Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Оршанского городского Совета депутатов от 26.12.2011 № 118 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Орши, города Барани и городского поселка Болбасово на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 9 февраля 2012 г. N 9/47661 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Оршанский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Орши, города Барани и городского поселка Болбасово на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Оршанского городского Совета депутатов и заместителей председателя Оршанского городского исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Л.А.Добрынина СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 19.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Оршанского городского Совета депутатов 26.12.2011 N 118 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ОРШИ, ГОРОДА БАРАНИ И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА БОЛБАСОВО НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития города Орши, города Барани, городского поселка Болбасово (далее - регион) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития города Орши, города Барани и городского поселка Болбасово на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Оршанского городского Совета депутатов от 31 октября 2006 г. N 248 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 24, 9/5782), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в регионе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала на протяжении всего периода бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития города Орши, города Барани и городского поселка Болбасово на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 1,4 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 1,37 раза. Розничный товарооборот возрос в 2,0 раза, платные услуги населению - в 1,6 раза, экспорт товаров - в 1,3 раза. Привлечено свыше 730 миллионов (далее - млн.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 2,5 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 168,2 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья. При этом на результаты выполнения Программы социально-экономического развития города Орши, города Барани и городского поселка Болбасово на 2006 - 2010 годы существенное влияние оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах). Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в регионе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции к уровню 2009 года. Прирост объемов производства к 2009 году на 20 и более процентов обеспечили открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Оршаагропроммаш" (86,4 процента), совместное предприятие "Динамо Програм Орша" общество с ограниченной ответственностью (35,0 процента), ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (35,3 процента), ОАО "Оршанский инструментальный завод" (34,4 процента), республиканское унитарное предприятие (далее - РУП) "Фабрика художественных изделий", филиал "Комбинат железобетонных изделий и конструкций" ОАО "Оршанский строительный трест N 18" (30,3 процента), Оршанский комбинат строительных конструкций и деталей ОАО "Трест "Белтрансстрой" (29,9 процента), ОАО "Оршасырзавод" (21,0 процента), ОАО "Оршастройматериалы" (28,5 процента), ОАО "Техника связи" (бывшее ОАО "Лес") (26,7 процента). В 2010 году промышленными предприятиями региона проводилась работа по обновлению выпускаемой продукции, повышению ее качества и конкурентоспособности, расширению ассортимента выпускаемой продукции. Удельный вес новой продукции в объеме производства в целом по региону за январь - декабрь 2010 года по статистическим данным составил 11,1 процента. На мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства промышленными предприятиями региона за 2010 год направлено 48,3 миллиарда (далее - млрд.) рублей инвестиций. Приобретено машин, оборудования и транспортных средств на сумму 36,4 млрд. рублей, из них импортных на сумму 20,9 млрд. рублей. ОАО "Оршасырзавод" в марте 2010 года введена в эксплуатацию экструзионная линия по производству мороженого ISLO LINE с автономным охлаждением фреоном. Новое оборудование позволяет улучшить качество выпускаемого мороженого и значительно расширить ассортимент продукции. За 2010 год на новой линии освоен ассортимент 17 видов мороженого, произведено 393 тонны нового мороженого на сумму 3557 млн. рублей. Получено 440 млн. рублей чистой прибыли, рентабельность составила 18,5 процента при средней по предприятию - 2,8 процента. ОАО "Оршанский молочный комбинат" в декабре 2010 года введен в эксплуатацию автомат по фасовке молока в пленку 1 литр, что позволило увеличить выпуск молока на 34,2 процента к декабрю 2009 года. На ОАО "Завод "Легмаш" в 2010 году осуществлен инвестиционный проект по модернизации термического участка: закуплены 2 новые шахтные электропечи СШО-10.25/12,5 и СШЗ-10.25/12,5. Досрочно в 2010 году приобретено запланированное на 2011 год оборудование: дробеметная камера непрерывного действия P-2000x500/6TR стоимостью 17 млн. рублей, пресс гибочный гидравлический с CNC-контролером WE67EK стоимостью 345 млн. рублей. Приобретено 4 токарных обрабатывающих центра на сумму 1824,8 млн. рублей, устройство отгиба зацепов на сумму 187 млн. рублей. 7. Экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 60 странами. В результате расширения экспортных поставок освоены новые рынки в 11 странах мира, в том числе Венесуэла, Австралия, Тунис, Испания, Китай, Новая Зеландия и Сингапур. Экспортный потенциал региона определяют порядка 5 ведущих организаций. Их доля в объеме экспортных поставок свыше 70,0 процента, в том числе республиканское унитарное производственно-торговое предприятие (далее - РУПТП) "Оршанский льнокомбинат" - порядка 33,0 процента, ОАО "Оршанский молочный комбинат" - 18,0 процента, ОАО "Станкозавод "Красный борец" и закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) производственно-торговая фирма (далее - ПТФ) "Свiтанак" - свыше 7,0 процента, ОАО "Оршастройматериалы" - 5,0 процента. Продукция, выпускаемая предприятиями региона, известна во всем мире. Она поставляется в страны Балтии, Нидерланды, Италию, США, Канаду, Швецию, Германию, Россию, Турцию и другие страны. На экспорт идут ткани льняные бытовые и тарные, пряжа ковровая, станки металлорежущие, металлообрабатывающий инструмент, блоки из ячеистого бетона, верхний трикотаж, швейные изделия, средства радиосвязи, сборный железобетон, консервы мясные, казеин, масло сливочное, мука и другие изделия. 8. Обеспечивается тенденция роста объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано свыше 730 млн. рублей. Доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственных юридических лиц выросла в объеме инвестиций с 53,7 до 56,4 процента. Проведена реконструкция учреждения здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника" (далее - УЗ "ОЦП") структурного подразделения родильного дома по улице (далее - ул.) Короткевича, реанимационно-анестезиологического отделения и операционного блока с надстройкой хирургического корпуса, модернизация операционного блока хирургического отделения УЗ "ОЦП" структурного подразделения больницы N 1 им. Семашко. В 2008 году введен в эксплуатацию новый автовокзал по ул. Пакгаузной, завершена модернизация государственного учреждения образования "Гимназия N 1 г. Орши" по ул. Ленина, реконструкция городского стадиона по ул. Ленина, реконструкция спортивного комплекса по ул. Якубовского, реконструкция здания коммунального специализированного унитарного предприятия (далее - КСУП) "Гостиница-Орша". Построена первая очередь детского парка. В рамках подготовки к республиканскому фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2008" в городе велись строительные работы более чем на 700 объектах, самые крупные из которых совершенно преобразили внешний вид города и даже стали его символами. Отреставрированы памятники истории и архитектуры XVII века - бывший коллегиум иезуитов и здание бурсы коллегиума. Благоустраивались улицы и площади города. Произведена реконструкция площади Ленина, улиц Могилевской, Советской, Островской, Комсомольской. Значительные объемы работ выполнены по газификации, дорожному строительству, телефонизации. Сданы в эксплуатацию новые автоматические телефонные станции, междугородные кабельные линии связи и линии электропередач, магистральные тепловые сети. Реализовывались мероприятия Программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" города Орши и города Барань на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Оршанского городского Совета депутатов от 13 декабря 2006 г. N 257 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 37, 9/7523), которые позволят существенно улучшить обеспечение населения города (далее - г.) Орши питьевой водой. 9. Индикатором благосостояния граждан является сфера торговли и бытового обслуживания. Потребительский рынок г. Орши насыщен разнообразными товарами. Оршанцы стали лучше одеваться, улучшилась структура питания. Торговля и сфера службы быта представлены развитой инфраструктурой. В настоящее время в г. Орше функционирует 526 магазинов торговой площадью 46,2 тыс. кв. метров различной формы собственности, 5 рынков различного профиля более чем на 2100 торговых мест, 11 торговых центров с торговой площадью 3,6 тыс. кв. метров, 236 объектов службы быта. Только за 2010 год в г. Орше открыто 22 магазина торговой площадью 2,0 тыс. кв. метров и 8 объектов общественного питания. С 2005 года число торговых центров увеличилось с 6 до 11. Объем розничного товарооборота за пятилетку увеличился в 2 раза. Рост торговой сети, как и рост товарооборота, положительно сказались на структуре розничного товарооборота: в 2010 году удельный вес непродовольственных товаров составил 37 процентов. Уверенными темпами в 2006 - 2010 годах развивалась сфера услуг региона и прежде всего услуги связи, физической культуры и спорта, туристические и бытовые. В структуре платных услуг населению по-прежнему преобладают транспортные и жилищно-коммунальные услуги, которые занимают более 50,0 процента от всего объема платных услуг региона. За 2006 - 2010 годы в 2,7 раза увеличился объем бытовых услуг. Улучшению качества предоставляемых населению региона услуг способствовало внедрение нормативов государственных социальных стандартов. 10. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. Так, за 2006 - 2010 годы создано 12,2 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы к экономически активному населению снижен с 2,0 процента (по состоянию на 1 января 2006 г.) до 1,1 процента (по состоянию на 1 января 2011 г.). Численность занятого населения за январь - декабрь 2010 года составила 60,1 тыс. человек. 11. