Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Дубровенского районного Совета депутатов от 27.12.2011 № 105 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Дубровенского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 6 февраля 2012 г. N 9/47535 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Дубровенский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Дубровенского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Дубровенского районного Совета депутатов и заместителей председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Е.В.Тихонова СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 26.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Дубровенского районного Совета депутатов 27.12.2011 N 105 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая программа разработана на основании Законов Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). 2. Структура и содержание настоящей программы основаны на Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), и Программе социально-экономического развития Витебской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 6 октября 2011 г. N 122 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 130, 9/45139). 3. Настоящая программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Дубровенского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики района, направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 4. В настоящей программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Дубровенского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Дубровенского районного Совета депутатов от 31 октября 2006 г. N 21-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 24, 9/5846), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В 2006 - 2010 годах в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики, обеспечена стабильная ситуация на рынке труда, стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития Дубровенского района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 1,6 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 2,3 раза, продукции сельского хозяйства - в 1,6 раза. Розничный товарооборот возрос в 1,5 раза, платные услуги населению - в 1,7 раза, экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов - в 10,5 раза. Привлечено 267 миллиардов (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 3 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 30,3 тысячи квадратных (далее тыс. кв.) метров (далее - м) общей площади жилья. При этом на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Дубровенского района на 2006 - 2010 годы оказало существенное влияние повышение цен на энергоресурсы, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 - 2010 годах). Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства, в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции 120,6 процента к уровню 2009 года. Прирост производства к 2009 году обеспечили все промышленные предприятия района. В промышленном комплексе района наиболее динамично развивалось валообразующее предприятие района открытое акционерное общество "Дубровенский льнозавод" (далее - ОАО "Дубровенский льнозавод"), где освоено 14,4 млрд. рублей инвестиций. В результате объем производства промышленной продукции возрос на 64 процента, с 2009 года предприятие работает со 100-процентной загрузкой мощностей. В текущей пятилетке осуществлено техническое перевооружение предприятия с установкой автоматизированной бельгийской линии по производству длинного льноволокна. Это позволило увеличить производство льноволокна с 1385 тонн в 2006 году до 2080 тонн в 2010 году. За счет модернизации производства по углубленной переработке льна и установки линии по изготовлению иглопробивного полотна освоен выпуск шпагата и льноватина. В текущем году будет введена в эксплуатацию турбина, что позволит на 80 процентов обеспечить предприятие собственной электроэнергией. 7. Экспортно-импортные операции осуществляются с 12 странами. В результате расширения экспортных поставок освоены новые рынки в 3 странах мира (Украина, Бельгия, Франция). Объем экспорта составил 1215,6 тысячи (далее - тыс.) долларов США. 8. Повышается технологический уровень предприятий района. Значительно обновлены машинно-тракторные парки открытого акционерного общества "Дубровенский райагросервис" (далее - ОАО "Дубровенский райагросервис"), открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие N 12 г. Дубровно" (далее - ОАО "АТП N 12 г. Дубровно"). На развитие дочернего коммунального унитарного строительного предприятия "Дубровенская ПМК-53" (далее - ДКУСП "Дубровенская ПМК-53") направлено 901 миллион (далее - млн.) рублей инвестиций, что позволило увеличить до 4 млрд. рублей объем строительно-монтажных работ, или на 20 процентов, к 2009 году, количество работающих - до 120 человек (в 2006 году - 17 человек). 9. Обеспечивается тенденция роста объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано 267 млрд. рублей. В структуре инвестиций в основной капитал 72 процента приходится на приобретение машин, оборудования и транспортных средств, 15 процентов - строительно-монтажные работы. Основными инвестиционными источниками являются собственные средства организаций (71 процент), кредиты банков (15 процентов), республиканский и местный бюджеты (13 процентов). 10. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий. На развитие материально-технической базы за 2006 - 2010 годы направлено 4 млрд. 149 млн. рублей, из них 1 млрд. 672 млн. рублей - в 2010 году. В г. Дубровно проведена реконструкция торгового комплекса, перепрофилированы магазин "Товары для дома" в универсам "Родны кут" (торговая площадь - 450 кв. м), магазины "Кроха", "Кулинария", "Мини-маркет", открыты магазины "Явар", "Энергетик", "Калина". Проведен текущий ремонт с заменой торгового и холодильного оборудования во всех торговых объектах агрогородков. Упорядочен режим работы предприятий торговли: 57 процентов магазинов работают без обеденного перерыва, 68 процентов - без выходных, 54 процента - по методу самообслуживания. В 2006 - 2010 годах индивидуальными предпринимателями района открыто 24 торговых объекта, в том числе 20 - непродовольственных. Малые населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, регулярно обслуживаются автомагазинами. Среднемесячный товарооборот одного автомагазина возрос с 21,4 млн. рублей в 2006 году до 27 млн. рублей в 2010 году. В летний период в садовом товариществе "Луговцы" открыт магазин "Дачник". На автомагистрали М1/Е30 в агрогородке Буда введено в эксплуатацию кафе "Пилигрим" на 64 посадочных места, функционируют объекты придорожного сервиса частного унитарного торгово-производственного предприятия "Вэйланс" и частного торгово-производственного унитарного предприятия "ИОНИКА-2003". Товарооборот на душу населения увеличился в 1,8 раза. Динамично развивался рынок платных услуг. 11. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятых в экономике района (с 7651 человека в 2005 году до 7766 человек в 2010 году), создано 1152 новых рабочих места, уровень безработицы снижен с 2 (по состоянию на 1 января 2006 г.) до 0,8 процента (по состоянию на 1 января 2011 г.). 12. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции составил 205,9 процента к 2005 году, розничного товарооборота - 151 процент, привлечено 61,6 млрд. рублей инвестиций, реализовано свыше 20 инвестиционных проектов и мероприятий, создано 563 новых рабочих места. Численность занятого в экономике населения составила 4027 человек и возросла на 6,2 процента к 2006 году, уровень безработицы сократился на 1 процентный пункт и составил 1 процент. Номинальная начисленная заработная плата возросла в 2 раза и составила 1169,2 тыс. рублей. Число малых предприятий увеличилось в 2 раза и составило 48 субъектов хозяйствования. 13. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За 5 лет создано 15 таких поселений. 14. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось в 5,7 раза и составило 153 человека (по состоянию на 1 января 2011 г.), количество микро- и малых предприятий - в 5,2 раза (52 организации). В предпринимательском секторе создано 133 новых рабочих места. 15. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 11,7 процента на начало 2007 года до 3,6 процента на начало 2011 года. За 2010 год предприятиями района получено 8,9 млрд. рублей чистой прибыли, или на 96,4 процента больше, чем в 2009 году. 16. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения района выросла в 1,9 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата составила 1160,9 тыс. рублей, или в эквиваленте 383,6 доллара США. 17. За 2006 - 2010 годы не удалось достичь положительного сальдо миграционного прироста. Ежегодно из района выбывает больше, чем прибывает. Так, в 2010 году отрицательное миграционное сальдо составило минус 307 человек. За 2006 - 2010 годы значительно улучшился показатель рождаемости. Район перешел из ряда низкого (до 8,2 промилле) в разряд среднего уровня рождаемости (11,9 промилле). Общий коэффициент рождаемости увеличился в 2010 году на 40 процентов к уровню 2005 года и составил 11,9 случая на 1 тыс. населения. Младенческая смертность в 2005 году составила 2 человека, а в 2010 году не зарегистрирована. 