Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Кричевского районного Совета депутатов от 21.12.2011 № 16-3 "О Программе социально-экономического развития Кричевского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 14 февраля 2012 г. N 9/47823



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Кричевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Кричевского района на 2011 - 2015 годы.

2. Кричевскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Кричевского районного исполнительного комитета по направлению деятельности и постоянную комиссию по вопросам экономики и коммунальной собственности Кричевского районного Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель С.С.Левшунов



                                                      УТВЕРЖДЕНО
                                                      Решение
                                                      Кричевского районного
                                                      Совета депутатов
                                                      21.12.2011 N 16-3


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Кричевского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660).

2. Структура и содержание Программы базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

3. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Кричевского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

4. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики региона на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. В прошедшем пятилетии деятельность Кричевского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения за счет повышения эффективности реального сектора экономики. Проводимая райисполкомом работа позволила обеспечить выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития района.

6. За 2010 год районом достигнута положительная динамика по прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным.

7. По итогам работы за 2006 - 2010 годы выполнение пятилетних заданий составляет:

по темпам роста продукции промышленности - 141,4 процента при задании 135,3 процента;

по розничному товарообороту - 184,0 процента при задании 168,4 процента;

по инвестициям в основной капитал - 806,6 процента при задании 219,0 процента;

по вводу в эксплуатацию жилых домов - 54,086 тысячи квадратных метров при задании 42,9 - 47,0 тысячи квадратных метров;

по платным услугам - 174,5 процента при задании 144,3 процента.

Среднемесячный объем производства промышленной продукции в фактических ценах в 2010 году увеличился в 3,6 раза по отношению к 2005 году и составил 36,4 миллиарда рублей.

За 2006 - 2010 годы произведено:

цемента - 6457,1 тысячи тонн, в том числе в 2010 году - 1526,0 тысячи тонн, или 178,3 процента к уровню 2005 года;

шифера - 455,8 миллиона условных плит, в том числе в 2010 году - 100,9 миллиона условных плит, или 133,5 процента к уровню 2005 года;

вина плодового - 846 тысяч декалитров, в том числе в 2010 году - 181 тысяча декалитров, или 133,1 процента к уровню 2005 года;

хлебобулочных изделий - 12,1 тысячи тонн, в том числе в 2010 году - 2540 тонн, или 100,6 процента к уровню 2005 года;

кондитерских изделий - 210 тонн, в том числе в 2010 году - 44 тонны, или 146,7 процента к уровню 2005 года;

изделий сборных железобетонных - 10043 кубических метра, в том числе в 2010 году - 3014 кубических метров, или 235,1 процента к уровню 2005 года;

стеновых материалов - 4158 тысяч условного кирпича, в том числе в 2010 году - 1088 тысяч условного кирпича, или 166,1 процента к уровню 2005 года;

бетона товарного - 41408 кубических метров, в том числе в 2010 году - 16475 кубических метров, что в 15 раз больше, чем в 2005 году.

8. По состоянию на 1 января 2011 г. на всех промышленных предприятиях района внедрена система менеджмента качества на базе международных стандартов, что позволило повысить конкурентоспособность продукции, сохранить существующие рынки сбыта и освоить новые.

9. За отчетную пятилетку предприятиями района освоен выпуск 31 нового вида продукции, в том числе 17 - производственным республиканским унитарным предприятием "Кричевцементношифер", 4 - республиканским унитарным производственным предприятием "Кричевский завод резиновых изделий имени 50-летия БССР", 6 - филиалом республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" "Кричевский хлебозавод", 4 - обособленным структурным подразделением "Краснобудский винзавод" республиканского унитарного производственного предприятия "Климовичский ликероводочный завод". Расширено и обновлено порядка 484 наименований выпускаемых изделий.

10. На развитие экономики района за 2006 - 2010 годы освоено 767,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал.

11. В рамках возрождения историко-культурных ценностей в 2007 году осуществлена реставрация памятника архитектуры XVIII века - Дворца Потемкина.

12. В рамках создания новых производств:

в 2007 году создан цех мясных полуфабрикатов унитарным частным торговым предприятием "Амега";

в 2008 году республиканским унитарным производственным предприятием "Кричевский завод резиновых изделий имени 50-летия БССР" организовано производство трехцветной обуви из термопластичных материалов;

в 2008 году организовано производство окон из поливинилхлоридного пластиката частным предприятием "Кричевокнасервис";

в 2009 году созданы частное производственное унитарное предприятие "Ньюстройсервис" по оказанию услуг ремонта и изготовления мебели, столярных изделий и пошиву спецодежды, частное производственное унитарное предприятие "Кричевпродукт" по производству кондитерских изделий;

в 2010 году реализован инвестиционный проект по производству и ремонту мебели частным торговым производственным унитарным предприятием "БудаМебель".

13. В рамках реконструкции, технического перевооружения и расширения действующих производств:

осуществлялось техническое перевооружение производственным республиканским унитарным предприятием "Кричевцементношифер";

республиканским унитарным производственным предприятием "Кричевский завод резиновых изделий имени 50-летия БССР" осуществлена реставрация 15 комплектов оборудования существующего производства по выпуску формовых сапог;

филиалом республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" "Кричевский хлебозавод" установлены хлебопекарные печи, печи по производству кондитерских изделий;

в 2009 году введена в эксплуатацию молочнотоварная ферма на 700 голов в деревне Зайцева Слобода сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда-агро";

в 2010 году введена в эксплуатацию молочнотоварная ферма на 640 голов в деревне Красная Буда коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Добрость".

14. Реализуются инвестиционные проекты производственным республиканским унитарным предприятием "Кричевцементношифер" "Строительство новой технологической линии по производству цемента мощностью 1,8 миллионов тонн в год в районе месторождения "Каменка" и открытым акционерным обществом "Кричевский завод железобетонных изделий" "Организация производства сборного железобетона и сборных панелей для строительства многоквартирных жилых домов с внедрением новых технологий производства в открытом акционерном обществе "Кричевский завод железобетонных изделий" в городе Кричеве. I, II, III, IV этапы" с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Кроме этого, в 2008 году введен в эксплуатацию бассейн в парке Победы на стадионе "Сож-2002", в 2009 году введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Сож, в 2010 году введено в эксплуатацию детское кафе "Апельсин" открытого акционерного общества "Кричевобщепит".

Наряду с этим осуществлена модернизация учреждений здравоохранения и культуры, обновлены транспортные средства и подвижной состав в строительных и транспортных организациях, техника и оборудование в сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях торговли и бытового обслуживания.

15. Опережающими темпами развивалось жилищное строительство, обеспечен значительный рост объема подрядных работ (более чем в 2 раза). За годы прошедшей пятилетки построен 291 дом (671 квартира), введено в эксплуатацию 54,086 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что в 1,5 раза больше, чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли. Проводилась работа по модернизации, реконструкции и расширению действующих предприятий промышленности строительных материалов.

За 2006 - 2010 годы введено 4 агрогородка: 2006 год - Ботвиновка, 2007 год - Малятичи, 2008 год - Костюшковичи, 2009 год - Красная Буда.

16. В прошедшем пятилетии в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства осуществлены преобразование низкорентабельных сельскохозяйственных организаций и ликвидация убыточных организаций (в настоящее время в районе убыточных сельскохозяйственных организаций нет).

17. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла на 62 процента. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,9 процента к экономически активному населению.

18. Вместе с тем за текущую пятилетку не удалось достичь прогнозного уровня по производству потребительских товаров, валовой продукции сельского хозяйства, экспорта товаров. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Недостаточной остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям.

19. Работа райисполкома в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных задач в целях обеспечения устойчивых темпов социально-экономического развития района и дальнейшего повышения уровня благосостояния населения.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

20. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

21. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих производств и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций;

опережающий рост сферы услуг, в том числе придорожного сервиса.

22. Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района.

Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района.

23. Развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования.

24. Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих - семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни.

25. Основная задача пятилетия - создание новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, в том числе в партнерстве с иностранными инвесторами, а также повышение эффективности существующих производств.

26. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Создание безбарьерной деловой среды позволит предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры.

27. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг.

28. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий.

Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и обеспечить его рентабельность.

29. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

повышение производительности труда и рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

30. В целом демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 2,0 тысячи человек, в том числе городского населения - на 0,6 тысячи человек, сельского - на 1,4 тысячи человек. Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону постарения.

Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, организации систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов.

Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма.

Оптимизация миграционных процессов предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития района, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения.

Реализация названных направлений демографической политики позволит повысить рождаемость, оптимизировать миграционные потоки и стабилизировать численность населения района.

31. Основной целью развития здравоохранения является создание современной, эффективной системы, укрепление ее потенциала для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью.

В 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделяться развитию высокотехнологичных методов диагностики и лечения, позволяющих повысить результативность методов диагностики, создать альтернативу хирургическим вмешательствам, обеспечить малотравматичность при хирургических вмешательствах и высокие эстетические результаты.

Особое внимание будет уделяться пропаганде формирования здорового образа жизни у населения, развитию оздоровительных услуг (тонизирующий фитнес, лечебная физкультура, аппаратный массаж, занятия на спортивно-оздоровительных тренажерах), направленных на устранение синдрома хронической усталости, способствующих общему оздоровлению организма.

В текущей пятилетке планируется реконструкция учреждения здравоохранения "Кричевская центральная районная больница" в городе Кричеве.

32. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению таких новых форм, как группы кратковременного пребывания, в том числе на селе. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата дошкольным образованием. Удовлетворение запросов семьи будет обеспечено через открытие адаптационных групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста, предоставление дополнительных образовательных услуг на платной и бесплатной основе.

Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам.

Работа в области специального образования будет направлена на осуществление максимально раннего выявления и оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, создание на базе учреждений специального образования ресурсных центров, обновление материально-технического оснащения и создание доступной образовательной среды для учащихся с особенностями психофизического развития во всех учреждениях специального образования.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Приоритетными будут оставаться семейные формы воспитания.

В 2011 - 2015 годах планируется дальнейшее развитие центра досуга детей и молодежи на микрорайоне "Сож". В 2013 - 2014 годах планируется строительство нового детского сада в микрорайоне "Сож".

Показатели социального развития района определены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

33. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Показатели использования трудовых ресурсов определены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в сфере услуг;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

Будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности.

Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома может быть оказана поддержка модернизируемым производствам и открывающимся новым производствам в виде выделения бюджетных ссуд под создание новых рабочих мест с направлением на них безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, либо в виде субсидий для безработных, желающих заняться предпринимательской деятельностью.

В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 67,3 процента к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,5 процента к экономически активному населению. Численность занятых в экономике составит не менее 14,2 тысячи человек.

34. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне.

Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становятся повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,7 раза.

35. В 2011 - 2015 годах планируется усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Дальнейшее развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому учреждения "Кричевский районный центр социального обслуживания населения", планируется увеличить до 570 человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности в 2011 - 2015 годах на 36 объектах социальной инфраструктуры.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания.

36. Основной целью государственной политики в сфере культуры района станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, внедрения инновационных технологий в практику управления в сфере культуры, поддержки культурных инициатив в проектной деятельности, привлечения дополнительных внебюджетных средств в сферу культуры, развития внебюджетной деятельности.

Работа учреждения культуры "Кричевский исторический музей" будет направлена на обеспечение доступности музейных предметов, сохранности музейных фондов, повышение их количественного и качественного уровня комплектования, внедрение в музейную сферу новых информационных технологий.

Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты.

Дальнейшее развитие профессионального искусства предусматривает увеличение до 2015 года количества концертов, спектаклей до 15 процентов, посещений концертов, спектаклей, выставок, киносеансов и видеосеансов на 20 процентов.

В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества.

Дальнейшее развитие получит система эстетического и художественного воспитания, поддержка талантливой молодежи.

37. Основная цель развития физкультуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на международных соревнованиях.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области, улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи, совершенствование деятельности спортивных клубов, укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются создание в сельской местности отделений специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, развитие физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках с оказанием населению широкого спектра физкультурно-спортивных услуг, совершенствование деятельности спортивных клубов и молодежных центров досуга.

38. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

получение качественного образования молодежью и предоставление гарантий трудоустройства;

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи.

Важная роль будет отведена проведению мероприятий по всестороннему воспитанию молодежи, содействию ее гражданскому, духовному и нравственному развитию, формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактику правонарушений и преступлений в молодежной среде.

В поле деятельности государства останутся вопросы содействия участию молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества, обеспечения молодежи равными возможностями для самоутверждения, профессиональной ориентации и трудоустройства молодых граждан (получение образования, предоставление первого рабочего места, поддержка предпринимательской деятельности среди молодежи, включение положений о дополнительных гарантиях молодежи в коллективные договоры предприятий, развитие различных форм занятости в свободное от учебы время и движения студенческих отрядов). Будет осуществляться поддержка правоохранительного и волонтерского движения, патриотическо-поисковой и научной деятельности.

Предусматривается проведение работы по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетанию родителями трудовой деятельности и выполнения семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей.

Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам.

Будут проводиться мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

39. Единое таможенное пространство с Российской Федерацией позволяет потенциальному инвестору вкладывать свой капитал в экономику района, получая при этом широкий доступ не только к белорусскому, но и к российскому и казахстанскому рынкам.

Инвестиционная привлекательность района определяется рядом факторов, среди которых выгодное экономико-географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, наличие крупных железнодорожных путей сообщения, автомобильных дорог, коммуникационных сетей, сетей газо- и энергоснабжения, свободных земельных участков.

Привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и социальную сферу, повышению конкурентоспособности экономики района будут способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с ресурсосберегающими технологиями экспортной направленности.

40. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности в производственных отраслях реального сектора экономики района.

Показатели инвестиционной деятельности определены согласно приложению 4 к настоящей Программе.

Прежде всего в текущей пятилетке планируется продолжить реализацию инвестиционного проекта производственным республиканским унитарным предприятием "Кричевцементношифер" "Строительство новой технологической линии по производству цемента мощностью 1,8 миллионов тонн в год в районе месторождения "Каменка" и создать порядка 600 новых рабочих мест.

В рамках развития производства пищевых продуктов предусматриваются дальнейшее техническое перевооружение и модернизация производства филиалом республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" "Кричевский хлебозавод".

