Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Оршанского районного Совета депутатов от 26.12.2011 № 123 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 10 апреля 2012 г. N 9/49253 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Оршанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Оршанского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Оршанского районного Совета депутатов и заместителей председателя Оршанского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель С.Д.Кошкин СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 19.01.2012 УТВЕРЖДЕНО Решение Оршанского районного Совета депутатов 26.12.2011 N 123 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРШАНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), Программы социально-экономического развития Витебской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 6 октября 2011 г. N 122 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 130, 9/45139). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Оршанского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Оршанского районного Совета депутатов от 13 декабря 2006 г. N 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 128, 9/6626), определены цель, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРШАНСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. По результатам работы народнохозяйственного комплекса района за 2006 - 2010 годы обеспечено выполнение заданий пятилетнего плана по основным показателям прогноза социально-экономического развития. Работа промышленной отрасли района в 2006 - 2010 годах была направлена на сохранение имеющегося производственно-технического потенциала, его развитие, повышение качества, конкурентоспособности и рост объема выпуска промышленной продукции. Выполнены задания пятилетки по росту производства промышленной продукции и производства потребительских товаров. За 2006 - 2010 годы темп роста производства промышленной продукции района составил 232,6 процента, что на 70,6 процентного пункта выше параметров Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы. Объем выпуска потребительских товаров за пятилетку увеличится на 40,9 процентного пункта. 6. В течение пятилетки проведены реконструкция деревообрабатывающего производства на открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Оршанский комбинат строительных материалов" и размещение его в городском поселке (далее - г.п.) Копысь и цеха по распиловке древесины в г.п. Ореховск. Предприятием освоено производство европоддонов, клееного щита, погонажных изделий, пиломатериалов обрезных и необрезных. В г.п. Копысь построен и введен в эксплуатацию цех по производству сыров. Цех является обособленным структурным подразделением ОАО "Оршанский молочный комбинат". Ассортимент выпускаемой продукции включает сыры полутвердые: Российский, Голландский, Купаловский, Владимирский, Павловский, Монастырский. Из подсырной сыворотки производится творог альбуминный "Неженка". Освоен новый вид сыра Кантали с малым сроком созревания. На ОАО "Лантан" освоено производство глазурованной керамической посуды - бальзамные бутылки и штофы (полуфарфор), производство сувенирной керамики, комплектов проводов, применяемых в автомобилях. 7. В целях устойчивого развития сельских территорий, мотивации проживания и эффективного использования государственных средств в районе завершена реализация Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339). За период ее реализации развитие аграрного сектора района приобрело достаточно поступательный и динамичный характер. За пять лет увеличен объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 18,3 процента, в том числе в сельскохозяйственных и иных организациях на 33 процента: выполнены установленные Программой социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы задания по производству зерновых и зернобобовых культур, молока, яиц, реализации скота и птицы в живом весе; увеличены в 2010 году в общественном секторе по сравнению с 2005 годом производство зерновых и зернобобовых культур на 42 процента, картофеля в 3,1 раза, молока в 1,46 раза, реализация скота и птицы на 28 процентов. Возросла продуктивность скота и птицы: годовой удой молока от коровы увеличился на 1058 килограммов и составил 4402 килограмма; среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме увеличился на 125 граммов и составил 689 граммов; среднесуточный привес свиней увеличился на 19 граммов и составил 480 граммов. Усилилась концентрация производства скота и птицы в живом весе на комплексах по выращиванию свиней до 99 процентов от всего производства в сельскохозяйственных и иных организациях, комплексе по выращиванию крупного рогатого скота до 46 процентов. В 2006 - 2010 годах районом выполнены все задания по реконструкции и техническому переоснащению животноводческих помещений. В завершении реализации Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы основным направлением в производстве продукции растениеводства является повышение плодородия почв, культуры землепользования, защиты от болезней, сорной растительности, что позволит удовлетворить потребности отрасли переработки в сырье, а отрасли животноводства в собственных кормах. На территории района действуют 15 агрогородков (далее - аг.), завершается реорганизация двух сельскохозяйственных организаций путем присоединения к организациям с более стабильным финансовым положением, обладающим определенным ресурсным потенциалом. Преследуется при этом главная цель - преодоление неэффективного сельского хозяйства и выход на показатели самоокупаемости и самофинансирования. 8. Торговое обслуживание района представлено 142 торговыми объектами (торговая площадь - 8,4 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров (далее - м), 20 объектами общественного питания на 619 посадочных мест. Кроме того, в районе действуют 6 единиц (далее - ед.) передвижной торговой сети Оршанского районного потребительского общества (далее - райпо), 4 автозаправочные станции с мини-магазинами, 3 рынка. Кроме того, по утвержденному графику осуществляется выездная торговля продукцией собственного производства ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный", государственным предприятием "Селекционно-гибридный центр "Заднепровский", ОАО "Экомол". Ведущими предприятиями, осуществляющими торговое обслуживание населения, являются райпо и Оршанский филиал республиканского унитарного предприятия "Витебскоблнефтепродукт", удельный вес товарооборота которых в товарообороте района составляет 31,7 процента и 27 процентов соответственно. Социальные стандарты по обеспеченности населения торговой площадью и общедоступными местами питания районом выполняются. На 1 тыс. населения приходится 280 кв. м торговой площади при нормативе 280 кв. м, в общественном питании - 20 посадочных мест общедоступной сети на 1 тыс. человек при нормативе 19 мест. Из года в год потребительской кооперацией принимаются меры по улучшению обслуживания сельского населения. В период с 2006 по 2010 год произведена реконструкция 24 торговых объектов и 6 объектов общественного питания. Для улучшения обслуживания в малых населенных пунктах райпо приобретено дополнительно 3 автомагазина, для предприятий торговли на селе приобретено новое холодильное оборудование, электронные весы, оборудование для автомагазинов. В отрасли общественного питания открыт ресторан "Радуга", который не работал 4 года, кафе "Яръ", бары в агрогородках Межево, Бабиничи и Заболотье. На территории района за прошедшую пятилетку открылись новые торговые объекты: магазин товаров повседневного спроса в населенном пункте (далее - н.п.) Малое Бабино, магазин "Новый" в аг. Бабиничи, индивидуальными предпринимателями торговые павильоны в аг. Бабиничи, г.п. Ореховск. На территории района действуют 11 объектов придорожного сервиса, 2 из которых введены в 2009 году (кафе "Арарат" н.п. Застенки, торгово-гостиничный комплекс М-1 н.п. Юрцево). Торгово-гостиничный комплекс М-1 расположен на 569 километре (далее - км) автодороги М-1/Е30 н.п. Юрцево и включает в себя гостиницу на 40 мест, в том числе 2 номера-люкс, кафе на 70 посадочных мест, магазин по продаже продовольственных товаров, стоянку на 39 мест, душевые. 9. Программой социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы реализовано пять инвестиционных проектов. В целях выполнения установленных заданий ежегодно разрабатывался комплекс мероприятий по привлечению инвестиций в экономику района, в соответствии с которым осуществлялась реализация инвестиционных проектов. На ОАО "Экомол" в целях увеличения проектной мощности производственных линий, улучшения качества продукции, снижения издержек производства, повышения производительности труда осуществлялся комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производства. Проведена реконструкция цеха комбикормов и цеха премиксов. Продолжается строительство собственного металлического зернохранилища. Ввод первой очереди (на 30000 тонн) планируется в 2011 году. Осуществление данного проекта позволит обеспечить предприятие собственными емкостями для хранения зернового сырья, снизив издержки на хранение. Дочерним коммунальным унитарным производственным предприятием "Оршанский завод железобетонных изделий" проводилась модернизация производства, которая позволила выполнить оценку по увеличению объема производства продукции, улучшить качество выпускаемой продукции, расширить рынки сбыта. ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов" введены в эксплуатацию первая и вторая очереди инвестиционного проекта "Реконструкция деревообрабатывающего производства". В результате ввода объектов по второй очереди номенклатура продукции и производственные мощности предприятия расширились. Освоены новые виды продукции: европоддоны, клееный щит, погонажные изделия. 10. По итогам пятилетки темп роста экспорта товаров составил 189,1 процента, что на 44,1 процентного пункта выше параметра Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы. 11. Демографическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается непростой: сокращается численность населения, в первую очередь трудовых ресурсов. К 2015 году ожидаемая численность населения составит 29,9 тыс. человек. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района (с 12 тыс. человек в 2005 году до 13 тыс. человек в 2010 году). Максимальное использование ресурсов по вовлечению граждан в экономику района за 2008 - 2010 годы позволило ликвидировать уменьшение численности занятого населения, связанное с изменением территориальных границ города Орши. Основные усилия органов управления были направлены на создание новых рабочих мест. В 2006 году создано 376 новых рабочих мест, или 3,1 процента к численности занятого населения, в 2007 году - 525, или 4,2 процента, в 2008 году - 545, или 4,2 процента, в 2009 году - 610, или 4,6 процента, в 2010 году - 612, или 4,6 процента. Анализ создания новых рабочих мест за предыдущие годы показывает, что происходит постоянный рост удельного веса числа новых рабочих мест к численности занятого населения, так в 2006 году задание по созданию новых рабочих мест было выполнено на 86,7 процента, а в 2010 году - на 100,3 процента. С 2009 года ведется внедрение подсистемы пенсионного обеспечения государственных информационных систем социальной защиты, обеспечен полный охват социальным обслуживанием нуждающихся пожилых граждан. Политика района направлена на максимальную интеграцию инвалидов в общество и экономику. С 2008 года открыто отделение социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания инвалидов, в сотрудничестве со здравоохранением открыта комната медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов, для повышения качества и уровня жизни людей с физическими и умственными ограничениями организована трудовая реабилитация, что способствует созданию новых рабочих мест бюджетными организациями для инвалидов. С 2010 года функционирует Дом самостоятельного проживания для людей с ограничениями. Расширен перечень и повышено качество социальных услуг, предоставляемых населению на дому и в стационарных условиях, путем оптимизации сети учреждений социального обслуживания, укрепления их материально-технической базы, применения новых инновационных технологий социальной работы, открыты социальная прачечная, парикмахерская. Налажено сотрудничество с рядом международных организаций (Голландия, Италия, Америка) и республиканских фондов города Минска, которое направлено на реализацию ряда проектов по укреплению материально-технической базы территориального центра социального обслуживания населения, по оздоровлению детей за границей, по обеспечению сельскохозяйственной продукцией и гуманитарной помощью в виде одежды, обуви. 12. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В рамках раздела "историко-культурное наследие" была проведена паспортизация всех памятников архитектуры и истории, установлены охранные доски. Развивая музейную деятельность в районе, решением Оршанского районного исполнительного комитета от 22 декабря 2009 г. N 1146 Копысская горпоселковая библиотека преобразована в Копысскую горпоселковую библиотеку-музей истории поселка. В 2009 году создан сайт Оршанской районной централизованной библиотечной системы с ежеквартальным обновлением размещаемых материалов. Открыт компьютерный класс в Ореховской горпоселковой библиотеке. В рамках раздела "народное творчество" стало традиционным проведение районного конкурса белорусской молодежной песни "Песни родного края", районного конкурса патриотической песни "Песни юности наших отцов", конкурса семейного творчества "Минута славы", конкурса профессионального мастерства культорганизаторов. В учреждениях культуры клубного типа ведется систематическая работа по созданию новых клубных формирований. Открыты и функционируют три филармонические площадки в агрогородках Устье, Зубово, Крапивно. Активизировалась концертная деятельность в районе с участием профессиональных артистов белорусской эстрады. Большую работу с населением, проживающим в отдаленных деревнях, проводят автоклуб и библиобус. Во всех агрогородках района открыты классы детских музыкальных школ или детских школ искусств. В 2009 году дополнительно открыто струнно-смычковое отделение в Межевской детской музыкальной школе. В декабре 2010 года в г.п. Копысь открыт филиал районного Дома ремесел, что послужило дальнейшему развитию народного творчества в районе. Работают мастерские по ткачеству, вышивке, деревообработке, гончарству. Видеообслуживание сельских населенных пунктов осуществляется передвижным видеокомплексом ежемесячно в соответствии с графиком работы. Учреждения культуры, расположенные в агрогородках, оснащены видео- или кинопроекционным оборудованием. 13. В 2009 году завершено объединение медицинских учреждений города и района, начатое в 2005 году, в единое учреждение здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника" путем слияния с узловой больницей на станции Орша. Это позволило провести дальнейшую оптимизацию и реорганизацию коечного фонда в целях рационального использования дорогостоящей стационарной помощи, создало оптимальную модель здравоохранения региона, удовлетворяющую потребностям населения, позволило преодолеть различия в обеспечении медицинской помощи городскому и сельскому населению. В 2009 году проведена реконструкция Межевской участковой больницы и Смольянской участковой больницы, которая преобразована во врачебную амбулаторию. В целях реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы проводился текущий и капитальный ремонт медицинских учреждений в агрогородках. Кроме того, приобретено медицинского оборудования и автотранспорта на сумму 1,7 миллиарда (далее - млрд.) рублей. Для решения проблемы обеспечения населения врачебными кадрами, особенно на селе, принимаются меры по активному привлечению на обучение жителей сельских районов по целевому набору, договорным формам обучения. За прошедшую пятилетку увеличен объем оказываемых платных услуг населению более чем в два раза. По мере приобретения нового оборудования ежегодно внедряются новые виды услуг, улучшается качество медицинской помощи. 14. На предприятиях района проведена большая работа по улучшению качества выпускаемой продукции, сертификации системы менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО серии 9001 и других стандартов. На 5 предприятиях района сертифицированы системы качества по СТБ ИСО 9001: ОАО "Экомол" - производство комбикорма, премиксов, добавок кормовых, хлопьев кормовых; ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов" - производство европоддонов, клееных щитов; дочерним коммунальным унитарным производственным предприятием "Оршанский завод железобетонных изделий" - производство железобетонных изделий; ОАО "Агрокомбинат Юбилейный" - производство мяса свинины, полуфабрикатов мясных, колбасных изделий и продуктов из свинины; иностранным предприятием "РоветБелЛайт" - производство мяса. Три предприятия имеют сертификаты на системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР, СУОТ на базе СТБ 18001-2005 (2009) внедрен в семи организациях, осуществляющих деятельность в районе. 15. За время действия Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы на цели энергосбережения направлено 580,6 миллиона (далее - млн.) рублей. За это время проведена работа по переводу двух котельных с мазута на местные виды топлива (далее - МВТ) в н.п. Высокое и аг. Смольяны. Установлено дополнительно 9 котлов на использовании МВТ, заменено 5,4 км тепловых сетей, что позволило увеличить процент использования МВТ в топливном балансе с 39,6 процента в 2005 году до 86,2 процента в 2009 году, сократить использование природного газа с 30,4 до 12,4 процента и полностью исключить из топливного баланса топочный мазут. 16. В рамках реализации Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г. N 208 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 58, 1/7428), выполнены работы по реконструкции очистных сооружений в аг. Заболотье (1-я очередь), строительству артезианской скважины и сетей водоснабжения в деревне (далее - д.) Левки, строительству сетей водопровода в д. Росский Селец. По жилищному фонду отремонтировано и введено после капитального ремонта 1734 кв. м площади. 17. В области строительства с 2006 по 2010 год в районе введено в эксплуатацию в сельскохозяйственных организациях 38433,9 кв. м жилья и 18306 кв. м индивидуального строительства. При этом на строительство в сельскохозяйственной отрасли освоено 57953,1 млн. рублей кредитов открытого акционерного общества "Белагропромбанк". На инженерно-транспортной инфраструктуре по объектам жилой застройки освоено 6285,8 млн. рублей, в том числе республиканский фонд (субвенции) - 4524,4 млн. рублей, республиканский дорожный фонд - 268,1 млн. рублей, республиканский фонд Министерства энергетики Республики Беларусь - 98,5 млн. рублей, областной бюджет - 1394,9 млн. рублей. За этот период обустроено 15 агрогородков. По объектам агрогородков за текущую пятилетку освоено 25226,4 млн. рублей, в том числе по объектам социальной сферы - 13673,1 млн. рублей, производственной сферы - 8234,4 млн. рублей, на ремонт жилых домов - 278,2 млн. рублей, сети визуального контроля (с использованием вспомогательных средств, то есть визуальный и измерительный контроль) и теплоснабжения - 257,2 млн. рублей, очистных сооружений - 144,4 млн. рублей, ремонт дорожного покрытия улиц - 1894,1 млн. рублей, рекультивацию карьера "Зайцево" - 745 млн. рублей. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 13 июня 2008 г. N 332 "О строительстве молочнотоварных ферм" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 146, 1/9799) в 2010 году построена и введена в эксплуатацию молочнотоварная ферма на 800 голов в аг. Межево государственного предприятия "Межево". 18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Оршанского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА20. Район расположен на юго-востоке Витебской области, в верховье Днепра. Его площадь 1,7 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг - 53 км, с запада на восток - 44 км. По территории района протекают реки, которые относятся к бассейнам двух морей - Черного и Балтийского. Самая большая река - Днепр с притоками Одров, Оршица, Крапивенка, Леща. В районе имеются озера: Большое Ореховское, Девинское, Кузьмине, Каресино, Перевалочное. Болота располагаются на 4,2 тыс. гектаров, леса занимают 23 процента территории района. Среди полезных ископаемых - торф, доломит, песчано-гравийный материал, строительные пески, легкоплавкие глины. На территории района находятся 260 населенных пунктов, два из которых - городские поселки. Численность населения по району на 1 января 2011 г. составляет 29762 человека. На территории района расположено 18 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 2 свиноводческих комплекса, комплекс по откорму крупного рогатого скота, птицефабрика, филиал "Тепличный" республиканского унитарного предприятия "Витебскэнерго", занимающийся выращиванием овощей, одна экспериментальная база и тридцать фермерских хозяйств. 21. Промышленность в районе представлена шестью основными предприятиями: ОАО "Экомол", дочерним коммунальным унитарным производственным предприятием "Оршанский завод железобетонных изделий" (далее - государственное предприятие "Оршанский завод железобетонных изделий"), ОАО "Оршанский комбинат строительных материалов", ОАО "Ореховский льнозавод", ОАО "Лантан", коммунальное унитарное предприятие бытового обслуживания населения Оршанского райисполкома (далее - КУП БОН). Также на территории района находятся республиканское унитарное предприятие "Витебскэнерго", филиал "Белорусская ГРЭС", ОАО "Белтрансгаз" Оршанское УМГ, цех по производству сыров ОАО "Оршанский молочный комбинат" г.п. Копысь. По территории района проходят магистральный газопровод Торжок - Минск - Ивацевичи и ответвление нефтепровода "Дружба". 22. По территории района проходит самая оживленная автомагистраль Республики Беларусь - трасса М-1/Е30 Брест - Минск - Москва со средней проходимостью 4 - 5 тыс. автомобилей в сутки, что создает условия для комплексного развития придорожного сервиса (гостиница, кафе, магазин, автостоянка, станция технического обслуживания). 23. На территории района работают 76 учреждений культуры, в том числе 32 учреждения клубного типа, Дом ремесел, 2 детские музыкальные школы, 2 детские школы искусств, автоклуб, 37 библиотек, филиал районного Дома ремесел. Работают многочисленные самодеятельные коллективы, 12 из них имеют звание "народный", 1 - звание "образцовый". В урочище Левки около д. Левки, где в 1935 - 1941 годах жил и трудился народный поэт Беларуси Янка Купала, в 1978 году создан филиал государственно-литературного музея им. Я.Купалы "Левки". На территории района имеется ряд культурно-исторических достопримечательностей: руины замка "Белый Ковель", Спасо-Преображенская церковь, Доминиканский костел в аг. Смольяны, 93 памятника истории и культуры. 24. Образовательная сеть района представлена 37 учреждениями образования. Из них 6 средних общеобразовательных школ, 12 учебно-педагогических комплексов детский сад - средняя школа, 2 базовые общеобразовательные школы, 5 учебно-педагогических комплексов детский сад - базовая школа, 9 дошкольных учреждений, 1 детский дом (со структурным подразделением социальный приют), 1 центр коррекционно-развивающего обучения и развития, 1 центр по работе с детьми и подростками. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА25. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 26. Приоритетными направлениями социально-экономического развития района определены: в промышленности: внедрение нового и модернизация действующего оборудования; разработка новых технологий изготовления изделий различного назначения, в том числе ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий; освоение выпуска новых конкурентоспособных потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения; в агропромышленном комплексе: создание высокопродуктивных пород животных, сортов растений и средств их защиты; разработка и внедрение технологий для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; в области природопользования и охраны окружающей среды: мониторинг окружающей среды, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; охрана и эффективное использование биоресурсов; разработка новых технологий добычи и комплексной переработки вторичных ресурсов и отходов производств; в здравоохранении, образовании и культуре: разработка и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека; совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной работы; сохранение культурного наследия района; в управлении территориальным развитием: развитие малых и средних городов (г.п. Копысь, г.п. Ореховск); развитие социальной сферы села; формирование структуры хозяйства в соответствии с демографическими, природно-ресурсными и финансовыми возможностями района. 27. Задачи социально-экономического развития района сформулированы с учетом конкретных мер и действий, которые предстоит предпринять в следующей пятилетке. Они включают: обеспечение дальнейшего роста реальных денежных доходов населения; организацию работы органов государственного управления в интересах человека; создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека; опережающее развитие сферы услуг, внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества; улучшение демографической ситуации за счет миграционного притока населения в район, роста рождаемости, снижения смертности; обеспечение занятости населения района, закрепление молодых специалистов; дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села, активизацию инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, динамичное развитие всех отраслей экономики района; совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной работы; сохранение культурного наследия района. 28. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение объема промышленного производства - на 79,1 процента, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 21 процента в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 40 - 60 процентов, экспорта товаров и услуг (без нефти и нефтепродуктов, республиканских организаций) - в 3 раза, объема оказываемых платных услуг - в 2,3 раза, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 68 - 78 процентов, розничного товарооборота общественного питания - на 50 - 61 процентов, инвестиций в основной капитал - на 96 процентов, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА29. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2. Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на улучшение качества жизни и обслуживания пожилых людей, ветеранов, инвалидов. До 2015 года планируется оснащение необходимым оборудованием и материалами реабилитационно-трудовых мастерских, кружков в отделении дневного пребывания для инвалидов, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации центра в целях организации пунктов проката, обучения инвалидов навыкам самообслуживания. В 2011 - 2015 годах предусмотрено приобретение специального легкового автотранспорта для предоставления различных видов социальной помощи и услуг ветеранам, инвалидам, нетрудоспособным гражданам. 30. Демографическая ситуация в районе на протяжении последних лет остается непростой, среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 0,8 тыс. человек, или на 2,6 процента по отношению к уровню 2010 года. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3. Для улучшения демографической ситуации в районе будет продолжено строительство жилья, созданы благоприятные условия труда, модернизированы производства, большое внимание будет уделено развитию социальной базы, продолжится реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста, усовершенствование материальной базы учреждений здравоохранения, повышение качества оказываемых медицинских услуг. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 31. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 13,1 - 13,2 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 0,8 - 1,3 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4. 32. Социальная политика в районе в 2011 - 2015 годах будет направлена на обеспечение роста реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы, снижение уровня малообеспеченности. В текущей пятилетке важнейшим фактором дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения должно стать увеличение заработной платы. Работа по достижению установленных параметров по уровню заработной платы будет тесно увязываться с мероприятиями по финансовому оздоровлению экономики организаций и обеспечению их безубыточной работы, проводимыми в районе. Для достижения поставленных задач в области оплаты труда необходимо обеспечить за счет повышения эффективности и снижения издержек производства опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы и соблюдение минимальных гарантий. 33. Основной целью развития системы образования в 2011 - 2015 годах будет повышение уровня качества образования, сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечение удовлетворения их образовательных запросов с учетом индивидуальных особенностей и возможностей, а также повышение престижа образования. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: создание условий для гармоничного развития личности, удовлетворения образовательных запросов каждого обучающегося в соответствии с их способностями, интересами и профессиональными намерениями; совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений; опережающее внедрение в учебно-воспитательный процесс современных коммуникационных, информационных и здоровьесберегающих технологий; совершенствование системы контроля качества образования, включая проведение мониторинга; создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности учащихся, формирование опыта безопасного поведения, активной жизненной позиции, готовности к профессиональному самоопределению, продолжению образования, трудовой деятельности. Все это предусматривает выделение в качестве основных следующие мероприятия Программы: оптимизация и рационализация сети общеобразовательных учреждений; развитие высокотехнологичной образовательной среды и обеспечение качества образования; обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания, научно-методическое обеспечение образовательного процесса; обеспечение средствами обучения и учебным оборудованием; кадровое обеспечение общего среднего образования. Образование является главным стратегическим ресурсом и основным фактором решения социальных проблем, так как потребность личности, общества и государства в качественном и доступном образовании увеличивается. С этой целью разработаны и приняты программы развития отрасли и системы дошкольного и общего среднего образования. В системе дошкольного образования района в 2011 - 2015 годах будут приняты дополнительные меры по сохранению и развитию сети дошкольных учреждений, обеспечению детей пятилетнего возраста стопроцентным охватом по подготовке к школе, внедрению новых форм дошкольного образования на селе с учетом региональных социально-экономических особенностей, запросов семьи, совершенствованию качества дополнительных образовательных услуг, в том числе на платной основе, увеличению количества детей, посещающих дошкольные учреждения, согласно социальным стандартам. Создана система учета детей дошкольного и школьного возраста, посещения ими общеобразовательных учреждений, проводятся мероприятия по оптимизации и реорганизации учреждений образования. 34. Основными задачами развития культуры в 2011 - 2015 годах являются: формирование гражданских качеств личности через последовательную информационную и творческую деятельность, дальнейшее развитие культурно-досуговой деятельности, любительского творчества, создание реального рынка культурных услуг для обеспечения потребностей населения; укрепление материально-технической базы и компьютеризация учреждений культуры, выполнение социальных стандартов обслуживания сельского населения, реструктуризация сельских учреждений культуры. Основные приоритеты возрождения и развития культуры в период 2011 - 2015 годов будут направлены на сохранение историко-культурного наследия, обеспечение непрерывности культурного процесса и его национальной самобытности, обеспечение доступности достижений национальной культуры во всем разнообразии направлений, форм, жанров и стилей, развитие у подрастающего поколения общеобразовательного кругозора и эстетических навыков. В целях выполнения установленных прогнозных показателей по темпу роста платных услуг работа отдела культуры и подведомственных учреждений будет осуществляться по следующим направлениям: развитие новых видов и форм платных услуг; увеличение количества и качества платных мероприятий для привлечения посетителей в учреждения культуры и получения максимальной прибыли через удовлетворение заранее выявленных с помощью маркетинга и рекламы потребностей рынка; обновление и доработка традиционных видов и форм культурно-досуговых услуг; обеспечение общедоступности и привлекательности услуг культуры; обеспечение учреждений культуры современными техническими средствами, электронно-вычислительной и копировальной техникой, сценическими костюмами, музыкальными инструментами. В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по развитию библиотечного обслуживания, направленному на удовлетворение и формирование потребностей пользователей в информации. Планируется создать стационарную экспозицию в Копысской горпоселковой библиотеке-музее истории поселка, укомплектовать предметами музейного значения, клубы семейного отдыха и выходного дня с различными направлениями деятельности, клубы "Здоровье". Для развития концертной и театральной деятельности на территории района запланировано открытие двух новых филармонических площадок. С целью дальнейшего развития народных промыслов, сохранения и передачи новым поколениям традиционной ремесленной культуры запланировано открытие в 2012 году центра народного творчества и ремесел в г.п. Копысь, а также создание сети пунктов продажи изделий декоративно-прикладного искусства. 35. Основной целью развития здравоохранения района является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Работа будет направлена на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения. В 2011 - 2015 годах учреждением здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника" планируется проведение реконструкции в 5 структурных подразделениях, строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в д. Химы Зубревичского сельского совета, проведение текущего ремонта в двух врачебных амбулаториях и четырех фельдшерско-акушерских пунктах. Для поддержания удовлетворительного состояния имеющегося автопарка предусматривается ежегодное приобретение 10 ед. медицинского автотранспорта. Для контроля за эффективностью работы автотранспорта и интенсификации работы скорой неотложной помощи планируется покупка и внедрение системы мониторинга транспорта. Планируется открытие мини-типографии по производству бланочной продукции для собственных нужд. Для проведения мониторинга состояния здоровья населения планируется приобретение автоматизированных информационных систем для учреждений амбулаторно-поликлинического звена, включая создание электронных медицинских карт амбулаторного пациента и информационную поддержку системы диспансеризации населения Республики Беларусь, а также ежегодное приобретение 20 компьютеров. 