Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Толочинского районного Совета депутатов от 23.12.2011 № 103 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Толочинского района на 2011-2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 13 февраля 2012 г. N 9/47738 Толочинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Толочинского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Толочинского районного Совета депутатов и заместителей председателя Толочинского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Г.Г.Мурашко СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 21.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Толочинского районного Совета депутатов 23.12.2011 N 103 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОЛОЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа социально-экономического развития Толочинского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Толочинского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Толочинского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Толочинского районного Совета депутатов от 14 декабря 2006 г. N 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 11, 9/7526), определены цели, задачи и направления развития экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОЛОЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Обеспечено выполнение установленных Программой социально-экономического развития Толочинского района на 2006 - 2010 годы параметров на пятилетку по производству промышленной продукции (в сопоставимых ценах) и по платным услугам населению. Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Толочинского района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах). 7. Не обеспечены показатели пятилетнего плана по выпуску потребительских товаров (119,2 процента при прогнозе 148 процентов), экспорту товаров (72 процента при прогнозе 165 процентов), валовой продукции сельского хозяйства (135,4 и 136,8 процента соответственно), инвестициям в основной капитал в целом по региону (171,9 процента и 210 процентов). 8. Вместе с тем развитие промышленного комплекса района за пятилетку характеризовалось устойчивым ростом объемов продукции. Прирост промышленной продукции составил 151,9 процента при задании 64 процента, потребительских товаров - 19,2 процента при задании 48 процентов. Наиболее динамичными темпами развивались такие предприятия, как иностранное закрытое акционерное общество "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт" (далее - ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт") (268,7 процента), совместное белорусско-литовское предприятие "Святовит" общество с ограниченной ответственностью (далее - СП "Святовит" ООО) (230,2 процента), открытое акционерное общество "Кохановский экскаваторный завод" (далее - ОАО "Кохановский экскаваторный завод") (229,1 процента), республиканское производственное дочернее унитарное предприятие "Толочинский консервный завод" (далее - РУП "Толочинский консервный завод") (130,5 процента). 9. На ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт" освоено производство фитингов, трубы "Корсис" различных типоразмеров, продукции ротоформования. На Толочинском филиале открытого акционерного общества "Лепельский молочноконсервный комбинат" (далее - Толочинский филиал ОАО "Лепельский МКК") завершена работа по реконструкции цеха цельномолочной продукции под производство твердых сыров. Результатом работы стало создание нового высокотехнологичного производства по переработке молока, что позволило предприятию значительно увеличить производство жирных сыров. Предприятиями ОАО "Кохановский экскаваторный завод", СП "Святовит" ООО проведена работа по техническому перевооружению производств, выводу на рынок новых видов и модернизации существующих моделей строительной и мелиоративной техники. СП "Святовит" ООО освоено производство установки горизонтального направленного бурения, предназначенной для выполнения работ без вскрытия грунта, в 2010 году начат выпуск бульдозеров для мелиоративных работ. На частном производственном унитарном предприятии "Комбинат кооперативной промышленности Толочинского райпо" (далее - ЧУП "Комбинат кооперативной промышленности Толочинского райпо") введены в эксплуатацию новая печь, линия по производству белобулочных изделий и подовых сортов хлеба производительностью 2,5 тонны в сутки, что дало возможность обновить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ее качество и, как следствие, нарастить объем производства. Открытым акционерным обществом "Автотранспортное предприятие N 11" (далее - ОАО "АТП-11") произведена реконструкция автовокзала в городе Толочине. Унитарным производственным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Толочин-коммунальник" Толочинского района (далее - УПП ЖКХ "Толочин-коммунальник") произведена реконструкция центральной котельной в городе Толочине с установкой котлов на местных видах топлива с механизированной загрузкой для обеспечения населения горячей водой в межотопительный период. Введено в эксплуатацию фруктохранилище на РУП "Толочинский консервный завод". Хранилище рассчитано на закладку 2,4 тысячи (далее - тыс.) тонн фруктов. Современная технология регулируемой газовой среды создает условия, при которых яблоки и груши, не теряя своих потребительских свойств, могут храниться до нового урожая. На строительство данного объекта в соответствии с Государственной программой развития плодоводства на 2006 - 2010 годы направлено около 8 миллиардов (далее - млрд.) рублей. На государственном лесохозяйственном учреждении "Толочинский лесхоз" (далее - ГЛХУ "Толочинский лесхоз") в завершающей стадии находится проект по организации производства топливных древесных гранул мощностью 1 тонна пеллет в час. 10. Экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 30 странами мира. Внешнеэкономическую деятельность в районе в основном осуществляют СП "Святовит" ООО, ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт", ОАО "Кохановский экскаваторный завод", РУП "Толочинский консервный завод", производственное частное унитарное предприятие "Древолен" (далее - ЧУП "Древолен"), иностранное предприятие "СТС-Белполипластик" (далее - ИП "СТС-Белполипластик"). Особенностью внешнеэкономической деятельности является высокая зависимость предприятий района от импортных поставок сырья, материалов и комплектующих. Поставки продукции на экспорт за 2006 - 2010 годы сократились в целом по району на 38 процентов, импорт вырос в 5 раз. В структуре экспорта 71,9 процента занимает продукция машиностроительной отрасли - экскаваторы, экскаваторы-планировщики, косилки, запасные части. Кроме того, промышленными предприятиями района экспортируются строительные материалы - трубы из полимеров, бетонные и железобетонные изделия, продукция деревообработки, а также крахмал картофельный, картофель продовольственный, изделия текстильной отрасли - покрывала, пледы, одеяла. Наибольшее сокращение продаж отмечается по поставкам в Российскую Федерацию, на долю которых приходится свыше 90 процентов всего экспорта района. 11. Повысилась инвестиционная активность предприятий и организаций района. Инвестиции в основной капитал возросли по сравнению с 2005 годом на 82,1 процента при задании 105 - 110 процентов. 12. В учреждениях образования, культуры произведен капитальный ремонт зданий и сооружений школ всеобщего обучения, приобретено компьютерное и музыкальное оборудование, отработана система своевременного выявления и устройства детей-сирот. 13. Работа субъектов хозяйствования района была направлена на реализацию задач, поставленных Президентом Республики Беларусь, по повышению благосостояния населения, достижению параметров развития экономики и социальной сферы. 14. Стабильной сохранялась ситуация на потребительском рынке региона. За 2006 - 2010 годы темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации составил 155 процентов к 2005 году при задании на пятилетку 160 - 166 процентов. Обеспечена тенденция опережающего роста реализации непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными товарами. В структуре товарооборота 78,6 процента приходится на торговые организации, 21,4 процента составляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели. 15. Основным торговым предприятием района является Толочинское районное потребительское общество (далее - Толочинское райпо), которое представлено 71 магазином торговой площадью 7,6 тыс. квадратных (далее - кв.) метров (далее - м) и 17 предприятиями общественного питания на 440 посадочных мест. Толочинским райпо произведены ремонт и реконструкция 19 объектов торговли, построено 3 магазина. В г. Толочине открыты торговый центр общества с ограниченной ответственностью "Друцкое подворье", рынок "Центральный" общества с ограниченной ответственностью "Адров" (далее - ООО "Адров"). За пятилетку обеспеченность населения района торговыми площадями возросла с 336 до 342 кв. м на 1 тыс. жителей. 16. Объем платных услуг, оказываемых населению, увеличился на 71,6 процента при прогнозе роста 50 - 53 процента. В структуре платных услуг населению по-прежнему преобладают жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, бытовые услуги, которые в общем объеме платных услуг занимают соответственно 54,3, 14,7 и 10,6 процента. 