Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Шумилинского районного Совета депутатов от 26.12.2011 № 105 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Шумилинского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 18 января 2012 г. N 9/46975 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Шумилинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Шумилинского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Шумилинского районного исполнительного комитета по курируемым отраслям. Председатель И.Н.Новикова СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 13.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Шумилинского районного Совета депутатов 26.12.2011 N 105 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШУМИЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), Программы социально-экономического развития Витебской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 6 октября 2011 г. N 122 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 130, 9/45139). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Шумилинского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики района, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Шумилинского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Шумилинского районного Совета депутатов от 27 октября 2006 г. N 167 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 195, 9/5583), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ, КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА4. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики, стабильно функционировала бюджетная сфера. 5. Реализация Программы социально-экономического развития Шумилинского района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 2,3 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 2,4 раза, продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - в 1,2 раза. Розничный товарооборот возрос в 2 раза, платные услуги населению - в 1,7 раза. Введено в эксплуатацию 39795 квадратных метров жилья при задании 38793 квадратных метра. На результаты выполнения Программы социально-экономического развития Шумилинского района на 2006 - 2010 годы существенное влияние оказали повышение цен на энергоресурсы, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Вместе с тем благодаря своевременно принятым мерам по технической модернизации промышленной и сельскохозяйственной отраслей, освоению новых видов продукции к уровню 2005 года увеличено производство сыров жирных в 3,2 раза, масла животного - в 2,2 раза, вин плодово-ягодных - в 2,6 раза, животноводческой продукции - в 1,4 раза, картофеля - в 2 раза, маслосемян рапса - в 2,6 раза. 6. Экспортно-импортные операции осуществляются с пятью странами. Освоены новые рынки сбыта в Германии, Литве, Латвии. 7. Обеспечивается тенденция роста объема инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано 364,5 миллиона (далее - млн.) рублей, объем инвестиций в 2010 году по сравнению с 2005 годом возрос на 68,9 процента. 8. Реализованы инвестиционные проекты по реконструкции цеха по производству сыров открытого акционерного общества "Молоко", туннельной печи для производства клинкерного кирпича на коммунальном производственном унитарном предприятии "Обольский керамический завод", строительству молочнотоварной фермы "Башни" открытого акционерного общества "АгроБоровинка". Проведена техническая модернизация дочернего коммунального унитарного строительного предприятия "Шумилинская ПМК-70", Шумилинского коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем "Шумилинское ПМС". Обновлена материально-техническая база сельскохозяйственных организаций, проведена реконструкция молочнотоварных ферм и животноводческого комплекса по выращиванию крупного рогатого скота, зерносушильных комплексов. 9. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продаж товаров. В целях улучшения торгового обслуживания населения проведена реконструкция 12 торговых объектов, открыты 14 новых торговых объектов, проведена замена технологического оборудования в 11 торговых объектах. Товарооборот на душу населения возрос в 2 раза. Динамично развивается рынок платных услуг. Реализация платных услуг населению к 2005 году увеличилась на 69,5 процента. За 2006 - 2010 годы проведена техническая модернизация отрасли бытового обслуживания. Оказываются новые виды услуг по ремонту автотранспортных средств, обработке приусадебных участков, ремонту жилья, изготовлению железобетонных изделий. 10. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого населения (с 8885 человек в 2005 году до 9538 человек в 2010 году), создано 1404 новых рабочих места, уровень безработицы снижен с 1,4 (по состоянию на 1 января 2006 г.) до 0,9 процента (по состоянию на 1 января 2011 г.). 11. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). На развитие малых городских поселений Шумилино и Оболь привлечено 88,4 миллиарда (далее - млрд.) рублей инвестиций, реализовано 23 инвестиционных проекта и мероприятия, создано 1162 новых рабочих места. Численность занятого в экономике населения составила 5668 человек и возросла к уровню 2006 года на 2 процента, уровень безработицы сократился и составил 0,9 процента. Номинальная начисленная заработная плата возросла в 2,5 раза и составила в декабре 2010 года в городском поселке Шумилино 1259 тысяч (далее - тыс.) рублей, в городском поселке Оболь - 1035 тыс. рублей. Число малых предприятий увеличилось в 4,2 раза и составило 55 субъектов хозяйствования. 12. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За 5 лет создано 8 агрогородков. 13. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось на 95,9 процента и составило 190 человек, количество микро- и малых предприятий - в 5 раз (75 организаций). В предпринимательском секторе создано 583 новых рабочих места. Численность работающих в малом и среднем бизнесе возросла на 84 процента к 2005 году и составила 893 человека, или 9,4 процента общей численности экономически активного населения. 14. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных субъектов хозяйствования с 17,1 процента на начало 2006 года до 9,1 процента на начало 2011 года. За 2010 год получена прибыль в сумме 6603 млн. рублей против убытков в размере 3058 млн. рублей за 2009 год. 15. За 2006 - 2010 годы номинальная начисленная заработная плата населения района выросла в 2,5 раза. В декабре 2010 года номинальная начисленная заработная плата составила 1143 тыс. рублей. 16. За 2006 - 2010 годы улучшились демографические показатели района. Район перешел из ряда низкого (до 9 промилле) в разряд среднего уровня рождаемости (9 - 10 промилле). Общий коэффициент рождаемости увеличился в 2010 году на 37,5 процента к уровню 2005 года и составил 11,6 случая на 1 тыс. населения. Сократилась естественная убыль населения с 14,3 промилле в 2005 году до 12,1 промилле в 2010 году. Имеет место сокращение отрицательного сальдо миграционных потоков с 345 человек в 2005 году до 315 человек в 2010 году. 17. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Шумилинского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе снизить показатель смертности населения (коэффициент смертности составил в 2010 году 23 промилле), в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для реального сектора экономики характерна высокая энергоемкость производства и материалоемкость производимой продукции. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций района к инновациям. 18. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние людей. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА19. Район расположен в центральной части Витебской области. Площадь территории района составляет 1,7 тыс. квадратных километров. Большая часть территории района находится в Полоцкой низине. На территории района протекают 78 рек и ручьев, среди которых река Западная Двина с притоками Оболь и Сечна. Имеется 87 озер, наиболее крупные их них: Будовесть, Добеевское, Лесковичи, Мошно, Зароново. Район граничит с Полоцким, Бешенковичским, Городокским, Витебским, Ушачским районами Витебской области. Протяженность автомобильной дороги республиканского значения составляет 77 километров, местного - 792 километра. Территорию района пересекает железная дорога. Преимущества экономико-географического положения района состоят в том, что по его территории проходят транспортные артерии, связывающие с Европой наиболее крупные и развитые экономические регионы Российской Федерации. 20. В районе сосредоточены запасы торфа, глинистого сырья, песчано-гравийных материалов, сапропелей. Для района характерен высокий уровень водообеспечения. Важным природным ресурсом района являются леса. Общий запас древесины в лесах района составляет 9,4 млн. кубических метров, или 7,3 процента всех запасов лесов Беларуси. Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 58,6 тыс. гектаров (далее - га), в том числе пахотных - 34,9 тыс. га. Покрыто лесом 62,9 тыс. га земель. На территории района 20,86 га охраняемых природных территорий. 21. Административно-территориальное деление района: районный центр - городской поселок Шумилино, городской поселок Оболь, 252 сельских населенных пункта, 8 сельсоветов. Численность населения района на начало 2011 года составила 19964 человека. 