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции составил 178 процентов к 2005 году, потребительских товаров - 179,4 процента, привлечено 44,9 млн. рублей инвестиций, создано 0,5 тыс. новых рабочих мест. Численность занятого населения составила 4,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы сократился с 3,1 процента на 1 января 2006 г. до 1,2 процента на 1 января 2011 г. В г. Барани ведется техническое перевооружение на ОАО "Техника связи", использовано 3337 млн. рублей из запланированных на 2010 год 1300 млн. рублей, на создание новых торговых объектов затрачено 502 млн. рублей при плане 400 млн. рублей. Выполнены работы по реконструкции электросетей в секторе индивидуальной застройки, общий объем инвестиций составил 217,2 млн. рублей при запланированных 180 млн. рублей. Закончено строительство водопроводных сетей для водоснабжения частного сектора жилой застройки. Общий объем инвестиций сложился в размере 524,6 млн. рублей, что составляет 160,4 процента от запланированного. Проведена работа по созданию новых торговых объектов. Открыт магазин ЗАО "Мерком" (создано 26 рабочих мест), открыты магазины "Все для дома" (индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Барабуля Т.Я.), "Мир посуды" (ИП Новик Т.Ю.), "Стройматериалы" (ИП Котловский) по ул. Титова, магазин "Лаки-Краски" (ИП Шибеко В.В.). В городском поселке Болбасово (далее - г.п. Болбасово) для строительства котельной на местных видах топлива и технического перевооружения ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" использовано 2750 млн. рублей (задание на 2010 год 2750 млн. рублей), в том числе приобретено оборудования и автотехники на сумму 790 млн. рублей. Создано 46 рабочих мест. 12. Малое предпринимательство занимает устойчивое место в экономике региона, способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. В последние годы наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства региона. Средняя численность работников, занятых на малых предприятиях в 2009 году, составила 7156 человек (в 2008 году - 5742 человека), в 2010 году - 6977 человек. Численность индивидуальных предпринимателей на 1 января 2010 г. составила 3729 человек и их наемных работников 415 человек (на 1 января 2009 г. - 4415 человек и их наемных работников - 468 человек). Снижение численности индивидуальных предпринимателей в основном обусловлена их переходом в иные организационно-правовые формы. 13. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения региона выросла в 2,0 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата в целом по региону составила 1386,2 тыс. рублей, или в эквиваленте 482,1 доллара США. 14. За 2006 - 2010 годы улучшились демографические показатели региона. Перешли из разряда низкого (до 9 промилле) в разряд среднего уровня рождаемости (около 10 промилле). Общий коэффициент рождаемости увеличился в 2010 году на 20,1 процента к уровню 2006 года и составил 9,75 случая на 1 тыс. населения. Младенческая смертность сократилась в 2,3 раза - с 8,74 промилле в 2006 году до 3,86 промилле в 2010 году. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 69,8 года. 15. Таким образом, в регионе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития города Орши, города Барани и городского поселка Болбасово на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе снизить показатель смертности (коэффициент смертности в г. Орше составил в 2010 году 14,42 промилле), в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, остается высокой зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику региона прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 16. Государственная политика региона в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА17. Орша - город областного подчинения, центр Оршанского района Витебской области. Расположен на Днепре при впадении в него реки Оршица в 80 километрах (далее - км) к югу от Витебска и в 202 км на восток от Минска. Крупный железнодорожный и автомобильный узел. Площадь города - 41,7 кв. км. Общая протяженность улиц - 221,1 км, количество улиц - 227. Через г. Оршу проходят международные автомагистрали М-8 (E95) и М-1 (E30), республиканские дороги Р-15 (Кричев - Орша - Лепель), Р-22 (Орша - Дубровно), Р-76 (Орша - Шклов - Могилев), Р-87 (Витебск - Орша). Регион имеет важнейшее стратегическое значение в экономике Республики Беларусь и выступает связующим звеном сложнейшей сети дорог, которые отходят в шести направлениях, соединяя регионы России и Западной Европы. Один из маршрутов представляет собой часть европейского Критского транспортного коридора N 21 (Берлин - Варшава - Минск - Москва). г. Орша - один из крупнейших железнодорожных узлов Республики Беларусь - "Восточные ворота Беларуси": линии на Витебск, Лепель, Минск, Могилев, Кричев, Смоленск. 18. В городе насчитывается 29 промышленных организаций, 10 строительных, около 40 организаций, оказывающих услуги и занимающихся торговлей. Сеть учреждений образования включает 86 организаций (от учреждений дошкольного образования до учреждений среднего специального образования), культуры - 39, функционируют 175 спортивных сооружений, 34 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждения. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА19. Цель социально-экономического развития региона на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 20. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 169,5 млн. долларов США; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 21. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году к 2010 году за счет роста объема промышленного производства на 59,5 процента, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 37,0 процента в 2015 году, экспорта товаров и услуг (без учета нефти и нефтепродуктов, статистических данных республиканских организаций) - в 2,5 раза, объема оказываемых платных услуг - на 73,0 процента, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 88,0 процента, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития региона на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 22. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития региона: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих производств и предприятий, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; устойчивое развитие г. Барани и г.п. Болбасово; обеспечение устойчивости бюджета региона, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА23. Главными приоритетами в социальной политике региона являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития региона определены согласно приложению 2. 24. Сложившаяся к настоящему времени структура населения региона и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти в 2010 году являются болезни системы кровообращения - 47,7 процента умерших, новообразования - 14,5 процента, внешние причины смерти - 9,0 процента, болезни органов пищевода - 4,5 процента, болезни органов дыхания - 3,8 процента. 25. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения региона к концу 2015 года увеличится на 0,8 тыс. человек, или на 0,6 процента по отношению к уровню 2010 года. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения региона определены согласно приложению 3. 26. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 12 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 13 промилле, сохранение показателя младенческой смертности на уровне 4 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет. 27. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматриваются: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 28. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 60,1 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,3 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов региона определены согласно приложению 4. 29. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики региона; обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 30. Реализуемые в регионе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 31. В регионе функционируют 44 учреждения дошкольного образования, 5 учреждений внешкольного образования и обучения, 28 учреждений общего среднего образования (в том числе 3 гимназии). Регионом выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. 32. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, оснащение профессионально-технических учебных заведений современным лабораторным оборудованием, позволяющим обеспечить подготовку учащихся к работе по новым технологиям; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями высокотехнологичных производств, интеграция профессионального образования, науки и производства; увеличение до 30,0 процента числа выпускников учреждений профессионально-технического образования с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) для высокотехнологичных производств; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью. Планируется повысить качество подготовки выпускников в учреждениях общего среднего образования: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу в глобальной компьютерной сети Интернет. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования. 33. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В регионе осуществляют деятельность 12 библиотек, 6 учреждений культуры клубного типа, 5 музеев, 3 детские школы искусств. 34. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; сохранение культурного наследия региона; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру; укрепление материальной базы учреждений культуры. В сфере культуры планируется проведение модернизации здания дома культуры в г.п. Болбасово, строительство наружной теплотрассы к зданию дома культуры в г.п. Болбасово, капитальный ремонт с модернизацией государственного учреждения образования (далее - ГУО) "Оршанская детская школа искусств N 3" в г. Барани, оснащение пожарной сигнализацией ГУО "Оршанская детская школа искусств N 1" в г. Орше, завершение капитального ремонта с модернизацией здания библиотеки им. Пушкина, капитальный ремонт с модернизацией городского дворца культуры по проспекту Текстильщиков, капитальный ремонт с модернизацией здания мемориального музея им. К.С.Заслонова в г. Орше. 35. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения региона и обеспечение их медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами увеличилась с 21,3 до 23 на 10 тыс. населения. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1,3 тыс. населения). Обеспеченность больничными койками составляет 7,5 койки на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек, бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 11,3 тыс. жителей (норматив - 1 бригада на 12 тыс. жителей). 