17. В 2006 - 2010 годах объем бытовых услуг увеличился в 2 раза. Бытовые услуги населению оказывают 26 организаций, функционируют 13 сельских комплексных приемных пунктов (далее - КПП). Обеспеченность населения сетью КПП составляет 792 человека на 1 КПП при нормативе 1600 человек. Жителям обеспечена доступность получения 11 основных социально значимых видов бытовых услуг. 18. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района, ежегодно создавалось более 400 новых рабочих мест, уровень безработицы снижен с 1,1 процента (на 1 января 2006 г.) до 0,9 процента (на 1 января 2011 г.). 19. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции составил 178 процентов к 2005 году, потребительских товаров - 179,4 процента, привлечено 72,9 млрд. рублей инвестиций, реализовано свыше 20 инвестиционных проектов и мероприятий, создано около 2 тыс. новых рабочих мест. Численность занятого в экономике населения составила 12619 человек, уровень безработицы составил 0,9 процента. Номинальная начисленная заработная плата возросла в 3 раза и составила в декабре 2010 года 990,3 тыс. рублей. Число малых предприятий увеличилось в 4,5 раза и составило 1436 субъектов хозяйствования. 20. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 14 таких поселений. 21. Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2006 годом увеличилось на 13,3 процента. В районе зарегистрировано 476 индивидуальных предпринимателей, осуществляют деятельность 83 малые и микроорганизации. 22. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 28,3 процента на начало 2006 года до 4,7 процента в декабре 2010 года. 23. В текущей пятилетке значительно выросли денежные доходы населения. Среднемесячная заработная плата увеличилась с 375,7 тыс. рублей в 2005 году до 990,3 тыс. рублей по итогам декабря 2010 года, что в эквиваленте составило 313,6 доллара США. Темп роста заработной платы по годам следующий: 2006 год к 2005 году - 123,5 процента; 2007 год к 2006 году - 121,1 процента; 2008 год к 2007 году - 126,5 процента; 2009 год к 2008 году - 111,4 процента; 2010 год к 2009 году - 123,7 процента. По итогам января - декабря 2010 года среднемесячная заработная плата возросла в 2,6 раза по сравнению с январем - декабрем 2005 года. Регулярно выплачиваются пенсии, более весомыми стали пособия для малообеспеченных граждан. 24. Вместе с тем демографическая ситуация в районе остается сложной. В 2006 - 2010 годах численность населения региона уменьшилась на 3,4 тыс. человек и составила по состоянию на 1 января 2011 г. 27,8 тыс. человек, в том числе в г. Толочине - 10,04 тыс. человек, в г.п. Коханово - 4,3 тыс. человек, в сельской местности - 12,87 тыс. человек. За шесть месяцев 2010 года миграционный отток населения уменьшился, сальдо составило минус 42. На 6 процентов к 2009 году снизилось количество браков, рождаемость - на 7,3 процента, смертность составила 94,8 процента к уровню прошлого года, на 15,6 процента уменьшилось количество разводов. В то же время естественный прирост населения остается отрицательным. 25. В районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Толочинского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 26. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА27. Толочинский район расположен на Оршанской возвышенности на юго-востоке Витебской области. Граничит на севере с Чашникским и Сенненским, на востоке с Оршанским районом Витебской области, на юге - со Шкловским и Круглянским районами Могилевской области, на западе - с Крупским районом Минской области. Площадь района - 1498,56 кв. километра (далее - км), протяженность границ - 305 км. Через район проходят автомобильные дороги Р-19, М-1/Е30. На территории района проходит водораздел между реками Балтийского и Черного морей - Западной Двиной и Днепром. В границах района берут начало реки Друть, Бобр, Усвейка, Оболянка и еще 11 малых рек. Есть один естественный водоем - озеро Глубокое, 9 водохранилищ. На территории района существуют 3 природных заказника местного значения: ландшафтно-гидрологический заказник "Скрипутево", заказник "Медвежий лук", заказник "Славновские болота". По территории района проходит автомагистраль М-1/Е30 с проходимостью до 5000 автомобилей в сутки, что создает условия для комплексного развития придорожного сервиса. 28. Двадцать девять процентов территории района занято лесами. Из полезных ископаемых имеется торф, песок, песчано-гравийный материал, глина. Сельское хозяйство района специализируется на молочно-мясном животноводстве и производстве зерна. Выращиваются также картофель, лен, кормовые культуры. Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 84,2 тыс. гектаров, в том числе 53,7 тыс. гектаров пашни. В районе расположен промышленный плодово-ягодный сад РУП "Толочинский консервный завод" площадью 502 гектара. Средний балл сельхозугодий - 28,7, пашни - 30,7. 29. По административно-территориальному делению в районе выделяют г. Толочин районного значения, 1 поселок городского типа, 7 сельских исполнительных комитетов, 1 поселковый исполнительный комитет и 262 сельских населенных пункта. 30. Наибольший вклад в экономику района вносят такие виды деятельности, как обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство. 31. В настоящее время промышленность района - это шесть предприятий машиностроительной, пищевой, перерабатывающей отрасли и отрасли производства строительных материалов: РУП "Толочинский консервный завод", ОАО "Кохановский экскаваторный завод", СП "Святовит" ООО, ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт", открытое акционерное общество "Кохановский льнозавод" (далее - ОАО "Кохановский льнозавод"), открытое акционерное общество "Коханово" (далее - ОАО "Коханово"). Этими предприятиями выпускаются экскаваторы, косилки, экскаваторы-планировщики, трубы и детали из термопластов, товарный бетон, строительный раствор, трубы железобетонные, льноволокно, крахмал сухой, вина виноградные и плодовые. Кроме того, на территории района находятся цех по подготовке брикета Оршанской ТЭЦ и Толочинский филиал ОАО "Лепельский МКК". 32. В районе 3 памятника архитектуры, среди которых наиболее известный - бывший монастырь базилиан 1769 года, который включает в себя церковь и жилой корпус; 2 исторических памятника, 21 археологический, среди которых городище Друцка - единственное в Республике Беларусь, где сохранились формы рельефа детинца, окольного города и посада. 33. В районе работает Дом творчества детей и молодежи, в котором функционируют кружки различной направленности: художественной, технической, нравственно-эстетической. В кружковой работе Дома творчества задействовано 515 учащихся, в кружковой работе школ - 1853 учащихся. Организацией досуга населения района занимаются 29 клубных учреждений, Дом ремесел, историко-краеведческий музей. Возрождением национальных промыслов и ремесел занимается Толочинский Дом ремесел. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА34. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 35. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: создание новых производств, модернизация действующего оборудования и внедрение новых, прогрессивных энергосберегающих технологий, позволяющих использовать местные ресурсы; эффективное использование возможностей малых предприятий, потенциала предпринимательства; модернизация сельскохозяйственного производства, его техническое и технологическое переоснащение, внедрение передовых интенсивных, ресурсосберегающих технологий; активизация инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, динамичное развитие всех отраслей экономики района; опережающее развитие сферы услуг, выполнение системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества, развитие социальной инфраструктуры села; дальнейший рост реальных денежных доходов населения, обеспечение к концу 2015 года номинальной начисленной заработной платы по району в эквиваленте 1000 долларов США; создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека, обеспечение работы органов государственного управления в интересах человека; улучшение демографической ситуации за счет обеспечения миграционного притока населения в район, роста рождаемости, снижения смертности, повышения средней продолжительности жизни населения; продолжение работы по строительству жилья; внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека; совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной работы; сохранение культурного наследия района; преодоление негативных демографических тенденций, естественной убыли населения, формирование условий для развития человеческого потенциала; повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, ответственности работников за результаты и качество своего труда; усовершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулирование притока в район инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, обеспечение ее сбалансированности и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году; обеспечение сбалансированного воспроизводства и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 36. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году к 2010 году на 300 процентов по сравнению с 2010 годом, объема промышленного производства - на 265 процентов, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 21 процента в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 60 процентов, экспорта товаров и услуг (без нефти и нефтепродуктов, республиканских организаций) - в 2,5 раза, объема оказываемых платных услуг - на 180 процентов, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 177 процентов, инвестиций в основной капитал - в 2 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 37. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих производств и предприятий, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА38. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 39. Демографическая ситуация в районе характеризуется тенденцией к сокращению численности населения. Динамику изменения численности населения предопределяют факторы естественного и миграционного движения. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, внешние причины смерти. 40. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 1,1 тыс. человек, или на 3,9 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения возрастет до 52,4 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. 41. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости, снижение коэффициента общей смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет. Для улучшения демографической ситуации будет продолжено строительство жилья, созданы благоприятные условия труда, модернизированы производства, большое внимание будет уделено развитию социальной базы, продолжится реализация мероприятий по усовершенствованию материальной базы учреждений здравоохранения, повышению качества оказываемых медицинских услуг. Социальная политика в районе в 2011 - 2015 годах будет направлена на обеспечение роста реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы, снижение уровня малообеспеченности, увеличение уровня потребления благ и услуг. 42. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 43. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 12,7 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,1 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. 44. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики региона; выравнивания уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала региона; обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 45. Реализуемые меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 46. В районе функционируют 13 средних, 3 базовые, 3 начальные общеобразовательные школы, 1 гимназия, 14 детских садов, 6 детских садов - школ, районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детский социальный приют, Дом творчества детей и молодежи. В общеобразовательных учреждениях обучается 2785 учащихся, в детских дошкольных учреждениях воспитывается 990 детей. В районе выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. Обеспечен доступ учреждений образования в глобальную компьютерную сеть Интернет. 47. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями высокотехнологичных производств, интеграция профессионального образования, науки и производства; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью. 48. Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования. 49. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В районе осуществляют деятельность 23 библиотеки, 6 клубов-библиотек, 8 сельских клубов, 1 музей, 11 домов культуры, 1 Дом ремесел, 2 школы искусств, конноспортивная база и др. 50. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение культурного наследия района; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям. 51. Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 52. В сфере культуры на 2011 - 2015 годы предусмотрены меры поддержки, сохранения и восстановления культурно-исторического наследия, обеспечения доступности и разнообразия услуг учреждений культуры для населения, сохранения действующей сети учреждений культуры и искусства, укрепления ее материально-технической базы, развития художественного самодеятельного творчества, талантов детей, улучшения качественного и количественного состава кадров, популяризации народных промыслов и ремесел Толочинского района, использования в сфере духовно-культурной деятельности рыночных экономических рычагов. Планируется строительство центра народных ремесел в городе Толочине, создание историко-археологического заповедника "Друцк". 53. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами увеличилась с 25,0 до 25,6 на 10 тыс. населения. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1,3 тыс. населения). В районе действуют центральная районная больница, Кохановская районная больница, 5 сельских врачебных амбулаторий и 16 фельдшерско-акушерских пунктов. 54. Основной целью развития здравоохранения района является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Работа будет направлена на реальный перенос акцента со стационарного на амбулаторное лечение, системный переход на международные стандарты, новые технологии, современные методики лечения и медицинского обслуживания, укрепление здоровья матери и ребенка, охрану здоровья населения, профилактику, диагностику социально значимых заболеваний, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Для поддержания удовлетворительного состояния имеющегося автопарка предусматривается ежегодное приобретение автотранспорта. В 2011 - 2013 годах учреждением здравоохранения "Толочинская центральная районная больница" (далее - УЗ "Толочинская ЦРБ") планируется проведение ремонта и модернизации зданий Толочинской больницы на общую сумму 2 млрд. рублей. В целях увеличения объема платных услуг населению планируется приобретение медицинского оборудования на сумму 58 миллионов (далее - млн.) рублей. Обеспеченность больничными койками составляет 90,8 койки на 10 тыс. жителей без учета медико-социальных коек. 55. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий: оснащение тренажерами реабилитационного отделения УЗ "Толочинская ЦРБ", медицинским оборудованием отделений, в том числе зубопротезным; компьютеризация амбулаторно-поликлинического звена и стационара УЗ "Толочинская ЦРБ"; доукомплектование штатного расписания отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района врачами; совершенствование имеющихся и разработка новых технологий медицинской реабилитации в соответствии с развитием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, внедрение их на всех этапах и уровнях оказания медицинской помощи. 56. Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа Республики Беларусь. В Толочинском районе функционируют 47 спортивных сооружений, из них 1 городской стадион, 19 плоскостных спортивных сооружений, 20 спортивных залов, 3 спортивных комплекса, 1 учебно-тренировочная база, 1 конноспортивная база, 2 открытые хоккейные коробки. Физической культурой и спортом занимается 1462 человека. 57. Развитие физической культуры и спорта в Толочинском районе в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва. 58. Основными задачами на предстоящие годы являются: улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; создание новых рабочих мест для специалистов отрасли: инструктор-методист по туризму - 1 единица, тренер по спорту - 2 единицы; организация работы сезонных физкультурно-спортивных сооружений; повышение спортивного мастерства учащихся на базе специального учебного специализированного учреждения "Детско-юношеская спортивная школа Толочинского районного исполнительного комитета" (далее - СУСУ "ДЮСШ Толочинского райисполкома"). 59. Основные мероприятия Программы развития физической культуры и спорта в Толочинском районе на 2011 - 2015 годы: направление на повышение квалификации и переподготовку специалистов отрасли; внедрение типовых штатов и нормативов численности физкультурно-оздоровительных центров, физкультурно-спортивных клубов, других организаций физической культуры и спорта; обеспечение работы тренажерных залов; ежегодное проведение мероприятий по изучению вопросов готовности физкультурно-спортивных сооружений, учреждений образования, организаций физической культуры и спорта к началу учебного года, их обеспеченности физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием; организация и обеспечение проведения смотров-конкурсов; обеспечение ежегодного формирования и выполнения календарного плана проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, туристических мероприятий, официальных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов, международных мероприятий и участия в них; обеспечение образовательного процесса по физическому воспитанию в учреждениях образования необходимым физкультурным и спортивным инвентарем и оборудованием; обеспечение учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений спортивной одеждой, обувью общего и специального назначения, инвентарем индивидуального пользования и спортивным оборудованием; охват соревновательной деятельностью спортсменов юношеского, юниорского и молодежного возрастов; обеспечение оптимизации, модернизации и укрепления материально-технической базы специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ. 60. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА61. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 62. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. 63. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе. 64. В основной промышленный круг района входят ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт", ОАО "Кохановский экскаваторный завод", СП "Святовит" ООО, РУП "Толочинский консервный завод". 65. На долю организаций обрабатывающей промышленности приходится 75 процентов общего объема промышленного производства района, организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, - 25 процентов. 66. В промышленном комплексе будет продолжена реализация мероприятий, направленных на реконструкцию производства, обновление активной части основных фондов и внедрение новых технологий. РУП "Толочинский консервный завод" завершил строительство картофелехранилища на 12 тыс. тонн, обеспечит строительство линии пастеризации и розлива соков, цеха быстрого замораживания картофеля, ягод, овощей и грибов, проведет техническое перевооружение крахмального завода. Все это позволит предприятию диверсифицировать производство, повысить качество выпускаемой продукции, получить дополнительные конкурентные преимущества. СП "Святовит" ООО приступит к серийному производству мини-экскаваторов, предприятием будет реализован ряд мероприятий по модернизации существующих моделей строительной и мелиоративной техники, в 2012 году будет организовано производство мини-погрузчиков. На ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт" будет продолжена работа по расширению производственной базы, что позволит увеличить номенклатуру выпускаемой продукции и повысить экспортный потенциал предприятия. ОАО "Кохановский экскаваторный завод" освоит производство универсального экскаватора на пневмоходу с объемом ковша 1 кубический метр, проведет капитальный ремонт, модернизацию имеющегося оборудования, производственных помещений, произведет закупку новых производственных станков и оборудования. На ОАО "Коханово" будет организовано производство тротуарной плитки. С целью развития деревообрабатывающего производства обществом с ограниченной ответственностью "Инициатива" (далее - ООО "Инициатива") запланировано приобретение оборудования по выпуску погонажных изделий. На Толочинском филиале ОАО "Лепельский МКК" планируется реализовать проект по реконструкции здания производственного цеха с приобретением и вводом в эксплуатацию нового технологического оборудования. 67. Организациями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа и воды, будет продолжена работа по снижению затрат, увеличению доли использования местных видов топлива, замене оборудования. 68. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. 69. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 160 процентов к уровню 2010 года. К 2015 году выручка от реализации продукции превысит 189 млрд. рублей, рентабельность продаж составит не менее 10 процентов. 70. В 2015 году намечено увеличить производство молока до 81,2 тыс. тонн, зерна - до 165 тыс. тонн, маслосемян рапса - до 17,3 тыс. тонн, картофеля - до 24 тыс. тонн, реализацию скота и птицы - до 12,3 тыс. тонн. В картофелеводстве, овощеводстве и плодоводстве основным направлением развития станет производство продукции на базе крупнотоварных сельскохозяйственных организаций с созданием современной базы хранения, установкой линий по предреализационной подготовке и фасовке продукции. До 2015 года запланировано строительство шести молочнотоварных ферм. 71. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта. 72. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений. 73. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 30,9 кв. м. 74. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. 75. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа; развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей. 76. Развитие строительной отрасли позволит обеспечить рост валовой добавленной стоимости в строительстве, объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 1,5 процента к уровню предыдущего года. 77. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 78. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 79. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 80. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей района в 2011 - 2015 годах предусматриваются дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий, установка широкополосного доступа в глобальную компьютерную сеть Интернет. Планируется обеспечить прирост абонентов сети Интернет до конца 2015 года в количестве 10 тысяч, интерактивного телевидения ZALA - 4,5 тысячи. 81. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства. Развитию потребительского рынка будет способствовать совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, стимулирование спроса на товары через механизм товарного кредитования, расширение форм розничной торговли (проведение ярмарок, базаров, сезонных распродаж), расширение торговли по заказам населения. Будет открыт мини-магазин в г. Толочине по улице Коммунальной. 82. В отрасли общественного питания планируется провести модернизацию ресторана в г. Толочине, кафе "Спутник", построить три объекта придорожного сервиса на автодороге М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации: 536 км (право) - индивидуальный предприниматель Маталыга П.М.; 539 км (право) - общество с ограниченной ответственностью "Нигоран"; 543 км (лево) - общество с ограниченной ответственностью "Мишкин лес". В 2011 году построена вторая очередь рынка "Центральный" ООО "Адров", открыто кафе в агрогородке Серковицы на 24 посадочных места. В результате реализации запланированных мероприятий розничный товарооборот в 2015 году увеличится по сравнению с 2010 годом в сопоставимых ценах на 177 процентов. 83. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства магазинов и реконструкции магазинов с увеличением торговых площадей. Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры малых и средних городских поселений. 84. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 85. В целях повышения качества обслуживания сельского населения системой потребительской кооперации предусмотрена реконструкция семи магазинов сельской местности, открытие новых современных объектов торговли, приобретение модернизированных автомагазинов. 86. Продолжится работа по упорядочению деятельности торговых рынков. Торговые рынки будут развиваться по пути создания условий, позволяющих продать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. 87. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее пяти объектов общественного питания (с учетом потребительской кооперации), в том числе трех объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы ранее закрытых объектов. 88. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 89. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 90. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. 91. Продолжится развитие услуг по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудованию их встроенной и кухонной мебелью, выполнению работ для садоводческих товариществ. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю, расширен спектр услуг проката за счет удовлетворения спроса в средствах малой механизации и садово-огородного инвентаря. 92. В 2011 - 2015 годах в районе планируется открытие не менее трех объектов бытового обслуживания. 93. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору. Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания предусматриваются обновление и модернизация материально-технической базы, ремонт и обновление комплексно-приемных пунктов Толочинского коммунального унитарного предприятия бытового обслуживания (далее - Толочинское КУПБО), особенно в агрогородках. 94. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 2,5 раза к 2010 году за счет ежегодного создания рабочих мест в организациях бытового обслуживания населения, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство новых моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка. 95. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. Организациями жилищно-коммунального хозяйства будут увеличены объемы работ по капитальному ремонту, реконструкции жилого фонда, в том числе по подведению к индивидуальным жилым домам централизованного водоснабжения, устройству местной системы водоотведения. 96. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов. Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях. 97. За счет увеличения за 2011 - 2015 годы не менее чем в 4 раза объемов капитального ремонта жилых домов (до 8,2 тыс. кв. м в 2015 году) будет улучшено техническое состояние жилищного фонда. 98. Планируется повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением с питьевой водой нормативного качества с 82,6 до 84,4 процента (в том числе 100 процентов - городское население, 55,8 процента - сельское население), централизованным и местным водоотведением с 52 до 67,4 процента (в том числе 77,8 процента - городское население, 28,6 процента - сельское население), ввести в эксплуатацию 220 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, из них более 80 процентов - в сельской местности, заменить более 864 км изношенных водопроводных и канализационных сетей. 99. Будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий в целях обеспечения нормативного уровня социального стандарта, по устройству и восстановлению сетей уличного освещения для увеличения процента освещенных улиц до 85. 100. В современных условиях туризм является одной из важных отраслей экономики. В этой связи Главой государства поставлена задача развития внутреннего и въездного туризма, агроэкотуризма. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в районе разработана подпрограмма "Пятьсот" на 2011 - 2015 годы: предусмотрено строительство 5 объектов придорожного сервиса, 4 охотничьих домиков, создание 5 агроэкоусадеб (агроэкотуристических комплексов), 1 зоны отдыха. 101. Строительство охотничьих домиков обеспечит рост экспорта туристических услуг в 3,5 раза, увеличение на 50 млн. рублей доходов от оказания услуг иностранным туристам. Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 5 агроэкоусадеб прибыль, получаемая от реализации их услуг, увеличится более чем на 300 млн. рублей. 102. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА103. Предпринимательство района охватывает основные отрасли экономики. Доля малых предприятий торговли и общественного питания составляет 37,2 процента, производственной сферы - 19,5 процента, строительства - 8,7 процента, услуг транспорта и связи - 6,2 процента. 104. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий со 103 до 130 единиц к 2015 году, субъектов среднего предпринимательства - со 106 до 110, индивидуальных предпринимателей - с 418 до 430 человек, ежегодный прирост промышленного производства не менее 10 процентов, создание более 10 рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса; приоритетное создание производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания, создание крестьянских (фермерских) хозяйств; формирование системы производственных связей между малым и средним предпринимательством и крупными промышленными организациями (субконтракция); совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение ассигнований местных бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на их развитие; формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 105. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ106. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. В промышленности будут организованы строительство цеха по розливу соков, реконструкция и техпереоснащение цеха по производству крахмала, строительство цеха быстрого замораживания ягод, овощей и др., реконструкция фруктохранилища, строительство инновационной системы капельного орошения промышленного сада на 120 гектаров, создание пчелохозяйства как необходимость опыления сада (РУП "Толочинский консервный завод"), установка линии по допрессовке сыра (Толочинский филиал ОАО "Лепельский МКК"). 107. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования на региональном уровне планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений, активизация сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений, Национальной академии наук Беларуси с организациями района; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ108. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 300 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10 к настоящей Программе, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11 к настоящей Программе. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12 к настоящей Программе. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 3 процентов. 109. К основным направлениям развития инвестиционной и инновационной деятельности относятся: внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; расширение инфраструктуры розничной торговой сети. 110. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будут реализованы проекты с привлечением иностранных инвестиций на общую сумму около 2,2 млрд. рублей. Планируется реализация следующих инвестиционных проектов: реконструкция и техническое переоснащение цеха по производству картофельного крахмала; строительство цеха быстрого замораживания картофеля, ягод, овощей и грибов; реконструкция фруктохранилища на 2,4 тыс. тонн со строительством линии сортировки фруктов; строительство инновационной системы капельного орошения промышленного сада на 120 гектаров; создание пчелохозяйства как агротехническая необходимость опыления промышленного сада; установка линии по допрессовке сыра. Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ111. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13 к настоящей Программе. 112. В 2015 году по отношению к 2010 году экспорт товаров по району должен составить 233 процента, экспорт услуг - 220 процентов. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. 113. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 20 млн. долларов США (рост в 2 раза по сравнению с 2010 годом). В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, составит около 18 процентов, в коммунальной собственности - около 3 процентов, негосударственных юридических лиц - около 79 процентов. 114. В товарной структуре экспорта района (с учетом организаций всех форм собственности) будут преобладать трубы полиэтиленовые и фасонные детали для соединения трубопроводов, лесоматериалы, пеллеты, экскаваторы, косилки, крахмал, картофель, в структуре импорта - виноматериалы, гидрооборудование, шасси, полиэтилен. 115. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация (90 процентов от всего объема товарооборота), Украина, Молдова, Узбекистан, Германия, Литва, Латвия. Продолжится расширение экспорта в страны Содружества Независимых Государств, одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта в странах Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. За счет освоения данных рынков планируется обеспечить положительный баланс экспортных поставок с учетом импорта с территории Российской Федерации основных сырьевых ресурсов (полиэтилен, сырье из термопластов, металлы, виноматериалы, гидрооборудование и другое). 116. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ117. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 118. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14 к настоящей Программе. 119. Для развития малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся следующие задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 120. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых и средних городских поселениях не превысит 1,0 процента, ежегодно будет создаваться не менее 400 новых рабочих мест. Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 26 процентов и составит 130 субъектов хозяйствования. 121. Продолжится работа по развитию производственной сферы малых и средних городских поселений. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА122. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования района приведены согласно приложению 15 к настоящей Программе. 123. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 124. Основным направлением использования местных сырьевых ресурсов будет совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности, в агропромышленном комплексе - обеспечение рационального использования сельскохозяйственных земель, внедрение новых технологий обработки почв, развитие экономических методов регулирования земельных отношений, в том числе путем взимания платы за аренду земельных участков и земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земель. 125. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты; увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности; создание смешанных лесных культур для повышения устойчивости насаждений, увеличение площадей, покрытых лесом. 126. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ127. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 128. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16 к настоящей Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов ¦110,0 ¦113,0 ¦105,0 ¦110,0 ¦110,0 ¦106,0 ¦ 160,0 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Снижение уровня ¦ -"- ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦108,4 ¦ 96,4 ¦ 98,0 ¦113,0 ¦127,3 ¦142,7 ¦ 194,0 ¦ ¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Доля иностранных¦ -"- ¦ 5,2 ¦ 12,5 ¦ 15,5 ¦ 15,7 ¦ 16,5 ¦ 19,1 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ -"- ¦105,4 ¦116,0 ¦120,0 ¦122,0 ¦124,0 ¦122,5 ¦ 250,0 ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦ 88,5 ¦130,0 ¦107,0 ¦109,0 ¦112,0 ¦113,0 ¦ 230,0 ¦ ¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦-25129¦-21563¦-15080¦-7278 ¦-4475 ¦ +13 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов ¦115,5 ¦124,2 ¦104,5 ¦108,5 ¦109,0 ¦110,5 ¦ 177,0 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Платные услуги ¦ -"- ¦115,8 ¦135,0 ¦124,0 ¦120,0 ¦116,0 ¦116,5 ¦ 278,0 ¦ ¦населению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. м ¦9,895 ¦10,215¦ 3,5 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 60,6 ¦ ¦эксплуатацию ¦общей площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦990,3 ¦1651,0¦2072,0¦2528,0¦2973,0¦3478,0¦ 351,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦1284,7¦2322,0¦2909,0¦3549,0¦4166,0¦4875,0¦ 379,5 ¦ ¦декабрь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА-----------------+------------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+---------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Денежные доходы ¦тыс. рублей ¦792,2¦1321,0¦1657,6¦2022,2¦2378,9¦2792,2¦ 352,5 ¦ ¦на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рост реальных ¦процентов к ¦113,0¦166,7 ¦125,5 ¦122,0 ¦117,6 ¦117,4 ¦ - ¦ ¦денежных доходов¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей ¦990,3¦1651,0¦2072,0¦2528,0¦2973,0¦3478,0¦ 351,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +----------------+------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦2201 ¦ 2345 ¦ 2430 ¦ 2501 ¦ 2568 ¦ 2618 ¦ 118,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦1132 ¦ 1183 ¦ 1160 ¦ 1147 ¦ 1133 ¦ 1127 ¦ 99,6 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦учреждения ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦93,7 ¦ 90,8 ¦ 93,2 ¦ 93,2 ¦ 93,2 ¦ 93,2 ¦ 99,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в ¦281,7¦288,1 ¦293,4 ¦293,4 ¦293,4 ¦293,4 ¦ 104,1 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета, на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек на ¦25,0 ¦ 25,6 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 104,0 ¦ ¦врачей по ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число лиц, ¦тыс. человек¦0,071¦0,060 ¦0,060 ¦0,062 ¦0,065 ¦0,070 ¦ 98,6 ¦ ¦обслуженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦амбулаторно- ¦посещений в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. м ¦9,895¦10,215¦ 7,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 60,6 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦1,657¦0,150 ¦ 0,70 ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ 0,90 ¦ 54,3 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦33,2 ¦ 34,6 ¦ 35,0 ¦ 36,1 ¦ 37,2 ¦ 38,4 ¦ 115,7 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦28,1 ¦ 30,6 ¦ 30,9 ¦ 31,2 ¦ 32,1 ¦ 33,6 ¦ 119,6 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской ¦ -"- ¦38,7 ¦ 38,9 ¦ 39,2 ¦ 40,2 ¦ 40,9 ¦ 42,2 ¦ 109,0 ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА---------------+------------+-----T------+-----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----T----+----+----------+ ¦Среднегодовая ¦тыс. человек¦28,4 ¦ 27,8 ¦27,7 ¦27,4 ¦27,3¦27,3¦ 96,1 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦14,4 ¦ 14,4 ¦14,4 ¦14,3 ¦14,3¦14,3¦ 99,3 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦50,7 ¦ 51,8 ¦52,0 ¦52,2 ¦52,4¦52,4¦ - ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦14,0 ¦ 13,4 ¦13,3 ¦13,1 ¦13,0¦13,0¦ 92,8 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦49,3 ¦ 48,2 ¦ 48 ¦47,8 ¦47,6¦47,6¦ - ¦ ¦--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+------------+---------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦предвари-¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦ 17,23 ¦17,19 ¦17,18¦17,17¦17,16¦17,15¦ 99,5 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ -"- ¦ 12,70 ¦12,71 ¦12,70¦12,71¦12,71¦12,72¦ 100,1 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦ 12,66 ¦12,68 ¦12,68¦12,69¦12,69¦12,70¦ 100,3 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процент к ¦ процентов ¦ 99,7 ¦ 99,8 ¦99,8 ¦99,8 ¦99,8 ¦99,8 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦тыс. человек¦ 1519 ¦ 1500 ¦1510 ¦1515 ¦1520 ¦1525 ¦ 100,4 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦ 4172 ¦ 4329 ¦4362 ¦4391 ¦4420 ¦4455 ¦ 106,8 ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустроено¦тыс. человек¦ 484,0 ¦475,0 ¦480,0¦471,0¦465,0¦460,0¦ 95,0 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦млрд. рублей¦197,0¦333,0 ¦366,0¦406,0¦455,0¦523,0¦ 265,5 ¦ ¦продукции ¦ <1> ¦ <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности в +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦фактических ценах ¦процентов к ¦108,4¦109,0 ¦110,0¦111,0¦111,0¦110,0¦ - ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦21,5 ¦ 12,0 ¦15,0 ¦17,0 ¦19,0 ¦21,0 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦145,0¦150,0 ¦152,0¦155,0¦158,0¦160,0¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 357,1 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦10,0 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 5,7 ¦ 8,6 ¦10,0 ¦12,7 ¦14,5 ¦15,9 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. <2> Данные предварительные. <3> По индексу физического объема. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦118,0¦131,0 ¦147,0¦157,0¦172,0¦189,0¦ 160,0 ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦110,0¦111,0 ¦112,0¦113,0¦113,0¦113,0¦ 160,0 ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ процентов ¦114,0¦115,0 ¦115,0¦112,0¦112,0¦108,0¦ 180,0 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦106,0¦110,0 ¦110,0¦107,0¦107,0¦104,0¦ 145,0 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ -"- ¦110,0¦115,0 ¦105,0¦110,0¦110,0¦106,0¦ 170,0 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 17 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 82,3 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизациях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦58,4 ¦ 86,5 ¦145,2¦152,0¦162,0¦165,0¦В 2,8 раза¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ -"- ¦18,6 ¦ 30,0 ¦22,4 ¦23,2 ¦24,0 ¦24,0 ¦ 129,0 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ -"- ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 161,5 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ -"- ¦ 5,6 ¦ 4,0 ¦15,3 ¦15,8 ¦16,8 ¦17,3 ¦В 3,1 раза¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ -"- ¦0,05 ¦ 0,05 ¦0,23 ¦0,24 ¦0,26 ¦0,27 ¦В 5,4 раза¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ -"- ¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,5 ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦В 2,8 раза¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ -"- ¦ 7,8 ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦10,1 ¦11,1 ¦12,3 ¦ 157,7 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ -"- ¦42,7 ¦ 44,8 ¦61,0 ¦67,1 ¦73,9 ¦81,2 ¦ 190,2 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-10,5¦ 10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦-11,1¦ 11,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦11,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦112,6¦115,0 ¦115,0¦115,0¦115,0¦115,0¦ 102,1 ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 76 ¦100,0 ¦101,0¦103,0¦103,0¦105,0¦ 138,0 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦+3,3 ¦ -1,0 ¦ -1,0¦ -1,0¦ -1,0¦ -1,0¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА-----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦42,4 ¦ 42,4 ¦43,2 ¦44,1 ¦45,0 ¦46,3 ¦ 109,2 ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к ¦106,3¦100,0 ¦102,0¦102,0¦102,0¦103,0¦ - ¦ ¦и капитального ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 1,9 ¦-11,6 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 42 ¦ 12 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 40 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦14,6 ¦14,58 ¦14,55¦14,52¦14,50¦14,48¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 150,0 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и ¦ -"- ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 150,0 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ -"- ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 150,0 ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦0,56 ¦ 0,58 ¦0,59 ¦0,60 ¦0,63 ¦0,66 ¦ - ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. т·км ¦20,28¦20,45 ¦20,50¦20,62¦20,71¦21,00¦ 103,6 ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦млн. человек¦0,75 ¦ 0,76 ¦0,76 ¦0,76 ¦0,76 ¦0,76 ¦ 101,3 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦млн. пас.-км¦8,44 ¦ 8,48 ¦8,48 ¦8,48 ¦8,48 ¦8,48 ¦ 100,5 ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ тыс. км ¦0,56 ¦ 0,57 ¦0,58 ¦0,59 ¦0,60 ¦0,61 ¦ 108,9 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них с ¦ -"- ¦0,52 ¦ 0,53 ¦0,54 ¦0,57 ¦0,59 ¦0,60 ¦ 115,4 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к ¦115,5¦124,2 ¦108,2¦108,5¦109,0¦110,5¦ 177,0 ¦ ¦розничного ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов ¦108,3¦120,0 ¦105,0¦105,5¦106,0¦107,0¦ 150,0 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ -"- ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦95,0 ¦ 95,0 ¦95,0 ¦95,0 ¦95,0 ¦95,0 ¦ - ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ -"- ¦51,4 ¦ 50,0 ¦50,0 ¦50,0 ¦50,0 ¦50,0 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 113 ¦ 110 ¦ 113 ¦ 115 ¦ 118 ¦ 120 ¦ 106,2 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 50 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 57 ¦ 114,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦ тыс. кв. м ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦10,35¦10,4 ¦10,48¦10,50¦ 126,5 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦ 292 ¦ 370 ¦ 372 ¦ 374 ¦ 377 ¦ 378 ¦ 129,4 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к ¦120,7¦116,5 ¦108,0¦108,5¦109,0¦110,0¦ 163,0 ¦ ¦розничного ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦118,0¦112,0 ¦107,0¦107,5¦108,0¦109,5¦ 150,0 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 53 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 111,3 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 33 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 109,1 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦2,436¦2,540 ¦2,540¦2,592¦2,592¦2,592¦ 104,6 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 29 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 120,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к ¦115,8¦135,0 ¦124,0¦120,0¦116,0¦116,5¦ 278,0 ¦ ¦реализации ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 46 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 43 ¦ 45 ¦ 118,4 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦0,116¦0,120 ¦0,122¦0,125¦0,130¦0,135¦ 116,4 ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 103 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 115 ¦ 122 ¦ 130 ¦ 126,2 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 418 ¦ 384 ¦ 380 ¦ 395 ¦ 425 ¦ 430 ¦ 102,9 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦1049 ¦ 988 ¦ 980 ¦1002 ¦1047 ¦1080 ¦ 102,9 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 8,2 ¦ 7,9 ¦ 7,8 ¦ 8,0 ¦ 8,4 ¦ 8,7 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦125,7¦121,2 ¦118,8¦134,2¦170,8¦243,8¦ - ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦108,4¦ 96,4 ¦98,0 ¦113,0¦127,3¦142,7¦ 194,0 ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млн. долларов¦ 2,3 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦ 4,0 ¦ 6,4 ¦ 278,2 ¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦ -"- ¦ 2,3 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦ 4,0 ¦ 6,4 ¦ 278,2 ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+------------+------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T-----+изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦2015 году ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦132,6¦139,2 ¦139,0¦159,8¦206,8¦257,2¦ 194,0 ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ -"- ¦14,9 ¦ 13,6 ¦10,0 ¦11,0 ¦16,0 ¦25,1 ¦ 168,5 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ -"- ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦ 6,0 ¦ 6,8 ¦ 8,6 ¦13,0 ¦ 151,1 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦ -"- ¦ 6,3 ¦ 4,4 ¦ 4,0 ¦ 4,2 ¦ 7,4 ¦12,1 ¦ 192,1 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦ -"- ¦40,3 ¦ 37,7 ¦37,1 ¦41,2 ¦47,2 ¦70,9 ¦ 175,9 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦ -"- ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 2,5 ¦ 3,2 ¦ 5,0 ¦ 312,5 ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦ -"- ¦37,9 ¦ 40,2 ¦40,7 ¦49,1 ¦58,0 ¦77,4 ¦ 204,2 ¦ ¦(без кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦ -"- ¦ 6,9 ¦ 18,0 ¦20,2 ¦25,6 ¦36,0 ¦48,8 ¦ В 7 раз ¦ ¦источники - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 6,9 ¦ 18,0 ¦20,2 ¦25,6 ¦36,0 ¦48,8 ¦ В 7 раз ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них кредиты ¦ -"- ¦ 6,9 ¦ 6,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦ -"- ¦30,2 ¦ 28,2 ¦29,3 ¦30,4 ¦46,4 ¦30,4 ¦ 100,0 ¦ ¦------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-------------------+-----------+---------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+-----------------+----------+-----------------+ ¦ ¦ организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ Количество ¦ ¦ Республики ¦ Срок ¦ Органы управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦ создаваемых и ¦ ¦ Беларусь и ¦реализации,¦ ответственные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦модернизированных¦ ¦ инвестиционного ¦ годы ¦ реализацию ¦всего ¦республиканского¦местных ¦собственных+-----+-----------+ прочих +-----+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия¦ ¦кредитов по¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦иностранной¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитной ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ РУП "Толочинский консервный завод" ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----T-----------+----------+-----T-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦ 2011 ¦Республиканское ¦31600 ¦ 12800 ¦ - ¦ 100 ¦18700¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦картофелехранилища¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 12 тыс. тонн ¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство цеха¦2011 - 2013¦Республиканское ¦31000 ¦ 18500 ¦ - ¦ 3000 ¦9500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ ¦по розливу соков в¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Озерцы ¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Толочинского ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Реконструкция и ¦2011 - 2012¦Республиканское ¦27000 ¦ 16000 ¦ - ¦ 2000 ¦9000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦техническое ¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоснащение цеха¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по производству ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картофельного ¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крахмала ¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство цеха¦2013 - 2015¦Республиканское ¦21800 ¦ 15000 ¦ - ¦ 2800 ¦4000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦быстрого ¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замораживания ¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картофеля, ягод, ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦овощей и грибов ¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Реконструкция ¦2011 - 2012¦Республиканское ¦ 8000 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦7500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦фруктохранилища на¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,4 тыс. тонн со ¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии сортировки ¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фруктов ¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2011 - 2012¦Республиканское ¦ 3000 ¦ 1500 ¦ - ¦ 500 ¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦инновационной ¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы капельного¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орошения ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленного сада¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 120 гектаров ¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Создание ¦2011 - 2012¦Республиканское ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦1500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦пчелохозяйства как¦ ¦унитарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агротехническая ¦ ¦"Научно-практический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимость ¦ ¦центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыления ¦ ¦картофелеводству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленного сада¦ ¦плодоовощеводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Национальной академии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наук Беларуси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ Толочинский филиал ОАО "Лепельский МКК" ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----T-----------+----------+-----T-----------+-----------------+ ¦Установка линии по¦ 2012 ¦Открытое акционерное ¦20000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦20000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦допрессовке сыра ¦ ¦общество "Лепельский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Татбелнефтепродукт" (далее - ИООО "Татбелнефтепродукт") ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----T-----------+----------+-----T-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2011 - 2012¦ИООО ¦ 4000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦4000 ¦ - ¦ 8 ¦ ¦автозаправочной ¦ ¦"Татбелнефтепродукт",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции с ¦ ¦Российская Федерация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦придорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервиса на 548 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодороги М-1/Е30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юго-западнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Крухановичи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кохановского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поссовета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Толочинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦148400¦ 63800 ¦ - ¦ 9400 ¦71200¦ - ¦ - ¦4000 ¦ - ¦ 61 ¦ ¦------------------+-----------+---------------------+------+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА-----------+-------------+------+------+------+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+-----+-----+-----+ в ¦ ¦Показатель¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +----------+-------------+------+------+------+-----T-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦темп роста к ¦ 117,7¦114,0 ¦117,9 ¦118,2¦120,8¦120,0¦ 233,0 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦ 105,4¦116,0 ¦120,0 ¦122,0¦124,0¦122,5¦ 250,0 ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦ 48,0 ¦ 50,0 ¦105,0 ¦107,0¦109,0¦111,0¦ 220,0 ¦ ¦услуг <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦ 88,5 ¦130,0 ¦107,0 ¦109,0¦112,0¦113,0¦ 230,0 ¦ ¦услуг <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-25144¦-21580¦-15100¦-7300¦-4500¦ -17 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦-25373¦-22000¦-15500¦-7500¦-4850¦ -20 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 15 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 36,6 ¦ 20,0 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 33 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+------+------+------+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 7127 ¦ 7200 ¦ 7145 ¦ 7128 ¦ 7050 ¦ 7000 ¦ 98,2 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудоустроено¦ -"- ¦ 408 ¦ 410 ¦ 397 ¦ 385 ¦ 380 ¦ 375 ¦ 91,9 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Толочин ¦тыс. рублей¦1281,1¦1700,0¦2130,0¦2600,0¦3050,0¦3569,0¦ 278,6 ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦г.