22. В районе имеются 10 промышленных организаций, 6 строительных, 11 сельскохозяйственных организаций различной формы собственности. Сеть учреждений образования включает 26 организаций, функционируют 78 спортивных сооружений, 25 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА23. Главной целью социально-экономического развития района является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности реального сектора экономики. 24. Для достижения главной цели необходимо решить следующие задачи: сформировать условия для развития человеческого потенциала на основе роста реальных денежных доходов населения, улучшения комфортности жизни населения, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования; совершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; сформировать наступательную инновационную политику в районе; активизировать инвестиционные процессы и стимулировать приток в район иностранных инвестиций; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности и обеспечить ее сбалансированность с выходом на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 1300 тыс. долларов США; преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль, сформировать условия для здорового образа жизни населения; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, усилить ответственность работников за результаты и качество своего труда; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных и возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых природных ресурсов. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 25. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих организаций, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций; стимулирование предпринимательской и деловой инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие малых городских поселений, сельских территорий. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА26. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2. 27. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 244 человека, или на 2 процента к уровню 2010 года. Удельный вес городского населения в общей численности населения составит 49 процентов (в 2010 году удельный вес городского населения в общей численности населения составил 49,5 процента). Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3. 28. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется к 2015 году увеличение показателя рождаемости до 12 промилле, снижение общей смертности до 21 промилле. 29. В условиях сокращения численности трудовых ресурсов в 2011 - 2015 годах необходимо реализовать ряд мер, направленных на повышение эффективности их использования. Предусматривается: содействие нанимателям в структурной перестройке производства и повышение эффективности использования рабочей силы на основе переоснащения и модернизации действующих производств; стимулирование создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан; интеграция в трудовую деятельность групп населения, нуждающихся в социальной защите; содействие в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы; повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты населения от безработицы. 30. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятых в экономике в пределах 9620 человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,2 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4. 31. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы, в основу которого будет положено сокращение административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширение прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда в условиях либерализации их экономической деятельности. Выход на прогнозные показатели роста среднемесячной заработной платы планируется осуществить за счет следующих мероприятий: повышение уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствование подходов к нормированию труда с целью эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущение необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики; повышение оплаты труда и выравнивание ее уровня в городских поселениях и сельской местности как важнейшее условие для расширенного воспроизводства человеческого потенциала района; развитие коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применение новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 32. В районе в 26 учреждениях образования обучаются 2160 детей, работают 408 преподавателей, в учреждениях дошкольного образования находятся 860 детей, воспитанием которых заняты 126 педагогов. В районе функционирует гимназия, где обучаются 120 учащихся. На повышенном уровне в учреждениях образования изучаются предметы в 36 классах, 108 группах (1170 учащихся). Выполнены нормативы в области образования, установленные системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 "О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556). 33. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью; повышение кадрового потенциала системы образования. Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользования, включая работу в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечить конкурентную способность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности. Предусматривается развитие новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения. 34. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг. В районе 24 дома культуры и сельских клуба, 2 музея, 9 музыкальных школ, 22 библиотеки, Дом ремесел. В клубных учреждениях работают 130, в библиотеках - 26, в детских школах искусств - 6 формирований. 13 коллективов имеют звание "народный", 4 - звание "образцовый". Ведется работа по 14 видам традиционных народных ремесел. 35. В 2011 - 2015 годах целью развития услуг культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение культурного наследия края; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере развития услуг культуры будет осуществляться по следующим направлениям: повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 36. Планируется: в 2011 - 2012 годах завершение капитального ремонта и модернизация детской школы искусств в городском поселке Шумилино; в 2012 году открытие в агрогородке Слобода филиала детской школы искусств; в 2014 году создание центра правовой информации в Ловжанской сельской библиотеке; в 2011 - 2015 годах компьютеризация сельских библиотек и подключение их к сети Интернет в агрогородках Кордон, Амбросовичи, Башни, в деревнях Мишковичи, Николаево. 37. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района. В районе функционируют учреждение здравоохранения "Шумилинская центральная районная больница" на 110 коек, центральная районная поликлиника на 200 посещений в смену, 2 участковые больницы, 3 врачебные амбулатории, 17 фельдшерско-акушерских пунктов, больница сестринского ухода на 10 коек. В соответствии с нормативами государственных социальных стандартов население района обеспечено аптеками, бригадами скорой медицинской помощи, медицинским автотранспортом. Соответствует утвержденному нормативу бюджетная обеспеченность отрасли. 38. Планируется: в 2011 году капитальный ремонт кровли центральной районной больницы; в 2011 - 2015 годах приобретение медицинского оборудования, санитарного автотранспорта, ремонт зданий учреждений здравоохранения. 39. Решению проблем оздоровления населения, формированию физически крепкого подрастающего поколения способствует физическая культура и спорт. В районе 78 спортивных объектов, из них 1 детская спортивная школа, 18 спортивных залов, 1 стадион. 11,3 процента населения района охвачено активными занятиями физической культурой и спортом. 40. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания и образования населения, формирование осознанной потребности населения в здоровом образе жизни; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2015 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры и модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства в районах жилой застройки; формирование широких возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры, доступности занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, сельских населенных пунктов. 41. Планируется: в 2011 году реконструкция городского стадиона в городском поселке Шумилино; в 2012 году строительство комплексной спортивной площадки в городском поселке Оболь; в 2011 году строительство хоккейных площадок в городских поселках Шумилино и Оболь, в агрогородках; в 2011 - 2015 годах благоустройство спортивно-оздоровительных зон в городском поселке Шумилино (озеро Шумилинское), в агрогородке Амбросовичи (озеро Будовесть). 42. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы граждан; вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе по созданию молодежных центров по месту жительства. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА43. Промышленность района представлена 9 промышленными предприятиями, в том числе 3 - имущество которых находится в коммунальной собственности, 1 - в республиканской собственности, 2 - негосударственных предприятия, 3 - являющихся структурными подразделениями крупных предприятий Витебской области, на которых работают 1843 человека. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5. 