36. В 2012 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий: в 2012 году - реконструкция здания терапевтического корпуса УЗ "ОЦП" структурного подразделения городской больницы N 1 им. Семашко по ул. Комсомольской, реконструкция здания бывшей фабрики "Труд" под диагностический центр и станцию переливания крови по переулку Музейному, завершение реконструкции здания УЗ "ОЦП" структурного подразделения городского родильного дома по ул. Короткевича, завершение работ по текущему ремонту отделения реабилитации УЗ "ОЦП" структурного подразделения городской больницы N 3, модернизация сетей электроснабжения, установка автоматической пожарной сигнализации, текущие ремонты структурных подразделений; в 2013 году - завершение реконструкции здания терапевтического корпуса УЗ "ОЦП" структурного подразделения городской больницы N 1 им. Семашко по ул. Комсомольской, капитальный ремонт здания лечебного корпуса городской больницы N 2 по ул. З.Космодемьянской, благоустройство прибрежной территории УЗ "ОЦП" структурного подразделения городской больницы N 3, текущий ремонт структурных подразделений; в 2014 году - текущий ремонт структурных подразделений; в 2015 году - строительство поликлиники на 500 посещений в смену в новом микрорайоне. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий: закупка для государственных учреждений здравоохранения лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники; внедрение технологий раннего выявления онкологических заболеваний и их лечения. Приоритетным направлением является увеличение экспорта медицинских услуг. Планируется к 2015 году увеличить его в 2,5 раза. 37. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения г. Барани и г.п. Болбасово; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва; использование передовых технологий в спортивной подготовке с целью повышения результативности участия спортсменов в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. 38. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии региона; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА39. Главными задачами развития промышленности региона в 2011 - 2015 годах станет повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 40. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций региона на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности региона установлены согласно приложению 5. 41. В основной промышленный круг региона входят 29 организаций, в том числе 19 организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, 8 организаций, находящихся в коммунальной собственности, 2 юридических лица без ведомственной подчиненности. 42. К крупнейшим организациям региона относятся предприятия концерна "Беллегпром", государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Их доля составляет около 72,0 процента объема производства по региону. 43. Наибольшее влияние на показатели работы промышленного комплекса региона оказывают результаты деятельности организаций, осуществляющих производство легкой и пищевой промышленности (удельный вес - 61,0 процента в общем объеме производства региона). 44. В промышленном комплексе будет продолжена реализация мероприятий, направленных на коренную реконструкцию производств, обновление активной части основных фондов и внедрение новых современных технологий. Проект стратегии развития РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на 2010 - 2015 годы предусматривает закупку и установку 831 единицы технологического оборудования, что позволит предприятию выйти на технический уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, обеспечить увеличение объемов переработки льноволокна. Особое положение при проведении технического переоснащения производства занимает замена и дополнительная установка 107 единиц отделочного оборудования в отделочной фабрике, перерабатывающей суровые ткани производства фабрик N 2 и N 3, в результате чего удельный вес бытовых тканей с заключительными видами отделки в общем объеме их выпуска увеличится с 11,6 процента в 2009 году до 33,5 процента в 2017 году. При этом объем гладкокрашеных тканей возрастет в 2012 году по сравнению с 2009 годом в 3,3 раза и составит 5,1 млн. погонных метров, тканей с цифровой печатью до 180 тыс. погонных метров, в 2012 году внедрится технология ротационной печати. Увеличение начиная с 2010 года объема выпуска бытовых тканей с умягчающей отделкой до 3,15 млн. погонных метров в год позволит повысить их привлекательность для потребителей. 45. ЗАО ПТФ "Свiтанак" работает с уже сформированным и достаточно известным брендом "АРТУС". Соответственно определяемая на 2011 - 2015 годы стратегия является стратегией углубленного проникновения на рынки Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). В 2011 - 2015 годы предприятие планирует ежегодно разрабатывать и внедрять в производство более 300 моделей. Обновление продукции в объеме составит 80,0 процента. РУП "Оршанская фабрика художественных изделий" планирует разработать новые методы технологической обработки узлов деталей одежды, внедрить новые, более художественные модели. Все это позволит повысить конкурентоспособность товаров собственного производства, а также увеличить выпуск продукции собственного производства. В 2015 году темп роста объемов производства по основным группам товаров-представителей планируется достичь не менее 170,0 процента к 2010 году. 46. Для сохранения занятых позиций на внутреннем и внешнем рынках, роста экспортных поставок продолжится техническое переоснащение организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов. На 2011 - 2015 годы ОАО "Оршанский молочный комбинат" запланированы следующие мероприятия. В 2011 году будет завершена реконструкция компрессорной головного предприятия. Будет приобретена линия по производству кисломолочных продуктов, что позволит увеличить объем производства потребительских товаров. На 2013 - 2014 годы запланирован к реализации инвестиционный проект по организации производства детского питания. На 2011 - 2012 годы ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" планируется реконструкция и техническое перевооружение цеха детского питания с приобретением и вводом в эксплуатацию нового оборудования фирмы "Zacmi" (Италия). С данной фирмой уже заключен контракт на поставку оборудования. Внедрение данного оборудования позволит увеличить производственные мощности цеха до 10 млн. условных банок в год, использовать наряду с традиционной алюминиевой банкой стеклянную тару белорусского производства, организовать расфасовку питания в тару различного объема (от 90 граммов до 220 граммов), изготавливать гомогенизированные консервы и расширить круг потребителей за счет других возрастных групп. В конечном итоге это позволит повысить конкурентоспособность детского питания, расширить ассортимент продукции и увеличить объемы реализации, в том числе за пределы Республики Беларусь. В перспективе на 2011 - 2015 годы планируется строительство нового мясо-жирового комплекса. 47. В период с 2006 по 2010 год построено и сдано в эксплуатацию 168136 кв. метров жилья, в том числе многоквартирных жилых домов - 104594 кв. метра и индивидуального жилищного строительства - 63542 кв. метра. Сдано в эксплуатацию 27 многоквартирных жилых домов, в которых построено 1805 квартир. С 2009 года ведется строительство жилых домов первой очереди микрорайона "Заднепровье-3" в г. Орше. В 2011 году начата застройка второй очереди микрорайона "Заднепровье-3". В связи с этим есть необходимость в строительстве 2 детских садов и средней общеобразовательной школы. Будет продолжено строительство объектов здравоохранения и социально-культурного и бытового обслуживания. На 2012 - 2015 годы запланированы реконструкция здания терапевтического корпуса УЗ "ОЦП" структурного подразделения городской больницы N 1 им. Семашко и фабрики "Труд" под диагностический центр и станцию переливания крови, строительство двух бань в микрорайонах "Западная" и "Заднепровье", строительство двух детских садов и общеобразовательной школы и др. 48. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в регионе определены согласно приложению 6. 49. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа; развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей. 50. Уверенными темпами в 2006 - 2010 годах развивалась сфера услуг г. Орши, прежде всего услуги связи, физической культуры и спорта, туристические и бытовые. В структуре платных услуг населению по-прежнему преобладают транспортные и жилищно-коммунальные услуги, которые занимают более 50,0 процента от всего объема платных услуг г. Орши. За 2006 - 2010 годы в 2,7 раза увеличился объем бытовых услуг. Улучшению качества предоставляемых населению г. Орши услуг способствовало внедрение нормативов государственных социальных стандартов. 51. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг региона определены согласно приложению 7. 52. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 53. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 54. С целью развития транспортной инфраструктуры предусматривается создание международного мультимодального логистического центра на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". На территории логистического центра планируется разместить складские здания, площадки для хранения грузов, бизнес-центр, кафе, гостиницу. 55. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 56. В 2011 - 2015 годах торговая сеть региона будет расширяться за счет строительства торговых центров и магазинов шаговой доступности, реконструкции действующих магазинов с увеличением торговых площадей. Будет продолжена работа по вовлечению субъектов малого предпринимательства в развитие торговой инфраструктуры региона. 57. В 2012 году обществом с дополнительной ответственностью "Копеечка" планируется ввести в эксплуатацию торговый центр по ул. Мира торговой площадью 3,7 тыс. кв. метров. Планируется строительство магазинов: ЗАО "Мерком" по ул. Соляникова торговой площадью 650 кв. метров (ввод в эксплуатацию - 2013 год); частным торговым унитарным предприятием (далее - ЧТУП) "Антонов В.А." по ул. Могилевской торговой площадью 200 кв. метров (ввод в эксплуатацию - 2015 год). В целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 58. Продолжится работа по упорядочению деятельности рынков региона, улучшению на них условий для торгующих и покупателей, включая условия, позволяющие реализовать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. 59. В 2011 - 2015 годах в регионе планируется открытие 7 объектов общественного питания. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы ранее закрытых объектов, в том числе открытия объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни. Транспортным республиканским унитарным предприятием "Минское отделение Белорусской железной дороги" в 2011 году планируется открытие буфета на 40 мест. КСУП "Гостиница-Орша" запланирована реконструкция диско-бара на 120 мест в здании бывшего профилактория РУПТП "Оршанский льнокомбинат" (ввод в эксплуатацию - 2012 год). В г.п. Болбасово ИП Елоновым В.В. осуществляется реконструкция кафе на 30 мест (ввод в эксплуатацию - 2013 год). На площадях Ледового дворца по ул. Ленина в 2014 году планируется ввод в эксплуатацию ресторана на 100 мест, буфета на 40 мест, бильярд-бара на 60 мест и бара на 30 мест. ЧТУП "Антонов В.