Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Гомельского областного Совета депутатов от 23.12.2011 № 158 "Об утверждении Программы демографической безопасности Гомельской области на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 29 декабря 2011 г. N 9/46439 На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу демографической безопасности Гомельской области на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Гомельского областного Совета депутатов. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель М.А.Бондарь УТВЕРЖДЕНО Решение Гомельского областного Совета депутатов 23.12.2011 N 158 ПРОГРАММА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫПАСПОРТНаименование - Программа демографической безопасности Гомельской области на 2011 - 2015 годы Основание для - Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 года "О разработки демографической безопасности Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 7, 2/829) - Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. N 575 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 276, 1/12080) - Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 "Об утверждении Программы социально- экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462) - Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 357 "Об утверждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 93, 1/12762) - Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. N 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 41, 1/5393) Заказчики - управление образования Гомельского областного исполнительного комитета (далее - облисполком) - управление здравоохранения облисполкома - управление внутренних дел облисполкома Заказчик-координатор - комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома Основные разработчики - комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, управление образования облисполкома, управление здравоохранения облисполкома, управление внутренних дел облисполкома, учреждение "Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", районные и Гомельский городской исполнительные комитеты (далее - райгорисполкомы) Цель - стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 1,4 - 1,41 миллиона (далее - млн.) человек и обеспечение перехода к демографическому росту Задачи - увеличение рождаемости и усиление социально- экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей - создание условий для сокращения социального сиротства, развитие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций - улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства - снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении - улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья - регулирование внешних миграционных процессов с учетом национальных интересов Срок реализации - 2011 - 2015 годы Ожидаемые результаты - увеличение общего коэффициента рождаемости в 2015 реализации году до 12,0 на 1000 человек - увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, до 80 процентов в общем числе детей данной категории - снижение коэффициента общей смертности населения до 13,0 - 12,5 на 1000 человек - снижение младенческой смертности до 3,8 на 1000 младенцев, рожденных живыми - увеличение сальдо внешней миграции до 2,0 тысячи (далее - тыс.) человек - увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72 лет Объемы и источники - областной бюджет, бюджеты города Гомеля и районов финансирования - общее финансирование за счет средств областного бюджета составит 22 372,3 млн. рублей, в том числе в 2011 году - 3469,2 млн. рублей, 2012 - 4702,3 млн. рублей, 2013 - 4761,8 млн. рублей, 2014 - 4997,0 млн. рублей, в 2015 году - 4442,0 млн. рублей. ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2002 года "О демографической безопасности Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 7, 2/829), Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. N 575 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 276, 1/12080), Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 357 "Об утверждении Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 93, 1/12762), Директивой Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. N 1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 41, 1/5393). 2. Настоящая Программа основывается на принципах научной обоснованности, преемственности, системности мер и мобилизации ресурсов и ориентирована на обеспечение устойчивого развития Гомельской области на основе улучшения режима воспроизводства населения и последующего демографического роста. ГЛАВА 2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ3. Современная демографическая ситуация в Гомельской области (далее - область) характеризуется сокращением численности населения и его старением. Реализация комплекса организационно-правовых и социально-экономических мер, предусмотренных Программой демографической безопасности Гомельской области на 2007 - 2010 годы, утвержденной решением Гомельского областного Совета депутатов от 21 июня 2007 г. N 40 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 192, 9/9344), позволила обеспечить рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедление темпов сокращения численности населения, снижение уровня материнской и младенческой смертности, положительное сальдо внешней миграции. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 10,9 в 2007 году до 11,7 на 1000 человек в 2010 году. Достигнут запланированный показатель ожидаемой продолжительности жизни - 70,0 года, положительное сальдо внешней миграции составило 712 человек. Наметилась тенденция к снижению темпов сокращения численности населения области. Так, если за 2007 год население уменьшилось на 7,3 тыс. человек, то за 2010 год - на 4,3 тыс. человек. За 2007 - 2010 годы общий коэффициент смертности увеличился и составил в 2010 году 15,2 на 1000 человек против 14,4 в 2007 году. В 2010 году число умерших превысило число родившихся на 5050 человек. Существенно деформирована возрастная структура населения области. Сокращается доля детей и подростков до 16 лет и увеличивается численность лиц старших возрастов, и как результат - усиливается процесс старения населения, что неблагоприятно влияет на состав трудовых ресурсов, в особенности на их мобильность, сокращает возможность профессиональной подготовки и переподготовки, увеличивает демографическую нагрузку и, следовательно, затраты на социальное обеспечение и обслуживание. Начиная с 2007 года численность трудовых ресурсов области начала уменьшаться и в 2009 году по данным баланса трудовых ресурсов составила 920,3 тыс. человек. В 2010 году трудовые ресурсы в сравнении с 2009 годом уменьшились до 913,0 тыс. человек, или на 7,3 тыс. человек, в основном за счет сокращения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. По прогнозным оценкам в 2011 году ожидается сокращение численности трудовых ресурсов, что связано со вступлением в трудоспособный возраст поколения 90-х годов рождения прошлого века. Сокращение трудоспособного населения в трудоспособном возрасте окажет влияние на показатель численности населения, занятого в экономике. Предположительно тенденция сокращения численности трудовых ресурсов, а следовательно, сокращения численности занятого в экономике населения сохранится в последующем до 2015 года включительно. 4. Существенным резервом восполнения потерь человеческих ресурсов является миграция. Приоритетным направлением в области регулирования миграции является сохранение положительного сальдо за счет увеличения объемов иммиграции из стран ближнего зарубежья, в первую очередь соотечественников, и сокращения оттока населения из области. Одним из условий эффективности внешней миграционной политики является целенаправленная работа по повышению качественного потенциала иммиграционного потока, а также создание благоприятной среды для социально-экономической адаптации и интеграции мигрантов в общество. Тенденции развития демографической ситуации в области свидетельствуют, что проблемы стабилизации численности населения и создание предпосылок для ее последующего роста остаются острыми и требуют дальнейшего государственного регулирования. ГЛАВА 3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ5. Целью настоящей Программы является стабилизация численности населения области к 2015 году на уровне 1,4 - 1,41 млн. человек и обеспечение перехода к демографическому росту. 6. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей; создание условий для сокращения социального сиротства, развитие семейных форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций; улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства; снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья; регулирование внешних миграционных процессов с учетом национальных интересов. ГЛАВА 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА7. Одной из проблем современной демографической ситуации является низкий уровень рождаемости, который в значительной степени предопределяет сокращение численности и ведет к постарению возрастного состава населения. Социальная поддержка семей при рождении и воспитании детей - одно из ключевых направлений государственной политики. В стране сформирована система правовых гарантий и социальных льгот семьям, воспитывающим детей, являющаяся одной из наиболее стабильных среди стран Содружества Независимых Государств. Реализуются такие масштабные социальные программы, как оказание финансовой помощи государства многодетным и молодым семьям при строительстве жилья, развитие системы бесплатного обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни, оказание адресной социальной помощи. Принятые меры наряду с благоприятной возрастной структурой женского населения способствовали стабилизации уровня рождаемости в области. За последние 5 лет произошло определенное увеличение числа родившихся: с 14,8 тыс. человек в 2006 году до 16,8 тыс. человек в 2010 году. Коэффициент рождаемости за 2010 год составил 11,6, что на 1,8 процента выше среднереспубликанского. Однако положительные сдвиги в динамике рождаемости не являются стабильными. В ближайшее десятилетие структурные демографические факторы начнут оказывать негативное влияние на тенденцию рождаемости, поскольку в активный детородный возраст вступит малочисленное поколение родившихся в 90-х годах. Последствия демографического спада данного периода и постепенное снижение вклада в рождаемость поколения 80-х годов уже проявляются. Так, число родившихся в области детей в 2010 году сократилось по сравнению с 2009 годом на 440 человек. В связи с этим необходимо принятие мер к повышению рождаемости и социальных норм детности с учетом роста уровня и качества жизни семей с детьми. Приоритетом в сфере стимулирования рождаемости является поддержка двух- и трехдетной семьи. При этом каждый родившийся ребенок должен быть желанным, поскольку семья выступает наиболее оптимальным социальным институтом для гармоничного развития личности ребенка. На протяжении последних лет в области наблюдается уменьшение числа вновь выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, за 2010 год их количество составило 663 человека, что на 1,8 процента меньше, чем в 2009 году. Из них 75,1 процента усыновлены и устроены в опекунские и приемные семьи. Ежегодно увеличивается число детей, находящихся на воспитании в детских домах семейного типа, детских деревнях, опекунских и приемных семьях (за период с 2005 года - на 17,3 процента). Главной задачей является формирование в обществе модели благополучной, успешной семьи с двумя и более детьми, способной к духовно-нравственному саморазвитию и самореализации. 