36. Развитие физической культуры, спорта и туризма в будущей пятилетке будет включать в себя обновление материально-технической базы, приобретение инвентаря, оборудования для спорта. В период 2012 - 2015 годов планируется открыть пункты проката спортивного инвентаря в агрогородках Бабиничи, Устье, Смольяны, Зубово, г.п. Ореховск и пополнить прокатный фонд. Произвести текущий ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в аг. Бабиничи, строительство комплексной спортивной площадки, ремонт хоккейной коробки и здания тренерской в аг. Зубово. В спортзалы агрогородков Заболотье, Крапивно, Зубревичи приобрести новый спортивный инвентарь, в г.п. Копысь оборудовать спортивное ядро. В 2011 - 2015 годах будет вестись активная работа по увеличению агротуристических усадеб, благоустройству озер, строительству и оборудованию охотничьих домиков. 37. Основной целью деятельности жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение населения и других потребителей комплексом жилищно-коммунальных услуг в соответствии с нормами государственного социального стандарта, повышение надежности и эффективности систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. В данном периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь на предприятии, соблюдение режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводственных расходов. В предстоящей пятилетке ожидается замена 8,2 км тепловых сетей в агрогородках Устье, Высокое, Смольяны и населенных пунктах Козловичи, Яковлевичи, что позволит сократить потери тепловой энергии в теплосетях не менее чем на 2,5 тыс. гигакалорий в расчете на 5 лет. Также планируется замена отопительных котлов на энергоэффективные в г.п. Копысь, агрогородках Зубово, Устье, Межево, Крапивно, Смольяны, Старь, Высокое и населенных пунктах Митьковщина, Козловичи, Белево. В части водоснабжения в 2011 - 2012 годах намечено создание производственной лаборатории контроля качества питьевой воды. До 2015 года планируется строительство, ремонт и реконструкция объектов водоснабжения в рамках Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2011 г. N 1234 "О Государственной программе по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 106, 5/34450). ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА38. Развитие народнохозяйственного комплекса в 2011 - 2015 годах будет базироваться на реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, других программных документов и в соответствии с бизнес-планами развития организаций района. 39. В 2011 - 2015 годах развитие промышленности будет ориентировано на максимальное использование созданного в районе производственного и трудового потенциала, выпуск конкурентоспособной продукции, расширение партнерских связей и ассортимента продукции и товаров. 40. В структуре промышленности района основным валообразующим предприятием останется ОАО "Экомол", удельный вес объемов выпускаемой им продукции в общем объеме промышленной продукции района возрастет до 95 процентов в 2015 году. Основными направлениями деятельности ОАО "Экомол" до 2015 года являются получение прибыли в размерах, достаточных для устойчивого функционирования и дальнейшего развития предприятия, увеличение доли предприятий на рынке и рост товарной продукции. Значительно нарастить производственный потенциал и увеличить выпуск комбикормов ОАО "Экомол" позволит осуществление мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства. В этих целях в 2011 году будет завершена реконструкция производственного корпуса комбикормового завода, в том числе замена линии дозирования, дробления и смешивания, линии гранулирования цеха комбикормов. В следующую пятилетку планируется установить новые производственные линии: премиксов (2011 - 2012 годы), гранулирования (2011 - 2012 годы). Целями этих мероприятий являются увеличение проектной мощности производственных линий, улучшение качества продукции, снижение издержек производства, повышение производительности труда. Для обеспечения предприятия собственными емкостями для хранения зернового сырья, снижения издержек на хранение планируется строительство собственного металлического зернохранилища. 41. Росту производства потребительских товаров будет способствовать расширение и обновление ассортимента выпускаемых товаров, увеличение объемов реализации комбикормов в розничную торговую сеть за счет применения гибкой системы торговых надбавок, привлечение дистрибьюторов, участие в ярмарках продовольственных, непродовольственных товаров. На государственном предприятии "Оршанский завод железобетонных изделий" будут сохранены подходы, выработанные в предыдущие годы. Предстоит значительно обновить основные производственные фонды и провести модернизацию производства на основе внедрения современного оборудования: модернизация линии по производству плит пустотного настила, реконструкция склада готовой продукции для обеспечения отгрузки изделий железнодорожным транспортом. Изготовление колец разных типоразмеров позволит нарастить производственный потенциал и увеличить объем выпускаемой продукции. На ОАО "Лантан" к 2015 году планируется поэтапное наращивание объемов производства данного вида продукции за счет расширения рынков сбыта. В 2011 году в рамках программы импортозамещения планируется освоить производство технической керамики (электроизоляторов). Намечено проведение технического перевооружения производства керамических изделий. Установка нового технологического оборудования позволит увеличить объемы производства данного вида продукции, повысить производительность труда, улучшить качество и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Проведение технического перевооружения производства мелков школьных планируется на 2012 год. Для технического перевооружения и модернизации производства КУП БОН до 2015 года будут приобретены одеяльная стегальная машина и оборудование для модернизации швейного цеха. В результате повышения эффективности работы промышленности района возрастет уровень рентабельности продукции с 3,9 процента в 2010 году до 14 - 15,8 процента в 2015 году. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5. 42. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6. Прирост валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях составит 40 - 60 процентов, в том числе продукции растениеводства - 115 процентов, животноводства - 54 процента. Валовое производство молока в 2015 году увеличится на 90 процентов по сравнению с 2010 годом, производство продукции животноводства - в 1,5 раза. Валовой сбор зерна в 2011 году составит 111400 тонн, в 2015 году планируется получить 192000 тонн зерна. Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и производственным базисом для размещения других отраслей являются земельные ресурсы. В текущей пятилетке особое внимание предполагается уделить земельным ресурсам - развитие отраслей агропромышленного комплекса, минерально-сырьевым ресурсам - развитие отрасли промышленности строительных материалов, так как эти отрасли обладают достаточным сырьевым фондом для своего развития. Кроме того, имеются хорошие предпосылки для развития экологического туризма. 43. В текущей пятилетке важнейшим фактором дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения должно стать увеличение заработной платы. Работа по достижению установленных параметров по уровню заработной платы будет тесно увязываться с мероприятиями по финансовому оздоровлению экономики организаций и обеспечению их безубыточной работы, проводимыми в районе. Для достижения поставленных задач в области оплаты труда необходимо обеспечить за счет повышения эффективности и снижения издержек производства опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы и соблюдение минимальных гарантий. 44. Главными задачами строительного комплекса в 2011 - 2015 годах являются сокращение сроков, снижение стоимости и строительства материало- и энергоемкости продукции, повышение качества и конкурентоспособности, техническое перевооружение производства, повышение технического уровня проведения подрядных работ на основе их механизации, создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда. Основные показатели развития строительства района определены согласно приложению 7. Основной строительной организацией района является закрытое акционерное общество "МПМК-56" (далее - ЗАО "МПМК-56"), которое на 2011 - 2015 годы предусматривает: увеличение объемов строительно-монтажных работ; повышение качества строительства; освоение новых рынков. Предприятие планирует увеличение к 2015 году объемов подрядных работ до 15 млрд. рублей, что позволит получить чистой прибыли 900 млн. рублей при уровне рентабельности 12,5 процента. ЗАО "МПМК-56" планируется приобрести строительные машины и механизмы. 45. В жилищном строительстве основное внимание уделено возведению жилых домов высоких потребительских качеств с высокой степенью благоустройства и низким уровнем энергопотребления, обеспечению жилищного фонда надежными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. В области жилищного строительства для решения жилищных проблем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируются: выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим; реконструкция, модернизация и ремонт жилищного фонда; новое жилищное строительство. В 2011 году в районе планируется строительство 48-квартирного жилого дома ОАО "Птицефабрика "Оршанская" в аг. Бабиничи, 15 одноквартирных жилых домов в н.п. Химы ОАО "Зубревичи", 5 одноквартирных жилых домов унитарным сельскохозяйственным предприятием "Смольяны" общей площадью 11 тыс. кв. м. В 2011 - 2015 годах будет продолжаться индивидуальное жилищное строительство. Всего за пятилетку планируется построить 25 тыс. кв. м жилой площади. 46. Развитию потребительского рынка в текущей пятилетке будет способствовать совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, укрупнение и расширение инфраструктуры розничной торговой сети. В целях повышения качества обслуживания сельского населения необходимо решить следующие задачи: увеличение объемов товарооборота и услуг, обеспечение качественных параметров обслуживания на основе утвержденных социальных стандартов; укрепление материально-технической базы, ввод в эксплуатацию незавершенных строительством производственных объектов; развитие придорожного сервиса, расширение сети торговых предприятий; осуществление дополнительных мероприятий по расширению практики реализации товаров и услуг с предоставлением населению потребительского кредита. Главным направлением развития торговли района является обеспечение торговыми площадями обслуживаемого населения на уровне не ниже установленного социального стандарта (280 тыс. кв. м на 1000 человек). В этих целях планируется расширять торговую сеть за счет открытия новых объектов торговли, переспециализация имеющихся неэксплуатируемых объектов и возобновление работы ранее закрытых магазинов. В течение 2011 - 2015 годов планируется открыть 6 торговых объектов, в том числе райпо - 2 магазина в н.п. Химы и аг. Бабиничи, закрытым акционерным обществом "Содружество" - магазин в д. Свистелки, производственным республиканским унитарным предприятием "Витебскоблгаз" - объект придорожного сервиса на автодороге М-1/Е30, частным предприятием "НиКсеЛе" и индивидуальным предпринимателем Наталевич Н.А. - магазины в г.п. Ореховск и н.п. Н.Веравойша. Торговое обслуживание малых населенных пунктов будет обеспечивать бесперебойная работа шести автомагазинов райпо, которым запланировано приобрести дополнительно 2 модернизированных автомагазина. 