А." планируется строительство кафе на 20 мест по ул. Могилевской (ввод в эксплуатацию - 2015 год). Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 60. Деятельность субъектов сферы услуг г. Орши будет направлена в текущей пятилетке на обеспечение потребности населения в широком спектре высококачественных услуг. Дальнейшее развитие получат услуги, определяющие качество жизни человека (услуги образования, медицинские, бытовые и др.). Продолжится развитие производственных услуг, связанных с обслуживанием отраслей народного хозяйства. 61. Основными направлениями развития сферы транспортных услуг будут создание оптимальных условий для мобильности населения, дальнейшая оптимизация маршрутной сети, повышение уровня безопасности, обновление подвижного состава. Во всех автобусах предполагается установка речевых информаторов, на городских остановках - информационных табло. В сфере службы быта на более качественном уровне будет обеспечено выполнение норматива социального стандарта по видам услуг. Намечено ускоренное развитие услуг проката, ремонта сложнобытовой техники, швейных изделий и др. Приоритетными направлениями развития Оршанского отделения Витебского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" будут модернизация технологии на основе современных информационных технологий, автоматизация и механизация процессов обработки почтовых отправлений, поэтапный переход от ручной сортировки почтовых отправлений к их автоматизированной обработке, повышение уровня технической оснащенности организаций почтовой связи, открытие почтовых отделений связи в новых микрорайонах г. Орши. 62. В 2011 - 2015 годах в регионе планируется открытие не менее 35 объектов бытового обслуживания. Продолжится работа по вовлечению субъектов малого предпринимательства в развитие сети объектов службы быта региона. 63. В 2011 - 2015 годах в регионе прогнозируется рост объема оказанных населению бытовых услуг в 2,5 раза к 2010 году. Планируется активизация работы по расширению перечня видов предоставляемых услуг, совершенствованию форм и методов обслуживания. Развитие получат услуги автосервиса, проката, химической чистки и крашения, ремонта и строительства жилья, ремонта бытовых машин и приборов. Планируется увеличение объемов услуг, предоставляемых "на дому" у заказчика: парикмахерские услуги, услуги по ремонту автотранспорта (компьютерная диагностика), бытовых машин и приборов и др. Продолжится работа по созданию возможности получения бытовых услуг в одном месте по типу "мультисервис". Работа в данном направлении будет осуществляться коммунальным унитарным предприятием бытового обслуживания населения Оршанского городского исполнительного комитета. Запланировано техническое перевооружение действующих объектов службы быта, повышение квалификации работников. 64. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства региона в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 65. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов. 66. Развитие сферы жилищно-коммунальных услуг будет направлено на создание комфортных условий проживания населения, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечения горожан комплексом коммунальных услуг в соответствии с социальными стандартами. 67. Будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий с целью увеличения их доли с 59,4 процента в 2010 году до 65 процентов к 2015 году, по устройству и восстановлению сетей уличного освещения для увеличения процента освещенных улиц до 85. 68. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в регионе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка региона на 2011 - 2015 годы. Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 10 раз. 69. Развитию услуг по вопросам бизнеса, управления предприятием, маркетинга, менеджмента будет способствовать создание в 2012 году бизнес-инкубатора. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА70. Средняя численность работников, занятых на малых предприятиях в 2009 году, составила 7156 человек (в 2008 году - 5742 человека), в 2010 году - 6977 человек. Численность индивидуальных предпринимателей на 1 января 2010 г. составила 3729 человек и их наемных работников 415 человек (на 1 января 2009 г. - 4415 человек и их наемных работников - 468 человек). Снижение численности индивидуальных предпринимателей в основном обусловлена их переходом в иные организационно-правовые формы. Отраслевая структура малого предпринимательства неоднородна. Наибольшее количество малых предприятий занято в торговле и общественном питании - 34,9 процента, на транспорте - 15,0 процента, промышленности - 10,5 процента, строительстве - 7,4 процента. Удельный вес поступлений платежей в бюджет от субъектов малого предпринимательства за 2010 год составил 9,43 процента, индивидуальных предпринимателей - 7,99 процента. Удельный вес выручки, полученной в 2010 году малыми предприятиями, составил 9,4 процента. 71. В следующей пятилетке предстоит решить ряд проблем, существующих в сфере предпринимательства. Устойчивое развитие данного сектора экономики будет осуществляться на основе реализации государственной политики по созданию организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих субъектам малого и среднего предпринимательства равные права и возможности в приобретении финансовых, материально-технических, информационных и других ресурсов и услуг, стимулированию развития предпринимательства в малых городских поселениях. Государственная политика поддержки и развития малого и среднего предпринимательства будет способствовать устойчивому развитию предпринимательства в г. Орше, а также г. Барани и г.п. Болбасово. Для оказания всесторонней поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства будет развиваться коммунальное консалтинговое унитарное предприятие "Оршанский региональный центр поддержки предпринимательства", расширится перечень видов оказываемых услуг (разработка бизнес-планов развития организаций и инвестиционных бизнес-планов, юридические консультации ИП и юридическим лицам, оказание услуг по оценке недвижимости, проведение учебы по охране труда и технике безопасности, оказание риэлтерских услуг и др.). 72. Показатели предпринимательской деятельности в регионе определены согласно приложению 8. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ73. Инновационное развитие в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. В перечень важнейших проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. N 669 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 64, 5/33864), включены 3 проекта промышленных предприятий г. Орши: "Развитие РУПТП "Оршанский льнокомбинат" на 2010 - 2015 годы с учетом технического перевооружения", "Организация производства современного режущего инструмента из быстрорежущих сталей и твердого сплава, в том числе сборного" и "Организация производства современного высокоточного вспомогательного инструмента для токарных станков с числовым программным управлением и обрабатывающих центров" на ОАО "Оршанский инструментальный завод". 74. В 2011 - 2015 годах планируется: ОАО "Станкозавод "Красный борец" будут реализованы задания по разработке и внедрению системы автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления корпусных деталей на машиностроительных предприятиях Витебской области; ОАО "Оршанский инструментальный завод" будут реализованы задания по разработке и освоению производства патронов для чистового растачивания внутренних поверхностей. 75. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования на региональном уровне планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений, активизация сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений, Национальной академии наук Беларуси с организациями региона; создание оптимальных условий для привлечения иностранных инвестиций, включая постоянное информирование иностранных инвесторов об условиях хозяйственной деятельности на территории региона, включая свободную экономическую зону "Витебск"; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ76. В 2011 - 2015 годах в регионе предстоит освоить свыше 1730,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по региону определены согласно приложению 9, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по региону в ценах 2010 года - согласно приложению 10. Важнейшие инвестиционные проекты региона и их характеристика приведены согласно приложению 11. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в 2011 - 2015 годах планируются в объеме 81 млн. долларов США. Определены основные направления развития инвестиционной и инновационной деятельности: внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами; реализация инвестиционных проектов по модернизации организаций мясо-молочной отрасли; приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; создание транспортно-логистического центра; реализация инвестиционных проектов по строительству в организациях жилищно-коммунального хозяйства мини-ТЭЦ и энергоисточников на местных видах топлива; строительство качественного и доступного жилья, внедрение новых конструкций зданий; расширение инфраструктуры розничной торговой сети, в том числе строительство торгового центра; максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот вторичного сырья. 77. Продолжатся работы по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы. Будет продолжена реконструкция здания фабрики "Труд" под диагностический центр и станцию переливания крови УЗ "ОЦП" по переулку Музейному, спортивного комплекса по ул. Перекопской. В 2012 году будет начато строительство детского ясли-сада на 230 мест с бассейном в микрорайоне N 5 в г. Орше. В микрорайоне "Заднепровье-3" планируется построить детский сад и общеобразовательную школу. Планируется реконструкция объектов здравоохранения, в том числе здания терапевтического корпуса УЗ "ОЦП" структурного подразделения городской больницы N 1 им. Семашко по ул. Комсомольской, реконструкция моста через реку Днепр по ул. Бобкова, строительство бань в микрорайонах "Западная" и "Заднепровье". 78. С участием иностранного капитала начнется реализация проекта "Строительство и развитие транспортно-промышленно-логистического центра оптовой торговли международного значения "BeiExpoLog" на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". 