8. В рамках социальной поддержки семьи и детства предусматривается реализация мероприятий согласно приложению 1, включающих: развитие системы социального патроната семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; оказание помощи по уходу за детьми неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов; сохранение семейной среды и создание ее для детей, оставшихся без попечения родителей; совершенствование системы постинтернатной адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапе выхода их в самостоятельную жизнь; разработку инновационных технологий и методического обеспечения для детских интернатных учреждений, осуществляющих подготовку и комплексное сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот; пропаганду, особенно в молодежной среде, семейного образа жизни и благополучной, успешной семьи с двумя и более детьми в качестве социальной нормы. ГЛАВА 5 УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ9. В настоящее время важной задачей является сохранение здоровья и улучшение качества жизни населения. Негативной тенденцией последних лет стал рост уровня смертности. В 2010 году количество умерших возросло по сравнению с 2007 годом на 3,2 процента. Коэффициент общей смертности за 2010 год составил 15,2 умершего на 1000 человек населения (за 2009 год - 14,8). Рост умерших произошел в основном за счет структурного фактора, а именно увеличения доли пожилых людей в возрасте 70 лет и старше. Несмотря на высокий удельный вес умерших в трудоспособном возрасте, с 2009 года в области наметилась тенденция к его снижению. Удельный вес умерших в трудоспособном возрасте в общем числе умерших в 2008 году составил 24,7 процента, в 2009 году - 24,4 процента, в 2010 году - 23,9 процента. Одним из показателей уровня жизни населения и здоровья нации является младенческая смертность. В последние годы наблюдается стабильное ее снижение. Коэффициент младенческой смертности за 2010 год составил 4,9 умершего на 1000 родившихся детей (за 2006 год - 6,8). 10. В целях укрепления здоровья населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни планируется реализовать мероприятия согласно приложению 2, предусматривающие: развитие сети специализированной медицинской помощи детям по различным профилям заболеваний, а также совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе путем внедрения новых технологий выхаживания, хирургического и нейрохирургического лечения; обучение детей и учащейся молодежи навыкам здорового образа жизни в целях профилактики социально опасных заболеваний, преодоления стрессовых ситуаций; расширение межведомственного взаимодействия в целях снижения смертности детей и взрослых от внешних причин, повышение ответственности родителей за жизнь и здоровье детей; развитие инфраструктуры массового спорта; внедрение современных медицинских технологий и новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями на всех уровнях оказания медицинской помощи; укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения; внедрение в организациях здравоохранения электронного паспорта здоровья, электронной карты амбулаторного пациента, осуществление мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями, инвалидов. ГЛАВА 6 ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ11. Миграционный прирост в области с 2008 года является положительным, но в силу своей незначительности не оказал большого влияния на динамику численности населения. При общем сокращении численности населения в 2010 году более чем на 4 тыс. человек миграционный прирост составил 712 человек. Учитывая значимость внешней миграции как фактора, компенсирующего естественную убыль населения, приоритетным направлением в области ее регулирования является сохранение положительного сальдо за счет увеличения объемов миграции из стран ближнего зарубежья, в первую очередь соотечественников, и сокращения оттока населения из области. Регулирование процессов внешней трудовой миграции в целях обеспечения необходимого баланса между использованием национальных трудовых ресурсов и привлекаемой иностранной рабочей силы предполагается обеспечить путем: проведения оперативного мониторинга по вопросам занятости в организациях, оказывающих значительное влияние на региональный рынок труда; формирования общереспубликанского банка данных о наличии свободных рабочих мест (вакансий) с обеспечением к нему доступа гражданам через информационно-вычислительную систему органов государственной службы занятости населения и Интернет; актуализации на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь перечня профессий и специальностей, по которым наниматели испытывают острую потребность в кадрах; согласования разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в область с учетом потребностей рынка труда; принятия дополнительных мер, в том числе включения в коллективные договоры, по предотвращению оттока квалифицированных кадров за пределы области. 12. Достижение миграционного прироста будет реализовано в соответствии с мероприятиями по внешней миграции в интересах развития области согласно приложению 3, предусматривающими: создание механизма, основанного на избирательном подходе к привлечению иммигрантов, с учетом инвестиционного и образовательного потенциала, возраста; обеспечение финансовой поддержки иностранным семьям и специалистам при переезде и в период обустройства; организацию рационального расселения иммигрантов исходя из интересов развития регионов; разработку мер адаптации и интеграции иммигрантов в белорусское общество; использование возможностей консульских учреждений, диаспор и землячеств за границей и в Республике Беларусь для привлечения иммигрантов. ГЛАВА 7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ13. Средства массовой информации являются одним из важнейших инструментов воздействия на демографическую ситуацию региона, позволяющих напрямую формировать массовое сознание населения. В настоящее время в белорусских средствах массовой информации активно освещается демографическая проблематика, вопросы, связанные с образом жизни граждан, их личностным развитием. В то же время пропаганда семейных ценностей, образовательные передачи по практическим вопросам жизни семьи и воспитания детей, проблемы молодежи не находят адекватного их общественной значимости отражения в информационном пространстве. Решение задач настоящей Программы требует формирования информационной политики, направленной на пропаганду традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, обеспечение безопасности детства, приобщение детей и молодежи к лучшим достижениям мировой и отечественной культуры. 