В 2012 - 2015 годах предприятие планирует начать реализацию намеченного инвестиционного проекта "Организация производства концентрата квасного сусла". Предполагаемый объем инвестиций - порядка 1,5 миллиарда рублей.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

Продолжится работа с иностранным инвестором по уже начатому проекту "Организация производства сборного железобетона и сборных панелей для строительства многоквартирных жилых домов с внедрением новых технологий производства в открытом акционерном обществе "Кричевский завод железобетонных изделий" в городе Кричеве. I, II, III, IV этапы".

Реализация запланированных мероприятий в открытом акционерном обществе "Кричевский завод железобетонных изделий" позволит увеличить за пятилетку объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,2 раза к 2010 году.

41. В районе определены приоритетные инвестиционные направления по привлечению иностранных инвестиций:

организация производств строительных материалов и конструкций;

организация производств по выработке альтернативных видов энергии;

организация производств по переработке отходов;

организация производств в сфере энергосбережения;

организация предприятий по оказанию транспортно-логистических услуг;

оказание услуг придорожного сервиса, включая сервисное обслуживание автомобилей;

организация предприятий по оказанию туристических услуг.

Для повышения инвестиционной привлекательности района продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов об инвестиционных возможностях района.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

42. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности.

Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиске новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

43. Наращивание экономического потенциала промышленного сектора экономики в текущем пятилетии будет обеспечиваться за счет реализации высокоэффективных технологий, выпуска новых видов продукции, расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности, наращивания экспортного потенциала.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного сектора экономики будет реализация инвестиционных проектов с использованием ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции.

Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети и улучшения качества выпускаемой продукции.

Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 5 к настоящей Программе.

В текущей пятилетке производственное республиканское унитарное предприятие "Кричевцементношифер" планирует реализовать инвестиционные проекты и мероприятия: "Строительство новой технологической линии по производству цемента мощностью 1,8 миллионов тонн в год в районе месторождения "Каменка", "Установка линии по покраске асбестоцементных листов порошковыми красками", "Использование альтернативных видов топлива при производстве клинкера на вращающихся печах".

Открытое акционерное общество "Кричевский завод железобетонных изделий" планирует реализовать инвестиционный проект "Организация производства сборного железобетона и сборных панелей для строительства многоквартирных жилых домов с внедрением новых технологий производства в открытом акционерном обществе "Кричевский завод железобетонных изделий" в городе Кричеве. I, II, III, IV этапы" с привлечением прямых иностранных инвестиций проектной мощностью 50 тысяч квадратных метров жилья в год из сборного железобетона.

В рамках мероприятий развития производства пищевых продуктов предусматривается техническое перевооружение и модернизация производств филиалом республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" "Кричевский хлебозавод". В 2011 году предприятие планирует расширить ведомственную торговую сеть посредством создания дополнительных торговых площадей, что позволит обеспечить население города свежей высококачественной продукцией. Расширению производственного потенциала предприятия в 2012 - 2015 годах будет способствовать реализация намеченного инвестиционного проекта "Организация производства концентрата квасного сусла". Предполагаемый объем инвестиций составит порядка 1,5 миллиарда рублей.

Развитие винодельческого производства обособленным структурным подразделением "Краснобудский винзавод" республиканского унитарного производственного предприятия "Климовичский ликероводочный завод" будет направлено на сокращение объемов производства плодовых крепленых ординарных вин с одновременным расширением ассортимента и наращиванием объемов производства плодовых вин улучшенного качества по специальной технологии.

Основной задачей республиканского унитарного производственного предприятия "Кричевский завод резиновых изделий имени 50-летия БССР" в текущей пятилетке будет являться обеспечение стабилизации финансово-хозяйственной деятельности и выход на безубыточный уровень работы.

В целом по району за 2011 - 2015 годы ожидается рост объемов производства в фактических ценах к уровню 2010 года 121,5 процента.

44. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства.

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения на 10 - 15 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов по хранению зерна, овощей и плодов, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней, предусматривающих увеличение срока аренды объекта лизинга до полной его амортизации.

Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

В районе в 2011 - 2015 годах планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 135,0 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 155,3 процента, рентабельность продаж увеличить до 7,0 процента в 2015 году.

45. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 9 тонн на гектар пашни, минеральных - до 150 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 250 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель.

Для технологического переоснащения хозяйств намечено:

использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью, а также высоким качеством продукции;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале, зернобобовых культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов.

Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада каждого хозяйства в продовольственные ресурсы района путем внедрения рациональной специализации по производству зерновых культур, льна, картофеля, пивоваренного ячменя.

46. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечены комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат.

В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех хозяйствах района как приоритетная отрасль, обеспечивающая стабильный доход. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных и иных организациях объемы производства молока до 44,5 тысячи тонн за счет увеличения продуктивности скота и введения в эксплуатацию новых молочнотоварных комплексов.

Развитие отрасли животноводства планируется за счет:

осуществления оценки питательности кормовых рационов и кормов;

соблюдения технологических этапов получения высококачественных кормов;

правильного кормления в период лактации, применения кормовых добавок, способствующих достижению пика молочной продуктивности;

оптимизации затрат на получение здорового молодняка и снижения заболеваемости продуктивного скота;

увеличения сроков использования животных за счет полноценного кормления в каждый физиологический период;

обеспечения поставки технологического скота на комплекс сельскохозяйственного производственного кооператива "Звезда-агро" для дальнейшего выращивания;

на первый период выращивания молодняка закупки и ввода в эксплуатацию автоматизированных систем для раздачи жидких кормов.

47. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности.

Повышению качества строительства будут способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Показатели развития строительства района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 74,0 тысячи квадратных метров жилья, что в 1,4 раза больше, чем в прошедшем пятилетии. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 25,0 квадратного метра в 2010 году до 28,0 квадратного метра в 2015 году.

Предприятиями строительного сектора экономики в 2011 - 2015 годах предусматривается укрепление материально-технической базы:

Кричевским унитарным коммунальным дочерним производственным предприятием "Ремстрой" планируется:

в 2012 году приобрести автомобиль МАЗ;

в 2013 году - экскаватор;

в 2014 году - деревообрабатывающий станок;

в 2015 году - штукатурный агрегат;

государственным унитарным коммунальным дочерним строительным предприятием "Кричевская специализированная передвижная механизированная колонна N 111" планируется в 2012 году приобретение автомобиля техпомощи;

коммунальным дочерним строительным предприятием "Кричевская передвижная механизированная колонна N 264" планируется:

в 2012 году приобретение оборудования для бетонно-растворного узла;

в 2013 году - строительство нового бетонно-растворного узла.

48. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг и эффективное использование международных транспортных коридоров, проходящих по территории района.

Предусматриваются обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком.

Продолжится совершенствование компьютерной системы обилечивания пассажиров и получит дальнейшее развитие система автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативное устранение возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса.

В результате этого объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования к 2015 году увеличится на 104,1 процента, пассажирооборот - на 101,9 процента.

В области железнодорожного транспорта будет обеспечено внедрение системы продажи электронных железнодорожных билетов с использованием сети Интернет и мобильной связи.

49. В сфере услуг связи к концу 2015 года до 25 процентов увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи. До 6 тысяч человек станут абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном секторе экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района.

Для этого предусматривается:

формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории района, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы на опорной сети национального оператора;

развитие цифрового теле- и радиовещания, прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории района.

50. Целью развития системы торговли является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения широким ассортиментом товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения, укрупнения розничной торговой сети и расширения ее инфраструктуры.