44. Два промышленных предприятия района: коммунальное производственное унитарное предприятие "Обольский керамический завод", открытое акционерное общество "Шумилинский льнозавод" - относятся к обрабатывающей промышленности, на их долю приходится 55 процентов объема промышленного производства по району в целом. Производством и распределением тепла и воды занято унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района, на долю которого приходится 45 процентов производимой в районе промышленной продукции. 45. Наибольшее влияние на показатели работы промышленного комплекса района оказывают результаты деятельности коммунального производственного унитарного предприятия "Обольский керамический завод" и унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района. При этом развитие коммунального производственного унитарного предприятия "Обольский керамический завод" напрямую зависит от конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков строительных материалов и стоимости топливно-энергетических ресурсов. 46. Перед остальными организациями поставлена задача к концу 2015 года за счет увеличения объемов производства продукции снизить удельный вес предприятий, указанных в пункте 45 настоящей Программы, до 35 процентов в общем объеме производства промышленной продукции. Для этого в 2011 - 2015 годах организациями, осуществляющими деятельность в области промышленности, планируется дальнейшее проведение мероприятий по техническому перевооружению, модернизации действующих производств, создание новых организаций и производства в действующих организациях, максимальное использование трудового и производственного потенциала, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности, наращивание экспортного потенциала. В результате рост объема производства промышленной продукции должен увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом. 47. Особое внимание будет уделяться развитию коммунального производственного унитарного предприятия "Обольский керамический завод". На предприятии планируется реализация основных мероприятий по техническому переоснащению, модернизации производства, создание новых производств. 48. В рамках технического переоснащения, создания новых производств, освоения инновационных видов продукции на коммунальном производственном унитарном предприятии "Обольский керамический завод" планируется: в 2011 году закупка и установка нового энергосберегающего оборудования (вентиляторов охлаждения, сетевых насосов, частотно-регулируемых электроприводов, светильников в производственных цехах); в 2011 году ввод в эксплуатацию когенерационной установки; в 2013 - 2015 годах организация производства поризованных стеновых материалов; в 2011 - 2012 годах модернизация цеха полусухого прессования на выпуск импортозамещающей инновационной продукции - керамических вентилируемых фасадов; в 2011 году увеличение выпуска кирпича лицевого пустотелого утолщенного эффективностью 11 и 17 процентов. 49. Для сохранения занятых позиций на внутреннем и внешнем рынках, роста экспортных поставок продолжится техническое переоснащение организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов, включая напитки. Шумилинское районное потребительское общество планирует в 2014 - 2015 годах модернизацию хлебопекарного производства, цеха по розливу минеральной воды и безалкогольных напитков. Иностранное производственное частное унитарное предприятие "Славянский продукт" планирует в 2015 году организовать розлив питьевой воды, постоянно расширять ассортимент производимой продукции, обеспечить ежегодное производство инновационной продукции в объеме не менее 15 процентов от общего объема отгруженной продукции. Совместное общество с ограниченной ответственностью "Вежа" планирует ежегодное обновление производимой продукции на 15 - 16 процентов, производство улучшенных вин в объемах не менее 80 процентов от общего объема производства. 50. К 2015 году увеличится доля объемов производства организаций по деревообработке. В 2011 - 2012 годах совместное общество с ограниченной ответственностью "ИСКПоиск" планирует организовать производство изделий из дерева (летние беседки, летняя мебель). В 2014 - 2015 годах государственное лесохозяйственное учреждение "Шумилинский лесхоз" планирует организовать производство древесных топливных гранул. В 2011 - 2015 годах на открытом акционерном обществе "Шумилинский льнозавод" планируется установка новой линии по переработке льнотресты и оборудования для производства топливных брикетов из льнокостры. 51. Унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района будут продолжены работы по снижению затрат, увеличению использования местных видов топлива. Планируется: установка котельного оборудования на местных видах топлива в агрогородке Слобода в 2011 - 2012 годах, в котельной центральной районной больницы - в 2014 году, в деревне Приозерная - в 2015 году; проектирование и строительство сетей водоснабжения со строительством станции обезжелезивания в агрогородках Мишневичи, Кривое Село, Слобода, Амбросовичи, Кордон в 2011 - 2015 годах; строительство, реконструкция артезианской скважины со станцией обезжелезивания в городском поселке Оболь, агрогородке Башни в 2011 - 2012 годах; модернизация тепловых сетей, капитальный ремонт жилых домов и тепловая модернизация жилищного фонда до 4 процентов от обслуживаемого жилищного фонда. 52. Основным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6. 53. Основные объемы производства продукции будут сконцентрированы на крупнотоварных фермах, комплексах и птицефабриках при осуществлении одновременно строительства, реконструкции, модернизации помещений. До 2015 года запланировано строительство 3 молочнотоварных ферм, реконструкция 2 животноводческих помещений. К 2015 году предусматривается увеличить численность крупного рогатого скота до 31100 голов, в том числе коров - до 9110 голов, птицы - до 530000 голов, свиней - до 8300 голов. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - до 600 граммов. 54. К 2015 году запланировано увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых до 17400 га, рапса - до 4300 га, кукурузы - до 4700 га, картофеля - до 500 га. 55. К 2015 году намечено увеличить производство молока до 55,2 тыс. тонн, зерна - до 87 тыс. тонн, маслосемян рапса - до 12 тыс. тонн, реализацию скота и птицы - до 15,4 тыс. тонн. 56. Проводимое переоснащение организаций современной энергетической техникой позволит сократить сроки проведения основных сельскохозяйственных работ, довести до минимума потери при уборке. 57. К 2015 году предусматривается увеличение объема внесения органических удобрений до 12 килограммов действующего вещества на 1 га пашни. 58. Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, экспортоориентированного производства сельскохозяйственных организаций. К 2015 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции превысит 70 млрд. рублей, рентабельность продаж - не менее 10 процентов. Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличится в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом. 59. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены прогрессивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений. 60. В 2006 - 2010 годах принимались меры по укреплению материально-технической базы строительной отрасли. Введено в эксплуатацию 39795 квадратных метров жилья (далее - кв. м) (в 1,3 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы), в том числе в 2010 году - 9900 кв. м (на 17,2 процента больше, чем в 2009 году). Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 32,2 кв. м, в том числе в городских поселениях - 27,7 кв. м, в сельских населенных пунктах - 36,7 кв. м. 61. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются: обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ и услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; развитие инженерной инфраструктуры, сокращение продолжительного инвестиционно-строительного цикла. 62. Развитие строительной отрасли по указанным в пункте 61 настоящей Программы направлениям позволит обеспечить рост объемов подрядных работ, производительности труда и снижение материалоемкости (ежегодно на 1,5 процента). 63. Главной целью развития сферы услуг в 2011 - 2015 годах является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития розничной торговли и сферы услуг района определены согласно приложению 8. 64. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития современных видов услуг; расширить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынка сбыта услуг. 65. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 66. Торговая сеть будет расширяться за счет реконструкции и строительства торговых объектов по следующим основным направлениям: укрупнение размеров магазинов за счет строительства торговых центров; размещение в жилых кварталах магазинов шаговой доступности. Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в строительство торговых объектов в малых городах и сельских населенных пунктах. Планируется строительство пяти магазинов в городском поселке Шумилино и одного магазина в городском поселке Оболь Шумилинским районным потребительским обществом, строительство одного торгового объекта в городском поселке Оболь частным торговым унитарным предприятием "Карина-торг". 67. В целях приближения товара к покупателю продолжится развитие мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций, будут приниматься иные меры, направленные на активизацию спроса населения. 