14. Для повышения эффективности проводимой демографической политики в сфере массовой информации необходимо обеспечить: наполнение эфира областного телеканала передачами и документальными фильмами молодежной, социальной, образовательной, демографической тематики; регулярное обсуждение в средствах массовой информации реальных проблем, с которыми сталкиваются молодые и многодетные семьи, создание теле- и радиоконсультаций для граждан по вопросам здоровья и здорового образа жизни; расширение просветительской и консультативной работы по поддержке семьи, пожилых людей и инвалидов на основе взаимодействия с общественными объединениями, международными организациями, религиозными конфессиями, осуществляющими свою деятельность на территории области. ГЛАВА 8 НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ15. Настоящая Программа разработана на основе результатов научных исследований, проводимых в республике по вопросам демографического развития, свидетельствующих о нарастании проблемы демографической безопасности и необходимости принятия как на уровне государства, так и на уровне области мер по изменению негативных демографических тенденций. В настоящей Программе использованы статистические данные, характеризующие основные демографические процессы, а также прогнозные сценарии демографического развития, результаты исследования уровня и качества жизни различных видов семей, материалы социологических исследований населения по вопросам семейной, демографической и социальной политики. 16. В настоящей Программе отражен весь спектр выявленных демографических тенденций, актуальных проблем, а также мероприятий по преодолению негативных демографических процессов. ГЛАВА 9 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ17. Финансирование настоящей Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета и бюджетов города Гомеля и районов. Общие затраты на реализацию настоящей Программы составят 22372,3 млн. рублей, в том числе: на 2011 год - 3469,2 млн. рублей, на 2012 год - 4702,3 млн. рублей, на 2013 год - 4761,8 млн. рублей, на 2014 год - 4997,0 млн. рублей, на 2015 год - 4442,0 млн. рублей. Объемы финансирования будут уточняться в зависимости от величины бюджета прожиточного минимума и уровня средней заработной платы по области при уточнении отдельных показателей местных бюджетов и формировании проектов бюджетов на 2012 - 2015 годы. Контроль за ходом реализации настоящей Программы будет осуществляться путем представления заказчиками (управление образования облисполкома, управление здравоохранения облисполкома, управление внутренних дел облисполкома) в пределах своей компетенции аналитических отчетов о ходе выполнения предусмотренных мероприятий заказчику-координатору (комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома). Отчет о ходе выполнения настоящей Программы представляется в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным. 18. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлены в приложении 4. ГЛАВА 10 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ19. В ходе реализации мероприятий настоящей Программы согласно приложению 2 необходима закупка отдельных видов специального медицинского оборудования и материалов по импорту, поскольку в Республике Беларусь не производятся их аналоги. 20. Так, мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране материнства и детства предусматривают оказание специализированной помощи детям посредством закупки в 2011 - 2015 годах инсулиновых помп с постоянным мониторированием гликемии для детей в количестве 20 единиц на сумму 400,0 млн. рублей, систем постоянного мониторирования уровня глюкозы (4 единицы), с сенсорами - ежегодно по 30 единиц на общую сумму 64,0 млн. рублей, а также набора хирургического инструментария на сумму 40,0 млн. рублей. Реализация мероприятий по снижению общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам, увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении предусматривает улучшение материально-технической базы скорой медицинской помощи путем закупки транспортного автоматического аппарата для ИВЛ на сумму 515,0 млн. рублей и пульсоксиметра на сумму 464,0 млн. рублей. В целях внедрения новых медицинских технологий, методов диагностики и лечения болезней нервной системы предусмотрена закупка электроэнцефалографа на сумму 40,0 млн. рублей и 12 единиц эхоэнцефалоскопов на общую сумму 240,0 млн. рублей. Предусмотрена также организация при нейрохирургических отделениях отделений нейрореанимации на 6 коек, оснащенных соответствующим оборудованием (консоль настенная, кровать функциональная реанимационная, бактерицидные рециркуляторы воздуха, аппараты ИВЛ, гемодинамические мониторы, шприцевые и инфузионные насосы, системы конвекционного обогрева, системы обогрева инфузионных сред, дефибрилляторы с кардиостимуляторами, отсасыватели медицинские, мойки для подкладных суден, мойки дыхательных контуров). На организацию данных отделений настоящей Программой предусмотрено 300,0 млн. рублей. Для улучшения качества жизни пациентов с сахарным диабетом предусмотрена закупка системы длительного мониторирования уровня глюкозы в режиме реального времени (CGMS) на сумму 30,0 млн. рублей. В целях совершенствования материально-технической базы диагностических центров и межрайонных пульмонологических отделений предусмотрена закупка небулайзера с возможностью исследования индуцированной мокроты на сумму 1,5 млн. рублей; оснащение кабинетов участковых терапевтов и врачей общей практики пикфлуометрами для контроля лечения астмы и своевременного снижения суточных и курсовых доз антиастматических лекарственных средств на общую сумму 7,5 млн. рублей; оснащение небулайзерами поликлиник, станций скорой медицинской помощи на общую сумму 34,3 млн. рублей. Для развития методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ревматоидным артритом предусмотрена закупка поляризационного микроскопа на сумму 240,0 млн. рублей. В целях повышения качества оказания оториноларингологической медицинской помощи предусмотрена закупка комплекса микромоторного и шейверной системы на сумму 150,0 млн. рублей, а также дренажной трубки для дренажа барабанной полости на сумму 50,0 млн. рублей. Мероприятия по улучшению качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья предусматривают приобретение медицинского оборудования: роботизированной системы для тренировки ходьбы, стабилометрического комплекса, устройства для вертикализации, механотерапевтических устройств для активно-пассивной разработки конечностей, кардиотренажеров, физиотерапевтического