п. Коханово¦ -"- ¦1381,3¦1950,0¦2443,0¦2983,0¦3500,0¦4095,0¦ 296,4 ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 103 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 115 ¦ 122 ¦ 130 ¦ 126,2 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+----------------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦ 3,27 ¦ 3,27 ¦ 3,26 ¦ 3,25 ¦ 3,24 ¦ 3,23 ¦ 99,0 ¦ ¦природных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 2,89 ¦ 2,89 ¦ 2,88 ¦ 2,87 ¦ 2,87 ¦ 2,86 ¦ 99,0 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0,95 ¦ 0,95 ¦ 0,95 ¦ 0,95 ¦ 95,0 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,189 ¦ 1,188 ¦ 1,188 ¦ 1,188 ¦ 99,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 2,7 ¦ 2,71 ¦ 2,71 ¦ 2,72 ¦ 2,72 ¦ 2,72 ¦ 100,7 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦системы оборотного ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦установки для ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦ млн. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦глина ¦млн. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦песчано-гравийная ¦ -"- ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,051 ¦ 0,052 ¦ 0,052 ¦ 104,0 ¦ ¦смесь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торф ¦ млн. тонн ¦ 0,42 ¦ 0,02 ¦ 0,025 ¦ 0,03 ¦ 0,04 ¦ 0,045 ¦ 107,1 ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. гектаров ¦149,856¦149,856¦149,856¦149,856¦149,856¦149,856¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦81,124 ¦81,252 ¦81,313 ¦81,390 ¦81,411 ¦81,455 ¦ 100,4 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦ 57,74 ¦ 57,80 ¦ 57,85 ¦ 57,87 ¦ 57,90 ¦ 58,00 ¦ 100,4 ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ -"- ¦ 0,247 ¦ 0,245 ¦ 0,243 ¦ 0,240 ¦ 0,238 ¦ 0,235 ¦ 95,1 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦тыс. гектаров в ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,003 ¦ 0,002 ¦ 0,003 ¦ 150,0 ¦ ¦рекультивированных ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 2856 ¦ 2923 ¦ 2935 ¦ 2970 ¦ 2982 ¦ 2984 ¦ 104,5 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 2033 ¦ 2079 ¦ 2088 ¦ 2112 ¦ 2121 ¦ 2124 ¦ 104,4 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров ¦ 47,5 ¦ 47,6 ¦ 47,6 ¦ 47,7 ¦ 47,7 ¦ 47,7 ¦ 100,4 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦млн. куб. метров¦ 0,074 ¦ 0,086 ¦ 0,090 ¦ 0,094 ¦ 0,099 ¦ 0,104 ¦ 140,5 ¦ ¦по главному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦тыс. куб. метров¦ 61,4 ¦ 97 ¦ 106 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 187,3 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. гектаров ¦ 207 ¦ 250 ¦ 275 ¦ 290 ¦ 311 ¦ 340 ¦ 164,2 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦ единиц на тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦национальные парки ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники местного ¦ -"- ¦2/0,058¦2/0,058¦2/0,058¦2/0,058¦2/0,058¦2/0,058¦ 100,0 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------------------------+-----------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Разработка и утверждение районной ¦Толочинский ¦Второй - ¦ ¦программы социально-экономического ¦районный ¦четвертый ¦ ¦развития на 2011 - 2015 годы ¦исполнительный ¦кварталы 2011 ¦ ¦ ¦комитет (далее - ¦года ¦ ¦ ¦Толочинский ¦ ¦ ¦ ¦райисполком) ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Разработка, согласование и ¦Толочинский ¦2011 год ¦ ¦утверждение прогнозов развития на ¦райисполком, ¦(в месячный ¦ ¦пять лет по подведомственным ¦организации ¦срок после ¦ ¦организациям ¦района ¦доведения ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2015 ¦ ¦ ¦ ¦годы) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Толочинский ¦Четвертый ¦ ¦экономического развития района с ¦райисполком ¦квартал 2011 - ¦ ¦учетом Программы ¦ ¦2014 годы ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Толочинский ¦2012 - 2015 ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦райисполком, ¦годы ¦ ¦ ¦организации ¦(в месячный ¦ ¦ ¦района ¦срок после ¦ ¦ ¦ ¦доведения ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦очередной год) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Толочинский ¦Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦райисполком ¦2012 - 2015 ¦ ¦экономического развития района ¦ ¦годы ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦программы по импортозамещению ¦Толочинский ¦Первый квартал ¦ ¦ ¦райисполком, ¦2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦годы ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой ¦Толочинский ¦Первый квартал ¦ ¦продукции ¦райисполком ¦2012 - 2015 ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Толочинский ¦Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического положения ¦райисполком ¦2012 - 2015 ¦ ¦организаций, снижению всех видов ¦ ¦годы ¦ ¦затрат, развязке неплатежей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Толочинский ¦2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦райисполком, ¦годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦организации ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦района ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦N 656 (Национальный реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2011 г., ¦ ¦ ¦ ¦N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Толочинский ¦2011 - 2015 ¦ ¦логистической системы Республики ¦райисполком, ¦годы ¦ ¦Беларусь на период до 2015 года, ¦организации ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦района ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 29 ¦ ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1249 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 223, 5/28285) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Толочинский ¦2011 - 2012 ¦ ¦малого и среднего предпринимательства ¦райисполком ¦годы ¦ ¦в Витебской области на 2010 - 2012 ¦ ¦ ¦ ¦годы, утвержденной решением ¦ ¦ ¦ ¦Витебского областного Совета ¦ ¦ ¦ ¦депутатов от 18 марта 2010 г. N 210 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2010 г., N 141, ¦ ¦ ¦ ¦9/32494) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Республиканской программы ¦Толочинский ¦2011 - 2015 ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы, ¦райисполком, ¦годы ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦организации ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 24 ¦района ¦ ¦ ¦декабря 2010 г. N 1882 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Государственной программы развития ¦Толочинский ¦2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦райисполком, ¦годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦отдел физической ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦культуры, спорта ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта ¦и туризма ¦ ¦ ¦2011 г. N 373 (Национальный реестр ¦Толочинского ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦райисполкома ¦ ¦ ¦2011 г., N 37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Толочинский ¦2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦райисполком ¦годы ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦ ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной программы ¦Толочинский ¦2011 - 2015 ¦ ¦по созданию безбарьерной среды ¦райисполком ¦годы ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦ ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 1 ¦ ¦ ¦ ¦ноября 2010 г. N 1602 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Толочинский ¦2011 - 2014 ¦ ¦системы дошкольного образования в ¦райисполком, ¦годы ¦ ¦Республике Беларусь на 2009 - 2014 ¦отдел образования¦ ¦ ¦годы, утвержденной постановлением ¦Толочинского ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики Беларусь ¦райисполкома ¦ ¦ ¦от 19 августа 2008 г. N 1193 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2008 г., N 201, ¦ ¦ ¦ ¦5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+-----------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|