Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Городокского районного Совета депутатов от 26.12.2011 № 95 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Городокского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 17 февраля 2012 г. N 9/47936 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Городокский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Городокского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Городокского районного Совета депутатов и заместителей председателя Городокского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Заместитель председателя А.А.Мурашкевич СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 12.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Городокского районного Совета депутатов 26.12.2011 N 95 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Городокского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Городокского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Городокского районного Совета депутатов от 15 декабря 2006 г. N 144 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 154, 9/6811), определены цель, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития Городокского района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 4,7 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 2,4 раза, продукции сельского хозяйства - в 1,2 раза. Розничный товарооборот возрос в 1,9 раза, платные услуги населению - в 1,7 раза, экспорт товаров - в 3,5 раза. Привлечено 84 миллиарда (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 2,1 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 48,7 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Городокского района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах). Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции 336 процентов к уровню 2009 года. Республиканское казенное предприятие "Центр утилизации авиационных средств поражения" в 2010 году получало продукцию от утилизации мин калибра 240 мм (Ф-864) в количестве 220,6 тонны, темп роста к 2009 году составил 102,3 процента. Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2009 г. N 446 "О некоторых вопросах совершенствования деятельности в сфере лесного хозяйства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 223, 1/10966) государственное лесохозяйственное учреждение "Городокский лесхоз", находившееся в ведомственной подчиненности Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, реорганизовано в филиал с обособленным балансом открытого акционерного общества "Витебскдрев" путем присоединения. Производство продукции филиала "Городокский лесхоз" открытого акционерного общества "Витебскдрев" с 1 января 2010 г. включается в объемы промышленной продукции района (показатели по производству промышленной продукции и потребительских товаров). Выпуск товарной продукции в 2010 году на филиале "Городокский лесхоз" открытого акционерного общества "Витебскдрев" в сопоставимых ценах составил 5388 миллионов (далее - млн.) рублей, в том числе объем продукции деревообработки составил 2138 млн. рублей, продукции лесозаготовок - 2750 млн. рублей, производство щепы топливной - 500 млн. рублей. Производственным цехом открытого акционерного общества "Молоко" проведена огромная работа по расширению ассортимента потребительских товаров: налажено производство топленого молока, варенца, аэрина, кисломолочных бионапитков. Фасовка и упаковка данных продуктов осуществляются в полиэтиленовую бутылку, дающую возможность хранить молочные продукты более длительное время при сохранении качественных показателей. В 2009 году освоено еще несколько новых видов потребительских товаров: сметана 40 процентов жирности, творог зерненый соленый, кисломолочный бионапиток "ВитАктив". Продукция пользуется спросом не только у потребителей района, но и городов Витебска, Минска, а также за пределами Республики Беларусь. На протяжении 2006 - 2010 годов предприятие представляет свою продукцию на конкурс "Лучший продукт года". Сыр "Адыгейский" ежегодно завоевывает диплом в номинации "Мягкие сыры". Также отмечены дипломами в номинации "Кисломолочные напитки" бионапиток "Удовольствие" и напиток кисломолочный "Аэрин". 7. В 2006 - 2010 годах обеспечен рост объемов экспортных поставок района в 3,5 раза к уровню 2005 года. Экспортный потенциал района обеспечивается за счет роста продаж в Российскую Федерацию и страны ближнего зарубежья. Ведущее место в экспорте остается за открытым акционерным обществом "Птицефабрика Городок", удельный вес которого составляет 70 процентов. Яйцо остается основным экспортным товаром, а также увеличился до 23 процентов удельный вес экспортируемой иностранным предприятием "Детскосельский-Городок" сельхозпродукции. В 2006 - 2010 годах объем импортных закупок сократился на 7,3 процента. Основу импорта составляли корма и биологические добавки для обеспечения бесперебойной работы предприятий. Увеличилась доля инвестиционного импорта в связи с ввозом высокотехнологичного оборудования для реализации важнейших инвестиционных проектов: "Строительство молочно-товарной фермы в деревне Вировля" и "Производство термоклеевых прокладочных материалов". В течение 2006 - 2010 годов внешнеторговая деятельность совершенствовалась в направлении улучшения торгового баланса, снижения доли импортных товаров. 8. Обеспечен рост объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы инвестиции в основной капитал составили около 242 млрд. рублей, доля предприятий, подчиненных местным Советам и без ведомственной подчиненности, выросла с 72 до 83 процентов. Основными инвестиционными источниками являются собственные средства организаций и населения (в 2010 году - 33 процента), кредиты банка (25,6 процента), бюджетные средства (13,7 процента). В структуре инвестиций в основной капитал около 40 процентов приходится на приобретение машин и оборудования, 33,5 процента занимают строительно-монтажные работы. В 2006 - 2010 годах активно проводились реконструкция и техническое переоснащение производства на предприятиях района. Открытое акционерное общество "Птицефабрика Городок" в рамках проекта "Модернизация производства" ежегодно проводило реконструкцию 1 - 2 птичников для содержания кур-несушек. Проведена реконструкция помещений по откорму свиней коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Северный", фермы "Селище" открытого акционерного общества "Городокский райагропромснаб". Проведено переоснащение новой техникой дочернего коммунального унитарного строительного предприятия "Городокская ПМК-51". Введен в эксплуатацию цех по переработке щепы на филиале "Городокский лесхоз" открытого акционерного общества "Витебскдрев". Городокским районным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Городок" осуществлено строительство двух станций обезжелезивания подземных вод в городе Городке: район "Взгорье" и улицы Юбилейной. Коммунальным унитарным производственным предприятием "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей" проведена модернизация центральной котельной с установкой высокоэффективного оборудования по сжиганию древесных отходов. В городском поселке Езерище завершена реализация проекта "Реконструкция оконечной станции мощностью 1008 номеров" с объемом инвестиций 1,4 млрд. рублей. В 2007 году завершена реализация проекта "Реконструкция центральной районной больницы", освоено 14,8 млрд. рублей. В 2008 - 2010 годах завершено строительство первой очереди молочнотоварного комплекса на 600 голов дойного стада в деревне Вировля, реализуемое иностранным предприятием "Детскосельский-Городок" с участием иностранного капитала, объем инвестиций - 19,3 млрд. рублей. В 2010 году обществом с ограниченной ответственностью "ЛанатэксПлюс" налажено производство термоклеевых прокладочных материалов для обувной и автомобильной промышленности. Иностранное предприятие "Детскосельский-Городок" продолжило реализацию проекта "Создание логистического центра приемки, сортировки, упаковки и временного хранения сельхозпродукции" в городском поселке Езерище. 9. За 2006 - 2010 годы прирост розничного товарооборота составил 92,5 процента при задании на пятилетку 58 - 64 процента. Этот показатель выполнен в немалой степени благодаря благоприятной экономической ситуации и в первую очередь за счет роста денежных доходов населения и наращивания объемов производства отечественных товаров, доля продажи которых в общем объеме товарооборота достигла 91,0 процента, в том числе продовольственных - порядка 94,6 процента. По большинству товаров, таких как мясо и молокопродукты, яйцо, водка и ликероводочные изделия, вино плодово-ягодное, пиво, крупа перловая и ячневая и другим, спрос населения обеспечен за счет их производства в области. Получила дальнейшее развитие сеть предприятий торговли и сервиса. Число объектов общественного питания возросло по сравнению с 2006 годом на 7 объектов и составило на 1 января 2011 г. 47. Количество магазинов составило на 1 января 2011 г. 135, большинство из них соответствуют современным требованиям, дизайну, формам организации торговли. Упорядочен режим работы предприятий торговли: 52,3 процента магазинов работают без обеденного перерыва, 38,8 процента - без выходных. Продолжают совершенствоваться формы и методы обслуживания населения. На 1 января 2011 г. 32 магазина (23,7 процента) работают по методу самообслуживания. Для выравнивания уровня развития сферы обслуживания городского и сельского населения жители сельской местности регулярно обслуживаются 6 автомагазинами, среднемесячный товарооборот каждого из них составил в 2010 году 35,2 млн. рублей. За 2006 - 2010 годы за счет нового строительства и реконструкции в районе открыто 19 магазинов торговой площадью 833 квадратных метра, мини-кафе в каждом агрогородке. В текущей пятилетке в городе Городке открылись новые объекты торговли и общественного питания: "Техника в быту", "Цветы", "Обувь", "Одежда", "Строй-центр", "Вавилон", "Перекресток", "Л-центр", "Мини-маркет" в населенном пункте Веремеевка, магазин "Продукты" в агрогородке Веремеевка и другие, кафе "Манго-мир" на 32 посадочных места. Значительное внимание было направлено на отработку и реконструкцию предприятий торговли Городокского районного потребительского общества: магазинов N 68, 69, 62, обновление их интерьеров, внедрение прогрессивных методов продажи, современного торгово-технологического оборудования. 10. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. С начала 2006 года обеспечена тенденция роста численности населения, занятого в экономике района, до 10,7 тысячи человек, создано более 900 новых рабочих мест, снижен уровень безработицы к экономически активному населению региона с 1,6 процента (на 1 января 2006 г.) до 1,0 процента (на 1 января 2011 г.). К концу пятилетки увеличена численность занятых в экономике до 11 тыс. человек, в 2010 году создано 255 новых рабочих мест. 11. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Производство промышленной продукции возросло в 1,8 раза в городе Городке, в 2,0 раза в городском поселке Езерище при планируемом темпе роста 158 - 164 процента, производство потребительских товаров - в 2,79 раза и на 40,9 процента соответственно при задании 130 - 137 процентов. Со значительным превышением задания создаются новые рабочие места в малых городах. В 2007 - 2009 годах создано 627 новых рабочих мест при задании создать 377 рабочих мест. Численность занятого в экономике населения составила 6463 человека, уровень безработицы сократился на 0,3 процентного пункта и составил 0,8 процента. Номинальная начисленная заработная плата возросла в 2,1 раза и составила в 2010 году 1173,3 тысячи рублей. В рамках Программы социально-экономического развития Городокского района на 2006 - 2010 годы в 2007 - 2010 годах согласно утвержденным Витебским областным исполнительным комитетом сметам расходов предприятиями города Городка проведена реализация 28 инвестиционных проектов. Выполнение по инвестиционным проектам составило 41,8 млн. рублей. 12. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 8 таких поселений. 13. Малое предпринимательство занимает устойчивое место в экономике района, способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. В последние годы наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства района. На 1 января 2011 г. на территории района осуществляют свою деятельность 25 хозяйственных обществ частной формы собственности, 44 частных предприятия, 336 индивидуальных предпринимателей. Анализ распределения малых предприятий показывает, что большая их часть сконцентрирована в городе Городке - 45, в городском поселке Езерище - 1 и в сельской местности - 17. Средняя численность работников, занятых на малых предприятиях, в 2010 году составила 695 человек (в 2009 году - 657 человек). Наблюдается положительная динамика изменения доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике. Удельный вес работников, занятых в сфере малого предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и их наемных работников), по итогам 2010 года составил 5,7 процента от общего количества занятых в экономике (по итогам 2009 года - 4,9 процента). Несмотря на активное развитие малого бизнеса, уровень производства остается низким. Требуются модернизация предприятий, внедрение новых технологий, в том числе в сфере сельского хозяйства, туризма, развития придорожного сервиса. 14. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 16,1 процента на начало 2006 года до 11,1 процента в декабре 2010 года. Предприятия района по итогам работы за 2010 год получили чистую прибыль, которая в целом по району составила 6,2 млн. рублей, в 4,8 раза больше, чем в 2009 году. 15. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения района выросла в 1,6 раза. Межотраслевая дифференциация в оплате труда работников отраслей экономики снизилась с 2,3 до 1,9 раза, межрегиональная - с 2 до 1,8 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата в целом по району составила 1180,5 тысячи рублей, или в эквиваленте 390 долларов США. 16. За 2006 - 2010 годы улучшились демографические показатели района. Число умерших в 2010 году уменьшилось по сравнению с 2005 годом на 17,7 процента. Количество родившихся в 2010 году увеличилось по сравнению с 2005 годом на 13 процентов. Младенческая смертность сократилась в 2,1 раза - с 8,1 промилле в 2005 году до 3,9 промилле в 2010 году. Миграционная убыль по району по сравнению с 2005 годом увеличилась в 4 раза и составила в 2010 году 563 человека. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 69,5 года. В 2006 - 2010 годах численность населения региона уменьшилась на 4,1 тысячи человек и составила 25,6 тысячи человек (на 1 января 2011 г.). 17. В районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Городокского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. Отсутствуют крупные промышленные предприятия. Остается низким уровень доходов населения. 18. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА19. Район расположен на северо-востоке Витебской области и граничит на севере с Невельским и Усвятским районами Российской Федерации, на юго-востоке - с Витебским районом, на западе - с Шумилинским и Полоцким районами. Площадь района составляет 2,98 тысячи квадратных километров, расстояние между крайними точками севера и юга - 55 километров, востока и запада - 78. Преимуществом экономико-географического положения района является наличие транспортного коридора, связывающего развитый экономический регион Российской Федерации (Санкт-Петербург) с украинским городом Одессой. Протяженность автомобильных дорог республиканского значения составляет 96 километров, местного - 923 километра. 20. Свыше 40 процентов территории района занимают леса, в которых обитают редкие и исчезающие виды животных и растений. Неповторимые ландшафты создают 162 озера. В районе находятся 2 ботанических и 1 биологический заказники, озерно-ихтиологический заказник "Тиосто", гидрологический заказник "Корытинский мох", орнитологический заказник. Для любителей природы большой интерес представляют памятники природы: водяной орех на реке Овсянка, озерах Тиосто и Озерки. Как полагают ученые, это реликтовый вид, существовавший на этих территориях в доледниковый период. В деревне Прудники растет дуб-великан, возраст которого по некоторым оценкам - 650 лет. В районе сохранились памятники истории, культуры и архитектуры. Площадь сельхозугодий района составляет 79,2 тысячи гектаров, в том числе пашни - 33,6 тысячи гектаров, луговые земли - 41,7 тысячи гектаров. Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, имеющими промышленное значение, являются строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, торф, сапропели. В общей численности населения района преобладают женщины, что в основном связано с разной продолжительностью жизни мужчин и женщин. Так, из общего количества жителей 7,6 тысячи человек - люди пенсионного возраста, 16,4 тысячи человек - население трудоспособного возраста, 2,4 тысячи человек - младше трудоспособного возраста. Женское население района составляет 52,3 процента, мужское - 47,7 процента, по национальному составу преобладают белорусы - 85,5 процента, русские - 11,8 процента, другие - 2,7 процента. 21. В состав района входят 332 населенных пункта. В районе имеется Езерищенский поселковый совет и 10 сельсоветов: Бычихинский, Войханский, Вировлянский, Гуркинский, Долгопольский, Меженский, Пальминский, Первомайский, Руднянский, Стадолищенский. Численность населения района на начало 2011 года составляла 26,6 тысячи человек. 22. В районе насчитывается 26 промышленных организаций, 3 строительные и 15 сельскохозяйственных организаций. Сеть учреждений образования включает 30 организаций, культуры - 67, функционируют 130 спортивных сооружений, 31 учреждение здравоохранения. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА23. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 24. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 3,4 млн. долларов США; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 25. Для достижения поставленной цели предусматривается за 2011 - 2015 годы рост объема промышленного производства на 60 процентов, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 18 процентов в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 46 процентов, экспорта товаров и услуг в 2,2 раза, объема оказываемых платных услуг - на 50 процентов, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 77 процентов, инвестиций в основной капитал - на 92 процента, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 26. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих производств и предприятий, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА27. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 28. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 46,9 процента умерших), новообразования (14,3 процента), болезни органов дыхания и внешние причины смерти. 29. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 0,8 тысячи человек, или на 3,0 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения возрастет до 56,6 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. 30. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируются к 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 12 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 13 промилле, сохранение показателя младенческой смертности на уровне 3,8 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет. 31. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматриваются: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 32. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 10,8 тысячи человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,1 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. 33. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики региона; выравнивания уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала региона; обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 34. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 35. В районную образовательную систему входят 30 учреждений. Из них 8 средних школ, 5 комплексов детский сад - средняя школа, 2 базовые школы, 1 комплекс детский сад - базовая школа, 1 начальная школа, 8 детских дошкольных учреждений, центр внешкольной работы, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр, 1 учреждение, обеспечивающее получение среднего специального образования, и 1 учреждение профессионально-технического образования. В учреждениях образования района выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. Норматив обеспеченности учащихся персональными компьютерами составляет 1 компьютер на 17 учащихся при нормативе на 30 учащихся. Обеспечен доступ 100 процентов учреждений образования в глобальную компьютерную сеть Интернет. 36. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, оснащение профессионально-технических учебных заведений современным лабораторным оборудованием, позволяющим обеспечить подготовку учащихся к работе по новым технологиям; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями высокотехнологичных производств, интеграция профессионального образования, науки и производства; увеличение до 30 процентов числа выпускников учреждений профессионально-технического образования с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше) для высокотехнологичных производств; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью. Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования. 37. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В районе осуществляют деятельность 31 библиотека, 26 учреждений культуры клубного типа, 1 музей, 2 внешкольных учреждения культуры. 38. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение культурного наследия района; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: оптимизация и реформирование сети учреждений культуры и создание культурных центров, оказывающих широкий перечень платных услуг; повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям. Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры в 1,1 раза, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 39. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами увеличилась с 17,9 до 18,5 на 10 тысяч населения. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1297 населения). Обеспеченность населения койками в районе составляет 7,7 койки. Норматив 9 коек на 1000 жителей выполняется за счет медицинских учреждений областного уровня. Обслуживание населения осуществляют 3 бригады скорой помощи, в состав которых входят 14 фельдшеров (9 - в городе Городке и 5 - в городком поселке Езерище). Учреждение здравоохранения "Холомерская сельская участковая больница" обеспечено 2 машинами скорой помощи и одним легковым автомобилем. 40. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий: улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания новых организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения; увеличение объема профилактических мероприятий; обеспечение дальнейшего снижения послеоперационной летальности при заболеваниях, требующих оказания экстренной хирургической помощи, летальности числа больных, выявленных в четвертой стадии онкологических заболеваний; разработка и реализация территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; планирование финансовых средств по нормативам бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя; закупка для государственных учреждений здравоохранения научного, лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники; дальнейшее развитие платных медицинских услуг, в том числе экспорт медицинских услуг. Для улучшения качества медицинского обслуживания населения в 2012 году будет завершен капитальный ремонт кровли с элементами модернизации главного корпуса учреждения здравоохранения "Городокская центральная районная больница", также в 2012 году планируется провести капитальный ремонт поликлиники учреждения здравоохранения "Городокская центральная районная больница". 41. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения сельских населенных пунктов; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва; использование передовых технологий в спортивной подготовке спортсменов. 42. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА43. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 44. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе. 45. В 2011 - 2015 годах развитие промышленности будет нацелено на максимальное использование созданного в регионе производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции. В целом по району за 2011 - 2015 годы рост объема продукции промышленности ожидается на уровне 160,0 процента. 46. Настоящая Программа определяет основные направления развития промышленности района: техперевооружение, модернизация и укрупнение действующих предприятий, внедрение нового и модернизация действующего оборудования; создание новых производств или возобновление производства на неиспользуемых площадях цеха по производству пищевых продуктов республиканского унитарного предприятия "Толочинский консервный завод"; выход на полную мощность производства полотна ворсового трикотажного, нетканых материалов совместного общества с ограниченной ответственностью "Ланатэкс"; максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества; освоение выпуска новых конкурентоспособных потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения; наращивание объемов производства, снижение складских запасов; стимулирование инвестиционной активности предприятий. 47. В основной промышленный круг района входят 2 организации, в том числе 1 предприятие, имущество которого находится в республиканской собственности, и 1 предприятие районной коммунальной собственности, на которых работает более 826 человек. 48. Республиканское коммунальное предприятие "Центр утилизации авиационных средств поражения" (далее - РКП "Центр утилизации авиационных средств поражения") - предприятие республиканской формы собственности выполняет специфическую деятельность, основным показателем результативности которой является не объем производства продукции и величина получаемой прибыли, а окончательная утилизация боеприпасов в целях обеспечения взрыво-, пожаро- и экологической безопасности в республике. РКП "Центр утилизации авиационных средств поражения" в 2011 - 2015 годах планирует продолжать утилизацию мин калибра 240 мм и авиационных патронов разных калибров. Для начала утилизации патронов в начале 2011 года модернизировано и оборудовано здание. В апреле 2011 года начато производство новых видов промышленной продукции (порох и цветной металл) в результате утилизации патронов калибров 23 - 30. В ноябре будет завершена установка оборудования для утилизации патронов калибра 37. Для выполнения поставленных задач РКП "Центр утилизации авиационных средств поражения" проведена разработка технологического процесса и регламента под утилизацию новых видов боеприпасов. В июне 2011 года в результате утилизации боеприпасов смесевого наполнения получена инновационная продукция - альгетол-35. Основной объем (92,9 процента) промышленной продукции коммунального унитарного производственного предприятия "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей" составляет отпущенная теплоэнергия. Отпуск теплоэнергии напрямую зависит от среднедневной температуры наружного воздуха. В целях стабилизации финансового положения коммунального унитарного производственного предприятия "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей" Городокским районным исполнительным комитетом принято решение о реорганизации вышеуказанного предприятия путем присоединения к нему Городокского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Городок". Данная процедура позволила организовать совместную деятельность по обслуживанию населения, городского и сельского, на более высоком качественном уровне. Более рационально используется государственное имущество, сокращены транспортные расходы, устранена внутренняя конкуренция по услугам, оказываемым в настоящее время этими предприятиями (деревообработка и другие виды), обеспечен рост платных услуг населению, произойдет оптимизация численности работающих с сокращением аппарата управления. Проведение всех реорганизационных работ позволило снизить себестоимость реализованной продукции, увеличить производительность труда, получить положительный финансовый результат и обеспечивать выполнение доведенных показателей прогноза социально-экономического развития. 49. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих создание высокоэффективного и конкурентоспособного сельского хозяйства, обеспечение более высокого уровня жизни сельского населения. Ее главные направления - продовольственная безопасность, прибыль и рентабельность сельхозпроизводства, дальнейшее развитие экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, закрепление на селе высококвалифицированных кадров. При этом большое внимание уделяется повышению заработной платы, созданию комфортных социально-бытовых условий для сельских тружеников. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. 50. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 146 процентов к уровню 2010 года. К 2015 году рентабельность продаж составит не менее 10 процентов. 51. В 2015 году намечено увеличить производство молока до 47,4 тысячи тонн, зерна - 89 тысяч тонн, маслосемян рапса - 9,7 тысячи тонн, картофеля - 6 тысяч тонн, реализацию скота и птицы - 16,7 тысячи тонн. В этих целях запланировано увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых до 18,6 тысячи гектаров, рапса - 3,5 тысячи гектаров, кукурузы - 3 тысяч гектаров, льна - 650 гектаров, картофеля - 0,2 тысячи гектаров. Особую роль в стратегии выхода на высокоэффективную работу в растениеводстве сыграли мероприятия по расширению посевов за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых или неэффективно используемых земель, ликвидации древесно-кустарниковой растительности и вымочек. Благодаря программе "Чистые поля" средний размер контура пахотных земель увеличился, значительно улучшился эстетический вид полей, обеспечена полнота гектара, более эффективно используется современная энергонасыщенная техника, экономятся материальные ресурсы в виде семян, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, то есть созданы предпосылки для повышения плодородия земель и сокращения затрат на производство продукции. Возделывание картофеля в районе будет осуществлять филиал "Вировлянский" иностранного предприятия "Детскосельский-Городок", которым приобретенные неиспользовавшиеся и приходившие в негодность производственные здания были реконструированы под оптово-логистический центр по доработке и хранению картофеля и овощной продукции. В настоящее время здесь работает голландская линия по сортировке и мелкой фасовке картофеля. Предприятие намерено закупить еще одну линию по сортировке и фасовке картофеля и овощной продукции. В отличие от ранее установленной она позволит реализовать овощи, которые будут чисто вымыты. Предприятие также намерено возвести современное картофелехранилище. К 2015 году предусматривается увеличить численность крупного рогатого скота до 22,7 тысячи голов, в том числе коров до 7,89 тысячи голов, свиней до 53,8 тысячи голов, птицы до 650 тысяч голов. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - 600 граммов. В целях повышения продуктивности и конкурентоспособности отрасли намечается сконцентрировать основные объемы производства продукции на крупнотоварных фермах, свинокомплексе и птицефабрике. Запланированы реконструкция, техпереоснащение свиноводческого комплекса коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Северный", птицеводческих помещений открытого акционерного общества "Птицефабрика Городок". 52. Проводимое переоснащение организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке. 53. К 2015 году будет проведена целенаправленная работа по поддержанию почвенного плодородия. Предусматривается увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 390 килограммов действующего вещества на 1 гектар пашни, органических - 12 тонн. 54. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта. 55. В 2011 - 2015 годах продолжится укрепление материально-технической базы строительного комплекса: модернизация производства путем приобретения специализированной машинной техники и оборудования, в том числе для изготовления каркасов железобетонных блоков, реконструкция столярного цеха на дочернем коммунальном унитарном строительном предприятии "Городокская ПМК-51". 56. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 29,1 квадратного метра, в том числе в городских поселениях - 24,2 квадратного метра, в сельских населенных пунктах - 35,1 квадратного метра. 57. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; достижение соответствия стоимости 1 квадратного метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа; развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей. 58. Развитие строительной отрасли позволит обеспечить рост валовой добавленной стоимости в строительстве, объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 0,1 процента к уровню предыдущего года. 59. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка на 2011 - 2015 годы. В настоящее время на территории района согласно проведенной инвентаризации имеется 29 рекламных объектов, из них 10 объектов социальной рекламы. Для размещения рекламы на территории города Городка и района разработан и согласован перечень возможных мест установки наружной рекламы: в городе Городке на 10 городских зданиях, 13 мест вдоль автодорог М-8/Е95, 5 мест на Р-114 и 5 на Р-115. 60. В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы. Предусматривается модернизация ул. Гагарина. 61. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 62. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: увеличение в целом объема реализации платных услуг населению за 2011 - 2015 годы в 3 раза; повышение качества услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создание надлежащей инфраструктуры для развития сектора услуг; увеличение экспорта услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг; дальнейшее расширение номенклатуры бытовых услуг, прежде всего в сельской местности на базе агрогородков; увеличение объема таких услуг, как обработка приусадебных участков, распиловка и колка дров, размол зерна, изготовление и реализация железобетонных изделий, нарезка стекла, переработка плодов и ягод; развитие услуг по ремонту мобильных телефонов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры, прокату; развитие сферы жилищно-коммунальных услуг, направленное на создание комфортных условий для проживания населения, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение комплексом коммунальных услуг в соответствии с социальными стандартами. 63. В рамках реализации настоящей Программы в сфере транспортного обслуживания ежегодно планируется обновление материально-технической базы республиканского автотранспортного территориального унитарного предприятия "Витебскоблавтотранс" "Автобусный парк N 1 г. Витебска". С целью удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта приоритетными направлениями развития данной отрасли определены создание условий для мобильности населения, восстановление и модернизация транспортных средств, укрепление ремонтной базы подвижного состава, оптимизация маршрутной сети в сельской местности, повышение уровня безопасности. 64. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей района в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий. Планируется строительство волоконно-оптических линий связи до каждой автоматической телефонной станции. Продолжится установка широкополосного доступа в Интернет. 65. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 66. В 2011 - 2015 годах будут построены мини-магазин в городе Городке Городокским районным потребительским обществом (далее - Городокское райпо) и 1 торговый объект частными структурами. Планируются реконструкция и ремонт 15 торговых объектов в городе Городке, городском поселке Езерище и на селе, принадлежащих Городокскому райпо. Продолжится обслуживание населения малых населенных пунктов автомагазинами, которые отвечают современным требованиям. В целях улучшения торгового обслуживания населения будут переведены на метод самообслуживания 2 торговых объекта. Планируется приобрести и установить 29 единиц холодильного оборудования, 8 кондиционеров, 34 единицы электронных весов, 16 контрольно-кассовых аппаратов, 24 комплекта террасной мебели. Будут установлены 3 аквариума. Ежегодно в весенне-летний период планируется работа двух стационарных предприятий в местах садово-огородных товариществ и дачных кооперативах. Будет продолжена работа по реализации товаров в кредит и по ссудам банков. Запланировано ежегодно проводить выставки-продажи, ярмарки, выездную торговлю в сельскую местность. 67. В 2011 - 2015 годах планируется открытие шести объектов общественного питания (с учетом потребительской кооперации), в том числе 3 объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы ранее закрытых объектов, в том числе открытия детских кафе, объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, объектов придорожного сервиса и других. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 68. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 69. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. Планируется расширение оздоровительных услуг в банях. Продолжится развитие услуг по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, выполнению работ для садоводческих товариществ. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю, расширен спектр услуг проката за счет удовлетворения спроса в средствах малой механизации и садово-огородного инвентаря. 70. Главная цель развития бытового обслуживания населения на 2011 - 2015 годы - это обеспечение населения района широким спектром высококачественных бытовых услуг по доступным ценам на основе динамичного развития традиционных и новых видов услуг, повышение роли бытового обслуживания населения как важнейшей составляющей экономического роста, уровня и качества жизни населения. Для сохранения уже имеющихся и достижения ускоренных темпов развития отрасли бытового обслуживания населения в 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделено техническому перевооружению швейного и иного оборудования, приобретению автотранспорта. Реализация данного направления будет способствовать созданию новых производств по оказанию бытовых услуг населению и модернизации имеющихся с использованием современного оборудования, внедрению прогрессивных и энергосберегающих технологий. Для реализации мероприятий по модернизации и техническому перевооружению планируется приобретение как отечественного, так и импортного оборудования. В ходе реализации настоящей Программы в отрасли бытового обслуживания населения поставлены следующие задачи: обеспечение территориальной и ценовой доступности бытовых услуг всем слоям населения, выравнивание уровня бытового обслуживания городского и сельского населения; открытие не менее 15 новых объектов бытового обслуживания населения субъектами всех форм собственности, особенно в местах массовой застройки; создание новых рабочих мест; поддержание государственных социальных стандартов и достижение рациональных нормативов потребления бытовых услуг населением; расширение перечня бытовых услуг, оказываемых населению; укрепление материально-технической базы предприятий, техническое переоснащение действующих производств, обновление прокатного фонда; повышение качества бытовых услуг и культуры обслуживания населения; проведение кадровой политики по стимулированию притока работников с высоким уровнем образования и квалификации, прежде всего в сельскую местность; обеспечение государственной поддержки и создание условий для ускоренного развития отрасли бытового обслуживания в сельской местности; создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в сельской местности. Основными источниками финансирования мероприятий по развитию бытового обслуживания будут собственные средства организаций бытового обслуживания населения, местный бюджет, кредитные средства. 71. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. Для выполнения поставленных задач коммунальное унитарное производственное предприятие "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей" продолжит реконструкцию и ремонт объектов водоотведения и водопотребления в рамках Программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" Витебской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 20 декабря 2011 г. N 151 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 6, 9/46390). Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. 72. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов. С этой целью в 2013 - 2014 годах коммунальное унитарное производственное предприятие "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей" планирует произвести модернизацию котельной, расположенной по улице Толкачева, 4 в городе Городке, с внедрением предтопка к котлоагрегату ДЕ4-14 на местных видах топлива и автоматической топливоподачей за счет средств инновационного фонда, областного фонда энергосбережения в размере 2 млрд. рублей, оптимизацию схемы теплоснабжения потребителей от Центральной котельной города Городка со строительством сетей горячего водоснабжения улицы Баграмяна, улицы Комсомольской за счет средств областного бюджета в размере 500 млн. рублей. 73. Для улучшения технического состояния жилищного фонда планируется израсходовать на капитальный ремонт жилых домов за счет средств областного и районного бюджетов 21,1 млрд. рублей (23,7 тысячи квадратных метров). 74. Будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий в городе Городке 4,77 километра, городском поселке Езерище - 7,23 километра за счет средств районного бюджета в размере 1440 млн. рублей. 75. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в 2011 - 2015 годах в районе предусмотрены строительство 3 объектов придорожного сервиса, 8 охотничьих домиков, создание 5 агроэкоусадеб, благоустройство 8 зон отдыха на озерах и реках района, что позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет. Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг. При этом объекты будут иметь основные элементы сервиса: заправки, кафе, магазины, гостиницы. Строительство охотничьих домиков обеспечит рост экспорта туристических услуг, увеличение доходов от оказания услуг иностранным туристам. Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 5 агроэкоусадеб увеличится прибыль, получаемая от реализации их услуг. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА76. Малое предпринимательство занимает устойчивое место в экономике района, способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. В последние годы наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства района. На 1 января 2011 г. на территории района осуществляют свою деятельность 25 хозяйственных обществ частной формы собственности, 44 частных предприятия, 336 индивидуальных предпринимателей. Анализ распределения малых предприятий показывает, что большая их часть сконцентрирована в городе Городке - 45 (в городском поселке Езерище - 1 и в сельской местности - 17). Наибольшее количество малых предприятий занято розничной торговлей и оказанием услуг. 77. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 64 до 78 единиц к 2015 году, индивидуальных предпринимателей - с 336 до 338 человек; приоритетное создание производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания; создание крестьянских (фермерских) хозяйств; формирование системы производственных связей между малым и средним предпринимательством и крупными промышленными организациями; совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение ассигнований местных бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на их развитие; формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 78. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ79. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. 80. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования на региональном уровне планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ81. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 641,6 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,92 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10 к настоящей Программе, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11 к настоящей Программе. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12 к настоящей Программе. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 18 процентов. 82. Основными направлениями развития инвестиционной и инновационной деятельности определены: внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; приоритетное развитие импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; расширение инфраструктуры розничной торговой сети. 83. В 2011 - 2015 годах планируется реализация следующих важнейших инвестиционных проектов: "Строительство здания цеха по утилизации авиационных патронов без взрывчатых веществ. Освоение технологий утилизации новых видов боеприпасов" (РКП "Центр утилизации авиационных средств поражения"), "Реконструкция здания специализированного производства машин, оборудования под производство полотна ворсового трикотажного, нетканых материалов и швейного цеха" (совместное общество с ограниченной ответственностью "Ланатэкс"), "Модернизация лесопильного производства" (филиал "Городокский лесхоз" открытого акционерного общества "Витебскдрев"), "Строительство нового магазина Городокского райпо по улице Комсомольской" (Городокское райпо), "Строительство автозаправочной станции с комплексом услуг (мини-маркет, кафе, станция технического обслуживания)" (республиканское унитарное предприятие "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт"), "Строительство центра досуга" (частное производственно-торговое унитарное предприятие "Горпродмир"). Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ84. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13 к настоящей Программе. 85. В соответствии с Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840), объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям района должен составить в 2015 году не менее 3 миллионов долларов США. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж, получение организациями мясо-молочной и пищевой отраслей ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. Показатель по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью в поставках товаров мясо-молочной и пищевой отраслей планируется довести до 60 - 70 процентов. 86. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 8,1 млн. долларов США (рост в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 8 млрд. долларов США (рост в 2,2 раза). В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, составит около 71,8 процента, в республиканской собственности - около 0,5 процента, негосударственных юридических лиц - свыше 27 процентов. 87. В товарной структуре экспорта района (с учетом организаций всех форм собственности) будут преобладать яйцо (70 процентов всех поставок за рубеж), мясо-молочная продукция (11,6 процента), дублированные материалы (17,9 процента), изделия из пластмассы (0,5 процента). Товарная структура экспорта предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности, будет определяться в основном животноводческой продукцией (90 процентов всех экспортных поставок). В основном это яйцо куриное, мясо. Экспорт негосударственных юридических лиц будет ориентирован преимущественно на вывоз молока, термоклеевых прокладочных и дублированных материалов, изделий из пластмассы. 88. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация (85,7 процента от всего объема товарооборота), Украина (14 процентов), Германия, Франция и Япония (по 0,1 процента). В 2015 году в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом увеличатся поставки продукции в Смоленскую, Московскую и Ленинградскую области. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта в страны Содружества Независимых Государств. 89. Для снижения импортной зависимости планируется дальнейшее развитие сырьевых зон для производства продукции растениеводства (зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур), что позволит решить проблему дефицита растительного белка и углеводов (сахара). Запланировано развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающего выпуск высококачественных кормов. 90. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом, из них туристических услуг - в 2,35 раза, транспортных - в 1,8 раза. Продолжится развитие экспорта услуг в сфере туризма: познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, спортивного, паломнического, транзитного. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ91. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 92. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14 к настоящей Программе. В развитии малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 93. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых и средних городских поселениях не превысит 0,9 процента, ежегодно будет создаваться не менее 140 новых рабочих мест. Число микро- и малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 21,9 процента и составит 78 субъектов хозяйствования. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА94. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в районе приведены согласно приложению 15 к настоящей Программе. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 95. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: строительство и реконструкция 2 объектов водоотведения - очистных сооружений в городе Городке (коммунальное унитарное производственное предприятие "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей") и очистных сооружений в населенном пункте Бычиха (коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем "Городокское ПМС"); выполнение работ по тампонажу 19 бездействующих скважин для предотвращения загрязнения подземных вод; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ будет достигнуто за счет модернизации существующих источников выбросов. Но за счет открытия новых предприятий и перевода котельных на местные виды топлива валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу останется без изменений; сокращение объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, будет достигнуто за счет реконструкции очистных сооружений; увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности; создание смешанных лесных культур для повышения устойчивости насаждений, увеличение площадей, покрытых лесом, до 0,6 тысячи гектаров. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ96. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 97. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16 к настоящей Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-----------+------+------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +------+------+----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----T----+----+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦102,2 ¦107,9 ¦114 ¦105 ¦106 ¦106 ¦ 146 ¦ ¦сельского ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ - ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -6 ¦ -6 ¦ - ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Инвестиции в ¦процентов к¦ 90,4 ¦ 90 ¦ 98 ¦129 ¦130 ¦130 ¦ 192 ¦ ¦основной капитал¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦4,5 ¦6,0 ¦7,1 ¦18,0¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦процентов к¦116,5 ¦145,6 ¦111 ¦111 ¦111 ¦110 ¦ 219 ¦ ¦<1> и услуг <2> ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ тысяч ¦2356,2¦ 2500 ¦2750¦2800¦2900¦3200¦ 135,8 ¦ ¦торговли ¦ (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами <1> и ¦ тыс.