оборудования - на общую сумму 2730,0 млн. рублей. Данное оборудование будет использовано для оснащения стационарных и амбулаторно-поликлинических организаций. Приложение 1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА----+-----------------+-----------+--------------+------------------------------------+---------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объемы финансирования, ¦ ¦ ¦ Сроки ¦ ¦ млн. рублей ¦ N ¦ Наименование ¦выполнения,¦ Источники +------+-----------------------------+ Заказчики п/п ¦ мероприятий ¦ годы ¦финансирования¦ ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего +-----+-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ ----+-----------------+-----------+--------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ----+-----------------+-----------+--------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------- Увеличение рождаемости и усиление социально-экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей 1. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в части: 1.1. предоставления 2012 - 2013 Областной В пределах выделенных средств Комитет по территориальными бюджет, труду, занятости центрами бюджеты города и социальной социального Гомеля и защите обслуживания районов Гомельского населения областного кратковременных исполнительного услуг дневного комитета ухода за детьми (далее - неполным семьям, облисполком) воспитывающим ребенка-инвалида, и семьям, воспитывающим двоих и более детей-инвалидов 1.2. развития системы 2012 - 2015 -"- -"- Комитет по социального труду, занятости патроната семей, и социальной оказавшихся в защите трудной жизненной облисполкома, ситуации, в том управление числе в связи с образования рождением облисполкома ребенка-инвалида 2. Выплата 2012 - 2015 -"- -"- Райгорисполкомы, единовременной комитет по материальной труду, занятости помощи к учебному и социальной году семьям, защите воспитывающим облисполкома троих и более детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования, в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года, на каждого учащегося 3. Обеспечение 2011 - 2015 -"- -"- Комитет по лицам, труду, занятости осуществляющим и социальной уход за ребенком защите в возрасте до облисполкома трех лет, возможности прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для безработных Создание условий для сокращения социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4. Завершение 2011 -"- -"- Райгорисполкомы, реорганизации управление детских образования социальных облисполкома приютов в социально- педагогические центры и создание условий для возврата в семьи детей, признанных нуждающимися в государственной защите 5. Укрепление 2011 - 2015 -"- 1005,0 195,0 195,0 195,0 210,0 210,0 -"- материально- технической базы учреждений образования, обеспечивающих обучение семей, принимающих на воспитание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание практической помощи неблагополучным семьям (приобретение для учреждений образования транспортных средств, мебели, оргтехники, мультимедийного оборудования) 6. Организация системной работы по профилактике вторичного сиротства с выпускниками детских интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 6.1. развитие 2012 - 2015 -"- В пределах выделенных средств Управление отдельной образования постинтернатной облисполкома, адаптации в райгорисполкомы детских интернатных учреждениях 6.2. создание в 2011 - 2015 -"- -"- Комитет по территориальных труду, занятости центрах и социальной социального защите обслуживания облисполкома, населения банков райгорисполкомы данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, оказание им социальной, правовой и психологической помощи Укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций 7. Проведение: 7.1. республиканских 2011 - 2015 -"- 1715,0 280,0 310,0 340,0 375,0 410,0 Райгорисполкомы, благотворительных управление акций "Под знаком образования добра и любви", облисполкома, "Наши дети" для средства детей-сирот и массовой детей, оставшихся информации без попечения (далее - СМИ) родителей, детей- инвалидов 7.2. региональных 2011, 2013, -"- 45,0 10,0 - 15,0 - 20,0 Райгорисполкомы, фестивалей 2015 управление "Живите в культуры радости" в целях облисполкома, пропаганды главное семейных управление ценностей и идеологической традиций работы облисполкома, СМИ 7.3. региональных 2012, 2014 -"- В пределах выделенных средств Райгорисполкомы, смотров-конкурсов комитет по "Лучшая труду, занятости многодетная и социальной семья" защите облисполкома, СМИ 7.4. региональных 2011 - 2015 -"- -"- Райгорисполкомы, соревнований управление "Семейная физической спортивная культуры, спорта олимпиада" по и туризма летним и зимним облисполкома, видам спорта СМИ 8. Внедрение в 2011 - 2012 -"- -"- Райгорисполкомы, практику работы комитет по территориальных труду, занятости центров и социальной социального защите обслуживания облисполкома, населения управление программы культуры "Родительский облисполкома, университет" СМИ 9. Обеспечение 2011 - 2015 -"- 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Райгорисполкомы, доступа к управление эталонной образования правовой облисполкома, информации в комитет по библиотеках, труду, занятости учреждениях и социальной общего среднего защите образования, облисполкома, домах-интернатах управление для детей- культуры инвалидов, облисполкома территориальных центрах социального обслуживания населения и оснащение их электронными копиями эталонного банка данных правовой информации Республики Беларусь ИТОГО 2915,0 515,0 535,0 580,0 615,0 670,0 В том числе местные бюджеты 2915,0 515,0 535,0 580,0 615,0 670,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЮ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ------+------------------------+-----------+--------------+------------------------------------------+---------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объемы финансирования, млн. рублей ¦ N ¦ ¦ Сроки ¦ Источники +-------+----------------------------------+ п/п ¦Наименование мероприятий¦выполнения,¦финансирования¦ ¦ в том числе по годам ¦ Заказчики ¦ ¦ годы ¦ ¦ всего +------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ------+------------------------+-----------+--------------+-------+------+------+------+------+------+---------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ------+------------------------+-----------+--------------+-------+------+------+------+------+------+---------------- Улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства 1. Профилактика, ранняя 2011 - 2015 Областной 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление диагностика нарушений бюджет, здравоохранения состояния здоровья у бюджеты города облисполкома детей и подростков, Гомеля и профилактика социальных районов девиаций, предупреждение смертности детей от внешних причин: 1.1. проведение 2011 - 2015 -"- 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление профилактической работы здравоохранения по раннему выявлению облисполкома заболеваний у детей и подростков: 1.1.1. профилактика 2011 - 2015 -"- 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление стоматологических здравоохранения заболеваний у детей облисполкома 2. Совершенствование 2011 - 2015 -"- 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Управление оказания медицинской здравоохранения помощи новорожденным, в облисполкома том числе путем внедрения новых технологий выхаживания, хирургического и нейрохирургического лечения: 2.1. совершенствование 2011 - 2015 -"- 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Управление профилактики, здравоохранения диагностики и оказания облисполкома медицинской помощи пациентам с наследственными заболеваниями: 2.1.1. обеспечение 100 2011 - 2015 -"- 105,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Управление процентов детей и здравоохранения беременных женщин, облисполкома страдающих фенилкетонурией, питанием, не содержащим фенилаланин 3. Развитие сети 2011 - 2015 -"- 860,0 20,0 330,0 170,0 170,0 170,0 Управление специализированной здравоохранения медицинской помощи детям облисполкома (по урологическому, неврологическому, эндокринологическому, сурдологическому и другим профилям): 3.1. совершенствование 2011 - 2015 -"- 100,0 20,0 65,0 5,0 5,0 5,0 Управление своевременной здравоохранения диагностики нарушений облисполкома слуха у детей, улучшение качества оказания медицинской помощи детям после кохлеарной имплантации: 3.1.1. улучшение качества 2011 - 2015 -"- 100,0 20,0 65,0 5,0 5,0 5,0 Управление оказания медицинской здравоохранения помощи детям после облисполкома кохлеарной имплантации путем создания лаборатории отопластики по изготовлению индивидуальных вкладышей на базе сурдологопедического кабинета 3.2. совершенствование 2012 - 2015 -"- 464,0 - 161,0 101,0 101,0 101,0 Управление оказания медицинской здравоохранения помощи детям с облисполкома эндокринной патологией: 3.2.1. закупка инсулиновых помп 2012 - 2015 -"- 400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление с постоянным здравоохранения мониторированием облисполкома гликемии для детей - 20 единиц 3.2.2. закупка систем 2012 - 2015 -"- 64,0 - 61,0 1,0 1,0 1,0 Управление постоянного здравоохранения мониторирования уровня облисполкома глюкозы - 4 единицы, с сенсорами по 30 единиц ежегодно 3.3. закупка следящей 2012 - 2015 -"- 256,0 - 64,0 64,0 64,0 64,0 Управление аппаратуры здравоохранения (гемодинамические облисполкома мониторы) для оснащения педиатрических отделений - 16 единиц 3.4. закупка наборов 2012 -"- 40,0 - 40,0 - - - Управление хирургического здравоохранения инструментария - 1 набор облисполкома Снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении 4. Реализация комплекса мер 2011 - 2015 -"- В пределах выделенных средств Райгорисполкомы, по созданию безопасных учреждение условий "Гомельское жизнедеятельности областное населения (в первую управление очередь семей, Министерства по воспитывающих детей, чрезвычайным многодетных семей, ситуациям одиноких престарелых и Республики одиноко проживающих Беларусь" граждан, инвалидов): (далее - областное управление МЧС) 4.1. выполнение работ по 2011 - 2015 -"- -"- Райгорисполкомы, установке автономных областное пожарных извещателей и управление МЧС их техническое обслуживание 4.2. внедрение технических 2011 - 2015 -"- -"- Райгорисполкомы, решений по соединению областное автономных пожарных управление МЧС извещателей, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передаче сигналов от автономных пожарных извещателей на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 4.3. выполнение работ по 2011 - 2015 -"- -"- Райгорисполкомы, приведению печного областное отопления и управление МЧС электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов 5. Реализация мер, 2011 - 2015 -"- 9772,6 2382,7 1716,7 1792,8 2137,7 1742,7 Управление направленных на снижение здравоохранения смертности населения от облисполкома травматизма путем расширения межведомственного взаимодействия по вопросам охраны труда на предприятиях и в организациях, снижение травматизма в дорожно- транспортных происшествиях, совершенствование работы службы скорой медицинской помощи по оперативной доставке пациентов и своевременному оказанию им медицинской помощи: 5.1. улучшение материально- 2011 - 2015 -"- 8849,0 1982,0 1686,0 1762,0 2107,0 1312,0 Управление технической базы службы здравоохранения скорой медицинской облисполкома помощи посредством закупки: санитарного транспорта 2012 - 2015 -"- 1925,0 - 400,0 500,0 500,0 525,0 Управление повышенной проходимости здравоохранения облисполкома санитарного транспорта 2011 - 2015 -"- 4665,0 1380,0 830,0 850,0 1190,0 415,0 Управление обычной проходимости здравоохранения облисполкома ЭКГ-аппарата 3/6- 2011 - 2015 -"- 876,0 350,0 139,0 129,0 129,0 129,0 Управление канального здравоохранения облисполкома транспортного 2011 - 2015 -"- 515,0 100,0 95,0 105,0 110,0 105,0 Управление автоматического аппарата здравоохранения для ИВЛ облисполкома кислородного ингалятора 2011 - 2015 -"- 404,0 71,0 111,0 84,0 84,0 54,0 Управление здравоохранения облисполкома пульсоксиметра 2011 - 2015 -"- 464,0 81,0 111,0 94,0 94,0 84,0 Управление здравоохранения облисполкома 5.2. разработка комплекса 2011 - 2015 -"- 3,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 Управление мероприятий по здравоохранения предупреждению