Предполагается расширение фирменной торговли и совершенствование ее функционирования.

Будет продолжена работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей.

В системе потребительской кооперации района особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов.

Увеличится количество магазинов, работающих по методу самообслуживания. Предполагаются рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами, расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

Планируется строительство новых объектов торговли: фирменного магазина филиала республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" "Кричевский хлебозавод" по улице Парковой, магазина по продаже продовольственных товаров частного унитарного предприятия "Кричевский коопторг" по улице Парковой, магазина по продаже продовольственных товаров частного предприятия "Осмоловский и К" по улице Парковой, магазина по продаже непродовольственных товаров в микрорайоне "Сож". Все объекты будут работать по методу самообслуживания.

В районе определены инвестиционные площадки для перспективного строительства объектов торговли.

В 2011 - 2015 годах развитие торговли и общественного питания района будет осуществляться с учетом сохранения имеющейся инфраструктуры, выполнения государственных социальных стандартов обеспеченности населения торговыми площадями и местами в предприятиях общественного питания общедоступного типа, предложений субъектов хозяйствования всех форм собственности по открытию новых объектов.

Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

51. Одним из приоритетных направлений сферы услуг определено развитие придорожного сервиса. В районе определены инвестиционные площадки для развития придорожного сервиса и оказания услуг.

В частности предлагается размещение на инвестиционных площадках предприятий по оказанию услуг ремонта автомобилей, гостиничных услуг и услуг общественного питания.

52. Развитие бытового обслуживания населения (Кричевское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги") на 2011 - 2015 годы предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы: приобретение машины для ремонта обуви и кожгалантерейных изделий, обновление транспортных средств, приобретение машины для стирки белья 20 килограммов, приобретение гладильного катка "ЛК-3501 ЛЮКС", обновление парикмахерского и швейного оборудования, техническое перевооружение мастерской по ремонту обуви.

53. Основными приоритетами развития туризма в районе являются продвижение туристических услуг на основе использования местного туристического потенциала, увеличение экспорта услуг, создание условий для развития агро- и экотуризма, туристско-оздоровительной работы в сельской местности, обустройство туристических зон, эффективное использование историко-культурных ценностей, в частности Дворца Потемкина, обеспечивающее их сохранность, придание новых функциональных качеств историческим зонам. Наряду с этим в районе определены перспективные инвестиционные площадки для развития туристических услуг.

В 2013 - 2014 годах запланировано строительство ледового дворца в районе стадиона "Сож-2002".

54. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

Ежегодное увеличение объемов выполнения капитального ремонта с вводом общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой модернизации предусматривается: в 2011 году - 5,3 тысячи квадратных метров, в 2012 году - 3,2 тысячи квадратных метров, в 2013 году - 1,7 тысячи квадратных метров, в 2014 году - 1,4 тысячи квадратных метров, в 2015 году - 2,3 тысячи квадратных метров. Это позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан.

Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов района.

За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 7 дворовых территорий.

На балансе унитарного коммунального производственного предприятия "Коммунальник" числится гостиница единовременной вместимостью на 50 койко-мест. Планируется ее ремонт: термореновация стен, замена инженерных сетей в подвале гостиницы, ремонт и покраска номеров, приобретение оборудования (холодильники, телевизоры).

Поставлена задача полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов. В 2013 году запланировано строительство второй очереди полигона твердобытовых отходов в деревне Прыговка.

В числе важных мер - обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается реализация мероприятий по:

строительству сетей и сооружений водоснабжения в микрорайоне "Комсомольский", районе поселка цементников;

строительству сетей и сооружений водоснабжения в деревне Бель-1, деревне Костюшковичи, деревне Красная Буда;

строительству локальной станции обезжелезивания воды с реконструкцией водопроводных сетей по улице Вокзальной;

строительству станции обезжелезивания в деревне Бель-1, деревне Молятичи, деревне Ботвиновка;

строительству водопроводных сетей в деревне Ботвиновка, деревне Молятичи;

строительству сетей и сооружений канализации в деревне Сокольничи с выносом водоохранной зоны реки Добрость;

строительству сетей и сооружений канализации в деревне Лобковичи, деревне Свадковичи;

строительству сетей и сооружений канализации в городе Кричеве.

55. В 2011 - 2015 годах основными направлениями энергосбережения, реализуемыми в районе в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668), будут являться внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов, увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования, внедрение систем частотного регулирования электроприводов на механизмах, работающих с переменной нагрузкой, внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения и другое. Предусматривается реконструкция существующих котельных с установкой более экономичных котлов для сжигания местных видов топлива.

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести замену 25,9 километра тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов. Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 1465 тонн условного топлива.

В 2011 году завершается реконструкция котельных по улице Заслонова, в микрорайоне "Сож", по улице Тимирязева.

В целях увеличения использования местных видов топлива в районе планируются:

внедрение комплекса оборудования для замещения природного газа альтернативными видами топлива на производственное республиканское унитарное предприятие "Кричевцементношифер", которое обеспечит увеличение использования местных видов топлива (торфобрикет и древесная щепа) в количестве 15800 тонн условного топлива;

реконструкция системы теплоснабжения производственным республиканским унитарным предприятием "Кричевцементношифер" с внедрением когенерационного оборудования - 2012 - 2013 годы;

модернизация зерносушильного хозяйства с использованием соломы в технологии сушки во всех хозяйствах района - 2010 - 2015 годы.

В 2012 году планируется строительство котельной в поселке цементников (заказчик - республиканское унитарное предприятие "Могилевэнерго"), что позволит произвести ликвидацию теплосетей от бойлерной производственного республиканского унитарного предприятия "Кричевцементношифер" до новой котельной (1,2 километра). На 2011 - 2013 годы запланирована реконструкция котельной мясокомбината.

56. В текущей пятилетке необходимо вовлечь в хозяйственный оборот различными методами 27 объектов районной коммунальной собственности и 8 объектов сельскохозяйственных производственных кооперативов.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

57. Важнейшими приоритетами социально-экономического развития района являются предпринимательство и инициатива, становление и масштабное развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики.

58. В связи с этим основной целью по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, дальнейшему стимулированию ее развития.

59. Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

60. В сфере предпринимательства планируется реализация инвестиционного проекта по организации производства салатов унитарного частного торгового предприятия "Амега". На реализацию планируется освоить 33 миллиона рублей инвестиций. Реализация проекта позволит создать 5 новых рабочих мест. А также инвестиционный проект по производству канатов, веревок, шпагата частного унитарного производственного предприятия "Белсоюзгрупп". На реализацию планируется освоить 50 миллионов рублей инвестиций и создать 10 новых рабочих мест.

61. Планируется продолжить практику выработки предложений по развитию предпринимательской инициативы на заседаниях Совета по развитию предпринимательства района.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

62. Развитие экспорта на 2011 - 2015 годы базируется на основе дальнейшего технического перевооружения производственного республиканского унитарного предприятия "Кричевцементношифер", реализации инвестиционных проектов "Строительство технологической линии по производству цемента мощностью 1,8 миллионов тонн в год" (производственное республиканское унитарное предприятие "Кричевцементношифер") и "Организация производства сборного железобетона и сборных панелей для строительства многоквартирных жилых домов с внедрением новых технологий производства в открытом акционерном обществе "Кричевский завод железобетонных изделий" в городе Кричеве. I, II, III, IV этапы", а также постоянного улучшения качества и обновления ассортимента выпускаемой продукции, отвечающего требованиям мировых стандартов.