79. Планируется привлечение шведского капитала для строительства предприятия по производству электроэнергии и тепла из свалочного газа на полигоне твердых бытовых отходов в г. Орше. 80. Основным направлением развития ОАО "Оршасырзавод" станет техническое переоснащение участков по производству сыра плавленого, мороженого, компрессорного участка. Дальнейшее развитие производства плавленых сыров направлено на улучшение качества выпускаемого продукта, обеспечение разнообразия вкусового ассортимента, совершенствование фасовки и упаковки. Приобретение новой линии по производству мороженого в вафельных стаканах и рожках взамен существующей позволит увеличить выпуск мороженого, разнообразить упаковку и расфасовку порций, улучшить качество продукции. Учитывая стопроцентный износ оборудования компрессорного участка и экологическую опасность данного объекта, будет произведена замена аммиачных компрессоров на автономные фреоновые установки. Расчетная экономия электроэнергии составит 70 киловатт-час. После проведенной реконструкции в здании компрессорного участка планируется разместить участок для производства сыра твердого сычужного. В 2013 году планируется приобрести современное оборудование для производства твердых сычужных сыров. 81. В рамках технического переоснащения ОАО "Оршанский молочный комбинат" будет завершена реконструкция компрессорной головного предприятия. Реализация проекта позволит повысить удельную холодопроизводительность одного квадратного метра площади холодильной установки более чем в 2 раза, экономия электроэнергии составит 2161 тыс. киловатт-час в год. Планируется приобретение новой линии по производству молока с увеличенным сроком годности, что позволит расширить географию сбыта, увеличить выпуск продукции, обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов. Будет произведена замена линии по производству кисломолочной продукции, приобретена линия по производству творога и сепаратора для производства мягкого творога. С целью увеличения производственных мощностей по переработке сырья, наращивания темпов по производству молочной продукции и удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем рынках планируется строительство цеха сухих молочных продуктов. Реализация данного проекта позволит увеличить переработку, а также даст возможность перенаправить сырье для производства наиболее востребованных и рентабельных видов продукции. Сушка сыворотки, которая остается после переработки молока, позволит наладить фактически безотходное производство продукции, решить экологические проблемы с утилизацией производственных отходов. Сухая сыворотка является сырьем для пищевой, фармакологической промышленности, а также используется для изготовления заменителя цельного молока в животноводстве. Она востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 82. Реализация инвестиционного проекта по реконструкции существующего производства консервов для детей ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" позволит увеличить производственные мощности по выпуску мясных консервов для детей до 10 млн. условных банок в год, производить консервы лечебно-профилактического и функционального назначения, обогащенные витаминами и балансовыми веществами, для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Предприятие будет иметь возможность выпускать консервы для детей как в алюминиевой банке, так и в стеклянной, которая производится в Республике Беларусь. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ83. Целью внешнеэкономической деятельности региона в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами региона установлен согласно приложению 12. 84. В соответствии с Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840), объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям региона должен составить в 2015 году не менее 69 млн. долларов США. 85. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на получение организациями мясо-молочной отрасли ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза, развитие современных производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж. Показатель по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью в поставках товаров мясо-молочной отрасли планируется довести до 60 - 70 процентов. 86. В целом по г. Орше объем экспорта планируется обеспечить на уровне 207,5 млн. долларов США (рост в 2,1 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 80 млн. долларов США (рост в 2,5 раза). Доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, в экспорте региона составит около 60,0 процента, в коммунальной собственности - около 30,0 процента, негосударственных юридических лиц - свыше 10,0 процента. Структура экспорта предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности, будет определяться в основном мясо-молочной продукцией (97,0 процента всех экспортных поставок). В основном это сухое молоко, казеин, масло животное, сыры твердые, мясо, мясные консервы. Экспорт негосударственных юридических лиц будет ориентирован преимущественно на вывоз одежды, тканей технического назначения, труб шахтных вентиляционных, туристического и пожарного снаряжения, изделий деревообработки. Основными торговыми партнерами региона останутся Российская Федерация - 58,0 процента от всего объема товарооборота, Польша, Италия, Германия, Турция - 4 - 5 процентов. В 2015 году в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом увеличатся поставки продукции в Российскую Федерацию, Германию, Польшу, Прибалтику. В 1,5 - 2 раза планируется обеспечить рост экспорта товаров в Италию, Турцию, Великобританию, Чехию, Швецию, Францию и другие страны. Продолжится расширение экспорта в страны СНГ, в первую очередь в Украину, Казахстан, Азербайджан, Молдову, Узбекистан. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта в странах Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. 87. Экспорт услуг региона планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом, из них строительных услуг - в 2,2 раза, в сфере здравоохранения - в 2,0 раза, транспортных - в 1,8 раза, туристических - в 1,5 раза. Продолжится развитие экспорта услуг в сфере туризма: познавательного, экологического, оздоровительного, спортивного, паломнического, транзитного. Дальнейшее развитие экспорта услуг будет достигнуто за счет реализации экспортного потенциала организаций, не имеющих ведомственного подчинения, освоения экспорта новых видов услуг (информационных и компьютерных, научно-технических). ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ88. Главной целью развития г. Барани и г.п. Болбасово является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 89. В 2011 - 2015 годах будет продолжено дальнейшее развитие г. Барани и г.п. Болбасово с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие г. Барани и г.п. Болбасово определено согласно приложению 13. В развитии г. Барани и г.п. Болбасово ставятся задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, общественное питание); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение). 90. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в г. Барани и г.п. Болбасово не превысит 1,2 процента, ежегодно будет создаваться не менее 100 новых рабочих мест. Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 37,7 процента и составит 84 субъекта хозяйствования. 91. Продолжится работа по созданию и развитию новых организаций в г. Барани: будет создано новое производство швейных изделий (частное производственно-торговое унитарное предприятие "БелРосЛегПром"), производство осветительного оборудования (совместное общество с ограниченной ответственностью "ДжиВиЭй Лайтинг"). Получат развитие за счет расширения мебельное (частное торгово-производственное унитарное предприятие "Артель Люкс") и швейное (частное производственно-торговое унитарное предприятие "МодельЯ") производства. Будут созданы новые торговые предприятия и предприятия в сфере услуг. 92. В г.п. Болбасово в 2011 году планируется открытие парикмахерского салона и реконструкция магазина N 4 ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат", в 2012 году предполагается открыть торговый павильон площадью 70 кв. метров по продаже продуктов питания и магазин площадью 36 кв. метров, торгующий промышленными товарами ОАО "Брестский чулочный комбинат", в 2013 году - кафе на 30 посадочных мест. 93. В 2011 - 2015 годах в г.п. Болбасово запланировано строительство 3 многоквартирных жилых домов на 35 - 40 квартир. Общий жилищный фонд поселка вырастет на 7,1 процента и составит 90,1 тыс. кв. метров. В г. Барани планируется построить 4 жилых дома. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА94. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в г. Орше приведены согласно приложению 14. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 95. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в г. Орше ставятся следующие задачи: строительство и реконструкция 4 объектов водоснабжения и 2 - водоотведения; выполнение работ по тампонажу 1 бездействующей скважины для предотвращения загрязнения подземных вод; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, на 30 процентов; строительство полигона твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), линии сортировки ТКО на полигоне г. Орши для снижения вредного воздействия на окружающую среду. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ96. В 2011 - 2015 годах экономика региона сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития региона. 97. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в регионе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития региона определены согласно приложению 15. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+---------------+------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ +0,5 ¦ -0,5 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦ - ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦107,1 ¦110,0 ¦100,0¦115,0¦117,0¦129,0¦ 191,0 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 0,01 ¦ 2,5 ¦ 5,0 ¦ 7,0 ¦12,0 ¦22,0 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦119,5 ¦127,0 ¦114,2¦118,6¦120,0¦121,6¦ - ¦ ¦<1> и услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ млн. долларов ¦ 23,5 ¦ 32,2 ¦38,2 ¦48,3 ¦59,6 ¦69,4 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Розничный ¦ процентов ¦116,5 ¦116,7 ¦111,0¦112,0¦113,0¦113,5¦ 186,1 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем реализации¦ процентов к ¦114,8 ¦150,0 ¦120,0¦118,5¦118,0¦118,0¦ 297,0 ¦ ¦платных услуг ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦ 37,4 ¦ 59,0 ¦66,0 ¦66,0 ¦66,0 ¦66,0 ¦ 176,5 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1386,2¦ 2597 ¦3254 ¦3970 ¦4700 ¦5500 ¦ 397,0 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА-----------------+---------------+-----T------+----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+----+-----+----+----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+---------------+-----+------+--------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+---------------+-----T------+----T-----+----T----+----------+ ¦Денежные доходы ¦ тыс. рублей ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Рост реальных ¦ процентов к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦денежных доходов¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1031 ¦ 1849 ¦2317¦2826 ¦3320¦3885¦ 377,0 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦ Образование ¦ +----------------+---------------+-----T------+----T-----+----T----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1160 ¦ 1188 ¦1203¦1270 ¦1264¦1261¦ 109 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1033 ¦ 1033 ¦1070¦1108 ¦1108¦1108¦ 107 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 930 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦учреждениями ¦ мест ¦ - ¦ - ¦230 ¦ 230 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+---------------+-----T------+----T-----+----T----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 78 ¦ 75,2 ¦75,4¦75,4 ¦75,7¦ 76 ¦ 96,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦238,5¦248,6 ¦250 ¦250,5¦252 ¦254 ¦ 106,5 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполком), на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек на ¦ 23 ¦ 22,9 ¦ 23 ¦23,5 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 104,4 ¦ ¦врачей по ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региона, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Ввод в действие:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 270 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦амбулаторно- ¦ посещений в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦500 ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+---------------+-----T------+----T-----+----T----+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦37,4 ¦ 59,0 ¦66,0¦66,0 ¦66,0¦66,0¦ 176,5 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров на ¦20,4 ¦ 20,9 ¦21,2¦21,5 ¦21,9¦22,3¦ 109,3 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------+ ¦в городских ¦ кв. метров на ¦20,4 ¦ 20,9 ¦21,2¦21,5 ¦21,9¦22,3¦ 109,3 ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------------+-----+------+----+-----+----+----+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА--------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦132,7¦132,5 ¦132,3¦132,5¦132,7¦133,5¦ 100,6 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦132,5¦132,3 ¦132,1¦132,3¦132,5¦133,3¦ 100,6 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦99,8 ¦ 99,8 ¦99,8 ¦99,8 ¦99,8 ¦99,8 ¦ - ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 100,0 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦ ¦-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА--------------+----------+-----T------+------+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----T-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦60719¦59850 ¦60200 ¦60550¦60800¦60800¦ 100,1 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦60064¦59300 ¦59500 ¦59800¦60000¦60000¦ 99,9 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Процент к ¦процентов ¦98,9 ¦ 99,1 ¦ 98,8 ¦98,8 ¦98,7 ¦98,7 ¦ 99,8 ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦16704¦16100 ¦16000 ¦16000¦16100¦16100¦ 96,4 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦43360¦43200 ¦43500 ¦43800¦43900¦43900¦ 101,3 ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 118,2 ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦2782 ¦ 2800 ¦ 2250 ¦2100 ¦1950 ¦1800 ¦ 64,7 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ - ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ценах¦ценах ¦ценах¦ценах¦ценах¦ценах¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦ ¦ ¦ +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦114,1¦112,0 ¦110,0¦108,0¦109,0¦110,0¦ 159,5 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦10,1 ¦ 23,0 ¦25,0 ¦27,5 ¦32,0 ¦37,0 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦115,0¦113,2 ¦111,0¦109,0¦110,0¦111,0¦ 167,2 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦2782 ¦ 2800 ¦2500 ¦2300 ¦2000 ¦1820 ¦ 65,4 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦+0,5 ¦ -0,5 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,9 ¦ 7,0 ¦10,2 ¦12,6 ¦14,5 ¦17,9 ¦ 942,1 ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ-----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦63,4 ¦ 90 ¦94,5 ¦99,2 ¦104,1¦109,3¦ 172,4 ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к ¦104,4¦141,9 ¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦ 100,6 ¦ ¦и капитального ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦21,3 ¦ 14,7 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦30,3 ¦ 19,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 299 ¦ 150 ¦ 140 ¦ 130 ¦ 120 ¦ 110 ¦ 36,8 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 1,4 ¦ -2,0 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РЕГИОНА----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 71,4 ¦ 72,2 ¦ 72,3 ¦ 72,3 ¦ 72,2 ¦ 72,2 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 2140 ¦ 2280 ¦ 1830 ¦ 1700 ¦ 1580 ¦ 1450 ¦ 67,8 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 262 ¦ 255 ¦ 205 ¦ 185 ¦ 175 ¦ 165 ¦ 63,0 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 1368 ¦ 1510 ¦ 1200 ¦ 1100 ¦ 1000 ¦ 900 ¦ 65,8 ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем перевозок¦ тыс. тонн ¦678,1 ¦759,5 ¦850,6 ¦952,7 ¦1067,0¦1195,0¦ 176,2 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Грузооборот ¦ тыс. т·км ¦48784 ¦54638 ¦61195 ¦68538 ¦76763 ¦85974 ¦ 176,2 ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем перевозок¦ человек ¦16508 ¦18819 ¦21454 ¦24457 ¦27881 ¦31785 ¦ 192,5 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Пассажирооборот¦ пас.-км ¦107254¦122269¦139387¦158901¦181147¦206508¦ 192,5 ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦116,5 ¦116,7 ¦111,0 ¦112,0 ¦113,0 ¦113,5 ¦ 186,1 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 5,1 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,5 ¦ 4,4 ¦ 4,3 ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦ 94,9 ¦ 95,3 ¦ 95,3 ¦ 95,5 ¦ 95,6 ¦ 95,7 ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 560 ¦ 590 ¦ 595 ¦ 597 ¦ 602 ¦ 620 ¦ 110,7 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. метров¦ 48,8 ¦ 50,4 ¦ 51,4 ¦ 51,9 ¦ 53,4 ¦ 77,4 ¦ 158,6 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦ 411 ¦ 424 ¦ 461 ¦ 465 ¦ 484 ¦ 600 ¦ 146,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦115,4 ¦112,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦110,0 ¦110,5 ¦ 162,5 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 141 ¦ 144 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦ 155 ¦ 109,9 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число мест в ¦ мест ¦ 9037 ¦ 9203 ¦ 9353 ¦ 9403 ¦ 9453 ¦11810 ¦ 130,7 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 23,8 ¦ 25,1 ¦ 26,2 ¦ 26,6 ¦ 26,9 ¦ 45 ¦ 189,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦114,8 ¦150,0 ¦120,0 ¦118,5 ¦118,0 ¦118,0 ¦ 297,0 ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 236 ¦ 242 ¦ 249 ¦ 256 ¦ 263 ¦ 271 ¦ 114,8 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 8 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦27,4 ¦ 27,9 ¦28,4¦28,9¦29,4¦30,0¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 835 ¦ 899 ¦950 ¦1000¦1050¦1100¦ 131,7 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 140,0 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦5600 ¦ 5000 ¦4800¦4600¦5100¦5600¦ 100,0 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦6977 ¦ 7500 ¦7900¦8300¦8500¦8500¦ 121,8 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦11,5 ¦ 12,5 ¦13,1¦13,7¦14,0¦14,0¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РЕГИОНУ--------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----T-----+----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦ 222 ¦244,2 ¦244,2¦280,8¦328,5¦424 ¦ 191,0 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦107,1¦ 110 ¦ 100 ¦ 115 ¦ 117 ¦129 ¦ 191,0 ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Объем ¦млн. долларов¦0,01 ¦ 7,8 ¦13,2 ¦18,5 ¦25,0 ¦35,0¦350 000,0 ¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Из них прямые¦млн. долларов¦ - ¦ 6,2 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 29 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+----+----------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕГИОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+-----------+-----------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦2015 году ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦млн. рублей¦222002¦244200¦244200¦280800¦328540¦424000¦ 191,0 ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млн. рублей¦34127 ¦34300 ¦34000 ¦33000 ¦32200 ¦31500 ¦ 92,3 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млн. рублей¦15083 ¦15100 ¦15000 ¦14500 ¦14000 ¦13500 ¦ 89,5 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦средства местных ¦млн. рублей¦19044 ¦19200 ¦19000 ¦18500 ¦18200 ¦18000 ¦ 94,5 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦собственные ¦млн. рублей¦103574¦109680¦109880¦128400¦153280¦198900¦ 192,0 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦средства населения¦млн. рублей¦11056 ¦12200 ¦12200 ¦13300 ¦14580 ¦15400 ¦ 139,3 ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦кредиты банков ¦млн. рублей¦62559 ¦68820 ¦68920 ¦84020 ¦101640¦134580¦ 215,1 ¦ ¦(без кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦иностранные ¦млн. рублей¦ 1401 ¦ 8800 ¦ 8800 ¦10120 ¦12840 ¦25520 ¦ 1821,6 ¦ ¦источники - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в том числе ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из них кредиты ¦млн. рублей¦ 361 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦прочие источники ¦млн. рублей¦ 9285 ¦10400 ¦10400 ¦11960 ¦14000 ¦18100 ¦ 194,9 ¦ ¦------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 11 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-------------------+-----------+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------------+----------+------------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦ Республики ¦реализации,¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ Беларусь и ¦ годы ¦ответственные ¦всего ¦ ¦ ¦собственных¦ банков ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦ инвестиционного ¦ ¦за реализацию ¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств +-----+--------+ прочих +------+-----------+ единиц ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредитов¦ ¦всего ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Оршанский молочный комбинат" ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----T--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Завершение ¦ 2011 ¦ГО "Витебский ¦ 6100 ¦ ¦ ¦ ¦6100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции ¦ ¦концерн "Мясо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компрессорного ¦ ¦ молочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участка" ¦ ¦ продукты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Приобретение ¦ 2012 ¦ ¦ 6500 ¦ ¦ ¦ ¦6500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦линии питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦ 2012 ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦участка по приемке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Организация ¦ 2013 ¦ ¦23000 ¦ ¦ ¦ ¦23000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦производства сухих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Приобретение ¦ 2013 ¦ ¦ 4800 ¦ ¦ ¦ 4800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦линии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кисломолочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Приобретение ¦ 2014 ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦линии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сепаратора для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого творога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Оршасырзавод" ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----T--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Техническое ¦ 2011 ¦ГО "Витебский ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ ¦2300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоснащение ¦ ¦концерн "Мясо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участка по ¦ ¦ молочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ продукты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мороженого" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж холодильной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодильной камеры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при участке по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мороженого на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охлаждение; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опций для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экструзионной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мороженого; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж двух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емкостей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составления смеси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мороженого; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мороженого в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стаканчиках и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожках; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение двух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фризеров для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мороженого) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Техническое ¦ 2011 ¦ГО "Витебский ¦ 3094 ¦ ¦ ¦ ¦3094 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоснащение ¦ ¦концерн "Мясо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участка по ¦ ¦ молочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству сыра ¦ ¦ продукты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавленого" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формовочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы "ЧАБ" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колбасных сыров; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж вакуум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦упаковочной машины¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для сыра; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котла для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавления сыра; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства сыра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавленого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦волчка для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измельчения сырья;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомата для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фасовки сыра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавленого в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полимерные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стаканчики; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомата для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фасовки сыра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавленого в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фольгу; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коптильной камеры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 штуки; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емкости для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сыворотки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Замена аммиачных ¦ 2012 ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компрессоров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фреоновые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компрессорном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Проектирование и ¦ 2012 ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перепланировка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компрессорной под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участок по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых сыров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сычужных" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Приобретение ¦ 2013 ¦ ¦ 6500 ¦ ¦ ¦ ¦6500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых сычужных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сыров" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Приобретение ¦ 2014 ¦ ¦ 1600 ¦ ¦ ¦ ¦1600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котла для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавления сыра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Замена паровой ¦ 2015 ¦ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплотрассы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ТЭЦ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Восточная до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплопункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплопункта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----T--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2011 - 2012¦ Комитет по ¦52000 ¦ ¦ ¦ ¦52000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующего ¦ ¦ сельскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ хозяйству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервов для ¦ ¦продовольствию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей с ¦ ¦облисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличением ¦ ¦ГО "Витебский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦концерн "Мясо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей" ¦ ¦ молочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукты" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦Государственное предприятие "Управление капитального строительства г. Орши" ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----T--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2008 - 2012¦ Оршанский ¦7656,3¦ ¦ 7656,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фабрики "Труд" под¦ ¦ городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностический ¦ ¦исполнительный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр и станцию ¦ ¦комитет (далее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переливания крови ¦ ¦- горисполком)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ОЦП" по пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Музейному в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Орша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2008 - 2012¦ ¦ 1220 ¦ ¦ 1220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перекопской 58а" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2012 - 2015¦ ¦88100 ¦ ¦ 88100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапевтического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы N 1 им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Семашко, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комсомольская, 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Орша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦2011 - 2012¦ ¦11551 ¦ ¦ 11551 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ясли-сада¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 230 мест с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейном в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне N 5 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Орша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2013 - 2014¦ ¦29000 ¦ ¦ 29000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моста через реку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Днепр по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бобкова в г. Орша"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦2012 - 2015¦ ¦11500 ¦ ¦ 11500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского сада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Заднепровье-3" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Орша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦2012 - 2013¦ ¦18000 ¦ ¦ 18000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Заднепровье-3" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Орша" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦2012 - 2015¦ ¦ 5200 ¦ ¦ 5200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской бани на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Заднепровье)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦2012 - 2015¦ ¦ 5200 ¦ ¦ 5200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской бани на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Западная)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2008 - 2012¦ ¦2234,8¦ ¦ 2234,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений бани N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под кабинеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицины (2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередь)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦2009 - 2012¦ ¦1064,1¦ ¦ 1064,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений бани N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под кабинеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицины (4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередь)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦ 2012 ¦ ¦381,4 ¦ ¦ 381,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания роддома по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Короткевича, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 в г. Орша (2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оч., 2п)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Завод "Легмаш" ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----T--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Создание ¦2012 - 2015¦ Министерство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦139236¦ 123388 ¦ ¦ ¦совместного ¦ ¦промышленности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия с ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итальянской фирмой¦ ¦ Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Manuli Rubber ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Industries по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукавов высокого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давления (РВД) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базе корпуса N 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания ОАО "Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Легмаш" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦Компания "Vireo Energy AB" ¦ +------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----T--------+----------+------+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦2011 - 2012¦ Компания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16980 ¦ ¦ ¦ ¦установок по ¦ ¦"Vireo Energy ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получению ¦ ¦ AB" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"свалочного газа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оршанском районе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+--------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+------+-----------+------------------ Приложение 12 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РЕГИОНА------------+-------------+-----T------+------+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----T-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦130,1¦123,0 ¦114,0 ¦115,0¦116,0¦112,0¦ 209,5 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦118,0¦128,0 ¦114,0 ¦118,0¦120,0¦121,5¦ 251,0 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦100,1¦150,0 ¦108,0 ¦110,0¦111,0¦112,0¦ 221,5 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦130,2¦120,0 ¦116,0 ¦124,0¦118,0¦123,0¦ 250,5 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦61,3 ¦ 76,5 ¦ 91,8 ¦114,8¦143,4¦ 165 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦20,6 ¦ 28,5 ¦ 34,3 ¦44,2 ¦55,3 ¦64,9 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-2,6 ¦ 3,5 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,2 ¦ 4,5 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 2,9 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 4,5 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 13 РАЗВИТИЕ Г. БАРАНИ И Г.П. БОЛБАСОВО----------------+-----------+------+------+-----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+-----+----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+-----------+------+------+--------------------+----------+ ¦г. Барань ¦ +---------------+-----------+------+------+-----T----+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 3204 ¦ 3204 ¦3210 ¦3215¦3220¦3220¦ 100,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Трудоустроено ¦ человек ¦ 110 ¦ 110 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 63,6 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦ 1026 ¦ 1940 ¦3410 ¦4260¦4480¦5530¦ 582,1 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,2 ¦ 92,3 ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 39 ¦ 42 ¦ 46 ¦ 51 ¦ 56 ¦ 59 ¦ 151,3 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦г.п. Болбасово ¦ +---------------+-----------+------+------+-----T----+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 1419 ¦ 1450 ¦1460 ¦1480¦1500¦1515¦ 106,8 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Трудоустроено ¦ человек ¦ 46 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 65,2 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦ 1166 ¦ 1860 ¦2815 ¦3520¦4250¦5050¦ 433,1 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦1,2 ¦1,2 ¦1,2 ¦ 100,0 ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 119,0 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------- Приложение 14 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В Г. ОРШЕ----------------+----------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+----------------+------+----------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем забора ¦млн. куб. метров¦ 16,9 ¦16,933¦16,967¦17,001¦17,035¦17,069¦ 101,0 ¦ ¦воды из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Водопотребление¦млн. куб. метров¦ 12,7 ¦12,725¦12,75 ¦12,776¦12,801¦12,827¦ 101,0 ¦ ¦(использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сброс сточных ¦млн. куб. метров¦ 12,3 ¦12,324¦12,349¦12,373¦12,398¦12,423¦ 101,0 ¦ ¦вод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поверхностные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦млн. куб. метров¦0,0067¦0,0067¦0,0067¦0,0067¦0,0066¦0,0066¦ 99,0 ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Выбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦3,575 ¦3,582 ¦3,589 ¦3,596 ¦3,604 ¦3,611 ¦ 101,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦передвижных ¦ тыс. тонн ¦ 9,2 ¦9,292 ¦9,384 ¦9,476 ¦9,568 ¦ 9,66 ¦ 105,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦системы ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦оборотного ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦установки для ¦тыс. куб. метров¦ 13 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из отходящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 15 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА------------------------------------+---------------------+----------- ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦ Организационные меры ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Разработка и утверждение прогнозов ¦Организации региона ¦Первый квартал ¦ ¦развития на пять лет по ¦ ¦ 2012 года ¦ ¦подведомственным организациям ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение ¦ ¦ ¦ ¦и реализация: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Управление экономики ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития региона ¦горисполкома, ¦квартал 2011 - ¦ ¦ ¦управления и отделы ¦ 2014 годов ¦ ¦ ¦горисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦бизнес-планов развития на ¦Управления и отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦очередной год по подведомственным ¦горисполкома, ¦ годы ¦ ¦организациям ¦организации региона ¦ (в месячный ¦ ¦ ¦ ¦ срок после ¦ ¦ ¦ ¦ доведения ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦очередной год) ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦комплекса мер по достижению ¦Управления и отделы ¦Первый квартал ¦ ¦годовых параметров прогноза ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦социально-экономического развития ¦организации региона ¦ годов ¦ ¦региона ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦региональной страновой стратегии ¦Управление экономики ¦Первый квартал ¦ ¦развития экспорта ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации региона ¦ годов ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦стратегии по снижению запасов ¦Управление экономики ¦Первый квартал ¦ ¦готовой продукции ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦управления и отделы ¦ годов ¦ ¦ ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации региона ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Управление экономики ¦Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического положения ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦организаций, снижению всех видов ¦управления и отделы ¦ годов ¦ ¦затрат, развязке неплатежей ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации региона ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Управления и отделы ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦горисполкома, ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦организации региона ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 23 мая ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 656 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Управление экономики ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦логистической системы Республики ¦горисполкома, ¦ годы ¦ ¦Беларусь на период до 2015 года, ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦поселковый ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от ¦исполнительный ¦ ¦ ¦29 августа 2008 г. N 1249 ¦комитет, ОАО ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых ¦"Оршанский ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2008 г.,¦авиаремонтный завод" ¦ ¦ ¦N 223, 5/28285) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Программы государственной ¦Управление экономики ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦поддержки малого ¦горисполкома, ¦ годы ¦ ¦предпринимательства в городе Орше, ¦коммунальное ¦ ¦ ¦городе Барани и городском поселке ¦унитарное ¦ ¦ ¦Болбасово на 2010 - 2012 годы, ¦консалтинговое ¦ ¦ ¦утвержденной решением Оршанского ¦предприятие ¦ ¦ ¦городского Совета депутатов от 10 ¦"Оршанский ¦ ¦ ¦августа 2010 г. N 24 (Национальный ¦региональный центр ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦поддержки ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 219, 9/34407) ¦предпринимательства" ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Государственной программы развития ¦Отдел физической ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦культуры, спорта и ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦туризма горисполкома ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 373 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий ¦Управление по труду, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦по обеспечению занятости населения ¦занятости и ¦ годы ¦ ¦региона, росту заработной платы с ¦социальной защите ¦ ¦ ¦увязкой с ростом ¦горисполкома ¦ ¦ ¦производительности труда ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной ¦Управление по труду, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦программы по созданию безбарьерной ¦занятости и ¦ годы ¦ ¦среды жизнедеятельности физически ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 ¦горисполкома ¦ ¦ ¦годы, утвержденной постановлением ¦ ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 1 ноября 2010 г. N ¦ ¦ ¦ ¦1602 (Национальный реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2010 г.,¦ ¦ ¦ ¦N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------------------+---------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Отдел образования ¦ 2011 - 2014 ¦ ¦системы дошкольного образования в ¦горисполкома, ¦ годы ¦ ¦Республике Беларусь на 2009 - 2014 ¦учреждения ¦ ¦ ¦годы, утвержденной постановлением ¦образования региона ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 19 августа 2008 г. N ¦ ¦ ¦ ¦1193 (Национальный реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2008 г.,¦ ¦ ¦ ¦N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------------+---------------------+---------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|