позднего облисполкома обращения за медицинской помощью пациентов с экстренной хирургической патологией 5.3. закупка АСУ "Скорая 2011, 2015 -"- 800,0 400,0 - - - 400,0 Управление медицинская помощь" - здравоохранения 2 единицы облисполкома 5.4. создание единой 2012 - 2015 -"- 120,0 - 30,0 30,0 30,0 30,0 Управление информационной системы здравоохранения "Амбулаторно- облисполкома поликлинические организации здравоохранения - организации, оказывающие скорую медицинскую помощь - больничные организации" 6. Обеспечение постоянного 2011 - 2015 -"- В пределах выделенных средств Управление контроля за содержанием внутренних дел улично-дорожной сети, в облисполкома, том числе на стадии райгорисполкомы согласования проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, дорожных сооружений, а также схем организации дорожного движения 7. Проведение мероприятий 2011 - 2015 -"- -"- Управление со всеми категориями внутренних дел участников дорожного облисполкома, движения, направленных райгорисполкомы на формирование безопасного поведения на дороге 8. Развитие инфраструктуры 2011 - 2015 -"- -"- Райгорисполкомы, массового спорта по управление месту жительства, физической обеспечение доступности культуры, спорта занятий физической и туризма культурой и спортом для облисполкома всех категорий населения 9. Информатизация 2011 - 2015 -"- 956,4 171,0 210,0 195,0 195,2 185,2 Управление организаций здравоохранения здравоохранения облисполкома (внедрение электронного паспорта здоровья, электронной карты амбулаторного пациента, ведение учета пациентов с хроническими заболеваниями, инвалидов и другое): 9.1. внедрение в работу 2012 - 2015 -"- 71,4 - 29,0 14,0 14,2 14,2 Управление амбулаторно- здравоохранения поликлинических облисполкома организаций групповых форм работы с населением, консультирование по вопросам здорового образа жизни и другое 9.2. разработка и внедрение 2012 - 2014 -"- 30,0 - 10,0 10,0 10,0 - Управление регистра пациентов, здравоохранения страдающих остеоартрозом облисполкома 9.3. создание единой 2011 - 2015 -"- 855,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 Управление компьютерной сети здравоохранения организаций облисполкома здравоохранения (закупка персональных компьютеров, программного обеспечения, создание локальных сетей) 10. Разработка и внедрение в 2011 - 2015 -"- 3315,0 343,0 743,0 743,0 743,0 743,0 Управление организациях здравоохранения здравоохранения облисполкома современных малоинвазивных методов хирургического лечения переломов костей, повреждений и заболеваний суставов: закупка медицинского 2011 - 2015 -"- 3315,0 343,0 743,0 743,0 743,0 743,0 Управление оборудования, расходных здравоохранения материалов облисполкома закупка 2011 - 2015 -"- 2915,0 343,0 643,0 643,0 643,0 643,0 Управление металлоконструкции здравоохранения (совместно с облисполкома оборудованием и инструментарием) закупка имплантатов 2012 - 2015 -"- 400,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление (совместно с здравоохранения оборудованием и облисполкома инструментарием) 11. Внедрение новых 2012 - 2015 -"- 280,0 - 60,0 60,0 100,0 60,0 Управление медицинских технологий, здравоохранения методов диагностики и облисполкома лечения болезней нервной системы: 11.1. закупка 2014 -"- 40,0 - - - 40,0 - Управление электроэнцефалографов - здравоохранения 1 единица облисполкома 11.2. закупка 2012 - 2015 -"- 240,0 - 60,0 60,0 60,0 60,0 Управление эхоэнцефалоскопов - здравоохранения 12 единиц облисполкома 12. Применение новых 2012 - 2015 -"- 900,0 - 250,0 250,0 250,0 150,0 Управление технологий здравоохранения хирургического лечения облисполкома пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, внутримозговыми кровоизлияниями и их последствиями, внедрение эндоскопических методик, организация отделений нейрореанимации при нейрохирургических отделениях: 12.1. организация при 2012 - 2014 -"- 300,0 - 100,0 100,0 100,0 - Управление нейрохирургических здравоохранения отделениях отделений облисполкома нейрореанимации на 6 коек, оснащенных соответствующим оборудованием (консоль настенная - 6 единиц, кровать функциональная реанимационная - 6 единиц, бактерицидные рециркуляторы воздуха - 6 единиц, аппараты ИВЛ - 6 единиц, гемодинамические мониторы - 6 единиц, шприцевые и инфузионные насосы - 6 единиц, системы конвекционного обогрева пациента - 2 единицы, системы обогрева инфузионных сред - 1 единица, дефибрилляторы с кардиостимуляторами - 1 единица, отсасыватели медицинские - 6 единиц, мойка для подкладных суден - 1 единица, мойка дыхательных контуров - 1 единица) 12.2. организация 2012 - 2015 -"- 600,0 - 150,0 150,0 150,0 150,0 Управление нейрохирургических здравоохранения отделений на 20 коек в облисполкома учреждении здравоохранения "Мозырская городская больница", учреждении здравоохранения "Жлобинская центральная районная больница" 13. Улучшение качества жизни 2014 -"- 30,0 - - - 30,0 - Управление больных сахарным здравоохранения диабетом (обеспечение облисполкома индивидуального подхода к каждому пациенту при проведении лечебно- профилактических мероприятий в организациях здравоохранения): закупка системы 2014 -"- 30,0 - - - 30,0 - Управление длительного здравоохранения мониторирования уровня облисполкома глюкозы в режиме реального времени (CGMS) - 1 единица 14. Укрепление материально- 2011 - 2015 -"- 43,3 1,5 11,6 10,0 10,1 10,1 Управление технической базы здравоохранения диагностических центров облисполкома и межрайонных пульмонологических отделений, кабинетов, поликлиник, станций и подстанций скорой медицинской помощи 14.1. совершенствование 2012 -"- 1,5 - 1,5 - - - Управление материально-технической здравоохранения базы диагностических облисполкома центров и межрайонных пульмонологических отделений (закупка оборудования): закупка небулайзеров с 2012 -"- 1,5 - 1,5 - - - Управление возможностью здравоохранения исследования облисполкома индуцированной мокроты - 1 единица 14.2. оснащение кабинетов 2011 - 2015 -"- 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Управление участковых терапевтов и здравоохранения врачей общей практики облисполкома пикфлуометрами для контроля лечения астмы и своевременного снижения суточных и курсовых доз антиастматических