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <2> ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Розничный ¦процентов к¦114,4 ¦114,5 ¦112 ¦112 ¦111 ¦111 ¦ 177 ¦ ¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Платные услуги ¦процентов к¦117,9 ¦ 147 ¦120 ¦120 ¦120 ¦120 ¦ 304,8 ¦ ¦населению в ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущих ценах ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. ¦ 11,8 ¦ 8,3 ¦5,5 ¦5,5 ¦5,0 ¦4,5 ¦ 38,1 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦кв.) метров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦878,2 ¦ 1550 ¦1945¦2375¦2790¦3270¦ 372,0 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+------+----+----+----+----+----------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА-----------------+-----------+-----T------+-----T----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+-----+----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-----------+-----+------+----------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+-----T-----+----------+ ¦Денежные доходы ¦ тыс. ¦ 678 ¦ 878 ¦1097 ¦1330¦1496 ¦1756 ¦ 161,3 ¦ ¦на душу ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Рост реальных ¦процентов к¦113,7¦113,1 ¦112,6¦109 ¦108,5¦108,5¦ - ¦ ¦денежных доходов¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦878,2¦ 1550 ¦1945 ¦2375¦2790 ¦3270 ¦ 372,0 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦ Образование ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦7093 ¦ 6795 ¦6795 ¦6795¦6603 ¦6603 ¦ 93,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1049 ¦ 1014 ¦1014 ¦1014¦1014 ¦1014 ¦ 96,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦учреждениями ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 85 ¦ 77 ¦ 80 ¦ 81 ¦ 82 ¦ 83 ¦ 0,98 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 167 ¦ 173 ¦ 184 ¦185 ¦ 187 ¦ 188 ¦ 113,0 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполком), на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦человек на ¦18,5 ¦ 18,7 ¦18,7 ¦19,0¦19,7 ¦20,0 ¦ 108,0 ¦ ¦врачей по ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Число лиц, ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обслуженных в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦амбулаторно- ¦посещений в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+-----------+-----T------+-----T----+-----T-----+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. ¦11,8 ¦ 8,3 ¦ 5,5 ¦5,5 ¦ 5,0 ¦ 4,5 ¦ 38,1 ¦ ¦эксплуатацию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ тыс. кв. ¦ 3,0 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦1,1 ¦ 1,0 ¦ 0,9 ¦ 30,0 ¦ ¦сельской ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦кв. метров ¦29,1 ¦ 29,2 ¦29,4 ¦29,6¦29,8 ¦29,9 ¦ 102,7 ¦ ¦населения общей ¦на человека¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦в городских ¦кв. метров ¦24,2 ¦ 24,3 ¦24,4 ¦24,6¦24,7 ¦24,9 ¦ 102,8 ¦ ¦поселениях ¦на человека¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------+ ¦в сельской ¦кв. метров ¦35,1 ¦ 35,1 ¦35,2 ¦35,4¦35,7 ¦35,8 ¦ 101,9 ¦ ¦местности ¦на человека¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+------+-----+----+-----+-----+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА--------------+---------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Среднегодовая¦ тыс. ¦26,086¦25,695¦25,580¦25,460¦25,380¦25,303¦ 97,0 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тыс. ¦14,260¦14,135¦14,170¦14,210¦14,290¦14,317¦ 100,4 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦процентов¦ 54,7 ¦ 55,0 ¦ 55,4 ¦ 55,8 ¦ 56,3 ¦ 56,6 ¦ - ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦сельского ¦ тыс. ¦11,826¦11,560¦11,410¦11,250¦11,090¦10,986¦ 92,9 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦процентов¦ 45,3 ¦ 45,0 ¦ 44,6 ¦ 44,2 ¦ 43,7 ¦ 43,4 ¦ - ¦ ¦-------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+---------+---------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦предвари-¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦ 14780 ¦14600 ¦14650¦14545¦14700¦14750¦ 99,8 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦ 10788 ¦10505 ¦10495¦10545¦10765¦10870¦ 100,7 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 10692 ¦10420 ¦10400¦10450¦10660¦10760¦ 100,6 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процент к ¦процентов¦ 99,1 ¦ 99,2 ¦99,1 ¦99,1 ¦99,0 ¦98,9 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦ 4077 ¦ 3965 ¦3970 ¦3990 ¦3980 ¦4080 ¦ 100,0 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦ 4458 ¦ 4462 ¦4465 ¦4478 ¦4482 ¦4490 ¦ 100,7 ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 256 ¦ 280 ¦ 280 ¦ 285 ¦ 285 ¦ 290 ¦ 113 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦17,6 ¦ 20,0 ¦21,7 ¦23,4 ¦25,7 ¦28,2 ¦ - ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦ - ¦113,6 ¦108,5¦107,8¦109,8¦109,7¦ 160 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 2 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦ 195 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ - ¦ -5 ¦ -5 ¦ -5 ¦ -6 ¦ -6 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦14,4 ¦ 0 ¦10,0 ¦11,0 ¦12,0 ¦14,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦180,2¦194,5 ¦222,1¦233,7¦247,9¦263,2¦140 - 146 ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦102,2¦107,9 ¦ 114 ¦ 105 ¦ 106 ¦ 106 ¦140 - 146 ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к ¦94,5 ¦106,2 ¦ 115 ¦ 107 ¦ 106 ¦ 108 ¦ 149,6 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦процентов к ¦103,4¦109,7 ¦ 115 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 168,9 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦процентов к ¦101,4¦ 107 ¦ 120 ¦ 107 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 160,2 ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 12 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 83 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 92 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизациях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦ 25 ¦ 45 ¦65,1 ¦ 74 ¦ 76 ¦ 89 ¦ 356 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 1,5 ¦ 2,9 ¦ 5,6 ¦ 5,8 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 400 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тонн ¦ 291 ¦ 458 ¦ 683 ¦ 683 ¦ 683 ¦ 702 ¦ 241 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 2,9 ¦ 2,7 ¦ 8 ¦ 8,5 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦ 334 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тонн ¦ 38 ¦ 60 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 342 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦ 9,2 ¦ 10,3 ¦12,3 ¦13,5 ¦15,5 ¦16,7 ¦ 181 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦25,9 ¦ 26 ¦35,4 ¦38,9 ¦42,8 ¦47,4 ¦ 183 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦135,5¦136,8 ¦ 139 ¦ 140 ¦ 141 ¦ 142 ¦ 105 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-6,3 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-6,6 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦102,3¦ 112 ¦ 122 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 40 ¦ 15 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 15,0 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦ 2,4 ¦ -1 ¦ -5 ¦ -7 ¦ -9 ¦ -12 ¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА-----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦23071¦24100 ¦24300¦24400¦24500¦24600¦ 106,6 ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к ¦109,4¦109,5 ¦115,0¦115,0¦115,0¦115,0¦ 191,5 ¦ ¦и капитального ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 5,8 ¦ 5,9 ¦ 6,0 ¦ 6,1 ¦ 6,2 ¦ 6,3 ¦ 107,4 ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 6,5 ¦ 6,6 ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦ 6,9 ¦ 7,0 ¦ 106,7 ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 0 ¦ 15 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦+0,5 ¦ -0,4 ¦-0,5 ¦-0,6 ¦-0,7 ¦-0,8 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА----------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 год¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +--------+-------+-------+-------+-------+-------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 41,4 ¦ 42 ¦ 42,1 ¦ 42,2 ¦ 43 ¦ 44 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 17 ¦ 130,7 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 6 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 16 ¦ - ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. т·км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем перевозок¦тыс. человек¦ 729,9 ¦ 735 ¦ 740 ¦ 740 ¦ 740 ¦ 740 ¦ 101,4 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Пассажирооборот¦тыс. пас.-км¦ 6056,3 ¦6098,6 ¦ 6140 ¦ 6140 ¦ 6140 ¦ 6140 ¦ 101,4 ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Протяженность ¦ тыс. км ¦ 923,2 ¦ 936 ¦ 949 ¦ 962 ¦ 975 ¦ 990 ¦ 107,2 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них с ¦ тыс. км ¦ 611,2 ¦ 611,2 ¦ 611,2 ¦ 611,2 ¦ 611,2 ¦ 611,2 ¦ 100 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -14,2 ¦ -9,8 ¦ -6,5 ¦ -4,3 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦процентов к ¦ 114,4 ¦ 114,5 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 177 ¦ ¦розничного ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦процентов к ¦ 110,1 ¦ 114,5 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 170 ¦ ¦потребительская¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 62 ¦ 63 ¦ 65 ¦ 64 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 110 ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦ 38 ¦ 37 ¦ 35 ¦ 34 ¦ 33 ¦ 32 ¦ 84 ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦ 46,4 ¦ 46,5 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 105,6 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 135 ¦ 136 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 101,5 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 103 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Торговая ¦ тыс. кв. ¦10192,63¦10327,6¦10322,6¦10322,6¦10322,6¦10322,6¦ 101,2 ¦ ¦площадь ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦ 421 ¦ 423 ¦ 423 ¦ 423 ¦ 518,9 ¦ 600 ¦ 142,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦процентов к ¦ 110,6 ¦ 112,5 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 162 ¦ ¦розничного ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦процентов к ¦ 110,2 ¦ 112,5 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 108 ¦ 160 ¦ ¦потребительская¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 48 ¦ 47 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 109 