18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе сложную демографическую ситуацию, дефицит квалифицированных кадров, улучшить закрепляемость кадров на селе. Характерна слаборазвитая промышленность - 2 из 3 основных промышленных предприятий района (ОАО "Дубровенский льнозавод", унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Дубровно-Коммунальник" (далее - УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник"), Дубровенское коммунальное унитарное предприятие бытового обслуживания "РКБО" (далее - Дубровенское КУПБО "РКБО") ориентированы преимущественно на удовлетворение потребностей жителей района. Назрела необходимость модернизации предприятий, освоения новых видов продукции, организации новых высокоэффективных производств, технической оснащенности агропромышленного комплекса, отрасли животноводства, капитального ремонта сети автомобильных дорог. В экономику района не привлекаются прямые иностранные инвестиции. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 19. Работа местной исполнительной власти района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА20. Район расположен на юго-востоке области, граничит с Оршанским районом Витебской области, Краснинским и Руднянским районами Смоленской области Российской Федерации. Площадь территории района - 1,25 тыс. кв. километров (далее - км), или 3,1 процента общей площади Витебской области. Протяженность района с севера на юг составляет 44 км, с запада на восток - 43 км. Районный центр г. Дубровно находится на расстоянии 90 км от г. Витебска и 230 км от г. Минска. 21. На территории Дубровенского района расположены минерально-сырьевые ресурсы, имеющие промышленное значение: строительные пески, глины, песчано-гравийные отложения, торф и сапропель. В районе сосредоточено свыше 11 млн. тонн геологических запасов торфа на площади 8676 гектаров (далее - га), что равносильно примерно 2,2 млн. тонн топлива в нефтяном эквиваленте. На территории района имеются земельные, водные, лесные ресурсы. Сельскохозяйственные земли составляют 56,8 процента площади района. Общий балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель составляет 30,1 балла, балл кадастровой оценки пахотных земель - 29,8. Это обуславливает специализацию района на производстве сельскохозяйственной продукции. Для района характерен довольно высокий уровень водообеспеченности. Поверхностные водные источники представлены рекой Днепр протяженностью 52 км, 76 малыми реками и крупными ручьями протяженностью 530,4 км, двумя озерами площадью около 50 га и 10 прудами площадью 112,3 га. Лесами занято 31,7 тыс. га, или 28 процентов площади района. Общий запас древесины составляет 5779 тыс. кубических (далее - куб.) м. Все это создает возможность для разработки водных и экологических маршрутов, развития услуг по рыбной ловле, сбору грибов, ягод. 22. Промышленность в районе представлена тремя основными предприятиями - ОАО "Дубровенский льнозавод", УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник", КУПБО "Дубровенское РКБО". Также на территории района находятся республиканское унитарное предприятие Витебскэнерго филиал "Белорусская ГРЭС" цех по подготовке торфа (далее - РУП Витебскэнерго филиал "Белорусская ГРЭС" цех по подготовке торфа) и производственный цех "Дубровенский" открытого акционерного общества "Оршанский молочный комбинат" (далее - производственный цех "Дубровенский" ОАО "Оршанский молочный комбинат"). По территории района проходит самая оживленная автомагистраль Республики Беларусь - трасса М-1 Москва - Брест со средней проходимостью 4 - 5 тыс. автомобилей в сутки, что создает условия для комплексного развития придорожного сервиса (гостиница, кафе, магазин, автостоянка, станция технического обслуживания). Данное направление перспективно еще и тем, что в районе не развиты гостиничные услуги, а придорожная гостиница могла бы привлекать не только проезжих водителей, но и людей, находящихся в командировке. 23. На территории района имеется ряд культурно-исторических достопримечательностей: монастырь бернардинцев - памятник XVIII века, мемориальный комплекс "Рыленки", Троицкая церковь, городище периода раннего железного века, памятник природы "Бородинцевская криница". Сохранению историко-культурного наследия способствует деятельность рабочей группы по созданию историко-краеведческого музея в отреставрированном здании монастыря бернардинцев: разработаны четыре экскурсионных маршрута, собраны документы и фотодокументы, печатные издания, а также около 13 тысяч экспонатов, представляющих предметы археологии, этнографии, живописи, керамики, нумизматики, фалеристики. С 2004 года в районе работает Дом ремесел, при котором создано 6 кружков, народный клуб мастеров "Дубрава", объединяющий 19 мастеров. Открыт салон-магазин "Сувенир плюс" по продаже изделий декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и сувенирной продукции. В районе имеется городской стадион на 1500 мест, 18 спортивных залов, 85 плоскостных спортивных площадок, 14 помещений, приспособленных для занятий спортом. 24. В дошкольных и школьных учреждениях работает 70 кружков и спортивных секций, в которых занимается более 1,6 тыс. детей, или 74,3 процента от общего количества. Открыты отделения легкой атлетики в агрогородках Сватошицы, Станиславово, Калиновка, Зарубы, Добрынь, Буда, поселке Осинторф. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА25. Цели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены на основании анализа наиболее острых проблем района с учетом основных параметров развития отраслей реального сектора экономики и социальной сферы района, которых необходимо достичь к концу 2015 года, и направлены на рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики в целом. 26. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: сформировать условия для развития человеческого потенциала на основе реальных доходов, улучшения комфортности жизни населения, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования; совершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека, реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; сформировать наступательность инновационной политики в районе; активизировать инвестиционные процессы и стимулировать приток в район прямых иностранных инвестиций; улучшить демографическую ситуацию за счет миграционного притока населения в район, роста рождаемости, снижения смертности; повысить эффективность использования трудовых ресурсов, конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, усилить мотивацию к эффективной работе и повысить ответственность работников за результаты и качество своего труда; развить социальную инфраструктуру села, активизировать инновационную, инвестиционную и внешнеэкономическую деятельность, динамично развивать все отрасли экономики района; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 27. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, повышение уровня культуры качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих организаций, выпуск новой конкурентоспособной продукции; стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы, создание новых и расширение действующих предприятий малого и среднего бизнеса; повышение эффективности агропромышленного комплекса, привлечение инвестиционных ресурсов в сферу сельскохозяйственного производства, направление их на реализацию инвестиционных проектов с использованием ресурсосберегающих технологий, обновление парка сельскохозяйственных машин; строительство качественного и доступного жилья; устойчивое развитие района. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА28. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности сферы услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2. 29. На 1 января 2011 г. численность населения района составила 16,35 тыс. человек, или 1,4 процента в общей численности населения Витебской области. Демографическая ситуация в районе характеризуется интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 48 процентов умерших), новообразования (10,3 процента) и внешние причины смерти. 30. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 1,8 тыс. человек, или 10,7 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения как в сельской местности, так и в городе. Удельный вес городского населения (по состоянию на 1 января 2011 г. составлял 47,6 процента) в общей численности изменится незначительно. Возрастная структура изменится в пользу населения старших возрастов с увеличением общей и пенсионной нагрузки трудоспособного населения. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3. 31. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на улучшение демографической ситуации в районе: стимулирование рождаемости и поддержка семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья, оптимизация миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В целом будет продолжено строительство жилья, будут созданы благоприятные условия труда на производстве путем обновления машин и оборудования, проведения технического перевооружения и модернизации. Большое внимание будет уделено развитию социальной сферы, продолжится реализация мероприятий по усовершенствованию материальной базы учреждений здравоохранения, повышению качества оказываемых медицинских услуг. В результате планируется к 2015 году достичь положительного сальдо миграционного процесса, сохранить показатель рождаемости в пределах 12 промилле и снизить коэффициент общей смертности. 32. В условиях сокращения численности трудовых ресурсов в 2011 - 2015 годах необходимо реализовать ряд мер, направленных на повышение эффективности их использования. Предусматривается: содействие нанимателям в структурной перестройке производства и повышение эффективности использования рабочей силы на основе переоснащения и модернизации действующих производств; стимулирование создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан; интеграция в трудовую сферу целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; содействие в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; 33. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятых в экономике в пределах 7,51 - 7,56 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 0,8 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4. 34. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы. Выход на прогнозные показатели роста среднемесячной заработной платы планируется осуществить за счет реализации следующих мероприятий: повышение уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствование нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; развитие коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применение новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 35. В районе функционирует 6 учреждений дошкольного образования, 19 общеобразовательных учреждений. В районе выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. Обеспечен доступ 76 процентам учреждений образования в глобальную компьютерную сеть Интернет. В районе функционирует учреждение образования "Дубровенский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства". 36. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Развитие системы образования района будет направлено на приведение ее в соответствие с современными потребностями граждан, обеспечение получения ими глубоких знаний, всестороннее и гармоничное развитие личности и ее творческих способностей. Повышению качества образовательных услуг будут способствовать реструктуризация сети учреждений образования, укрепление материально-технической базы учреждений общего среднего образования, внедрение современных образовательных технологий, активных форм досуговой деятельности учащихся. Получат развитие дополнительные платные услуги: организация санаторной группы на базе учреждения образования "Государственный ясли-сад N 2 г. Дубровно" (далее - УО "Государственный ясли-сад N 2 г. Дубровно"), открытие стрелкового тира в учреждении образования "Государственная средняя общеобразовательная школа N 1 г. Дубровно" (далее - УО "Государственная средняя общеобразовательная школа N 1 г. Дубровно"). Проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений образования позволит улучшить их ресурсное обеспечение. 37. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. Организацией досуга населения района занимается 47 учреждений культуры (14 сельских Домов культуры, 4 сельских клуба, культурно-спортивный центр, 21 библиотека, 2 библиотеки-клуба, библиотека-музей льна, районный Дом культуры, детская школа искусств, районный Дом ремесел, автоклуб), работает районный организационно-методический центр. Государственное учреждение внешкольного воспитания и обучения в сфере культуры "Дубровенская детская школа искусств" (далее - ГУ "Дубровенская детская школа искусств") имеет филиалы в агрогородке Сватошицы и поселке Осинторф, учебно-музыкальные классы в агрогородках Калиновка, Станиславово, Добринь, Сватошицы, Буда, Еремеевщина, деревне Дятель. Созданы студии по эстетическому развитию учащихся младшего школьного возраста по классам хореографии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В учреждениях культуры созданы и работают 91 клубное формирование и 26 любительских объединений, в которых задействовано 1379 человек, в том числе 711 детей и подростков. 38. В 2011 - 2015 годах целью развития услуг культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. В сфере культуры в 2011 - 2015 годах продолжится работа по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия, обеспечению доступности культурных ценностей и услуг всем слоям населения, повышению их качества, развитию народного творчества. Продолжится компьютеризация сельских библиотек (по 1 - 2 компьютера ежегодно) с подключением к сети Интернет и установкой электронной почты. В 2013 году в г. Дубровно планируется открытие музея в отреставрированном здании бывшего монастыря бернардинцев. Предусматривается открытие музыкальных классов по баяну, скрипке в агрогородках Зарубы, Ляды, отделения духовых инструментов и театрального отделения в ГУ "Дубровенская детская школа искусств", класса изобразительного искусства в поселке Осинторф. Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры с темпом роста 110 процентов. 39. В текущей пятилетке в учреждениях здравоохранения района внедрен ряд медицинских услуг на платной основе, открыты три платные палаты с повышенным уровнем комфортности, проводится ультразвуковое обследование внутренних органов. Большинство фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц оснащено современным медицинским оборудованием. В 2009 году проведена модернизация операционного блока, в результате чего действует реанимационное отделение на 6 коек и операционная, капитальный ремонт крыши над операционным блоком площадью 277,2 кв. м. В целом объем инвестиций в отрасль составил 730 млн. рублей. Для обеспечения учреждений здравоохранения врачами внедряется договорная форма обучения, используется контрактная форма найма врачей. Обеспеченность больничными койками составляет 7 коек на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 9 коек на 1 тыс. жителей). Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи составляет 1 бригада на 5,6 тыс. жителей при нормативе 1 бригада на 12 тыс. жителей. 40. Основной целью развития здравоохранения района является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Работа будет направлена на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения за счет приобретения современного медицинского оборудования. Эти мероприятия позволят увеличить объем предоставляемых платных услуг более чем в 2 раза. В 2011 - 2015 годах учреждением здравоохранения "Дубровенская центральная районная больница" (далее - УЗ "Дубровенская ЦРБ") планируется проведение ремонта в 6 учреждениях здравоохранения района. Для поддержания удовлетворительного состояния имеющегося автомобильного парка предусматривается ежегодное приобретение 5 единиц медицинского автомобильного транспорта. Приоритетным направлением будет развитие экспорта медицинских услуг. 41. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: активизация физкультурно-оздоровительного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году; формирование широких возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры для малообеспеченных категорий граждан. Для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом будет осуществлен ряд мероприятий. Так, в г. Дубровно предполагается строительство освещенной лыжной трассы, физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего игровой и тренажерный залы, зал для борьбы, бассейн, баню, завершится реконструкция городского стадиона. 42. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА43. В 2011 - 2015 годах развитие промышленности будет нацелено на максимальное использование созданного в районе производственного и трудового потенциала, расширение номенклатуры производимой продукции, увеличение объемов производства при снижении потребления топливно-энергетических ресурсов. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5. В основной промышленный круг района входит 3 организации, в том числе имущество одной из них находится в областной коммунальной собственности. На территории района осуществляют деятельность РУП Витебскэнерго филиал "Белорусская ГРЭС" цех по подготовке торфа (горнодобывающая промышленность), производственный цех "Дубровенский" ОАО "Оршанский молочный комбинат" (обрабатывающая промышленность). 44. В общем объеме промышленного производства 58,2 процента приходится на ОАО "Дубровенский льнозавод" (обрабатывающая промышленность), 40,4 процента - УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник" (производство и распределение электроэнергии, газа и воды), 1,4 процента - доля Дубровенского КУПБО "РКБО" (обрабатывающая промышленность). Перед организациями обрабатывающей промышленности поставлена задача к концу 2015 года за счет увеличения объемов производства продукции снизить удельный вес УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник". Поэтому особое внимание будет уделяться развитию всех организаций обрабатывающей промышленности. 