Реализация вышеуказанных инвестиционных проектов позволит предприятиям увеличить поставку продукции на экспорт и расширить его географию.

63. Показатели развития внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

64. Внешнеэкономическая деятельность предприятий в 2011 - 2015 годах главным образом будет направлена на укрепление существующих партнерских связей со странами ближнего зарубежья.

Результаты внешнеэкономической деятельности прошедшей пятилетки показывают, что основным регионом по реализации выпускаемой продукции на экспорт является Российская Федерация.

В предстоящей пятилетке товары легкой промышленности (обувь резиновая) планируется поставлять в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, строительные материалы (цемент, шифер, сборные железобетонные изделия) - в Российскую Федерацию.

В число других потенциальных стран - экспортеров строительных материалов входят Литва, Украина, Молдова.

В течение пятилетки будет прослеживаться динамический рост экспорта товаров. Однако в связи с окончанием завершения инвестиционных проектов, реализация которых предполагает импорт инвестиционного оборудования и соответственно импорт услуг, внешнеторговое сальдо в 2011 - 2014 годах сложится отрицательным, а к 2015 году планируется обеспечить положительное внешнеторговое сальдо.

С учетом приведенных выше данных развитие города Кричева представлено согласно приложению 11 к настоящей Программе.



ГЛАВА 9 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

65. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

Основные показатели природопользования определены согласно приложению 12 к настоящей Программе.

66. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого предусматриваются:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

снижение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе, повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

разработка информационно-аналитической системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих ядовитых веществ, в том числе газообразных;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработанных газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

67. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечения населения качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками, ограничение трансграничных переносов, обеспечение населения чистой питьевой водой, создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах.

68. Будут предусмотрены строительство станций обезжелезивания, строительство и реконструкция водозаборов, артскважин, водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод.

69. В связи с продолжением работ по облесению низкопродуктивных сельскохозяйственных земель, переданных в состав земель лесного фонда, и с учетом работ по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель и рекультивации земель сохранится ежегодное уменьшение сельскохозяйственных земель.

Общая площадь нарушенных земель до 2015 года будет увеличиваться в среднем на 0,1 тысячи гектаров в связи с возрастающими объемами строительства и реконструкции автомобильных дорог, газопроводов и других линейных объектов, отвода земель для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа.

В то же время сохранится ежегодная площадь рекультивируемых земель на уровне 0,06 тысячи гектаров в связи с тем, что земли для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа, предоставляются на срок более 10 лет и будут рекультивироваться после 2015 года.

70. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно ценными породами.