68. Продолжится работа по упорядочению деятельности торговых рынков, включая их поэтапное перепрофилирование в современные торговые центры. Торговые рынки будут развиваться по пути создания условий, позволяющих продать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. 69. В целях улучшения качества обслуживания сельского населения Шумилинским районным потребительским обществом предусмотрено открытие нового торгового объекта в агрогородке Никитиха по реализации непродовольственных товаров, реконструкция торговых объектов в деревнях Сиротино, Мишковичи, Язвино, Николаево, приобретение дополнительно одного автомагазина. 70. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 65 - 69 настоящей Программы, позволит за пятилетие увеличить розничный товарооборот в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом. 71. В 2011 - 2015 годах планируется открыть не менее 3 объектов общественного питания, в том числе 1 объект придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства (объект общественного питания придорожного сервиса на республиканской трассе), реконструкции действующих объектов (кафе "Метан", кафе "Блюз" в городском поселке Шумилино, кафе в городском поселке Оболь, кафе в агрогородке Башни, кафетерий в деревне Николаево), возобновления работы ранее закрытых объектов (столовая в агрогородке Никитиха, кафетерий в агрогородке Слобода). Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги общественного питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 72. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. Прогнозируемый темп роста платных услуг за 2011 - 2015 годы составит 182 процента. 73. Приоритетными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. Продолжится развитие услуг по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудованию их встроенной мебелью, работ для садоводческих товариществ. Будут обновлены и пополнены элементами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю. 74. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели и микроорганизации, что позволит расширить перечень бытовых услуг, обеспечит высокое качество и доступность услуг. Планируется в 2011 - 2015 годах: расширение сети объектов бытового обслуживания населения на 12 единиц, в том числе: создание участка по оказанию услуг по ремонту и строительству жилья, оказанию прочих услуг коммунальным унитарным предприятием бытового обслуживания населения Шумилинского района, частными предприятиями; создание участка по приему заказов по ремонту и техническому обслуживанию бытовых машин и приборов в городском поселке Оболь; создание участков по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств частными предприятиями; постоянное поддержание и ремонт комплексных приемных пунктов, расположенных в сельской местности. Планируемый темп роста бытовых услуг населению за пятилетие составит 161 процент к уровню 2010 года. 75. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района являются: дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения; улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 76. В 2011 - 2015 годах основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства-потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов. Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях. Прогнозируется снизить потери тепловой энергии посредством замены 15 километров тепловых сетей, заменить 51 единицу насосного оборудования и частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой, достигнуть к 2015 году доли местных видов топлива до 70 процентов в топливном балансе. 77. За счет увеличения за 2011 - 2015 годы не менее чем в 4 раза объемов капитального ремонта жилых домов будет улучшено техническое состояние жилищного фонда. 78. Планируется повысить обеспеченность населения централизованным качественным водоснабжением, ввести в эксплуатацию 9 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 79. Будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий с целью увеличения их доли с 56,2 процента в 2010 году до 60 процентов в 2015 году, по устройству и восстановлению сетей уличного освещения и поддержанию нормативов государственных социальных стандартов по удельному весу освещенных улиц (80 процентов). Запланировано обустройство и ремонт дорожных покрытий в городском поселке Оболь (7 километров), городском поселке Шумилино (5 километров). 80. Для решения проблемы утилизации вторичных ресурсов запланировано в 2012 - 2015 годах строительство полигона твердых бытовых отходов в урочище Казаногово. 81. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в районе планируется строительство и реконструкция 5 объектов придорожного сервиса, 4 охотничьих домиков, создание 8 зон отдыха и 5 агроусадеб. Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг в объеме 1500 млн. рублей. Создание охотничьих домиков обеспечит рост объема реализации услуг охотничьих туров, в том числе на экспорт, в 2 раза и 500 млн. рублей дополнительной выручки. Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 5 агроусадеб дополнительная выручка от реализации составит 60 млн. рублей. За период реализации настоящей Программы будет создано 40 новых рабочих мест, увеличатся поступления налоговых платежей в бюджет. 82. В целях наращивания объема рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мер по развитию рекламы на 2011 - 2015 годы. Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 2,2 раза и доведение их количества до конца 2015 года до 40 единиц. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА83. Предпринимательство района охватывает 4 отрасли экономики. В сфере промышленного производства и строительства заняты 21 процент от общего числа малых и средних предприятий, в сфере торгового обслуживания - 63 процента, транспортного обслуживания - 8 процентов, в сфере услуг - 8 процентов. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9. 84. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 75 в 2010 году до 95 в 2015 году; число индивидуальных предпринимателей с 190 человек до 245 человек в 2015 году; ежегодно прирост промышленного производства не менее 30 процентов, создание 700 новых рабочих мест в организациях малого и среднего предпринимательства; приоритетное создание производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов; субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания, создание крестьянских (фермерских) хозяйств; создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, включая дальнейшее развитие механизмов микрофинансирования, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым и высоким технологиям; создание новых рабочих мест, повышение самозанятости населения. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ85. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в районе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность реального сектора экономики. 86. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования планируется: поддержка и развитие малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений, активизация их сотрудничества с научно-исследовательскими, высшими учебными заведениями; создание оптимальных условий для привлечения иностранных инвестиций, включая постоянное информирование иностранных инвесторов об условиях хозяйственной деятельности на территории района. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ87. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить 1072 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит к 2015 году обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в 2011 - 2015 годах планируются в объеме 10 млн. долларов США, удельный вес иностранных источников в общем объеме инвестиций в основной капитал - на уровне 18 процентов. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12. 88. Основными направлениями развития инвестиционной деятельности на 2011 - 2015 годы являются: внедрение новых высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами; приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; создание одного транспортно-логистического центра; реализация инвестиционных проектов по строительству энергетических установок, работающих на биогазе в сельскохозяйственных организациях, энергоисточников, работающих с использованием местных видов топлива, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сельскохозяйственных и других организациях; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; строительство качественного и доступного жилья, внедрение новых конструкций зданий; расширение инфраструктуры розничной торговой сети; создание и расширение производств по выпуску и розливу питьевой, минеральной воды, повышение конкурентоспособности продуктов льнопереработки, достижение безотходной переработки древесины, рапса, льна, торфа. 89. С участием иностранного капитала планируется реализация проектов по производству продукции из дерева (садовая мебель, обрезные пиломатериалы) совместным обществом с ограниченной ответственностью "ИСКПоиск", реализация инвестиционного проекта по производству поризованных стеновых материалов на коммунальном производственном унитарном предприятии "Обольский керамический завод", строительство хранилища овощей и фруктов с элементами логистических услуг частным производственно-торговым унитарным предприятием "ТрАК-прим", строительство автозаправочной станции на республиканской трассе обществом с ограниченной ответственностью "Звезда Подмосковья". ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ90. Основным направлением внешнеэкономической деятельности района является достижение роста объема экспорта товаров и услуг и положительного сальдо внешнеторговых операций. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13. 91. Рост экспорта товаров и услуг за 2011 - 2015 годы в 2,2 раза планируется обеспечить за счет роста экспорта строительного кирпича коммунальным производственным унитарным предприятием "Обольский керамический завод", водки - иностранным производственным частным унитарным предприятием "Славянский продукт", продукции деревообработки, услуг по проведению охотничьих туров, транспортных услуг. 92. В целом по району объем экспорта товаров и услуг в 2015 году составит 1,6 млн. долларов США. Доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, в объеме экспорта составит 70 процентов, негосударственных юридических лиц - 30 процентов. 93. В товарной структуре экспорта доля строительного кирпича составит 70 процентов, водки - 20 процентов, продукции деревообработки - 10 процентов. 94. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться за счет внедрения международных стандартов качества. 95. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация - 80 процентов от всего объема внешнеторгового оборота, Германия - 15 процентов. Планируется расширить экспорт товаров в страны Содружества Независимых Государств, Балтии, Израиль и другие страны. Рост объема экспорта товаров, работ и услуг будет обеспечен при положительном сальдо внешнеторговых операций в объеме 1,2 млн. долларов США. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ96. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14. 97. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжена работа по развитию малых городских поселений Шумилино и Оболь, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. В развитии малых городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых, компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные, туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 98. Проведенная в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых городских поселениях не превысит 1,2 процента, ежегодно будет создаваться не менее 190 новых рабочих мест. Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 73 процента и составит 75 субъектов хозяйствования. 99. Продолжится работа по созданию новых организаций. В городском поселке Шумилино будет создано новое производство по деревообработке совместным обществом с ограниченной ответственностью "ИСКПоиск", в городском поселке Оболь - дочернее коммунальное унитарное строительно-торговое предприятие "ОбольСтрой". Новые производства планируется организовать: в городском поселке Шумилино - по розливу питьевой воды на иностранном производственном частном унитарном предприятии "Славянский продукт", в городском поселке Оболь - по производству поризованных стеновых материалов, керамических вентилируемых фасадов, бордюрного камня и тротуарной плитки на коммунальном производственном унитарном предприятии "Обольский керамический завод". 100. В социальной сфере планируется проведение ремонта кровли учреждения здравоохранения "Шумилинская центральная районная больница", завершение ремонта фасада здания государственного учреждения образования "Средняя школа N 1 им. Героя Советского Союза П.А.Акуционка г.п. Шумилино", завершение реконструкции здания детской школы искусств в городском поселке Шумилино, создание спортивно-оздоровительной зоны и реконструкция городского стадиона, укрепление материально-технической базы других учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, строительство 21,5 тыс. кв. м жилья. 101. Продолжится развитие сельских населенных пунктов, развитие сельских поселений нового типа - агрогородков. Планируется построить 3,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов (квартир) в сельской местности. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА102. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природного комплекса. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. Показатели природопользования района приведены согласно приложению 15. 103. За 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: строительство полигона твердых бытовых отходов в урочище Казаногово; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиоративных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров. Политика землепользования будет направлена на совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования различной формы собственности, дальнейшее развитие экономических методов регулирования земельных отношений, в том числе путем взимания платы за аренду земельных участков и земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земель; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности, экологизации агропромышленного комплекса на основе обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель, внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв; улучшение качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий, выравнивание возрастной структуры лесов посредством организации рационального лесопользования, осуществление комплекса лесозащитных мероприятий, эффективное использование ресурсного потенциала лесов. Планируется ежегодное проведение рубок ухода в молодняках не менее 50 млн. кубических метров (далее - куб. м), лесовосстановление на площади 100 га, реконструкция малоценных лесных насаждений, создание культур твердолиственных пород с целью увеличения их доли в общем объеме искусственного лесовосстановления. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ104. Первоочередные организационные, производственно-экономические и социальные механизмы по реализации настоящей Программы включают разработку, утверждение и реализацию годовых прогнозов социально-экономического развития района с учетом обеспечения основных показателей настоящей Программы, комплекса мер по их достижению, системы мер по стабилизации финансово-экономического положения организаций района, снижению всех видов затрат, развязке неплатежей, мероприятий по росту заработной платы и обеспечению занятости населения района. 105. Главным результатом реализации настоящей Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦ процентов ¦ 97,6 ¦107,9 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 160 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦-10,3 ¦ 30,5 ¦ -1,5 ¦ -1,5 ¦ -2 ¦ -2 ¦ - ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов ¦ 88,3 ¦ 83 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 128 ¦ 149 ¦ 192 ¦ ¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ - ¦ 0,9 ¦ 6,5 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 18 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦ 94,3 ¦ 140 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 119 ¦ 122 ¦ 220 ¦ ¦и услуг <*> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 1 ¦ 1,3 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Розничный ¦ процентов ¦114,1 ¦ 114 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 107 ¦ 109 ¦ 177 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Платные услуги ¦ процентов ¦118,7 ¦ 135 ¦128,7 ¦127,2 ¦126,8 ¦126,2 ¦ 353,7 ¦ ¦населению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. м ¦ 9,9 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ - ¦ ¦эксплуатацию ¦общей площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1143,6¦ 2083 ¦2610,0¦3184,2¦3738,3¦4373,8¦ 382,4 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-------------+------+------+------+------+------+------+---------- -------------------------------- <*> По методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+------+------+------+------+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------------+-----------+-----+------+---------------------------+---------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦855,2¦ 1487 ¦1866,2¦2276,7¦2677,4¦3132,5¦ 366,3 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1810 ¦ 1860 ¦ 1851 ¦ 1820 ¦ 1779 ¦ 1740 ¦ 96,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1670 ¦ 1638 ¦ 1610 ¦ 1582 ¦ 1681 ¦ 1662 ¦ 99,5 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 120 ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦детские дошкольные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ - ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ - ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета, на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Численность врачей ¦человек на ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ - ¦ ¦по организациям ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. м ¦ 9,9 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ - ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе в ¦тыс. кв. м ¦ 5,3 ¦ 1,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ - ¦ ¦сельской местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦32,2 ¦ 32,4 ¦ 32,6 ¦ 32,7 ¦ 33,1 ¦ 33,3 ¦ - ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦в городских ¦ кв. м на ¦27,7 ¦ 27,8 ¦ 28 ¦ 28,1 ¦ 28,4 ¦ 28,6 ¦ - ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦в сельской