45. В рамках технического переоснащения организаций в 2012 году планируется закупка и установка новой линии по переработке короткого льноволокна и на ОАО "Дубровенский льнозавод". А в последующие годы реализации настоящей Программы будут организованы новые производства по более углубленной переработке льноволокна. Предусматривается строительство зерноочистительно-сушильного комплекса для производства качественных семян льна и установка линии по переработке семян льна на технические цели на ОАО "Дубровенский льнозавод". Дубровенским КУПБО "РКБО" планируется осуществить модернизацию швейного цеха с расширением видов производимой продукции. На базе производственного цеха "Дубровенский" ОАО "Оршанский молочный комбинат" будет осуществлено строительство цеха по производству продуктов для детского питания из цельномолочной продукции. Это позволит расширить производство потребительских товаров. На базе колбасного цеха Дубровенского районного потребительского общества (далее - Дубровенское райпо) будет организовано производство охлажденной продукции и мясных полуфабрикатов. Для обеспечения жителей района собственной замороженной продукцией планируется закупить 4 сплит-системы. На базе ОАО "Дубровенский райагросервис" будет расширено производство продукции деревообработки и освоено изготовление топливных пеллет. Продолжится развитие субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. На закрытом акционерном обществе "Завод теплотехнических изделий" (далее - ЗАО "Завод теплотехнических изделий"), обществе с ограниченной ответственностью "Антинея-Прайм" (далее - ООО "Антинея-Прайм") и обществе с ограниченной ответственностью "Спантек" (далее - ООО "Спантек") будет освоено производство новых видов экспортоориентированной продукции. 46. УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник" будет продолжена работа по снижению затрат, увеличению доли использования местных видов топлива, замене оборудования. В 2011 году УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник" будет завершена реконструкция очистных сооружений в г. Дубровно, что позволит довести очистку сточных вод до предельно допустимых концентраций, а также реконструкция котельной с установкой 2 котлов, работающих на местных видах топлива, что позволит снизить потребление топливно-энергетических ресурсов. В 2011 - 2015 годах запланировано строительство станций обезжелезивания в агрогородках Еремеевщина, Сватошицы, Станиславово, Шабаны, Добрынь, Ляды, Сипищево, Чирино, Зарубы, Калиновка, Орловичи, Редьки, Якубово, поселке Осинторф. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. 47. Основным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6. 48. Валовое производство зерна к 2015 году составит 148 тыс. тонн, что обеспечит потребности района, включая зернофураж, продовольственное зерно, семена, и реализацию их населению. Планируется расширить площади под новые высокоурожайные сорта. Продолжится работа по улучшению репродукционного состава зерновых культур. Так, предполагается снизить посевы семенами второй и третьей репродукции до 30 процентов, довести посевы элитными семенами до 25 процентов. Посевные площади льна составят 2400 га, будет обеспечен валовой сбор льноволокна в объеме 3,1 тыс. тонн при урожайности не менее 12,9 центнера с гектара средним номером не ниже 1. Площадь крестоцветных культур на маслосемена составит 5600 га. Для удовлетворения потребности животноводства в высококачественных кормах с достаточным содержанием белка в 2015 году предполагается увеличить площади возделывания бобовых трав в сенокосно-пастбищных угодьях до 55 процентов, люцерны - до 800 га, клевера ползучего - до 200 га. Предстоит распространить в полевое травосеяние люцерну, галегу, донник. В структуре валовой продукции района 48,2 процента занимает животноводство, где ведущей отраслью является молочное скотоводство. В 2011 - 2015 годах для комплектования молочнотоварных ферм высокопродуктивным маточным поголовьем и увеличения численности поголовья коров продолжится работа по отбору телок от лучших коров. Для увеличения среднесуточного привеса будут созданы оптимальные условия содержания поголовья крупного рогатого скота на беспривязном круглогодичном содержании. Сельскохозяйственными организациями будет приобретено не менее 15 охладителей молока закрытого типа. В целях повышения продуктивности и конкурентоспособности отрасли намечается сконцентрировать основные объемы производства животноводческой продукции на крупных фермах и комплексах. Осуществление мероприятий по развитию животноводства позволит повысить годовую продуктивность коров в среднем по району до 6436 килограммов молока, среднесуточный привес крупного рогатого скота - до 800 граммов, свиней - до 650 граммов. 49. Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, экспортоориентированного производства сельскохозяйственных организаций. К 2015 году выручка от реализации продукции превысит 150 млрд. рублей, рентабельность продаж - не менее 10 процентов. Производство валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом. 50. В 2006 - 2010 годах принимались меры по укреплению материально-технической базы строительного комплекса. Введено 30,3 тыс. кв. м жилой площади, улучшили жилищные условия 213 семей. Развитие жилищной сферы предусматривает создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять потребности граждан различных поколений. Планируется ежегодное наращивание объемов строительства жилья по 4,5 - 6,4 тыс. кв. м в год. Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7. 51. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8. 52. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; развивать экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 53. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 54. Планируется оказание нового вида услуг такси, продолжится работа по ежегодному обновлению автобусного парка, внедрение новых видов услуг по организации пассажирских туристических и международных перевозок. 55. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для всех жителей района как в городе, так и в сельской местности предусматривается дальнейшее развитие электросвязи с использованием современных технологий, строительство в 2011 - 2015 годах 27 км волоконно-оптических линий связи, установка 4 узлов широкополосного доступа в глобальную сеть Интернет. Планируется обеспечить прирост абонентов сети Интернет до конца 2015 года в количестве 600 человек, абонентов интерактивного телевидения ZALA - 800 человек. 56. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами. 57. Торговая сеть будет расширяться за счет реконструкции, строительства торговых объектов. Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры. 58. В целях приближения товара к покупателю продолжится развитие мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, рекламных акций, будут приниматься иные меры, направленные на активизацию спроса населения. 59. В целях упорядочения деятельности торгового рынка в г. Дубровно планируется продажа пустующего помещения с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, где будут созданы условия, позволяющие продавать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. 60. Строительство и реконструкцию объектов торговли планируют осуществить Дубровенское райпо, частное торговое унитарное предприятие "Джотта". 61. В целях повышения качества обслуживания сельского населения предусмотрено приобретение автомагазинов, проведение ремонта 5 торговых объектов в сельской местности. 62. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 59 - 61 настоящей Программы, позволит за пятилетие увеличить розничный товарооборот в 1,77 раза по сравнению с 2010 годом. 63. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 6 объектов общественного питания (с учетом потребительской кооперации), в том числе 5 объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, возобновления работы ранее закрытых объектов. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 64. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. Прогнозируемый темп роста платных услуг за 2011 - 2015 годы составит 155 процентов. 65. Перспективными являются услуги по доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. Планируется расширение оздоровительных услуг, в том числе в банях. Для реализации данных видов услуг будут привлекаться индивидуальные предприниматели. 66. Для развития бытового обслуживания в сельской местности планируется приобретение для сельских комплексных приемных пунктов стиральных машин. Для улучшения выездного обслуживания сельского населения в соответствии с требованиями нормативов государственных социальных стандартов будет произведено приобретение автотранспорта. Планируется пополнение прокатного фонда, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Продолжится работа по приведению в надлежащее состояние сети комплексных приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги. 67. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 5 объектов бытового обслуживания, что обеспечит доступность услуг для населения. Прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 2,5 - 2,6 раза за счет ежегодного создания не менее 3 новых и модернизированных рабочих мест в организациях бытового обслуживания населения, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования и передовых технологий. 68. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района являются: дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения; улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. За счет увеличения в 2011 - 2015 годах объемов капитального ремонта жилых домов до 29,2 тыс. кв. м в 2015 году будет улучшено техническое состояние жилищного фонда. 69. Планируется повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением питьевой водой нормативного качества с 79,2 до 82,6 процента (в том числе 96,5 процента - городское население, 65 процентов - сельское население), централизованным и местным водоотведением - с 40 до 49 процентов (в том числе 75,5 процента - городское население, 2,5 процента - сельское население), ввести в эксплуатацию 14 объектов водопроводно-канализационного хозяйства, из них 13 объектов - в сельской местности, заменить более 8 км изношенных водопроводных и канализационных сетей. 70. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма предусмотрено строительство 3 объектов придорожного сервиса, 2 охотничьих домиков, создание 5 агроэкоусадеб, благоустройство 8 зон отдыха на озерах и реках района. Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг в объеме 11 млрд. рублей. Создание охотничьих домиков обеспечит рост в 1,5 раза экспорта туристических услуг. Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 5 агроэкоусадеб прибыль, получаемая от реализации услуг, увеличится на 195 млн. рублей. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет. 71. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка района на 2011 - 2015 годы. Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 7,3 раза и доведение их количества к концу 2015 года до 25 единиц, в том числе 6 рекламных полей вдоль автомобильной дороги М1/Е30. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА72. Малое предпринимательство занимает устойчивое место в экономике района, способствует формированию конкурентной среды, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. В последние годы наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства района. По информации инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дубровенскому району по состоянию на 1 января 2011 г. на территории Дубровенского района действовало 52 организации малого и среднего бизнеса. Отраслевая структура малого предпринимательства неоднородна. Наибольшее количество малых предприятий занято в торговле и общественном питании (52,9 процента), промышленности и сельском хозяйстве (11,8 процента), строительстве (9,8 процента), на транспорте (5,9 процента). 73. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 52 до 65 единиц к 2015 году, индивидуальных предпринимателей - со 153 до 170 человек; ежегодно прирост промышленного производства не менее 30 процентов, создание более 100 рабочих мест в организациях малого бизнеса; приоритетное создание крестьянских (фермерских) хозяйств, производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого бизнеса в сфере услуг - транспортных, бытовых, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания; совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства; 74. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ75. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает внедрение на каждом промышленном предприятии выпуска не менее двух видов инновационной продукции. Планируется внедрить в производство инновационные технологии по углубленной переработке льноволокна. 76. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, сотрудничество с конструкторскими подразделениями, высшими учебными заведениями; создание оптимальных условий для привлечения иностранных инвестиций, включая постоянное информирование иностранных инвесторов об условиях хозяйственной деятельности на территории района. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ77. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 438 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе в 2011 - 2015 годах планируются в объеме 1,17 млн. долларов США, удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал - на уровне 16 процентов. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району - согласно приложению 11. Важнейшие инвестиционные проекты по району и их характеристика приведены согласно приложению 12. 78. К основным направлениям развития инвестиционной и инновационной деятельности относятся: внедрение новых и высоких технологий, обладающих низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; строительство объектов придорожного сервиса, расширение инфраструктуры розничной торговой сети; максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, эффективное использование незадействованных площадей. 79. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будет реализован проект по строительству автостоянки и гостиничного комплекса с развлекательным центром и привлечено инвестиций на общую сумму 18 млрд. рублей. Будет создано 100 высокооплачиваемых рабочих мест. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ80. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13. 81. Объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям района должен составить в 2015 году не менее 1800 тыс. долларов США. Данный объем планируется обеспечить за счет наращивания экспорта юридическими лицами без ведомственной подчиненности. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 4,7 млн. долларов США (рост в 2,18 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 4,6 млн. долларов США (рост в 2,18 раза). 82. В товарной структуре экспорта будут преобладать готовые текстильные изделия (65 процентов), продукция переработки льнотресты (16 процентов), продукция деревообработки (9 процентов). 83. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация - 88 процентов от всего объема товарооборота, Бельгия - 5 процентов, Литва и Украина - по 1 проценту. 84. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,25 раза по сравнению с 2010 годом. В общем объеме экспорта услуг будут преобладать услуги транспорта. Кроме этого, в 2011 - 2015 годах будет осуществляться экспорт туристических услуг, а также услуг в сфере здравоохранения. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ85. Главной целью развития малых и средних городских поселений, сельских территорий является повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 86. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий района определено приложением 14. В развитии малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся следующие задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 87. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма). В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых и средних городских поселениях не превысит 1,2 процента, ежегодно будет создаваться не менее 100 новых рабочих мест. Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 18,8 процента и составит 57 субъектов хозяйствования. 88. Продолжится дальнейшее расширение и развитие производственных предприятий ООО "Антинея-Прайм", ЗАО "Завод теплотехнических изделий", ООО "Спантек". 89. В социальной сфере планируется проведение ремонта УЗ "Дубровенская ЦРБ", учреждения образования "Государственная средняя общеобразовательная школа N 2 г. Дубровно", укрепление материально-технической базы других учреждений образования, здравоохранения, культуры. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА90. Политика землепользования будет направлена на совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности, дальнейшую экологизацию агропромышленного комплекса на основе обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель, внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв, развития экономических методов регулирования земельных отношений, в том числе путем взимания платы за аренду земельных участков и земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земель. Показатели природопользования района приведены согласно приложению 15. 91. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. 92. В текущей пятилетке особое внимание предполагается уделить развитию производств, использующих древесину. Кроме того, имеются хорошие предпосылки для развития в районе экологического туризма, услуг, способствующих платному любительскому рыболовству. Исходя из фактического наличия медоносных угодий в районе возможно значительное расширение пчеловодства. Данный вид деятельности характеризуется сравнительно низкой капиталоемкостью и позволяет вовлекать в трудовую деятельность население нетрудоспособного возраста. Реализация экологической политики позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ93. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 94. Главным результатом реализации настоящей Программы станут рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инвестиционного и инновационного развития. 95. Планируется обеспечить рост объема промышленного производства на 48 процентов по сравнению с 2010 годом, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 20 процентов в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 44,2 - 49,7 процента, экспорта товаров и услуг (без республиканских организаций) - в 2,18 раза, объема оказываемых платных услуг - на 55 процентов, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 77 процентов, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза, прямых иностранных инвестиций на чистой основе - до уровня не менее 1,17 млн. долларов США в 2015 году (удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал - на уровне 16 процентов), ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования за пятилетие в размере 15,7 тыс. кв. м. Экономика сохранит социальную направленность. 96. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ Показатели ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦процентов к¦ 84,9 ¦106,3 ¦ 107 ¦ 108 ¦109,5 ¦ 110 ¦ 148 ¦ ¦промышленности ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦процентов к¦100,4 ¦ 110 ¦107,5 ¦107,5 ¦107,5 ¦107,5 ¦ 146,9 ¦ ¦сельского ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Снижение уровня ¦процентов к¦ +0,1 ¦ -1 ¦ -1,1 ¦ -1,2 ¦ -1,2 ¦ -1,3 ¦ -1,5 ¦ ¦материалоемкости¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦процентов к¦ 84,6 ¦ 90 ¦ 106 ¦125,6 ¦125,8 ¦ 126 ¦ 190 ¦ ¦основной капитал¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 16 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт товаров ¦процентов к¦546,2 ¦136,1 ¦115,0 ¦111,4 ¦111,7 ¦112,2 ¦ 218 ¦ ¦<1> ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт услуг ¦процентов к¦ 63,2 ¦ - ¦ - ¦128,5 ¦131,6 ¦133,5 ¦ 225 ¦ ¦<2> ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦процентов к¦ 84,9 ¦106,3 ¦ 107 ¦ 108 ¦109,5 ¦ 110 ¦ 148 ¦ ¦промышленности ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Розничный ¦процентов к¦114,5 ¦ 122 ¦ 109 ¦109,5 ¦ 110 ¦110,5 ¦ 177 ¦ ¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Платные услуги ¦процентов к¦ 118 ¦ 139 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 203,5 ¦ ¦населению в ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦кв. м общей¦ 3867 ¦ 4735 ¦ 2000 ¦ 3500 ¦ 3000 ¦ 2500 ¦ 64,6 ¦ ¦эксплуатацию ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1160,9¦2150,0¦2694,0¦3287,0¦3858,0¦4510,0¦ 388,5 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------------+-----------+-----+------+---------------------------+---------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +-------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Денежные доходы на ¦тыс. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Рост реальных ¦процентов к¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦денежных доходов ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦891,7¦1521,0¦1906,0¦2325,0¦2734,0¦3200,0¦ 358,9 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Образование ¦ +-------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦3551 ¦ 3753 ¦ 3786 ¦ 3807 ¦ 3842 ¦ 3823 ¦ 107,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1586 ¦ 1443 ¦ 1446 ¦ 1462 ¦ 1475 ¦ 1457 ¦ 91,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦детские дошкольные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Здравоохранение ¦ +-------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 72 ¦ 72 ¦ 72 ¦ 73 ¦ 73 ¦ 74 ¦ 102,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 255 ¦ 256 ¦ 257 ¦ 257 ¦ 258 ¦ 259 ¦ 101,6 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома, на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Численность врачей ¦ человек на¦ 26 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 80,8 ¦ ¦по организациям ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, находящимся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Число лиц, ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обслуженных в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях района)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦амбулаторно- ¦посещений в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +-------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в эксплуатацию¦ тыс. кв. м¦ 3,9 ¦ 4,7 ¦ 2,0 ¦ 3,5 ¦ 3,0 ¦ 2,5 ¦ 64 ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе в ¦ тыс. кв. м¦ 1,8 ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 11,1 ¦ ¦сельской местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦31,1 ¦ 31,5 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 102,9 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦в городских ¦ кв. м на ¦25,1 ¦ 25,7 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 103,6 ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------+ ¦в сельской ¦ кв. м на ¦36,6 ¦ 36,8 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 101,1 ¦ ¦местности ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+---------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА--------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦16,58¦16,50 ¦16,43¦16,33¦16,23¦16,13¦ 97,3 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦7,87 ¦ 7,83 ¦ 7,8 ¦7,75 ¦ 7,7 ¦7,65 ¦ 97,2 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ процентов ¦47,5 ¦ 47,5 ¦47,5 ¦47,5 ¦47,4 ¦47,4 ¦ - ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦8,71 ¦ 8,67 ¦8,63 ¦8,58 ¦8,53 ¦8,48 ¦ 97,4 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ процентов ¦52,5 ¦ 52,5 ¦52,5 ¦52,5 ¦52,6 ¦52,6 ¦ - ¦ ¦-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+------------+---------+------+----T----+----T----+----- ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +---------+------+----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦предвари-¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+------------+---------+------+----+----T----+----+---------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦ 9,47 ¦ 9,33 ¦9,07¦8,91¦8,85¦8,77¦ 92,6 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦Экономически ¦тыс. человек¦ 7,812 ¦ 7,98 ¦7,96¦7,83¦7,78¦7,88¦ 100,9 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦Численность ¦тыс. человек¦ 7,752 ¦ 7,93 ¦7,9 ¦7,76¦7,71¦7,79¦ 100,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦Процент к ¦ процентов ¦ 99,2 ¦ 99,4 ¦99,3¦99,2¦99,2¦99,2¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦тыс. человек¦ 3,51 ¦ 3,58 ¦3,55¦3,39¦3,33¦3,53¦ 100,6 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦сфера услуг ¦тыс. человек¦ 4,242 ¦ 4,35 ¦4,35¦4,37¦4,38¦4,29¦ 101,1 ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦0,9 ¦1,0 ¦1,1 ¦1,2 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 280 ¦ 286 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦ - ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+---------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦24,3 ¦ 25,8 ¦27,6 ¦29,8 ¦32,6 ¦35,9 ¦ 148 ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦процентов к¦84,9 ¦106,3 ¦ 107 ¦ 108 ¦109,5¦ 110 ¦ 148 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 0,1 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 14 ¦20,0 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основными видами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦106,1 ¦106,8¦107,8¦109,2¦109,8¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единица ¦ 17 ¦ 20 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 17 ¦ 18 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦+0,95¦ -1 ¦-1,2 ¦-1,4 ¦ -1 ¦-1,1 ¦ -2 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-47,6¦-12,1 ¦ 7 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 14 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ млрд. ¦111,3¦122,4 ¦132,2¦142,8¦154,2¦166,5¦ 149,6 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦102,7¦ 110 ¦107 -¦107 -¦107 -¦107 -¦ 144,2 - ¦ ¦категорий в ¦предыдущему¦ ¦ ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 149,7 ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к¦101,8¦115,3 ¦ 108 ¦ 108 ¦109,1¦109,2¦ 160,2 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦животноводства ¦процентов к¦103,8¦104,8 ¦ 108 ¦ 108 ¦106,9¦ 107 ¦ 139,8 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦процентов к¦100,4¦ 110 ¦109 -¦109 -¦109 -¦109 -¦ 155,3 - ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему¦ ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 161,1 ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 120 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦60,3 ¦ 83,4 ¦131,6¦ 140 ¦ 144 ¦ 148 ¦ 245,4 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦ 5,6 ¦ 5,8 ¦ 6 ¦ 6 ¦ х ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦ 2,4 ¦ 2,55 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 129,2 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 6,5 ¦ 2,6 ¦ 15 ¦15,6 ¦16,7 ¦17,1 ¦ 263,1 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦0,06 ¦ 0,24 ¦0,25 ¦0,27 ¦0,28 ¦0,28 ¦ 466,7 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦плоды и ягоды ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦ 5,4 ¦ 5,8 ¦ 7,2 ¦ 7,9 ¦ 8,6 ¦ 9,5 ¦ 175,9 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦31,5 ¦ 32,7 ¦ 44 ¦48,4 ¦53,2 ¦58,5 ¦ 185,7 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-14,7¦ 10 ¦ 10 ¦10,2 ¦10,2 ¦10,5 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-14,2¦ 1,9 ¦11,1 ¦11,3 ¦11,4 ¦11,5 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ процентов ¦103,4¦ 117 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 74 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 67,6 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦+2,7 ¦ -1,1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -4 ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ-----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Объем ¦ млрд. ¦13949¦12768 ¦12960¦13154¦13351¦13952¦ 100 ¦ ¦строительно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦и капитального ¦процентов к ¦115,6¦ 91,5 ¦101,5¦101,5¦101,5¦104,5¦ 100,1 ¦ ¦ремонта зданий и¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,1 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,1 ¦ 0 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 31 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА----------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦54,8 ¦ 54,8 ¦55,1 ¦56,4 ¦56,9 ¦54,7 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 42 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ - ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 10 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 20 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦ 0,2 ¦ 0,25 ¦0,26 ¦0,28 ¦0,29 ¦0,31 ¦ 155 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Грузооборот ¦ млн. т·км ¦ 6,3 ¦ 7,1 ¦ 7,7 ¦ 7,9 ¦ 8,0 ¦ 8,9 ¦ 141,3 ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем перевозок¦ млн. ¦0,44 ¦ 0,48 ¦0,49 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 113,6 ¦ ¦пассажиров ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Пассажирооборот¦млн. пас.- ¦10,4 ¦ 10,5 ¦10,55¦10,58¦10,61¦10,65¦ 102,4 ¦ ¦транспорта ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Протяженность ¦ тыс. км ¦0,35 ¦ 0,35 ¦0,35 ¦0,36 ¦0,37 ¦0,39 ¦ - ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Из них с ¦ тыс. км ¦0,14 ¦ 0,14 ¦0,15 ¦0,16 ¦0,17 ¦0,19 ¦ - ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 9,9 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦ 3,7 ¦ 3,8 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦процентов к¦115,9¦ 122 ¦ 109 ¦109,5¦ 110 ¦110,5¦ 177 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦процентов к¦104,3¦ 120 ¦ 114 ¦ 114 ¦114,2¦ 112 ¦ 199,5 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦11,3 ¦ 13,4 ¦12,5 ¦ 12 ¦11,7 ¦11,5 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦частная ¦ процентов ¦88,7 ¦ 86,6 ¦87,5 ¦ 88 ¦88,3 ¦88,5 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦из нее ¦ процентов ¦50,1 ¦ 57,2 ¦56,3 ¦55,4 ¦54,5 ¦53,6 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 105 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 108 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 106,7 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 56 ¦ 56 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 57 ¦ 101,8 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. м ¦7,66 ¦ 8,83 ¦8,83 ¦8,88 ¦9,38 ¦9,67 ¦ 126,2 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦470,0¦535,2 ¦537,7¦543,8¦577,8¦ 600 ¦ 127,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦процентов к¦104,7¦ 109 ¦105,1¦105,2¦105,5¦107,5¦ 136,7 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦процентов к¦101,0¦ 100 ¦100,5¦ 101 ¦101,5¦ 105 ¦ 108,2 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 44 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 44 ¦ 46 ¦ 104,5 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 30 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 103,3 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦1,645¦1,552 ¦1,552¦1,552¦1,617¦1,647¦ 100,1 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦31,7 ¦ 28,3 ¦28,4 ¦28,6 ¦32,8 ¦34,8 ¦ - ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем ¦процентов к¦ 118 ¦ 139 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 203,5 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 112,5 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T------+-----T----+----T----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----T----+----+---------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦10,4 ¦ 10,3 ¦10,3 ¦10,5¦10,5¦10,7¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+---------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 52 ¦ 53 ¦ 56 ¦ 58 ¦ 61 ¦ 65 ¦ 125 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+---------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 153 ¦ 157 ¦ 160 ¦163 ¦167 ¦170 ¦ 111,1 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 119 ¦ 187 ¦ 187 ¦190 ¦193 ¦196 ¦ 164,7 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 1,6 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦2,6 ¦2,6 ¦2,6 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+---------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T------+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+------+ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦57,57¦51,81 ¦54,92¦68,98¦86,78¦109,34¦ - ¦ ¦основной ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦84,6 ¦ 90 ¦ 106 ¦125,6¦125,8¦ 126 ¦ 190 ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Объем ¦ млн. ¦ - ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦0,42 ¦0,66 ¦ 1,17 ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Из них прямые¦ млн. ¦ - ¦ 0,05 ¦ 0,1 ¦0,42 ¦0,66 ¦ 1,17 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------- Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ДУБРОВЕНСКОМУ РАЙОНУ-------------------+---------+-------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T------+изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ в 2015 ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ году к ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+------+ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦57,57¦51,81 ¦54,92¦68,98¦86,78¦109,34¦ 190 ¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦В том числе ¦ млрд. ¦8,04 ¦ 11,9 ¦10,77¦12,28¦15,5 ¦13,89 ¦ 172,8 ¦ ¦средства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦4,09 ¦ 4,25 ¦3,92 ¦4,75 ¦5,83 ¦ 6,72 ¦ 164,3 ¦ ¦республиканского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦средства местных ¦ млрд. ¦3,95 ¦ 7,65 ¦6,85 ¦7,53 ¦9,67 ¦ 7,17 ¦ 181,5 ¦ ¦бюджетов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦собственные ¦ млрд. ¦37,25¦12,83 ¦15,93¦23,16¦35,88¦48,42 ¦ 130 ¦ ¦средства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦средства населения¦ млрд. ¦0,14 ¦ 0,45 ¦0,35 ¦0,42 ¦0,54 ¦ 0,66 ¦ 471,4 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦кредиты банков ¦ млрд. ¦10,59¦16,31 ¦15,58¦17,74¦22,22¦ 25,7 ¦ 242,7 ¦ ¦(без кредитов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦иностранные ¦ млрд. ¦ - ¦ 0,4 ¦ 1,5 ¦ 6,3 ¦ 9,9 ¦17,55 ¦ - ¦ ¦источники - всего ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦в том числе ¦ млрд. ¦ - ¦ 0,4 ¦ 1,5 ¦ 6,3 ¦ 9,9 ¦17,55 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦из них кредиты ¦ млрд. ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------+ ¦прочие источники ¦ млрд. ¦1,55 ¦ 9,92 ¦10,79¦9,08 ¦2,74 ¦ 3,12 ¦ 201,3 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------+---------- Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЙОНУ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-----------------+-----------+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------------+----------+-----------------+ Количество ¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦ организации и ¦реализации,¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ инвестиционного¦ годы ¦ ответственные ¦всего¦ ¦ ¦собственных¦ банков ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦ за реализацию ¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств +-----+--------+ прочих +-----+-----------+ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредитов¦ ¦всего¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +----------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Общество с ¦2012 - 2015¦Управления и ¦18000¦ - ¦ - ¦ 9000 ¦9000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ ¦ограниченной ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"БелРосТоргСбыт"¦ ¦исполнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автостоянки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развлекательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО ¦2012 - 2013¦ОАО ¦8250 ¦ - ¦ - ¦ - ¦8250 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦"Дубровенский ¦ ¦"Дубровенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнозавод" ¦ ¦льнозавод", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Установка ¦ ¦управления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦импортной линии ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по переработке ¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льноволокна" ¦ ¦исполнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое ¦2012 - 2014¦Открытое ¦28250¦ - ¦ - ¦ - ¦28250¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 21 ¦ ¦акционерное ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Правда-С" ¦ ¦"Правда-С", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочнотоварной ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы в ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрогородке ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сипищево" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое ¦2014 - 2015¦Открытое ¦31100¦ - ¦ - ¦ - ¦31100¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 21 ¦ ¦акционерное ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Якубово-Агро" ¦ ¦"Якубово-Агро",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МТФ в д. ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Якубово" ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦85600¦ - ¦ - ¦ 9000 ¦76600¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 145 ¦ ¦----------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА------------+-------------+-----T------+------+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----T-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦389,9¦132,3 ¦ 118 ¦111,4¦111,7¦112,2¦ 218 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦546,2¦136,1 ¦ 115 ¦111,4¦111,7¦112,2¦ 218 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦68,2 ¦ 2,8 ¦ 150 ¦112,7¦112,7¦115,5¦ 220 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦63,2 ¦ - ¦ - ¦128,5¦131,6¦133,5¦ 225 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦0,43 ¦ 0,8 ¦ 1,21 ¦1,51 ¦1,65 ¦ 1,8 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 1,15 ¦1,52 ¦1,66 ¦1,85 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦0,19 ¦ 0 ¦ 0,01 ¦0,02 ¦0,03 ¦0,04 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦0,17 ¦ 0 ¦ 0,01 ¦0,02 ¦0,03 ¦0,04 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 4059 ¦ 4055 ¦ 4043 ¦ 4009 ¦ 3977 ¦ 4110 ¦ 101,3 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 179 ¦ 170 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 190 ¦ 190 ¦ 106,1 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦1171,7¦1700,0¦2130,0¦2600,0¦3050,0¦3570,0¦ 304,7 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 1 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 48 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 57 ¦ 118,8 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------------+---------+------+----------------------------------+---------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем забора воды из¦ млн. ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,51 ¦ 1,51 ¦1,515 ¦ 101,0 ¦ ¦природных источников¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Водопотребление ¦ млн. ¦ 1,4 ¦ 1,41 ¦ 1,42 ¦ 1,43 ¦ 1,44 ¦1,452 ¦ 103,7 ¦ ¦(использование воды)¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ млн. ¦0,054 ¦0,054 ¦0,055 ¦0,055 ¦0,056 ¦0,057 ¦ 105,6 ¦ ¦поверхностные водные¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе ¦ млн. ¦ 0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тыс. тонн¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦0,431 ¦0,432 ¦0,433 ¦0,434 ¦ 100,9 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦передвижных ¦тыс. тонн¦ 2,2 ¦ 2,25 ¦ 2,28 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,31 ¦ 105,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ куб. м ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦системы оборотного ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦установки для ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Эксплуатационные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦млн. тонн¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦глина ¦ млн. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦песчано-гравийная ¦ млн. ¦ 0,13 ¦ 0,13 ¦ 0,14 ¦ 0,14 ¦ 0,14 ¦0,149 ¦ 114,6 ¦ ¦смесь ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦торф ¦млн. тонн¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ 0,36 ¦ 0,37 ¦ 0,38 ¦0,397 ¦ 113,4 ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. га ¦124,97¦124,97¦124,97¦124,97¦124,97¦124,97¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе ¦ тыс. га ¦70,63 ¦70,63 ¦70,63 ¦70,63 ¦70,63 ¦70,63 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. га ¦ 43,6 ¦ 43,6 ¦ 43,6 ¦ 43,6 ¦ 43,6 ¦ 43,6 ¦ 100 ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общая площадь ¦тыс. га в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь ¦ га ¦ 4,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь пахотных ¦ га ¦ 2,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. га ¦ 31,7 ¦ 31,7 ¦ 31,8 ¦ 31,9 ¦ 32 ¦32,017¦ 101 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Расчетная лесосека ¦ млн. ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦0,081 ¦0,082 ¦0,083 ¦0,084 ¦ 105 ¦ ¦по главному ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общий объем ¦ тыс. ¦ 56,6 ¦ 50,5 ¦ 52,5 ¦ 53,5 ¦ 54,5 ¦ 55,1 ¦ 97,3 ¦ ¦заготовки древесины ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. га ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,32 ¦ 0,3 ¦ 0,29 ¦ 0,28 ¦ 93,3 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Из них: ¦единиц на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦заповедники ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦национальные парки ¦единиц на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦заказники ¦единиц на¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦заказники местного ¦единиц на¦4/6,3 ¦4/6,3 ¦4/6,3 ¦4/6,3 ¦4/6,3 ¦4/6,3 ¦ 100/100 ¦ ¦значения ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------------------------+-----------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Разработка, согласование и ¦Районный ¦ 2011 год ¦ ¦утверждение прогнозов развития на ¦исполнительный ¦ (в месячный ¦ ¦пять лет по подведомственным ¦комитет (далее - ¦ срок после ¦ ¦организациям ¦райисполком), ¦ доведения ¦ ¦ ¦управления и ¦ показателей ¦ ¦ ¦отделы ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦ годы) ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Отдел экономики ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития района ¦райисполкома, ¦ квартал 2011 - ¦ ¦ ¦управления и ¦ 2014 годы ¦ ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Райисполком, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦управления и ¦ годы ¦ ¦ ¦отделы ¦ (в месячный ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ срок после ¦ ¦ ¦организации ¦ доведения ¦ ¦ ¦района ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Райисполком, ¦ Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦управления и ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦экономического развития района ¦отделы ¦ годы ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦программы по импортозамещению ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦управления и ¦ годы ¦ ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦управления и ¦ годы ¦ ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического положения ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦организаций, снижению всех видов ¦управления и ¦ годы ¦ ¦затрат, развязке неплатежей ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Райисполком, ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦управления и ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦отделы ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. ¦организации ¦ ¦ ¦N 656 (Национальный реестр правовых ¦района ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2011 г., ¦ ¦ ¦ ¦N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Райисполком ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦малого и среднего предпринимательства ¦ ¦ годы ¦ ¦в Дубровенском районе на 2010 - 2012 ¦ ¦ ¦ ¦годы, утвержденной решением ¦ ¦ ¦ ¦Дубровенского районного Совета ¦ ¦ ¦ ¦депутатов от 3 июня 2011 г. N 67 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2011 г., N 70, ¦ ¦ ¦ ¦9/41646) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦области; росту заработной платы с ¦и социальной ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦защите ¦ ¦ ¦труда ¦райисполкома ¦ ¦ ¦--------------------------------------+-----------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|