Обращение с отходами производства и потребления. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируется 1 городской полигон твердых коммунальных отходов. Данный объект включен в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети мини-полигонов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100,0 процента, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦              ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦      1       ¦     2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦126,7 ¦102,0 ¦104,5 ¦104,5 ¦104,5 ¦104,5 ¦  121,5   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦ 94,7 ¦106,0 ¦106,0 ¦106,0 ¦106,0 ¦107,0 ¦  135,0   ¦
¦сельского     ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦хозяйства     ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в  ¦процентов к¦203,9 ¦165,0 ¦ 64,4 ¦ 7,1  ¦ 600  ¦ 283  ¦  118,6   ¦
¦основной      ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦капитал       ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦ 0,6  ¦ 0,3  ¦ 0,2  ¦ 0,1  ¦ 0,2  ¦ 0,3  ¦    -     ¦
¦иностранных   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦ 73,6 ¦110,0 ¦103,0 ¦105,4 ¦105,6 ¦105,7 ¦  133,3   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт услуг ¦процентов к¦145,7 ¦110,3 ¦103,2 ¦105,5 ¦105,7 ¦106,0 ¦  134,5   ¦
¦              ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦-25,4 ¦-111,4¦-57,9 ¦ -3,1 ¦ -2,4 ¦ 0,7  ¦    -     ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами      ¦    США    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦ -0,2 ¦ -3,1 ¦-19,8 ¦ -0,2 ¦ -0,2 ¦ 0,0  ¦    -     ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами      ¦    США    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦117,9 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦  127,6   ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Платные услуги¦процентов к¦111,8 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦  127,6   ¦
¦населению     ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦20,05 ¦ 13,9 ¦ 10,0 ¦ 11,0 ¦ 13,1 ¦ 26,0 ¦   74,0   ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная   ¦   тысяч   ¦1079,6¦1608,0¦2011,6¦2454,2¦2707,0¦2974,9¦  275,6   ¦
¦начисленная   ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+------+-----T------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦ 2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦измерения +------+-----+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет ¦             прогноз             ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦      ¦                                 ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦         1          ¦    2     ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                              ¦
+--------------------+----------+------+-----T------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦1079,6¦1608 ¦2011,6¦2454,2¦2707,0¦2974,9¦  275,6   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦128,8 ¦148,9¦125,1 ¦122,0 ¦110,3 ¦109,9 ¦    -     ¦
¦прошлого года       ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                    ¦
+--------------------+----------+------+-----T------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 1864 ¦1887 ¦ 1890 ¦ 1886 ¦ 1968 ¦ 1980 ¦  106,0   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 825  ¦ 739 ¦ 768  ¦ 776  ¦ 788  ¦ 809  ¦   98,0   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                  ¦
+--------------------+----------+------+-----T------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 72,8 ¦72,8 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦  100,0   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦294,6 ¦294,6¦294,6 ¦294,6 ¦294,6 ¦294,6 ¦  100,0   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тысяч человек       ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦ человек  ¦ 22,6 ¦22,6 ¦ 22,6 ¦ 22,6 ¦ 22,6 ¦ 22,6 ¦  100,0   ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦                                  Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+------+-----T------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦20,05 ¦13,9 ¦ 10,0 ¦ 11,0 ¦ 13,1 ¦ 26,0 ¦   74,0   ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦  тысяч   ¦ 2,45 ¦ 0,3 ¦ 2,2  ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦ 1,0  ¦   40,8   ¦
¦сельской местности  ¦квадратных¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦  общей   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 25,2 ¦25,5 ¦ 25,5 ¦ 26,6 ¦ 27,5 ¦ 28,0 ¦  111,1   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦ человека ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦домов:              ¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦в городской         ¦квадратных¦ 24,8 ¦25,2 ¦ 25,8 ¦ 26,4 ¦ 27,3 ¦ 27,8 ¦  112,0   ¦
¦местности           ¦метров на ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ человека ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+----------+
¦в сельской местности¦квадратных¦ 25,7 ¦25,9 ¦ 26,5 ¦ 26,9 ¦ 27,7 ¦ 28,2 ¦  109,7   ¦
¦                    ¦метров на ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ человека ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+----------+------+-----+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-----------------+---------+------+----T----+----T-----+----T---------
¦                ¦         ¦ 2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦   Индексы   ¦
¦                ¦ Единица ¦ год  ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦ изменения,  ¦
¦   Показатели   ¦измерения+------+----+----+----+-----+----+ процентов,  ¦
¦                ¦         ¦отчет ¦         прогноз         ¦ 2015 год к  ¦
¦                ¦         ¦      ¦                         ¦  2010 году  ¦
+----------------+---------+------+----+----T----+-----T----+-------------+
¦       1        ¦    2    ¦  3   ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦ 8  ¦      9      ¦
+----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦Среднегодовая   ¦  тысяч  ¦ 35,0 ¦34,5¦34,0¦33,5¦33,0 ¦32,5¦    92,9     ¦
¦численность     ¦ человек ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦постоянного     ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦населения       ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
+----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦В том числе:    ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦городского      ¦  тысяч  ¦ 27,1 ¦26,8¦26,5¦26,2¦25,9 ¦25,6¦    94,5     ¦
¦                ¦ человек ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦                +---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦                ¦процентов¦ 77,4 ¦77,7¦77,9¦78,2¦78,5 ¦78,8¦      -      ¦
+----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦сельского       ¦  тысяч  ¦ 7,9  ¦7,7 ¦7,5 ¦7,3 ¦ 7,1 ¦6,9 ¦    87,3     ¦
¦                ¦ человек ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦                +---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦                ¦процентов¦ 22,6 ¦22,3¦22,1¦21,8¦21,5 ¦21,2¦      -      ¦
+----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦Трудовые        ¦  тысяч  ¦ 22,1 ¦21,9¦21,7¦21,5¦21,3 ¦21,1¦    95,5     ¦
¦ресурсы (в      ¦ человек ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦среднегодовом   ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦исчислении)     ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
+----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦Численность     ¦  тысяч  ¦ 14,6 ¦14,2¦14,1¦14,0¦14,1 ¦14,2¦    97,3     ¦
¦занятых в       ¦ человек ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦экономике       ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
+----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+-------------+
¦Уровень         ¦процентов¦ 0,9  ¦1,0 ¦1,5 ¦1,5 ¦ 1,5 ¦1,5 ¦      -      ¦
¦безработицы (к  ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦экономически    ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦активному       ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦населению)      ¦         ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦             ¦
¦----------------+---------+------+----+----+----+-----+----+--------------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-------------------+---------+------+------+------+-----T-----+------+------
¦                  ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год  ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения+------+------+------+-----+-----+------+процентов,¦
¦                  ¦         ¦отчет ¦            прогноз             ¦2015 год к¦
¦                  ¦         ¦      ¦                                ¦2010 году ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----T-----+------+----------+
¦        1         ¦    2    ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦  7  ¦  8   ¦    9     ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов¦203,9 ¦165,0 ¦ 64,4 ¦ 7,1 ¦600,0¦283,0 ¦  118,6   ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦Из них по видам   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦экономической     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦деятельности:     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллионов¦275505¦710000¦510750¦2500 ¦3000 ¦ 5000 ¦    -     ¦
¦(секции C, D, E)  ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦сельское          ¦миллионов¦24081 ¦ 9350 ¦ 500  ¦ 500 ¦4000 ¦20000 ¦    -     ¦
¦хозяйство, охота и¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦предоставление    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦областях (секция  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦A-01)             ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦строительство     ¦миллионов¦32125 ¦19800 ¦12000 ¦15000¦45000¦95000 ¦    -     ¦
¦(секция F)        ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦транспорт и связь ¦миллионов¦15489 ¦23000 ¦  85  ¦ 890 ¦6000 ¦20000 ¦    -     ¦
¦(секция I)        ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦образование       ¦миллионов¦ 175  ¦  95  ¦  30  ¦ 30  ¦ 300 ¦  30  ¦    -     ¦
¦(секция M)        ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦здравоохранение   ¦миллионов¦ 399  ¦ 350  ¦  35  ¦ 35  ¦ 350 ¦  35  ¦    -     ¦
¦(секция N)        ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦предоставление    ¦миллионов¦ 2170 ¦ 1150 ¦ 600  ¦ 600 ¦2000 ¦ 3000 ¦    -     ¦
¦коммунальных,     ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦социальных и      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦персональных услуг¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦(секция O)        ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦прочие виды       ¦миллионов¦ 9949 ¦56755 ¦ 4500 ¦17955¦89350¦280850¦    -     ¦
¦экономической     ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦деятельности      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦Объем инвестиций  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦за счет:          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦миллионов¦52182 ¦63800 ¦40950 ¦2900 ¦11630¦32900 ¦    -     ¦
¦консолидированного¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦В том числе:      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦миллионов¦40787 ¦52700 ¦33820 ¦2400 ¦9600 ¦27160 ¦    -     ¦
¦республиканского  ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦средств местных   ¦миллионов¦11395 ¦11100 ¦ 7130 ¦ 500 ¦2030 ¦ 5740 ¦    -     ¦
¦бюджетов          ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦собственных       ¦миллионов¦45882 ¦250000¦161040¦11480¦45750¦129400¦    -     ¦
¦средств           ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦организаций       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦собственных       ¦миллионов¦ 4613 ¦ 3600 ¦ 2300 ¦ 170 ¦ 660 ¦ 1870 ¦    -     ¦
¦средств населения ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦кредитов          ¦миллионов¦230743¦495000¦318800¦22620¦90500¦256100¦    -     ¦
¦белорусских банков¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦прочих источников ¦миллионов¦26166 ¦ 8100 ¦ 5410 ¦ 330 ¦1460 ¦ 4230 ¦    -     ¦
¦                  ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦Объем иностранных ¦  тысяч  ¦ 2061 ¦ 2580 ¦ 810  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦    -     ¦
¦инвестиций        ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦                  ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
+------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+----------+
¦Из них прямые     ¦  тысяч  ¦ 2061 ¦ 2580 ¦ 810  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦    -     ¦
¦иностранные       ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦чистой основе (без¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦учета             ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦задолженности     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦за товары (работы,¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦услуги)           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦          ¦
¦------------------+---------+------+------+------+-----+-----+------+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦                  ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦    Показатель    ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                  ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                  ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦        1         ¦     2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем производства¦ миллионов ¦436462¦445257¦465083¦485806¦507465¦530104¦    -     ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленности в  +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦фактических ценах ¦процентов к¦126,7 ¦102,0 ¦104,5 ¦104,5 ¦104,5 ¦104,5 ¦  121,5   ¦
¦соответствующих   ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦лет               ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Удельный вес      ¦ процентов ¦ 0,0  ¦ 0,5  ¦ 5,0  ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 10,0 ¦    -     ¦
¦отгруженной       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инновационной     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организациями,    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦основным видом    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономической     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦которых является  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции, в общем¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦объеме отгруженной¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленной      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рост              ¦ процентов ¦112,1 ¦104,0 ¦104,0 ¦104,0 ¦104,0 ¦104,0 ¦  121,7   ¦
¦производительности¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность    ¦ процентов ¦ 1,24 ¦ 1,06 ¦ 1,63 ¦ 4,02 ¦ 5,02 ¦ 6,01 ¦    -     ¦
¦продаж в          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Структура         ¦ процентов ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦    -     ¦
¦промышленности:   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦обрабатывающая    ¦ процентов ¦ 93,0 ¦ 92,8 ¦ 91,1 ¦ 94,6 ¦ 94,4 ¦ 94,1 ¦    -     ¦
¦промышленность    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦ 2,1  ¦ 1,6  ¦ 1,4  ¦ 0,9  ¦ 0,9  ¦ 0,9  ¦    -     ¦
¦пищевых продуктов,¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦включая напитки, и¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦табака            ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦ 3,6  ¦ 1,4  ¦ 3,6  ¦ 2,2  ¦ 2,2  ¦ 2,3  ¦    -     ¦
¦резиновых и       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пластмассовых     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦изделий           ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦производство      ¦ процентов ¦ 1,2  ¦ 1,1  ¦ 1,1  ¦ 0,8  ¦ 0,9  ¦ 1,1  ¦    -     ¦
¦прочих            ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦неметаллических   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦минеральных       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продуктов         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦производство и    ¦ процентов ¦ 0,0  ¦ 3,1  ¦ 2,7  ¦ 1,6  ¦ 1,6  ¦ 1,6  ¦    -     ¦
¦распределение     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦газа и воды       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+------
¦                    ¦           ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦        ¦        ¦        ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ измерения +-------+-------+-------+--------+--------+--------+процентов,¦
¦                    ¦           ¦ отчет ¦                 прогноз                  ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦       ¦                                          ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦         1          ¦     2     ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦    9     ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Производство        ¦ миллионов ¦84899,6¦89994,0¦95394,0¦101117,0¦107184,0¦114687,0¦    -     ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦ 94,7  ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦ 106,0  ¦ 106,0  ¦ 107,0  ¦  135,0   ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦растениеводства     ¦ миллионов ¦51553,5¦54896,0¦58190,0¦61071,0 ¦65382,0 ¦69959,0 ¦  135,7   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦животноводства      ¦ миллионов ¦33346,1¦35098,0¦37204,0¦40046,0 ¦41802,0 ¦44728,0 ¦  134,1   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Производство        ¦ миллионов ¦ 47302 ¦51559,0¦56199,0¦61257,0 ¦66770,0 ¦73447,0 ¦  155,3   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦   5   ¦   5   ¦   5   ¦   5    ¦   5    ¦   5    ¦    -     ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Наличие фермерских  ¦  единиц   ¦   3   ¦   3   ¦   3   ¦   3    ¦   3    ¦   3    ¦    -     ¦
¦хозяйств            ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Производство        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦зерновых и          ¦   тонн    ¦33656,8¦47300,0¦48600,0¦50200,0 ¦52500,0 ¦56700,0 ¦  168,5   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦картофеля           ¦   тонн    ¦42025,0¦35400,0¦36000,0¦36800,0 ¦37600,0 ¦38300,0 ¦   91,1   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦льноволокна         ¦   тонн    ¦ 349,3 ¦ 450,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0  ¦ 280,0  ¦ 290,0  ¦   83,0   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦маслосемян рапса    ¦   тонн    ¦2408,7 ¦3300,0 ¦3400,0 ¦ 3500,0 ¦ 3600,0 ¦ 3700,0 ¦  153,6   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦овощей              ¦   тонн    ¦4821,6 ¦4700,0 ¦4700,0 ¦ 4700,0 ¦ 4700,0 ¦ 4700,0 ¦   97,5   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦плодов и ягод       ¦   тонн    ¦2971,7 ¦3700,0 ¦2300,0 ¦ 2400,0 ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦  101,0   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦скота и птицы (в    ¦   тонн    ¦3036,0 ¦3580,0 ¦3640,0 ¦ 3700,0 ¦ 3760,0 ¦ 3840,0 ¦  126,5   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦молока              ¦   тонн    ¦27894,0¦34700,0¦36500,0¦38990,0 ¦42010,0 ¦44500,0 ¦  159,5   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦яиц                 ¦тысяч штук ¦ 7606  ¦ 6580  ¦ 6400  ¦  6210  ¦  6000  ¦  5850  ¦   76,9   ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦  3,1  ¦  6,0  ¦  6,0  ¦  6,0   ¦  6,0   ¦  7,0   ¦    -     ¦
¦продаж в            ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦  3,8  ¦  6,5  ¦  6,5  ¦  6,5   ¦  6,5   ¦  7,5   ¦    -     ¦
¦реализуемой         ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦  0,3  ¦ -1,1  ¦ -1,1  ¦  -1,1  ¦  -1,1  ¦  -1,1  ¦    -     ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦               ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦       1       ¦     2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем подрядных¦миллиардов ¦34,211¦35,579¦37,073¦38,667¦40,407¦42,306¦    -     ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦103,7 ¦104,0 ¦104,2 ¦104,3 ¦104,5 ¦104,7 ¦  123,7   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦ 3,6  ¦    -     ¦
¦продаж         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,2  ¦ 4,2  ¦ 4,2  ¦ 4,2  ¦ 4,2  ¦ 4,2  ¦    -     ¦
¦реализованной  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+------
¦               ¦           ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год  ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +------+-------+------+------+------+------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет ¦              прогноз              ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦      ¦                                   ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦       1       ¦     2     ¦  3   ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Транспорт                                    ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦1093,2¦1158,5 ¦1170,9¦1183,3¦1195,9¦1208,6¦  110,6   ¦
¦грузов         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Грузооборот    ¦ миллионов ¦ 13,9 ¦ 15,1  ¦ 15,3 ¦ 15,6 ¦ 15,8 ¦ 16,0 ¦  115,1   ¦
¦               ¦  тонно-   ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦               ¦километров ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Объем перевозок¦   тысяч   ¦2070,9¦2087,5 ¦2104,2¦ 2121 ¦ 2138 ¦ 2155 ¦  104,1   ¦
¦пассажиров     ¦пассажиров ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦транспортом    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общего         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Пассажирооборот¦   тысяч   ¦27069 ¦27165,3¦27274 ¦27383 ¦27493 ¦27603 ¦  101,9   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общего         ¦километров ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Протяженность  ¦километров ¦528,25¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦автомобильных  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дорог общего   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Из них с       ¦километров ¦301,11¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦твердым        ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦покрытием      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,25 ¦ 2,91  ¦ 2,68 ¦ 2,47 ¦ 2,26 ¦ 2,06 ¦    -     ¦
¦реализованных  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦транспортных   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуг          ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Торговля                                     ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦117,9 ¦ 105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦  127,6   ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли через ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе    ¦процентов к¦134,7 ¦ 105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦  127,6   ¦
¦потребительская¦предыдущему¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦   году    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Структура      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦объема         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦розничного     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли по    ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦формам         ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦собственности: ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦государственная¦ процентов ¦ 27,2 ¦ 27,0  ¦ 26,8 ¦ 26,6 ¦ 26,4 ¦ 26,2 ¦    -     ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦частная        ¦ процентов ¦ 72,8 ¦ 73,0  ¦ 73,2 ¦ 73,4 ¦ 73,6 ¦ 73,8 ¦    -     ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦из нее         ¦ процентов ¦ 20,1 ¦ 19,0  ¦ 19,5 ¦ 19,8 ¦ 20,0 ¦ 20,5 ¦    -     ¦
¦потребительская¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦иностранная    ¦ процентов ¦  -   ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 249  ¦  251  ¦ 253  ¦ 255  ¦ 257  ¦ 260  ¦  104,4   ¦
¦розничной      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговой сети  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на конец года  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  36  ¦  36   ¦  36  ¦  36  ¦  36  ¦  36  ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦ 14,6 ¦ 14,8  ¦ 15,0 ¦ 15,2 ¦ 15,5 ¦ 15,8 ¦  108,2   ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦425,0 ¦ 465,0 ¦505,0 ¦545,0 ¦585,0 ¦630,0 ¦  148,2   ¦
¦населения      ¦  метров   ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговыми      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадями на   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦                              Общественное питание                               ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦107,2 ¦ 112,0 ¦109,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦  153,8   ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе    ¦процентов к¦115,4 ¦ 110,0 ¦109,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦  151,0   ¦
¦потребительская¦предыдущему¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦кооперация     ¦   году    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  54  ¦  55   ¦  55  ¦  55  ¦  56  ¦  57  ¦  105,5   ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания на     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  19  ¦  19   ¦  19  ¦  19  ¦  19  ¦  20  ¦  105,3   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Число мест в   ¦   тысяч   ¦ 3,29 ¦ 3,33  ¦ 3,33 ¦ 3,33 ¦ 3,35 ¦ 3,38 ¦  102,7   ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦ 21,7 ¦ 24,0  ¦ 24,5 ¦ 25,0 ¦ 28,5 ¦ 33,6 ¦  154,8   ¦
¦населения      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местами в      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общедоступных  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦объектах       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦питания на 1000¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦жителей        ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦111,8 ¦ 105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦  127,6   ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению через¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦  45  ¦  46   ¦  47  ¦  48  ¦  49  ¦  49  ¦  108,9   ¦
¦бытового       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦обслуживания   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населения на   ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в  ¦  единиц   ¦  5   ¦   5   ¦  5   ¦  5   ¦  5   ¦  5   ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦---------------+-----------+------+-------+------+------+------+------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+---------+-----T----+----T----+----T----+-------
¦                    ¦         ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦  Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения, ¦
¦     Показатель     ¦измерения+-----+----+----+----+----+----+процентов, ¦
¦                    ¦         ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к ¦
¦                    ¦         ¦     ¦                        ¦ 2010 году ¦
+--------------------+---------+-----+----+----T----+----T----+-----------+
¦         1          ¦    2    ¦  3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦     9     ¦
+--------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦Доля малого         ¦процентов¦22,9 ¦23,1¦23,4¦23,6¦23,8¦24,0¦     -     ¦
¦предпринимательства ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦в общем объеме      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦выручки от          ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦реализации товаров, ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦продуктов и         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦продукции, работ,   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦услуг               ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦Количество микро- и ¦ единиц  ¦ 124 ¦132 ¦140 ¦145 ¦150 ¦155 ¦   125,0   ¦
¦малых предприятий,  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦микроорганизаций и  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦малых организаций   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦Количество          ¦ единиц  ¦  7  ¦ 7  ¦ 7  ¦ 7  ¦ 7  ¦ 7  ¦   100,0   ¦
¦субъектов среднего  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦предпринимательства ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦Количество          ¦ человек ¦ 917 ¦800 ¦780 ¦760 ¦750 ¦740 ¦   80,7    ¦
¦индивидуальных      ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦предпринимателей    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------+
¦Численность         ¦  тысяч  ¦ 3,4 ¦3,4 ¦3,4 ¦3,4 ¦3,4 ¦3,4 ¦   100,0   ¦
¦работающих в малом  ¦ человек ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦предпринимательстве ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦--------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