лекарственных средств 14.3. оснащение небулайзерами 2012 - 2015 -"- 34,3 - 8,6 8,5 8,6 8,6 Управление поликлиник, станций и здравоохранения подстанций скорой облисполкома (неотложной) медицинской помощи 15. Развитие методов 2013 -"- 240,0 - - 240,0 - - Управление диагностики, лечения и здравоохранения реабилитации пациентов с облисполкома ревматоидным артритом, в том числе с применением высокотехнологичного диагностического оборудования: закупка оборудования: поляризационный 2013 -"- 240,0 - - 240,0 - - Управление микроскоп - 1 единица здравоохранения облисполкома 16. Укрепление материально- 2011 - 2015 -"- 200,0 10,0 10,0 85,0 10,0 85,0 Управление технической базы здравоохранения организаций облисполкома здравоохранения и внедрение современных методов хирургического лечения пациентов с заболеваниями уха, горла и носа в целях повышения качества оказания оториноларингологической медицинской помощи населению: повышение качества 2011 - 2015 -"- 200,0 10,0 10,0 85,0 10,0 85,0 Управление оказания здравоохранения оториноларингологической облисполкома медицинской помощи населению путем совершенствования материально-технической базы организаций здравоохранения, оказывающих оториноларингологическую медицинскую помощь: комплекс микромоторный и 2013, 2015 -"- 150,0 - - 75,0 - 75,0 Управление шейверная система - здравоохранения 1 единица облисполкома дренажная трубка для 2011 - 2015 -"- 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление дренажа и аэрации здравоохранения барабанной полости облисполкома Улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья 17. Разработка и внедрение в 2012 - 2015 -"- 2730,0 - 810,0 610,0 710,0 600,0 Управление стационарных и здравоохранения амбулаторно- облисполкома поликлинических организациях современных технологий медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях различных профилей, а также пациентов, перенесших трансплантацию: 17.1. оснащение отделений 2012 - 2015 -"- 600,0 - 200,0 100,0 200,0 100,0 Управление (центров) медицинской здравоохранения реабилитации, закупка облисполкома медицинского оборудования: роботизированной системы для тренировки ходьбы, стабилометрического комплекса, устройства для вертикализации, механотерапевтического устройства для активно- пассивной разработки конечностей, кардиотренажеров, физиотерапевтического оборудования 17.2. дооснащение стационарных 2012 - 2015 -"- 1630,0 - 410,0 410,0 410,0 400,0 Управление отделений медицинской здравоохранения реабилитации организаций облисполкома здравоохранения медицинским оборудованием (механотерапевтические устройства для активно- пассивной разработки конечностей, кардиотренажеры, физиотерапевтическое оборудование) 17.3. дооснащение амбулаторно- 2012 - 2015 -"- 500,0 - 200,0 100,0 100,0 100,0 Управление поликлинических здравоохранения отделений медицинской облисполкома реабилитации организаций здравоохранения, закупка медицинского оборудования (механотерапевтическое устройство для активно- пассивной разработки конечностей, кардиотренажеры, физиотерапевтическое оборудование) ИТОГО 19457,3 2954,2 4167,3 4181,8 4382,0 3772,0 В том числе местные бюджеты 19457,3 2954,2 4167,3 4181,8 4382,0 3772,0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ---+-----------------+-----------+--------------+------------------------------------------+--------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объемы финансирования, млн. рублей ¦ N ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Источники +-------+----------------------------------+ п/п¦ мероприятий ¦выполнения,¦финансирования¦ ¦ в том числе по годам ¦ Заказчики ¦ ¦ годы ¦ ¦ всего +------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ---+-----------------+-----------+--------------+-------+------+------+------+------+------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ---+-----------------+-----------+--------------+-------+------+------+------+------+------+--------------- Регулирование внешних миграционных процессов с учетом национальных интересов 1. Разработка 2011 - 2015 Областной В пределах выделенных средств Управление региональных бюджет, внутренних дел мероприятий по бюджеты города облисполкома, расселению Гомеля и комитет по иностранных районов труду, граждан, лиц без занятости и гражданства социальной (далее - защите иностранные облисполкома, граждане) райгорисполкомы трудоспособного возраста с учетом демографической и экономической ситуации в регионах 2. Проведение на 2011 - 2015 -"- -"- Управление постоянной основе внутренних дел мероприятий по облисполкома, повышению комитет по правовой труду, информированности занятости и населения о социальной миграционных защите процессах, в том облисполкома, числе с управление привлечением образования международных облисполкома, организаций райгорисполкомы ИТОГО по 22372,3 3469,2 4702,2 4761,8 4997,0 4442,0 Программе В том числе местные бюджеты 22372,3 3469,2 4702,2 4761,8 4997,0 4442,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ---+---------------------+---------------------------------------------------- ¦ Наименование ¦ Ожидаемые результаты N ¦ показателей для +----------------+----------------------------------- п/п¦оценки эффективности ¦ ¦ в том числе по годам ¦реализации Программы ¦2011 - 2015 годы+-------------+----T----+----T------ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦ 2015 ---+---------------------+----------------+-------------+----+----+----+------ 1. Увеличение общего 12,0 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 коэффициента рождаемости (на 1000 человек населения) 2. Увеличение удельного 80,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях (%) 3. Снижение 13,0 - 12,5 14,8 14,4 14,0 13,5 13,0 - коэффициента общей 12,5 смертности населения (на 1000 человек населения) 4. Снижение 3,8 4,9 4,7 4,4 4,1 3,8 младенческой смертности (на 1000 младенцев, рожденных живыми) 5. Увеличение ожидаемой 72,0 70,4 70,9 71,3 71,7 72,0 продолжительности жизни при рождении (лет) 6. Миграционный прирост 2,0 0,5 1,0 1,3 1,6 2,0 (тыс. человек) ------------------------------------------------------------------------------ |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|