местности¦ кв. м на ¦36,7 ¦ 36,9 ¦ 37,2 ¦ 37,3 ¦ 37,7 ¦ 38 ¦ - ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА--------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013¦2014 ¦ 2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦20244¦20100 ¦20090¦20050¦20030¦20000¦ 98 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦10016¦10000 ¦9950 ¦ 9900¦9810 ¦ 9800¦ 98 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ процентов ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ - ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦10228¦10180 ¦10160¦10140¦10130¦10110¦ 98 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ процентов ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ - ¦ ¦-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+---------+---------------+------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦измерения+---------------+------+-----+-----+-----+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦предварительные¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦ 11812 ¦11812 ¦11812¦11800¦11800¦11800¦ 99 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Экономически ¦ человек ¦ 9639 ¦ 9900 ¦9840 ¦9800 ¦9760 ¦9760 ¦ 101 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 9615 ¦ 9820 ¦9750 ¦9700 ¦9650 ¦9620 ¦ 100 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Процент к ¦процентов¦ 99,0 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦ 675 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 103 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦ 2877 ¦ 2892 ¦2908 ¦2918 ¦2928 ¦2943 ¦ 103 ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 133 ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 343 ¦ 320 ¦ 270 ¦ 250 ¦ 230 ¦ 220 ¦ 64 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+------------+-----T------+------+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+------+-----+-----+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +------------------+------------+-----+------+------+-----T-----+-----+---------+ ¦Объем производства¦ ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ценах¦ценах ¦ценах ¦ценах¦ценах¦ценах¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ года ¦ года ¦года ¦года ¦года ¦ ¦ ¦ +------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦млрд. рублей¦38,9 ¦ 48,7 ¦ 50,6 ¦52,6 ¦55,3 ¦59,7 ¦ - ¦ ¦ +------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦процентов к ¦115,9¦ 125 ¦ 104 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 108 ¦ 153 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 10 ¦ 12 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ 121 ¦ 127 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 107 ¦ 110 ¦ 168 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-10,3¦ 30,5 ¦ -1,5 ¦-1,5 ¦ -2 ¦ -2 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-5,4 ¦ -20 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦14,8 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <*> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+------------+--------+------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +--------+------+-----+-----+-----+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦ 135,5 ¦162,4 ¦181,1¦200,9¦223,1¦247,6¦ - ¦ ¦продукции сельского +------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦ 97,6 ¦107,9 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 160 ¦ ¦сельскохозяйственных¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к ¦ 98,7 ¦110,6 ¦ 110 ¦109,5¦109,5¦109,5¦ 160 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦животноводства ¦процентов к ¦ 96,6 ¦105,2 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 160 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦процентов к ¦ 95,6 ¦106,9 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 160 ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 10 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦ 22,9 ¦ 36,1 ¦73,1 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 87 ¦ 379,9 ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 3,7 ¦ 5,3 ¦ 14 ¦14,5 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 405,4 ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦ 0,454 ¦0,472 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ 220,8 ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 1,8 ¦ 2,9 ¦10,5 ¦10,9 ¦11,5 ¦ 12 ¦ в 6,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦ 0,150 ¦0,334 ¦ 0,3 ¦0,35 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 266,7 ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦ 10,8 ¦ 11,5 ¦ 14 ¦14,1 ¦14,7 ¦15,4 ¦ 142,6 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦ 27,8 ¦ 28,4 ¦41,5 ¦45,6 ¦51,8 ¦55,2 ¦ 198,6 ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -23,1 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -20,6 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ 100 ¦113,7 ¦ 148 ¦ 148 ¦ 148 ¦ 148 ¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ - ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦ -1,048 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+--------+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ------------------+------------+-----T------+---------+-----T----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ ¦2013 ¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦2012 год ¦ год ¦год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+---------+-----+----+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-----------------+------------+-----+------+---------+-----T----+-----+---------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦22,1 ¦ 25,5 ¦ 29 ¦ 33 ¦ 38 ¦ 43 ¦ - ¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ и+------------+-----+------+---------+-----+----+-----+---------+ ¦капитального ¦процентов к ¦96,5 ¦ 105 ¦ 103,3 ¦103,4¦105 ¦102,9¦ 121,2 ¦ ¦ремонта зданий и ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+------+---------+-----+----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,9 ¦ 5,2 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+------+---------+-----+----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 5,7 ¦ 5,9 ¦ 6,1 ¦ 7,2 ¦ 8 ¦ 8 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+------+---------+-----+----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 72 ¦ 77 ¦ 82 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 90 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+------+---------+-----+----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-13,5¦ -8 ¦ -8 ¦-3,5 ¦-1,5¦-1,5 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+------------+-----+------+---------+-----+----+-----+---------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА--------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦35,1 ¦ 34,3 ¦34,5 ¦34,6 ¦34,7 ¦34,8 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦транспорт и связь ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 100 ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Торговля ¦ +-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем розничного ¦процентов к¦114,1¦ 114 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 112 ¦112,5¦ 177 ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через все ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦процентов к¦106,8¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦109,5¦ 110 ¦ 160,3 ¦ ¦потребительская ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Структура объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦ процентов ¦12,9 ¦ 12,5 ¦ 12 ¦11,5 ¦11,5 ¦ 11 ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦частная ¦ процентов ¦87,1 ¦ 87,5 ¦ 88 ¦88,5 ¦88,5 ¦ 89 ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦из нее ¦ процентов ¦51,6 ¦ 50 ¦51,8 ¦ 52 ¦52,1 ¦52,5 ¦ - ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 99 ¦ 100 ¦ 102 ¦ 106 ¦ 111 ¦ 115 ¦ 115 ¦ ¦розничной торговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 45 ¦ 45 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 57 ¦ 104,4 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Торговая площадь ¦тыс. кв. м ¦ 8,5 ¦ 8,7 ¦ 9 ¦ 9,5 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 138 ¦ ¦магазинов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦0,45 ¦0,46 ¦0,46 ¦ 0,6 ¦ - ¦ ¦населения торговыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Общественное питание ¦ +-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем розничного ¦процентов к¦105,1¦ 107 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 111 ¦112,5¦ 162 ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦процентов к¦ 106 ¦ 105 ¦ 106 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 136,3 ¦ ¦потребительская ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 40 ¦ 41 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 107,3 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 26 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 111,1 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦2118 ¦ 2130 ¦2202 ¦2214 ¦2214 ¦2222 ¦ 105 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦25,4 ¦ 25,7 ¦29,3 ¦ 30 ¦ 30 ¦30,6 ¦ 119 ¦ ¦населения местами в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем реализации ¦процентов к¦118,7¦ 135 ¦128,7¦127,2¦126,8¦126,2¦ 353,7 ¦ ¦платных