-----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+------
¦          ¦         ¦2010 год¦ 2011 год¦2012 год¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦          ¦ Единица ¦        ¦         ¦        ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦Показатель¦измерения+--------+---------+--------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦          ¦         ¦  отчет ¦                прогноз                   ¦2015 год к¦
¦          ¦         ¦        ¦                                          ¦2010 году ¦
+----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦    1     ¦    2    ¦    3   ¦    4    ¦    5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт   ¦  тысяч  ¦ 10708,7¦ 11775,5 ¦ 12124,8¦12783,1¦13501,9¦14279,5¦  133,3   ¦
¦товаров   ¦долларов ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт   ¦  тысяч  ¦  25,2  ¦   27,8  ¦  28,7  ¦ 30,28 ¦ 32,0  ¦ 33,9  ¦  134,5   ¦
¦услуг     ¦долларов ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦Сальдо    ¦  тысяч  ¦-25372,3¦-111426,7¦-57928,0¦-3141,9¦-2400,1¦ 699,5 ¦    -     ¦
¦внешней   ¦долларов ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли  ¦   США   ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарами  ¦         ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+----------+
¦Сальдо    ¦  тысяч  ¦ -232,2 ¦ -3100,4 ¦-19819,4¦-219,72¦ -176  ¦  3,4  ¦    -     ¦
¦внешней   ¦долларов ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли  ¦   США   ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услугами  ¦         ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦----------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА КРИЧЕВА