47. Рост розничного товарооборота на предстоящее пятилетие планируется достигнуть за счет улучшения качественной структуры товарооборота. Реализация непродовольственных товаров будет расти опережающими темпами по сравнению с продовольственными. Увеличение объемов реализации непродовольственных товаров будет происходить за счет открытия фирменных секций предприятий отечественной промышленности. Приоритетным продвижением на внутренний рынок будут пользоваться товары отечественного производства. В 2011 - 2015 годах планируется произвести ремонт в шести действующих торговых объектах населенных пунктов Белево, Стайки, Засекли, Пугляи, Клюковка, Козловичи. Будет производиться замена и установка в объектах торговли современного холодильного и торгового оборудования. Продолжится стимулирование спроса населения: через механизмы товарного кредитования, в том числе на заготавливаемую сельскохозяйственную продукцию и сырье, развитие торговой сети в дачных кооперативах; расширение форм розничной торговли посредством ярмарок, выносной и развозной торговли. В целях роста товарооборота будет производиться дальнейшая установка банковских платежных терминалов на предприятиях торговли и общественного питания, совершенствование режимов работы магазинов, оптимизация товарных запасов, проведение сезонных акций по распродаже товаров. Реализация данных мер повысит производительность труда на всех этапах доставки товаров от производителей до потребителей, ускорит оборачиваемость товаров, обеспечит сокращение товарных потерь, повысит культуру обслуживания населения с предоставлением ему широкого набора товаров и услуг. 48. Приоритетными направлениями развития общественного питания райпо в ближайшей перспективе станут: развитие и совершенствование сети предприятий общепита на автомобильных магистралях с предоставлением посетителям полного комплекса услуг; открытие новых отделов по реализации продукции общественного питания в магазинах; перевод предприятий общественного питания на работу с полуфабрикатами высокой степени готовности, что позволит достичь однородности в качестве приготавливаемых блюд, снизить численность вспомогательного персонала в заготовительных организациях; организация доставки продукции общественного питания (полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий) на предприятия торговли, расположенные в сельской местности, реализация ее через автомагазины; расширение в весенне-летний период сети мелкой розницы, организация работы палаток, летних площадок, выносной торговли, более широкое использование при реализации пива установок и ручных насосов, при реализации мороженого - низкотемпературного холодильного оборудования; увеличение производства и реализации собственной продукции, расширение ассортимента, улучшение качества, снижение издержек производства за счет реконструкции и технического переоснащения производственных цехов, внедрение современного экономичного оборудования и технологий, новых видов продукции с использованием улучшителей, добавок, увеличивающих сроки годности и ассортимент, а также замены электрооборудования на газовое, перевода объектов общепита на газовое отопление; замена устаревшего оборудования на менее энергоемкое, малогабаритное, высокопроизводительное, позволяющее готовить пищу на виду у посетителей ("Шаурма", решетки "Барбекю", блинные аппараты, грили, сосисковарки, термотележки, организация мобильного места торговли с установкой данного вида оборудования); расширение спектра предоставляемых услуг в крупных населенных пунктах. 49. В целях расширения сети придорожного сервиса планируется строительство 6 объектов: частным унитарным предприятием "Барсавтолайн" шашлычной с автостоянкой в д. Людковщина (580 км автодороги М-1/Е30); производственным республиканским унитарным предприятием "Витебскоблгаз" газозаправочной станции с магазином и объектом общественного питания; иностранным обществом с ограниченной ответственностью "Татбелнефтепродукт" автозаправочной станции; частным предприятием "Ганс" на 549 км автодороги М-1/Е30 станции техобслуживания автомобилей. На землях крестьянско-фермерского хозяйства имени Марковой на 554 км автодороги Брест - Минск - граница Российской Федерации в течение 2011 - 2015 годов планируется строительство зон отдыха, спортивной и детской площадок, в летнее время устройство пеших и велосипедных маршрутов для туристов, в зимнее - лыжи, горки, устройство искусственного водоема и обустройство прилегающей к нему территории. Планируется произвести реконструкцию кафе, бани, сауны, душевых комнат. Завершить ремонт жилого дома для туристов. Частным торговым унитарным предприятием "Юрц-Сервис" в торгово-гостиничном комплексе в 2011 году планируется установка игральных автоматов. 50. В целях выполнения социального стандарта по обеспеченности посадочными местами в 2011 году к общедоступной сети будут отнесены столовые и буфеты производственных предприятий. Частным унитарным предприятием "Гермес-ТОС" в 2012 году планируется переоборудование летнего сезонного кафе "Голубой Дунай" в аг. Высокое в стационарное. В д. Понизовье обществом с ограниченной ответственностью "АРЧИгрупп" приобретено здание, в котором к 2012 году планируется произвести переоборудование под кафе. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить выполнение социального стандарта по обеспеченности посадочными местами 35 посадочных мест на 1 тыс. человек при нормативе 30 мест на 1 тыс. человек. 51. Основной целью развития сферы услуг является удовлетворение потребностей населения района в широком спектре высококачественными услугами по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных и новых видов. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8. 52. Главными целями в области развития бытового обслуживания населения являются достижение нормативов государственных минимальных социальных стандартов по обслуживанию населения в сфере бытового обслуживания. В сфере обслуживания населения района работают 7 частных предприятий, 9 индивидуальных предпринимателей (2 - по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 3 - по ремонту швейных и головных изделий, 1 - по услугам парикмахерских, 1 - по оказанию ритуальных услуг, 1 - деятельность в области фотографии, 1 - по стирке и обработке белья). Специализированным предприятием по оказанию бытовых услуг является КУП БОН. КУП БОН в 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по увеличению объемов и улучшению качества предоставляемых населению услуг. Данным предприятием обеспечена доступность получения 15 видов услуг, из них 11 социально значимых. Основными задачами развития предприятия являются: внедрение новых видов услуг бытового обслуживания населения: раскатка автомобильных дисков, ремонт легковых автомобилей (диагностика, ремонт инжекторов и карбюраторов, регулировка выбросов, ремонт электрооборудования, покраска автомобилей); организация выездного бытового обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах с численностью жителей более 100 человек не реже одного раза в неделю; расширение товаропроводящей сети, поиск новых рынков сбыта. Продолжится работа по привлечению индивидуальных предпринимателей к бытовому обслуживанию населения. Продолжится работа по привлечению индивидуальных предпринимателей и частных структур к обслуживанию населения в сельской местности и предоставлению им приемлемых условий для оказания бытовых услуг. Объем оказываемых бытовых услуг населению на селе возрастет в 1,2 раза. Для Оршанского районного узла электрической связи республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" приоритетом развития связи на 2011 - 2015 годы является создание равных условий доступа к современным услугам электросвязи для всех жителей района. Для этого предусматривается дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий, строительство волоконно-оптической линии связи, установка в сельской местности узлов широкополосного доступа в Интернет, замена координатных АТС на электронные. 53. Основой для развития сферы жилищно-коммунальных услуг станет разрабатываемая программа развития жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы. Объем платных жилищно-коммунальных услуг населению за 2011 - 2015 годы предусматривается увеличить на 5 - 6 процентов. Планируется ускоренное развитие услуг по установке, ремонту и обслуживанию индивидуальных приборов учета расхода воды, газа, по текущему ремонту квартир, установке, ремонту и замене сантехнического и других видов оборудования. 54. Продолжится развитие услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма. Темп роста платных услуг через все каналы реализации в 2015 году к уровню 2010 года составит 231,4 процента. 55. Основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер, направленных на снижение энергоемкости продукции (работ), увеличение использования местных видов топлива и отходов производства, внедрение передовых технологий и энергосберегающего оборудования, выполнение установленного показателя по энергосбережению. Основными мероприятиями по энергосбережению на 2012 год являются: реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб 2 км коммунальным унитарным предприятием "Райжилфонд" (далее - КУП "Райжилфонд") (условно-годовой экономический эффект 86 тонн условного топлива); замена котлов на энергоэффективные: пяти на котельных КУП "Райжилфонд" (условно-годовой экономический эффект 260 тонн условного топлива), трех райпо (условно-годовой экономический эффект 40 тонн условного топлива); модернизация трех пропарочных камер дочерним государственным предприятием "Оршанский завод железобетонных изделий" (условно-годовой экономический эффект 25 тонн условного топлива); замена птицеводческого оборудования типа БКН-3 на менее энергоемкое типа "Евровент" ОАО "Птицефабрика Оршанская" в двух цехах кур-несушек (условно-годовой экономический эффект 192 тонны условного топлива); внедрение автоматизированной системы управления линии производства премиксов на ОАО "Экомол" (условно-годовой экономический эффект 168 тонн условного топлива); установка парового котла на твердом топливе (зерновые отходы и лузга) на ОАО "Экомол" (условно-годовой экономический эффект 611 тонн условного топлива); автоматизация передачи сырья на линию дробления, дозирования и смешивания с оперативного корпуса и склада тарного сырья на ОАО "Экомол" (условно-годовой экономический эффект 66 тонн условного топлива). Проводимые мероприятия энергосбережения позволят достичь в 2011 - 2015 годах следующих показателей по энергосбережению: целевой показатель по энергосбережению минус 7 процентов; доля местных видов топлива в общем объеме котельно-печного топлива 49,2 процента; экономия топливно-энергетических ресурсов составит 4879 тонн условного топлива. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА56. В целях развития предпринимательства предусматривается создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, включая дальнейшее развитие механизмов микрофинансирования, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым и высоким технологиям, создание новых рабочих мест, повышение самозанятости населения. Особая поддержка будет оказываться развитию предпринимательства в сельской местности. Основными направлениями развития субъектов малого и среднего бизнеса предусматриваются оказание бытовых и коммунальных услуг, организация торговли, создание объектов придорожного сервиса, агроэкотуризма. 57. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ58. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. В промышленности будет организовано производство комплектов проводов, применяемых в автомобилях, технической керамики (электроизоляторов) на ОАО "Лантан", костробрикетов на ОАО "Ореховский льнозавод". 59. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования на региональном уровне планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений, активизация сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений, Национальной академии наук Беларуси с организациями региона; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ60. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить 851,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 20 процентов. 61. Инвестирование промышленного комплекса района будет направлено на организацию новых производств, обновление техники и технологий, увеличение использования местных видов топлива, создание базы для повышения конкурентоспособности и эффективности производства. Продолжатся работы по газификации района, благоустройству дорог. Важную роль в увеличении объема инвестиций будет играть привлечение в район иностранных инвестиций за счет использования кредитных линий иностранных банков. 62. Планируется реализация следующих инвестиционных проектов: "Техническое перевооружение. Организация производства технической керамики (электроизоляторов)" (ОАО "Лантан"), "Модернизация действующего производства" (ОАО "Экомол"), "Строительство зерносушильного комплекса" (государственное предприятие "Межево", коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Ударник"), "Строительство навозохранилища" (ОАО "Агрокомбинат Юбилейный"), "Реконструкция птичников N 15 - 16 (ОАО "Птицефабрика Оршанская"), "Строительство теплицы на 4 га" (филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго"), "Строительство детского сада в н.п. Химы" (коммунальное унитарное проектно-производственное предприятие "Оршанское РУКС"), "Строительство молочно-товарной фермы на 800 голов" (ОАО "Росский Селец"), "Строительство объекта придорожного сервиса производственным республиканским унитарным предприятием "Витебскоблгаз" на автодороге М1/Е30555 км право", "Строительство магазина закрытым акционерным обществом "Содружество" в д. Свистелки", "Строительство магазина райпо в н.п. Химы", "Реконструкция платной стоянки ресторана "Встреча" (установка шиномонтажа, автомойки)", "Строительство объекта общественного питания частным унитарным предприятием "Барсавтолайн" на автодороге М1/Е30580 км право", "Строительство автозаправочной станции иностранным обществом с ограниченной ответственностью "Татбелнефтепродукт". Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ63. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13. 64. Рост объема планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж, получение организациями мясо-молочной и пищевой отраслей ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. В целом по району объем экспорта товаров планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. В товарной структуре экспорта района (с учетом организаций всех форм собственности) будут преобладать мясо-молочная продукция, яйцо. Экспорт негосударственных юридических лиц будет ориентирован преимущественно на вывоз продуктов питания, строительных материалов, изделий деревообработки. Основным торговым партнером района останется Российская Федерация. 65. Для снижения импортной зависимости государственным предприятием "Селекционно-гибридный центр "Заднепровский" планируется дальнейшее развитие высокоценного племенного молодняка пород ландрас и йоркшир канадской селекции. Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным предприятием "Белама плюс" планируется производство элемента крепления и корпуса распылителя, аналогичных изготовляемым фирмой АРАГ (Италия). Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ66. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14. 67. В развитии малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых и средних городских поселениях не превысит 0,6 процента, ежегодно будет создаваться от 5 до 20 новых рабочих мест. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА68. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в районе приведены согласно приложению 15. Политика землепользования в 2011 - 2015 годах будет направлена на совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности, дальнейшей экологизации агропромышленного комплекса на основе обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель, внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв, совершенствования экономических методов регулирования земельных отношений, в том числе взимание платы за аренду земельных участков и земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земли. В текущей пятилетке особое внимание предполагается уделить развитию производств, использующих древесину. Кроме того, имеются хорошие предпосылки для развития в районе экологического туризма, услуг, способствующих платному любительскому рыболовству. 69. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ70. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 71. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-------------+------+-------+-----T-----+-----T-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +------+-------+-----+-----+-----+-------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----T-----+-------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦ 101 ¦ 107 - ¦107 -¦107 -¦107 -¦ 107 - ¦140 - 160 ¦ ¦сельского ¦ предыдущему ¦ ¦ 110 ¦ 112 ¦ 108 ¦ 109 ¦ 110 ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов к ¦ 3,2 ¦ -1,1 ¦-1,2 ¦-1,3 ¦-1,3 ¦ -1,1 ¦ -5,8 ¦ ¦материалоемкости¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦106,3 ¦ 83 ¦ 96 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 186 ¦ 196 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 5 ¦ 11 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦143,2 ¦ 148,0 ¦ 107 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 251 ¦ ¦<1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ процентов к ¦112,9 ¦ 49,5 ¦ 140 ¦ 150 ¦ 155 ¦ 156 ¦ 250 ¦ ¦<2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦-13,3 ¦ -25,7 ¦-34,8¦-33,3¦-19,4¦ 1,2 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦112,7 ¦128,8 -¦104 -¦105 -¦108 -¦110,4 -¦168 - 178 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ 129,2 ¦105,5¦107,6¦109,1¦ 111,5 ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Платные услуги ¦ процентов к ¦119,6 ¦ 142 ¦ 115 ¦ 114 ¦ 113 ¦ 110 ¦ 231,4 ¦ ¦населению в ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. м ¦ 12,7 ¦ 11 ¦ 7 ¦ 6,4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 47,2 ¦ ¦эксплуатацию ¦общей площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1260,4¦ 1898 ¦2377 ¦2900 ¦3403 ¦ 3990 ¦ 317 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-------------+------+-------+-----+-----+-----+-------+----------- -------------------------------- <1> Без учета экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА-----------------+-----------+-----T------+-----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+-----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-----------+-----+------+--------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+----T----+----------+ ¦Денежные доходы ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦на душу ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Рост реальных ¦процентов к¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦денежных ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦957,7¦ 1453 ¦1824 ¦2225¦2617¦3060¦ 320 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦ Образование ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+----T----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦2778 ¦ 2922 ¦2712 ¦2749¦2780¦2825¦ 101,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1681 ¦ 1558 ¦1565 ¦1565¦1572¦1580¦ 94 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+----T----+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. ¦12,7 ¦ 11 ¦ 7 ¦6,4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 47,2 ¦ ¦эксплуатацию ¦кв. м общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦В том числе в ¦ тыс. ¦ 11 ¦ 5 ¦ 7 ¦6,4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 54,5 ¦ ¦сельской ¦ кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦29,8 ¦ 29,8 ¦29,8 ¦29,8¦29,8¦29,8¦ 100 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦в городских ¦ кв. м на ¦30,4 ¦ 30,4 ¦30,4 ¦30,4¦30,4¦30,4¦ 100 ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦в сельской ¦ кв. м на ¦25,7 ¦ 25,7 ¦25,7 ¦25,7¦25,7¦25,7¦ 100 ¦ ¦местности ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+------+-----+----+----+----+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА---------------+------------+-----T------+------+----T----+----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+------+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+------------+-----+------+------+----T----+----+----------+ ¦Среднегодовая ¦тыс. человек¦30,7 ¦ 29,8 ¦ 29,8 ¦29,8¦29,9¦29,9¦ 97,4 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+------+------+----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦3,6 ¦3,6 ¦3,6 ¦ 100 ¦ ¦ +------------+-----+------+------+----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦11,7 ¦ 11,7 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ - ¦ +--------------+------------+-----+------+------+----+----+----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦27,1 ¦ 26,2 ¦ 26,2 ¦26,2¦26,3¦26,3¦ 97 ¦ ¦ +------------+-----+------+------+----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦88,3 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ 88 ¦ - ¦ ¦--------------+------------+-----+------+------+----+----+----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 год¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +---------------+-------+-------+-------+-------+--------+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦предварительные¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦оценка ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 90 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦ 13362 ¦ 13233 ¦ 13298 ¦ 13367 ¦ 13437 ¦ 13496 ¦ 100,8 - ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 101,8 ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 13199 ¦12850 -¦12908 -¦13976 -¦13044 -¦13 106 -¦ 99,3 - ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ 12942 ¦ 13001 ¦ 13070 ¦ 13138 ¦ 13199 ¦ 102,1 ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦Процент к ¦процентов¦ 98,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦ 6339 ¦ 6216 ¦ 6244 ¦ 6277 ¦ 6310 ¦ 6339 ¦ 100 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦ 6860 ¦ 6726 ¦ 6757 ¦ 6793 ¦ 6828 ¦ 6860 ¦ 100 ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 1,2 ¦ 0,9 - ¦ 0,9 - ¦ 0,9 - ¦ 0,8 - ¦ 0,8 - ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 612 ¦ 615 ¦ 495 ¦ 495 ¦ 495 ¦ 495 ¦ - ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+---------------+-------+-------+-------+-------+--------+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦290,4¦396,7 ¦424,5¦454,2¦486,0¦520,0¦ - ¦ ¦продукции ¦рублей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦136,2¦136,6 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 179,1 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 14 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 21 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦ 136 ¦ 106 ¦106,2¦106,4¦106,8¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 75 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 3,2 ¦ -1,1 ¦-1,2 ¦-1,3 ¦-1,3 ¦-1,1 ¦ -5,8 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,9 ¦ 18 - ¦14,8 ¦ 15 ¦15,4 ¦14 - ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦15,8 ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦319,6¦351,5 ¦400,7¦432,8¦471,7¦518,9¦ - ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦ 101 ¦107 - ¦107 -¦107 -¦107 -¦107 -¦140 - 160 ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ 110 ¦ 112 ¦ 108 ¦ 109 ¦ 110 ¦ ¦ ¦категорий в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к ¦96,1 ¦ 101 ¦ 145 ¦ 113 ¦ 116 ¦ 117 ¦ 215 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦процентов к ¦105,8¦ 108 ¦ 109 ¦ 106 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 154 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦процентов к ¦101,5¦ 107 ¦ 117 ¦ 107 ¦ 108 ¦108,5¦ 159 ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 22 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 63,6 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 28 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 96,4 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизациях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦94,1 ¦111,4 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 192 ¦ 167 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 5,2 ¦ 7,3 ¦22,4 ¦23,2 ¦ 24 ¦24,0 ¦ 537 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦ 1,1 ¦ 0,8 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,2 ¦ 166 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 7,2 ¦ 10,4 ¦18,2 ¦18,9 ¦20,2 ¦20,8 ¦ 319 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦ 5,5 ¦ 5,8 ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 5,8 ¦ 5,9 ¦ 128 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тыс. тонн ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦19,0 ¦ 21,8 ¦23,5 ¦25,5 ¦27,9 ¦30,2 ¦ 163 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦44,1 ¦ 57,2 ¦71,9 ¦79,1 ¦87,0 ¦95,7 ¦ 190 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦123,9¦142,0 ¦ 134 ¦137,0¦140,0¦ 144 ¦ 119 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,1 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ 108 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 107 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 102,8 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-0,5 ¦ -0,8 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -5 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА-----------------+------------+-----T------+-----T-----+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T------+------+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦7260 ¦7949,7¦8061 ¦8190 ¦8337,4¦8504,1¦ - ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+-----+-----+------+------+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к ¦167,4¦109,5 ¦101,4¦101,6¦101,8 ¦ 102 ¦ 117,1 ¦ ¦и капитального ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+------+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,1 ¦ 1,5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+------+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,1 ¦ 1,6 ¦ 2,1 ¦ 3,1 ¦ 4,1 ¦ 4,1 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 90 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+------+------+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 3,3 ¦ -1,2 ¦-1,4 ¦-1,5 ¦ -1,5 ¦ -1,6 ¦ -7,2 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+------+------+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА----------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+-------+-------+-------+-------+-------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦52,0 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 117 ¦ 105 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 22 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 60 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦112,7¦128,8 -¦ 104 - ¦ 105 - ¦ 108 - ¦110,4 -¦168 - 178 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ 129,2 ¦ 105,5 ¦ 107,6 ¦ 109,1 ¦ 111,5 ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦процентов к¦108,6¦ 116,8 ¦ 105,5 ¦ 107,6 ¦ 109,1 ¦ 111,5 ¦ 161,3 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦29,2 ¦ 28,0 ¦ 28,5 ¦ 29,0 ¦ 29,1 ¦ 29,1 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦67,2 ¦ 69,3 ¦ 69,0 ¦ 69,0 ¦ 69,9 ¦ 69,9 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦40,6 ¦ 37,0 ¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦ 39,0 ¦ 40,0 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 142 ¦ 146 ¦ 148 ¦ 152 ¦ 159 ¦ 165 ¦ 116,2 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 142 ¦ 146 ¦ 148 ¦ 152 ¦ 159 ¦ 165 ¦ 116,2 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. м ¦ 8,6 ¦ 9,4 ¦ 10,0 ¦ 11,2 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 151,1 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦284,2¦ 316,0 ¦ 336,0 ¦ 377 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 158,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦110,2¦ 112 - ¦105,4 -¦106,7 -¦108,5 -¦ 110 - ¦150 - 161 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ 115 ¦ 106,4 ¦ 107,7 ¦ 110 ¦ 111 ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦процентов к¦109,0¦ 113 ¦ 106,4 ¦ 107,7 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 158,1 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 57 ¦ 61 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 112,2 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 49 ¦ 53 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 114,2 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦2818 ¦ 2952 ¦ 2988 ¦ 2988 ¦ 2988 ¦ 2988 ¦ 106 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦20,9 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 167,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦119,6¦ 142 ¦ 115 ¦ 114 ¦ 113 ¦ 110 ¦ 231,4 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 47 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 87,2 ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 155 ¦ 146 ¦150 ¦153 ¦155 ¦155 ¦ 100 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 6 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 167 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 297 ¦ 278 ¦285 ¦290 ¦295 ¦300 ¦ 101 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 10 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦154,5¦128,2 ¦123,1¦135,4¦162,5¦302,2¦ - ¦ ¦основной ¦рублей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦106,3¦ 83 ¦ 96 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 186 ¦ 196 ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦ млн. ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 1,2 ¦ 3,3 ¦ 7,6 ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦ млн. ¦ - ¦ 0,1 ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 11 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+---------+------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ в 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦2010 году,¦ ¦ Показатели ¦измерения¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦154,5¦128,2 ¦123,1¦135,4¦162,5¦302,2¦ 196 ¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦13,2 ¦ 89,4 ¦96,3 ¦96,4 ¦120,5¦245,1¦ В 18 раз ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦ 8,8 ¦ 6,6 ¦ 7,0 ¦ 7,1 ¦ 8,7 ¦10,1 ¦ 114,8 ¦ ¦республиканского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦ млрд. ¦ 4,4 ¦ 12,4 ¦13,3 ¦16,0 ¦ 18 ¦25,9 ¦В 5,9 раза¦ ¦бюджетов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦ млрд. ¦70,8 ¦ 36,3 ¦50,6 ¦43,3 ¦56,5 ¦138,1¦ 195,1 ¦ ¦средства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦ млрд. ¦ 3,1 ¦ 4,2 ¦ 4,5 ¦ 5,3 ¦ 6,0 ¦ 8,8 ¦ 283,9 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦ млрд. ¦34,6 ¦ 29,9 ¦20,9 ¦24,7 ¦31,3 ¦62,2 ¦ 179,8 ¦ ¦(без кредитов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦ млрд. ¦ 1,8 ¦ 0,9 ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 88,9 ¦ ¦источники - всего ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ млрд. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них кредиты ¦ млрд. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦ млрд. ¦ 31 ¦ 37,9 ¦25,3 ¦37,7 ¦40,5 ¦55,5 ¦ 179,0 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО РАЙОНУ---------------------+-----------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------------+----------+-----------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦Республики Беларусь ¦реализации,¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ и инвестиционного ¦ годы ¦ответственные¦всего ¦ ¦ ¦собственных¦ банков ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦за реализацию¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств +-----+--------+ прочих +-----+-----------+ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредитов¦ ¦всего¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Лантан" ¦ 2011 ¦Руководитель ¦ 356 ¦ 356 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦"Техническое ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической керамики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(электроизоляторов)"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Экомол" ¦2011 - 2012¦Руководитель ¦25507 ¦ - ¦ - ¦ 15507 ¦ - ¦ - ¦ - ¦10000¦ - ¦ - ¦ ¦"Модернизация ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Агрокомбинат ¦ 2013 ¦Руководитель ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Юбилейный" ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навозохранилища" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Птицефабрика ¦ 2013 ¦Руководитель ¦ 3520 ¦ - ¦ - ¦ - ¦3520 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Оршанская" ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦птичников N 15 - 16"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Тепличный" ¦ 2015 ¦Руководитель ¦56000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦56000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦РУП "Витебскэнерго" ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплицы на 4 га" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Коммунальное ¦ 2012 ¦Руководитель ¦ 4200 ¦ - ¦ 4200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦унитарное проектно- ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Оршанское РУКС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского сада в н.п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Химы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Государственное ¦ 2011 ¦Руководитель ¦ 1345 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1345 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦предприятие "Межево"¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерносушильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Коммунальное ¦ 2011 ¦Руководитель ¦ 1400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦унитарное ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ударник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерносушилки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное¦2011 - 2012¦Руководитель ¦31200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦31200¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общество "Росский ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Селец" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 800 голов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦ 2011 ¦Руководитель ¦ 9485 ¦ - ¦ - ¦ 9485 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 8 ¦ ¦объекта придорожного¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебскоблгаз" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодороге М1/Е30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦555 км право" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦ 2011 ¦Руководитель ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦магазина закрытым ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Содружество" в д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Свистелки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦ 2011 ¦Руководитель ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ 450 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦магазина Оршанским ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райпо в н.п. Химы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦"Реконструкция ¦ 2014 ¦Руководитель ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦платной стоянки ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресторана "Встреча" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шиномонтажа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомойки)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦ 2012 ¦Руководитель ¦ 350 ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ ¦объекта ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания частным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Барсавтолайн" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодороге М1/Е30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦580 км право" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦"Строительство ¦ 2012 ¦Руководитель ¦11050 ¦ - ¦ - ¦ 11050 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦автозаправочной ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции иностранным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществом с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Татбелнефтепродукт"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦148863¦ 1356 ¦ 4200 ¦ 36392 ¦94115¦ 0 ¦ 2500 ¦10000¦ 0 ¦ 30 ¦ ¦--------------------+-----------+-------------+------+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА-------------+-------------+-----T------+-------+-----T-----+------+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения в¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-------+-----+-----+------+2015 году к¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----T-----+------+-----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦153,3¦136,5 ¦ 105 ¦ 110 ¦ 118 ¦ 119 ¦ 220 ¦ ¦товаров <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦143,2¦148,0 ¦ 107 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 251 ¦ ¦товаров <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦112,9¦ 49,5 ¦ 140 ¦ 150 ¦ 155 ¦ 156 ¦ 250 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦112,9¦ 49,5 ¦ 140 ¦ 150 ¦ 155 ¦ 156 ¦ 250 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-13,4¦-25,9 ¦ -35,1 ¦-33,5¦-19,8¦ 0,3 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-13,5¦ -26 ¦ -35,1 ¦-33,7¦ -20 ¦ 0,4 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+-----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+-------------+-----+------+-------+-----+-----+------+------------ -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА--------------+------------+------+------+-----T----+-----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +------+------+-----+----+-----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+------------+------+------+-----+----T-----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Копысь ¦ ¦ 386 ¦ 370 ¦ 370 ¦372 ¦ 378 ¦386 ¦ 100,0 ¦ ¦г.п. Ореховск¦ ¦ 1320 ¦ 1302 ¦1310 ¦1310¦1320 ¦1320¦ 100,0 ¦ +-------------+------------+------+------+-----+----+-----+----+----------+ ¦Трудоустроено¦тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Копысь ¦ ¦ 21 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 95,2 ¦ ¦г.п. Ореховск¦ ¦ 21 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 95,2 ¦ +-------------+------------+------+------+-----+----+-----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Копысь ¦ ¦1071,2¦ 1513 ¦1897 ¦2315¦2715 ¦3178¦ 297 ¦ ¦г.п. Ореховск¦ ¦1194,3¦ 1687 ¦2115 ¦2582¦3028 ¦3544¦ 297 ¦ +-------------+------------+------+------+-----+----+-----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Копысь ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ 100,0 ¦ ¦г.п. Ореховск¦ ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦0,6 ¦ 0,6 ¦0,6 ¦ 100,0 ¦ +-------------+------------+------+------+-----+----+-----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Копысь ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦г.п. Ореховск¦ ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 105 ¦ ¦-------------+------------+------+------+-----+----+-----+----+----------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+---------+-----+-----------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем забора воды из¦ млн. ¦2,40 ¦2,42 ¦2,44 ¦2,46 ¦2,48 ¦2,50 ¦ 104,2 ¦ ¦природных источников¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Водопотребление ¦ млн. ¦2,30 ¦2,32 ¦2,34 ¦2,36 ¦2,38 ¦2,40 ¦ 104,3 ¦ ¦(использование воды)¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ млн. ¦0,60 ¦0,61 ¦0,62 ¦0,62 ¦0,63 ¦0,64 ¦ 106 ¦ ¦поверхностные водные¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦загрязненных и ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тыс. тонн¦2,082¦2,092¦2,096¦2,100¦2,104¦2,108¦ 101 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦передвижных ¦тыс. тонн¦8,401¦8,485¦8,569¦8,653¦8,737¦8,821¦ 105 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦ куб. м в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦системы оборотного ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ куб. м в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦установки для ¦ тыс. ¦13,0 ¦13,0 ¦13,0 ¦13,0 ¦13,0 ¦13,0 ¦ 100,0 ¦ ¦улавливания и ¦ куб. м в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦ млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦глина ¦ млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦песчано-гравийная ¦ млн. ¦0,570¦0,485¦0,534¦0,559¦0,581¦0,584¦ 102 ¦ ¦смесь ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торф ¦млн. тонн¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. ¦166,7¦166,7¦166,7¦166,7¦166,7¦166,7¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. ¦96,7 ¦96,8 ¦96,8 ¦96,8 ¦96,8 ¦96,8 ¦ 100,1 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. ¦71,5 ¦71,5 ¦71,5 ¦71,5 ¦71,5 ¦71,5 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. ¦0,035¦0,030¦0,030¦0,030¦0,030¦0,030¦ 85,7 ¦ ¦нарушенных земель ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. ¦0,007¦0,013¦0,013¦0,013¦0,013¦0,013¦ 185,7 ¦ ¦рекультивированных ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь ¦гектаров ¦ 3,1 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 103,2 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь пахотных ¦гектаров ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 104,3 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. ¦60,4 ¦65,2 ¦65,3 ¦65,4 ¦65,5 ¦66,7 ¦ 110,4 ¦ ¦земель ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ млн. ¦124,1¦124,1¦124,1¦124,1¦124,1¦124,1¦ 100 ¦ ¦по главному ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общий объем ¦ тыс. ¦ 145 ¦ 160 ¦ 165 ¦ 170 ¦ 175 ¦ 180 ¦ 124,1 ¦ ¦заготовки древесины ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. ¦0,434¦0,497¦0,450¦0,451¦0,451¦0,451¦ 103,9 ¦ ¦лесоразведение ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА--------------------------------------+------------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Разработка, согласование и ¦Управления и ¦ 2011 год (в ¦ ¦утверждение прогнозов развития на ¦отделы Оршанского ¦ месячный срок ¦ ¦пять лет по подведомственным ¦районного ¦после доведения ¦ ¦организациям ¦исполнительного ¦ показателей ¦ ¦ ¦комитета (далее - ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦райисполком), ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦ ¦организации района¦ годы) ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Управления и ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития района с ¦отделы ¦ квартал 2011 - ¦ ¦учетом Программы ¦райисполкома по ¦ 2014 годов ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Управления и ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦отделы ¦ годы (в ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ месячный срок ¦ ¦ ¦организации района¦после доведения ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Управления и ¦ Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦экономического развития района ¦райисполкома и ¦ годов ¦ ¦ ¦организации района¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦региональной страновой стратегии ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦развития экспорта района ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации района¦ годов ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦программы по импортозамещению ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации района¦ годов ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой¦Управления и ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦ ¦организации района¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Управления и ¦ Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического положения ¦отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦организаций, снижению всех видов ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦затрат, развязке неплатежей ¦организации района¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Управления и ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦отделы ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦организации района¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 23 мая 2011 г.¦ ¦ ¦ ¦N 656 (Национальный реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2011 г., N¦ ¦ ¦ ¦60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Райисполком ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦малого предпринимательства в ¦ ¦ годы ¦ ¦Оршанском районе на 2011 - 2012 годы,¦ ¦ ¦ ¦утвержденной решением Оршанского ¦ ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 15 ¦ ¦ ¦ ¦апреля 2011 г. N 69 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 57, 9/40944) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦мероприятий Республиканской программы¦Райисполком, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы,¦организации района¦ годы ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 24 ¦ ¦ ¦ ¦декабря 2010 г. N 1882 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Государственной программы развития ¦Отдел физической ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦культуры, спорта и¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦туризма ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦райисполкома ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта 2011 ¦ ¦ ¦ ¦г. N 373 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2011 г., N 37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Комитет по труду, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦занятости и ¦ годы ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦социальной защите ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦райисполкома ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной программы¦Комитет по труду, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦по созданию безбарьерной среды ¦занятости и ¦ годы ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, ¦райисполкома ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 1 ¦ ¦ ¦ ¦ноября 2010 г. N 1602 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Отдел образования ¦ 2011 - 2014 ¦ ¦системы дошкольного образования в ¦райисполкома ¦ годы ¦ ¦Республике Беларусь на 2009 - 2014 ¦ ¦ ¦ ¦годы, утвержденной постановлением ¦ ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦от 19 августа 2008 г. N 1193 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2008 г., N 201, ¦ ¦ ¦ ¦5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------+------------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|