услуг ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через все¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число организаций ¦ единиц ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 104 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <*> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ---------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год¦ год¦ год¦ год¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+------+----+----+----+----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+---------+ ¦Количество микро- и ¦ единиц ¦ 75 ¦ 78 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 84 ¦ 95 ¦ 126 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 190 ¦ 210 ¦ 230¦ 240¦ 240¦ 245¦ - ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Численность ¦процентов¦ 893 ¦ 893 ¦ 893¦ 893¦ 893¦ 990¦ 110 ¦ ¦работающих в малом и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Удельный вес занятых¦процентов¦ 9,3 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9,3¦ 100 ¦ ¦в сфере малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------- Приложение 10 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+------------+-----T------+------+-----T-----+----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+------+-----+-----+----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+------------+-----+------+------+-----T-----+----+---------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦79,6 ¦ 75 ¦ 83 ¦ 91 ¦ 109 ¦ 153¦ - ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦88,3 ¦ 94 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 140¦ 192 ¦ +-------------+------------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Объем ¦млн. долларо¦ - ¦ 0,1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4,6 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ в США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Из них прямые¦млн. долларо¦ - ¦ 0,1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4,6 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ в США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+-----+------+------+-----+-----+----+---------- Приложение 11 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+------------+--------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+----T----+----T----+изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ 2010¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ году к ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+----+ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +------------------+------------+-----+------+----+----T----+----+---------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦ 79,6¦ 75 ¦ 83 ¦ 91 ¦109 ¦153 ¦ 192 ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦ 7,5 ¦ 8,7 ¦6,6 ¦5,2 ¦6,4 ¦7,1 ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦средства местных ¦млрд. рублей¦ 5,4 ¦ 6,3 ¦3,4 ¦ 4 ¦ 5 ¦9,2 ¦ - ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦собственные ¦млрд. рублей¦ 24,3¦ 20,4 ¦27,5¦22,4¦25,3¦ 26 ¦ - ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦средства населения¦млрд. рублей¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦2,5 ¦3,2 ¦4,3 ¦4,6 ¦ - ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦кредиты банков ¦млрд. рублей¦ 22,7¦ 16,5 ¦ 15 ¦22,2¦ 24 ¦44,1¦ - ¦ ¦(без кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦иностранные ¦млрд. рублей¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 8 ¦ 14 ¦ 27 ¦ 40 ¦ - ¦ ¦источники - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦в том числе ¦млрд. рублей¦ - ¦ 0,8 ¦ 8 ¦ 14 ¦ 27 ¦ 40 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦прочие источники ¦млрд. рублей¦ 17,5¦ 20,4 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 17 ¦ 22 ¦ - ¦ ¦------------------+------------+-----+------+----+----+----+----+---------- Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО РАЙОНУ-----------------+-----------+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ Органы ¦ +------------+--------+-----------+--------------+----------+-----------------+создаваемых¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ и ¦ ¦инвестиционного ¦реализации,¦ организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизи- ¦ ¦ проекта ¦ годы ¦ответственные за¦всего¦республикан-¦ ¦собственных¦ банков ¦ ¦ ¦ рованных ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию ¦ ¦ ского ¦местных ¦ средств +-----+--------+ прочих +-----+-----------+ рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредитов¦ ¦всего¦ кредитов ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+ ¦Организация ¦2013 - 2015¦Комитет по ¦77057¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦77057¦ - ¦ - ¦ ¦производства ¦ ¦строительству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поризованных ¦ ¦архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стеновых ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов на ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальном ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственном¦ ¦комитета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарном ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятии ¦ ¦производственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Обольский ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦керамический ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦"Обольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦керамический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+ ¦Закупка и ¦ 2015 ¦Открытое ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦установка ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦"Шумилинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливных ¦ ¦льнозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦брикетов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦костры на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Шумилинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦ 2011 ¦Управление ¦5760 ¦ - ¦ - ¦ - ¦5760 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦фермы открытого ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Приозерный мир"¦ ¦Шумилинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с молочным ¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блоком на 600 ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Приозерный мир"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦2011 - 2012¦Управление ¦4903 ¦ - ¦ - ¦ - ¦4903 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦фермы открытого ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АгроБоровинка" ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 600 голов в ¦ ¦открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревне Язвино ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АгроБоровинка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------+ ¦Строительство ¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерносушильных ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов: ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытого ¦ 2012 ¦Открытое ¦11000¦ - ¦ - ¦ - ¦11000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦акционерного ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Приозерный мир"¦ ¦"Приозерный мир"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытого ¦ 2011 ¦Открытое ¦11000¦ - ¦ - ¦ - ¦11000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦акционерного ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ловжанское" ¦ ¦"Ловжанское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+----------------+-----+------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+------------ Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА-------------+-------------+-----T------+------+-----T------+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+------+-----+------+-----+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----T------+-----+---------+ ¦Экспорт ¦темп роста ¦89,1 ¦ 135 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 120 ¦ 124 ¦ 220 ¦ ¦товаров <1> ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Экспорт ¦темп роста ¦89,9 ¦ 135 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 120 ¦ 124 ¦ 220 ¦ ¦товаров <2> ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Экспорт ¦темп роста ¦880,4¦ 236 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 220 ¦ ¦услуг <1> ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Экспорт ¦темп роста ¦ - ¦ 254 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 220 ¦ ¦услуг <2> ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 1,2 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦ 1,2 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами <4>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <3>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <4>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+-------------+-----+------+------+-----+------+-----+---------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА--------------+------------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 4465 ¦ 4550 ¦ 4550 ¦ 4550 ¦ 4550 ¦ 4465 ¦ 100 ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шумилино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 1201 ¦ 1225 ¦ 1225 ¦ 1225 ¦ 1225 ¦ 1230 ¦ 100 ¦ ¦поселок Оболь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Трудоустроено¦тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 72 ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шумилино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 66 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 68 ¦ ¦поселок Оболь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦1264,1¦ 1600 ¦2004,8¦2447,8¦2871,3¦3359,4¦ 265,8 ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шумилино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦1035,1¦ 1450 ¦1816,9¦2218,4¦2602,2¦3044,5¦ 294,1 ¦ ¦поселок Оболь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ - ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шумилино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ - ¦ ¦поселок Оболь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 49 ¦ 51 ¦ 54 ¦ 56 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 134 ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шумилино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 150 ¦ ¦поселок Оболь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------------+-----------+-------+---------------------------------------+---------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем забора воды из¦млн. куб. м¦ 2 ¦ 2,003 ¦ 2,005 ¦ 2,01 ¦ 2,015 ¦ 2,02 ¦ 101 ¦ ¦природных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Водопотребление ¦млн. куб. м¦ 1,8 ¦ 1,81 ¦ 1,815 ¦ 1,82 ¦ 1,83 ¦ 1,836 ¦ 102 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Сброс сточных вод в ¦млн. куб. м¦ 0,6 ¦ 0,53 ¦ 0,51 ¦ 0,51 ¦ 0,51 ¦ 0,51 ¦ 85 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе ¦млн. куб. м¦ 0,05 ¦ 0,05 ¦ 0,045 ¦ 0,045 ¦ 0,045 ¦ 0,045 ¦ 90 ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 1,5 ¦ 1,503 ¦ 1,509 ¦ 1,511 ¦ 1,515 ¦ 1,520 ¦ 101 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦передвижных ¦ тыс. тонн ¦ 2,19 ¦ 2,196 ¦ 2,199 ¦ 2,2 ¦ 2,206 ¦ 2,21 ¦ 101 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦глина ¦млн. куб. м¦ 0,186 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 0,16 ¦ 86 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦песчано-гравийная ¦млн. куб. м¦ 0,057 ¦ 0,032 ¦ 0,032 ¦ 0,032 ¦ 0,032 ¦ 0,032 ¦ 56 ¦ ¦смесь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦торф ¦ млн. тонн ¦ 0,040 ¦ 0,052 ¦ 0,052 ¦ 0,052 ¦ 0,052 ¦ 0,052 ¦ 130 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. га ¦ 169,5 ¦ 169,5 ¦ 169,5 ¦ 169,5 ¦ 169,5 ¦ 169,5 ¦ - ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе ¦ тыс. га ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ - ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. га ¦ 34,9 ¦ 34,9 ¦ 34,9 ¦ 34,9 ¦ 34,9 ¦ 34,9 ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га ¦ 0,315 ¦ 0,252 ¦ 0,251 ¦ 0,281 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ - ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га в ¦ 0,083 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ - ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь ¦ га ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ - ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь пахотных ¦ га ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ - ¦ ¦земель на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. га ¦ 62,9 ¦ 62,9 ¦ 62,9 ¦ 62,9 ¦ 62,9 ¦ 62,9 ¦ - ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Расчетная лесосека ¦млн. куб. м¦ 43,1 ¦ 48 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ - ¦ ¦по главному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общий объем ¦тыс. куб. м¦ 72,6 ¦ 82,6 ¦ 82,7 ¦ 82,9 ¦ 83,0 ¦ 83,2 ¦ - ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. га ¦ 0,151 ¦ 0,053 ¦ 0,1 ¦ 0,09 ¦ 0,1 ¦ 0,09 ¦ - ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Наличие и ¦ единиц на ¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦ 100 ¦ ¦организация особо ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Из них заказники ¦ единиц на ¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦2/20,86¦ 100 ¦ ¦республиканского ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА-----------------------------------+-------------------+-------------- ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки исполнения ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦ Организационные меры ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение ¦ ¦ ¦ ¦и реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Отделы и управления¦Четвертый квартал ¦ ¦экономического развития района с ¦райисполкома по ¦ 2011 - 2014 годы ¦ ¦учетом Программы ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦бизнес-планов развития на ¦Отделы и управления¦ 2012 - 2015 годы ¦ ¦очередной год по подведомственным ¦райисполкома по ¦ (в месячный срок ¦ ¦организациям ¦направлениям ¦ после доведения ¦ ¦ ¦деятельности, ¦ показателей ¦ ¦ ¦организации района ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦комплекса мер по достижению ¦Отделы и управления¦ Первый квартал ¦ ¦годовых параметров прогноза ¦райисполкома по ¦ 2012 - 2015 годы ¦ ¦социально-экономического развития ¦направлениям ¦ ¦ ¦района ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦организации района ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦стратегии по снижению запасов ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦готовой продукции ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 годы ¦ ¦ ¦организации района ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического положения¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 годы ¦ ¦организаций, снижению всех видов ¦организации района ¦ ¦ ¦затрат, развязке неплатежей ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Программы государственной ¦Отдел экономики ¦ 2011 - 2013 годы ¦ ¦поддержки малого и среднего ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦предпринимательства в Шумилинском ¦организации района ¦ ¦ ¦районе на 2011 - 2013 годы, ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной решением Шумилинского¦ ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 25 ¦ ¦ ¦ ¦марта 2011 г. N 59 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 57, 9/40956) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Программы капитального ремонта ¦Отдел жилищно- ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦жилищного фонда Шумилинского ¦коммунального ¦ ¦ ¦района на 2011 - 2015 годы, ¦хозяйства ¦ ¦ ¦утвержденной решением Шумилинского¦райисполкома, ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 22 ¦организации района ¦ ¦ ¦апреля 2011 г. N 64 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 57, 9/40957) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Программы развития и поддержки ¦Управление ¦ 2011 - 2013 годы ¦ ¦личных подсобных хозяйств граждан ¦сельского хозяйства¦ ¦ ¦на территории Шумилинского района ¦и продовольствия ¦ ¦ ¦в 2011 - 2015 годах, утвержденной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦решением Шумилинского районного ¦организации района ¦ ¦ ¦Совета депутатов от 13 декабря ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. N 43 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 14, 9/37385) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Территориальной программы по ¦Отдел жилищно- ¦ 2011 - 2012 годы ¦ ¦обращению с отходами в Шумилинском¦коммунального ¦ ¦ ¦районе на 2008 - 2012 годы, ¦хозяйства ¦ ¦ ¦утвержденной решением Шумилинского¦райисполкома, ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 31 ¦организации района ¦ ¦ ¦октября 2008 г. N 103 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2009 г., N 141, 9/22454) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦ежегодных мероприятий районной ¦Отделы и управления¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦программы энергосбережения ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦организации района ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦по обеспечению занятости населения¦труду, занятости и ¦ ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦социальной защите ¦ ¦ ¦увязкой с ростом ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦производительности труда ¦организации района ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Программы "Культура Шумилинского ¦Отдел культуры ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦района" на 2011 - 2015 годы, ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦утвержденной решением Шумилинского¦организации района ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 25 ¦ ¦ ¦ ¦марта 2011 г. N 56 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 49, 9/40416) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------------+------------------+ ¦Программы развития системы ¦Отдел образования ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦образования Шумилинского района на¦райисполкома ¦ ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦ ¦ ¦ ¦решением Шумилинского районного ¦ ¦ ¦ ¦Совета депутатов от 25 марта ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 55 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 48, 9/40386) ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------+-------------------+------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|