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦ 2,351 ¦ 2,274 ¦ 2,413 ¦ 2,553 ¦ 2,553 ¦ 2,559 ¦ 110,5 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 20,6 ¦ 24 ¦ 26,4 ¦ 31,8 ¦ 31,8 ¦ 32,6 ¦ 158 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Платные услуги ¦процентов к ¦ 117,9 ¦ 147 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 304,8 ¦ ¦населению через¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущих ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 32 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 96,8 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 216 ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 64 ¦ 66 ¦ 69 ¦ 71 ¦ 74 ¦ 78 ¦ 122 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 336 ¦ 270 ¦280 ¦300 ¦320 ¦338 ¦ 100,6 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 220 ¦ 228 ¦236 ¦241 ¦246 ¦253 ¦ 115 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 300 ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+------------+-----T------+-----T----+----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения в¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+-----+----+----+-----+2015 году к¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+----T----+-----+-----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦ 84 ¦ 75,6 ¦74,0 ¦95,5¦124 ¦161,3¦ - ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+-----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦90,4 ¦ 90 ¦ 98 ¦129 ¦130 ¦ 130 ¦ 192 ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+-----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦ 1,3 ¦ 1,7 ¦ 3,3 ¦5,7 ¦8,8 ¦ 29 ¦В 22,3 раза¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+-----------+ ¦Из них прямые¦млрд. рублей¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+------------ -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 11 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+---------+----------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+----T----+-----T-----+изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦ году к ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+-----+-----+2010 году,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦процентов ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦ 84 ¦ 75,6 ¦ 74 ¦95,5¦124,1¦161,3¦ 192 ¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦11,1 ¦ 11,5 ¦10,0¦13,6¦18,9 ¦22,8 ¦ 205 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦ 7,2 ¦ 7,9 ¦6,9 ¦9,2 ¦12,7 ¦14,9 ¦ 207 ¦ ¦республиканского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦ млрд. ¦ 3,9 ¦ 3,6 ¦3,1 ¦4,4 ¦ 6,2 ¦ 7,9 ¦ 202,6 ¦ ¦бюджетов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦ млрд. ¦ 21 ¦ 19,4 ¦18,4¦23,5¦29,2 ¦36,3 ¦ 172,8 ¦ ¦средства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦ млрд. ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦1,4 ¦1,8 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦ 176,9 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦ млрд. ¦22,8 ¦ 20,3 ¦18,6¦23,0¦30,5 ¦35,9 ¦ 157,5 ¦ ¦(без кредитов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦ млрд. ¦ 1,3 ¦ 1,7 ¦3,3 ¦5,7 ¦ 8,8 ¦ 29 ¦ В 22,3 ¦ ¦источники - всего ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ млрд. ¦ 0 ¦ 0 ¦0,5 ¦0,2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦из них кредиты ¦ млрд. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦ млрд. ¦26,5 ¦ 21,4 ¦21,8¦27,7¦33,2 ¦ 34 ¦ 128,3 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+------+----+----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА--------------------+-----------+------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+-----------------+----------+-----------------+ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦ Организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦ создаваемых и ¦ ¦Республики Беларусь¦реализации,¦ ответственные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦модернизированных¦ ¦ и инвестиционного ¦ годы ¦ реализацию ¦всего¦республиканского¦местных ¦собственных+-----+-----------+ прочих +-----+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций¦ ¦кредитов по¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦иностранным¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2011 - 2015¦РКП "Центр утилизации ¦1360 ¦ 1360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания цеха по ¦ ¦авиационных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизации ¦ ¦поражения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦авиационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патронов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрывчатых веществ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Освоение технологий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизации новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Реконструкция ¦2011 - 2012¦Совместное общество с ¦1200 ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦здания ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированного¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства машин,¦ ¦"Ланатэкс", Городокский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования под ¦ ¦районный исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦комитет (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полотна ворсового ¦ ¦райисполком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трикотажного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетканых материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и швейного цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Модернизация ¦2011 - 2015¦Открытое акционерное ¦1700 ¦ ¦ ¦ 613 ¦1087 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесопильного ¦ ¦общество "Витебскдрев", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебскдрев" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство 8 ¦2011 - 2013¦Районное коммунальное ¦35000¦ ¦ ¦ ¦35000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирных ¦ ¦унитарное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов по ¦ ¦"Городокское управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улице Комсомольской¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦ 2011 ¦Городокское райпо, ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦нового магазина ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городокского райпо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по улице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комсомольской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2011 - 2012¦Частное торговое ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦остановочного ¦ ¦унитарное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса по улице ¦ ¦"Городок-ГарантСервис", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комсомольской ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2011 - 2012¦Республиканское ¦8500 ¦ ¦ ¦ 8500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦автозаправочной ¦ ¦унитарное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции с ¦ ¦"Белоруснефть- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексом услуг ¦ ¦Витебскоблнефтепродукт",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(мини-маркет, кафе,¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Реконструкция кафе ¦ 2012 ¦Городокское райпо, ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦"Горожанка" ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городокского райпо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Капитальный ремонт ¦2012 - 2015¦Райисполком ¦ 800 ¦ ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с модернизацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дома культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2012 - 2013¦Частное производственно-¦ 700 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦центра досуга ¦ ¦торговое унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Горпродмир", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Организация ¦ 2011 ¦Коммунальное унитарное ¦ 36 ¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦производства по ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревообработке ¦ ¦предприятие "Городокское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие котельных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Завершение ¦2011 - 2013¦Общество с ограниченной ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦ ¦"Авангард", райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦придорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервиса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Закольцовка сетей ¦ 2013 ¦Управление жилищно- ¦ 415 ¦ ¦ 415 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения в ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне улицы ¦ ¦Витебского областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гагарина города ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городка с ¦ ¦комитета, райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключением к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезжелезивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Реконструкция с ¦2011 - 2012¦Коммунальное унитарное ¦10768¦ 10768 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расширением ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных сооружений¦ ¦предприятие "Городокское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Городка ¦ ¦предприятие котельных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первая очередь ¦ ¦тепловых сетей", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Создание ¦2014 - 2015¦Совместное общество с ¦86000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦86000¦ ¦ 25 ¦ ¦туристического ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и ¦ ¦"АкваАльянс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработка рыбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+-----------+------------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА------------+-------------+------+------+------+----T-----+----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения ¦ ¦Показатель ¦ Единица +------+------+------+----+-----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----T-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦112,4 ¦147,2 ¦ 114 ¦114 ¦ 113 ¦112 ¦ 220 ¦ ¦товаров <1>¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦115,3 ¦146,4 ¦ 111 ¦111 ¦ 111 ¦110 ¦ 220 ¦ ¦товаров <2>¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦204,8 ¦115,7 ¦ 119 ¦119 ¦ 119 ¦118 ¦ 230 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦204,8 ¦114,1 ¦ 119 ¦119 ¦ 119 ¦119 ¦ 230 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦2300,6¦ 2299 ¦ 2450 ¦2600¦2800 ¦3000¦ 130,4 ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦2275,4¦ 2272 ¦ 2400 ¦2540¦2750 ¦2940¦ 129,2 ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦ 80,8 ¦ 83,2 ¦ 90 ¦100 ¦ 120 ¦140 ¦ 173,2 ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦ 80,8 ¦ 136 ¦ 140 ¦150 ¦ 160 ¦170 ¦ 210,3 ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-------------+------+------+------+----+-----+----+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА----------------+-----------+------+------+-----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +------+------+-----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+-----------+------+------+--------------------+----------+ ¦ г. Городок ¦ +---------------+-----------+------+------+-----T----+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 5930 ¦ 5930 ¦5940 ¦5950¦5960¦5980¦ 100,8 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Трудоустроено ¦ человек ¦ 142 ¦ 140 ¦ 140 ¦150 ¦150 ¦160 ¦ 112,7 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1173,3¦ 1980 ¦2480 ¦3030¦3555¦4160¦ 355 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦0,9 ¦0,9 ¦0,9 ¦ - ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 61 ¦ 63 ¦ 66 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 73 ¦ 119,7 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦ г.п. Езерище ¦ +---------------+-----------+------+------+-----T----+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 520 ¦ 540 ¦ 540 ¦545 ¦545 ¦550 ¦ 105,7 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Трудоустроено ¦ человек ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 115,4 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1038,3¦ 2220 ¦2780 ¦3400¦3990¦4670¦ 450 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦0,7 ¦0,7 ¦0,7 ¦ - ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 166,6 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+------+------+-----+----+----+----+----------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ ¦ ¦ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет ¦ прогноз ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+---------+--------+--------------------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Объем забора воды из¦млн. куб.¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 100 ¦ ¦природных источников¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Водопотребление ¦млн. куб.¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 100 ¦ ¦(использование воды)¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦млн. куб.¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 100 ¦ ¦поверхностные водные¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦В том числе ¦млн. куб.¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тыс. тонн¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 100 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦передвижных ¦тыс. тонн¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 100 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. куб.¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦ метров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦системы оборотного ¦тыс. куб.¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 36 ¦ 100 ¦ ¦водоснабжения ¦ метров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦установки для ¦тыс. куб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦ метров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦млн. тонн¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦глина ¦млн. куб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ПГС ¦млн. куб.¦ 0,039 ¦ 0,039 ¦ 0,040 ¦ 0,040 ¦ 0,040 ¦ 0,040 ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦торф ¦млн. тонн¦ - ¦ - ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ - ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 298 ¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. ¦ 79,2 ¦ 79,2 ¦ 79,2 ¦ 75,2 ¦ 75,2 ¦ 75,2 ¦ 95 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. ¦ 29,8 ¦ 29,8 ¦ 29,8 ¦ 28,8 ¦ 28,8 ¦ 28,8 ¦ 97,0 ¦ ¦ ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нарушенных земель ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Площадь ¦гектаров ¦ 3,04 ¦ 3,08 ¦ 3,11 ¦ 3,0 ¦ 3,04 ¦ 3,09 ¦ 101,6 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦гектаров ¦ 1,14 ¦ 1,16 ¦ 1,17 ¦ 1,15 ¦ 1,16 ¦ 1,18 ¦ 103,5 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. ¦ 129,1 ¦ 129,1 ¦ 129,1 ¦ 129,1 ¦ 129,1 ¦ 129,1 ¦ 100 ¦ ¦земель ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦млн. куб.¦ 0,172 ¦ 0,220 ¦ 0,225 ¦ 0,230 ¦ 0,240 ¦ 0,250 ¦ 145,0 ¦ ¦по главному ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Общий объем ¦тыс. куб.¦ 80,5 ¦ 90 ¦ 91 ¦ 92 ¦ 93 ¦ 95 ¦ 118,0 ¦ ¦заготовки древесины ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. ¦ 0,598 ¦ 0,590 ¦ 0,600 ¦ 0,600 ¦ 0,600 ¦ 0,600 ¦ 100,3 ¦ ¦лесоразведение ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦единиц на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦национальные парки ¦единиц на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦заказники ¦единиц на¦1/1,388 ¦1/1,388 ¦1/1,388 ¦1/1,388 ¦1/1,388 ¦1/1,388 ¦ 100 ¦ ¦республиканского ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦заказники местного ¦единиц на¦7/14,470¦7/14,470¦7/14,470¦6/14,470¦6/14,470¦6/14,470¦ 100 ¦ ¦значения ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------------------------+-----------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Разработка и утверждение районной ¦Отделы и ¦Второй - третий ¦ ¦Программы социально-экономического ¦управления ¦ кварталы 2011 ¦ ¦развития на 2011 - 2015 годы ¦райисполкома ¦ года ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Разработка, согласование и утверждение¦Отделы и ¦ 2011 год ¦ ¦прогнозов развития на пять лет по ¦управления ¦ (в месячный ¦ ¦подведомственным организациям ¦райисполкома, ¦ срок после ¦ ¦ ¦организации ¦ доведения ¦ ¦ ¦района ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Отдел экономики ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития района с ¦райисполкома, ¦ квартал 2011 - ¦ ¦учетом Программы ¦отделы и ¦ 2014 годов ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Отделы и ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦управления ¦ годы ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ (в месячный ¦ ¦ ¦организации ¦ срок после ¦ ¦ ¦района ¦ доведения ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Отделы и ¦ Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦управления ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦экономического развития района ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦страновой стратегии развития экспорта ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦района ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦ годов ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦программы по импортозамещению ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦отделы и ¦ годов ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦ годов ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации финансово-¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦экономического положения организаций, ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦снижению всех видов затрат, развязке ¦отделы и ¦ годов ¦ ¦неплатежей ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Отделы и ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на 2011 -¦управления ¦ годы ¦ ¦2015 годы ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Отделы и ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦малого и среднего предпринимательства ¦управления ¦ годы ¦ ¦в Витебской области на 2010 - 2012 ¦райисполкома ¦ ¦ ¦годы, утвержденной решением Витебского¦ ¦ ¦ ¦областного Совета депутатов от ¦ ¦ ¦ ¦18 марта 2010 г. N 210 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 141, 9/32494) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Республиканской программы ¦Отдел жилищно- ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы, ¦коммунального ¦ годы ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦хозяйства ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦24 декабря 2010 г. N 1882 ¦организации ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦района ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2011 г., ¦ ¦ ¦ ¦N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Государственной программы развития ¦Отдел физической ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦культуры, спорта ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦и туризма ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦райисполкома ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 373 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2011 г., N 37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦и социальной ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦защите ¦ ¦ ¦труда ¦райисполкома ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Государственной программы по созданию ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦безбарьерной среды жизнедеятельности ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦физически ослабленных лиц на 2011 - ¦и социальной ¦ ¦ ¦2015 годы, утвержденной постановлением¦защите ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики Беларусь ¦райисполкома ¦ ¦ ¦от 1 ноября 2010 г. N 1602 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2010 г., N 266, ¦ ¦ ¦ ¦5/32771) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Программы развития системы дошкольного¦Отдел ¦ 2011 - 2014 ¦ ¦образования в Республике Беларусь на ¦образования ¦ годы ¦ ¦2009 - 2014 годы, утвержденной ¦райисполкома ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 19 августа ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. N 1193 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2008 г., N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+-----------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|