------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦           ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦           ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦Показатель ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦           ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦           ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦     1     ¦    2    ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество ¦ единиц  ¦ 410  ¦ 385  ¦ 350  ¦ 360  ¦ 370  ¦ 380  ¦   92,7   ¦
¦созданных  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новых      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦мест       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная¦  тысяч  ¦1521,4¦1953,5¦2356,6¦2799,2¦3052,0¦3248,2¦  213,5   ¦
¦начисленная¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата на   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество ¦ единиц  ¦ 109  ¦ 127  ¦ 135  ¦ 140  ¦ 145  ¦ 150  ¦  137,6   ¦
¦микро- и   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦малых      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦-----------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Кричевского района на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦         1          ¦    2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                              Земельные ресурсы                               ¦
+--------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Общая земельная     ¦  тысяч   ¦77,8 ¦77,8 ¦77,8 ¦77,8 ¦77,8 ¦77,8 ¦   100    ¦
¦площадь             ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе         ¦  тысяч   ¦45,0 ¦45,0 ¦45,0 ¦45,0 ¦44,9 ¦44,9 ¦   100    ¦
¦сельскохозяйственные¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦земли               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из них пахотные     ¦  тысяч   ¦29,2 ¦29,2 ¦29,2 ¦29,2 ¦29,2 ¦29,2 ¦   100    ¦
¦земли               ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Площадь             ¦ гектаров ¦1,29 ¦1,29 ¦1,29 ¦1,29 ¦1,29 ¦1,29 ¦  100,0   ¦
¦сельскохозяйственных¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦района              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Площадь пахотных    ¦ гектаров ¦0,83 ¦0,83 ¦0,83 ¦0,83 ¦0,83 ¦0,83 ¦  100,0   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦района              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Общая площадь       ¦ гектаров ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦   150    ¦
¦нарушенных земель   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Площадь             ¦  тысяч   ¦  0  ¦0,001¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦    -     ¦
¦рекультивированных  ¦ гектаров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦земель              ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Удельный вес        ¦процентов ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦    -     ¦
¦радиоактивно        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦загрязненных        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦территорий (зона    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦отчуждения)         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                Водные ресурсы                                ¦
+--------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем забора воды из¦миллионов ¦ 5,6 ¦ 5,6 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦  103,5   ¦
¦природных источников¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Водопотребление     ¦миллионов ¦4,34 ¦4,34 ¦4,64 ¦4,64 ¦4,64 ¦4,64 ¦  107,0   ¦
¦(использование воды)¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦миллионов ¦2,56 ¦2,56 ¦2,62 ¦2,62 ¦2,62 ¦2,62 ¦  102,3   ¦
¦поверхностные водные¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источники           ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе         ¦миллионов ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦загрязненных и      ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦недостаточно        ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦очищенных           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                              Атмосферный воздух                              ¦
+--------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦веществ от:         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦стационарных        ¦тысяч тонн¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦  116,6   ¦
¦источников          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦передвижных         ¦тысяч тонн¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦   88,8   ¦
¦источников          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в действие     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦природоохранных     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объектов за счет    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всех источников     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования:     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сооружения для      ¦  тысяч   ¦  -  ¦  -  ¦0,050¦0,015¦0,015¦0,015¦    -     ¦
¦очистки сточных вод ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦ метров в ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦  сутки   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------





Archive documents

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList