Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Ушачского районного Совета депутатов от 27.12.2011 № 105 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Ушачского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 24 февраля 2012 г. N 9/48150 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Ушачский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Ушачского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные комиссии Ушачского районного Совета депутатов и заместителей председателя Ушачского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Е.В.Пашкович СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 15.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Ушачского районного Совета депутатов 27.12.2011 N 105 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Ушачского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Ушачского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Ушачского районного Совета депутатов от 15 декабря 2006 г. N 176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 76, 9/6158), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. По итогам прошедшей пятилетки достигнуты прогнозные показатели, предусмотренные Программой социально-экономического развития Ушачского района на 2006 - 2010 годы, по инвестициям в основной капитал - 304,0 процента к уровню 2005 года (прогноз 203,0 - 205,0 процента), объему внешней торговли товарами - 423,4 процента (прогноз 140,0 - 158,0 процента), номинальной начисленной заработной плате - 224,6 процента (прогноз 186,9 процента), розничному товарообороту - 178,9 процента (прогноз 158,0 - 162,0 процента), платным услугам населению - 168,2 процента (прогноз 148,0 - 151,0 процента). Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Ушачского района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса. Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции 114,5 процента к уровню 2005 года. Наиболее динамичными темпами развивалось производство продукции промышленности на открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Промкомбинат" (124,7 процента), частном заготовительно-производственном унитарном предприятии "Ушачский коопзаготпром" (далее - ЧУП "Ушачский коопзаготпром") (111,0 процента), унитарном коммунальном предприятии "Ушачский районный комбинат бытового обслуживания населения" (далее - УКП "Ушачский РКБО") (156,5 процента), филиале "Ушачский" закрытого акционерного общества "Витебскагропродукт" (455,6 процента). Период 2006 - 2010 годов стал для промышленности района этапом реконструкции производства, замены и модернизации основного оборудования, технологических линий, освоения современных технологических процессов, позволяющих повысить конкурентоспособность и эффективность производства. Так, ОАО "Ушачский льнозавод" использовано за 2006 - 2010 годы 1934 миллиона (далее - млн.) рублей инвестиций на приобретение сельскохозяйственной техники, позволяющей значительно ускорить процесс возделывания и уборки льна. ОАО "Промкомбинат" за 2006 - 2010 годы в обновление основных средств вложено 93,0 млн. рублей. ЧУП "Ушачский коопзаготпром" в 2008 - 2010 годах на реконструкцию хлебного цеха направлено 429,0 млн. рублей. Предприятие системно работает над обновлением ассортимента выпускаемой хлебобулочной продукции и кондитерских изделий. Ежедневно выпускается 5 видов ржаного хлеба, 15 видов булочных и 10 видов кондитерских изделий. В конце 2008 года на частном кооперативно-производственном унитарном предприятии "Ушачский овощесушильный завод" (далее - ЧУП "Ушачский овощесушильный завод") был закрыт Улльский консервный цех. Поэтому для дальнейшего развития предприятие начало реализацию инвестиционного проекта по реконструкции корпуса крахмального цеха под организацию розлива минеральной воды и напитков безалкогольных с установкой современной высокотехнологичной линии и внедрением системы менеджмента качества ИСО 9001. Объем вложенных инвестиций составил 3626 млн. рублей. В целях наращивания объемов производства конкурентоспособной продукции и создания новых рабочих мест в городском поселке (далее - г.п.) Ушачи было создано два новых производства. Вновь созданным предприятием обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Твестуба" реализован инвестиционный проект по производству импортозамещающей продукции - гильз и туб картонно-бумажных навивных. ЧУП "ПромСтройЛид" организовано производство столярных изделий из профиля перхлорвинилового пластика. Кроме того, действующие предприятия производят модернизацию производств для организации выпуска новых видов продукции. Так, ООО "Лес" было организовано производство нового вида продукции - драже "Клюква в сахарной пудре", в конце 2009 года выпущена пробная партия новой продукции. 7. Экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 11 странами мира. Экспорт товаров осуществлялся в Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию. Сырье и товары импортировались из Бельгии, Китая, Малайзии, Мавритании, Пакистана, Польши, Шри-Ланки. В 2010 году темп роста экспорта товаров составил 423,4 процента к 2005 году при прогнозе 140,0 - 158,0 процента. Импорт товаров увеличился в 2 раза. 8. Обеспечен рост объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано около 222 миллиардов (далее - млрд.) рублей. Доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственных юридических лиц выросла в объеме инвестиций с 78,8 до 82,6 процента. 9. Позитивную динамику развития в аграрном секторе удалось обеспечить благодаря сохранению сельскохозяйственного производства, наведению элементарного порядка и дисциплины, повышению ответственности кадров, концентрации в агропромышленном комплексе материальных и денежных средств. В сфере агропромышленного комплекса во всех категориях хозяйств в рамках Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), валовое производство зерна составило 133,1 тысячи (далее - тыс.) тонн, картофеля - 116,2 тыс. тонн, льноволокна - 2,6 тыс. тонн, молока - 121,2 тыс. тонн, реализация скота - 26,4 тыс. тонн. Имеющийся в животноводстве потенциал позволил в 2010 году довести производство молока в сельскохозяйственных предприятиях района до 17,0 тыс. тонн, мяса - до 4,9 тыс. тонн. Средний удой на корову составил 3300 килограммов молока в год, среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота - 600 граммов, свиней - 550 граммов. Выполнены государственные поставки по зерну, рапсу, пивоваренному ячменю. Обустроено 6 агрогородков. Улучшены жилищные условия сельского населения за счет строительства 236 жилых домов, в том числе 64 - в агрогородках. 10. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий. За 2006 - 2010 годы в районе открылось 16 объектов розничной торговли, прекратили свою деятельность только 7. На 1 января 2011 г. число объектов общественного питания составило 31. В 2010 году было открыто 2 новых объекта. Большинство торговых объектов района соответствуют современным требованиям, дизайну, формам организации торговли. Продолжают совершенствоваться формы и методы обслуживания населения. Если по состоянию на 1 января 2006 г. в районе вообще не было торговых объектов, работающих в режиме самообслуживания, то сейчас их три, в том числе в сельской местности - один. В 21 торговом объекте при расчетах можно использовать банковские пластиковые карточки. По итогам 2010 года количество терминального оборудования составило 43 единицы против 4 единиц в начале 2006 года. В среднем 5,9 процента покупок оплачивалось пластиковыми карточками. Более 72 процентов товарооборота района приходится на долю Ушачского районного потребительского общества (далее - Ушачское райпо). Торговое обслуживание осуществляется через 53 магазина Ушачского райпо, 36 из них, или 67,9 процента, обслуживают сельское население. Развитие материально-технической базы, совершенствование управления товарными ресурсами и товароснабжением, внедрение прогрессивных форм и методов продажи позволили Ушачскому райпо стабильно наращивать объем розничного товарооборота, который за 5 лет увеличился почти в 2 раза. За 2006 - 2010 годы в развитие материально-технической базы Ушачским райпо вложено 2820,0 млн. рублей. Улучшилось обслуживание населения автомагазинами в населенных пунктах, в которых отсутствует стационарная торговая сеть. Среднемесячный товарооборот одного автомагазина в 2010 году составил более 30 млн. рублей. В отрасли общественного питания обеспечен рост объема розничного товарооборота за пятилетку на 122,0 процента. В целях улучшения снабжения населения товарами, сокращения транспортных расходов за истекшую пятилетку приобретался автотранспорт, в целях экономии автомобили переводились на газомоторное топливо. На данные цели было направлено более 780 млн. рублей. 11. Значительными темпами (168,2 процента) в 2006 - 2010 годах развивалась сфера услуг района. В структуре платных услуг населению по-прежнему преобладают бытовые, транспортные, санаторно-оздоровительные и жилищно-коммунальные услуги, которые занимают около 70 процентов от всего объема платных услуг района. За пять лет в 2,8 раза увеличился объем бытовых услуг. Этому способствовала государственная поддержка предприятий бытового обслуживания, благодаря которой организации этой системы, оказывающие услуги населению в сельской местности, освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Эти средства направлялись на укрепление материально-технической базы УКП "Ушачский РКБО". Выполнены нормативы государственных социальных стандартов по бытовому обслуживанию населения: производственных мощностей (рабочих мест) на одну тыс. человек по одиннадцати видам бытовых услуг и по обеспеченности населения сетью комплексных приемных пунктов по приему заказов на бытовые услуги в сельской местности. 12. За пятилетку за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 33 тыс. квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилых домов. Объем вложенных в жилищное строительство денежных средств составил 14340,5 млн. рублей, из которых 88,1 процента - кредиты банка. 13. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района (с 6641 человека в 2005 году до 6880 человек в 2010 году), создано 1291 новое рабочее место, уровень безработицы снижен с 1,7 процента (на 1 января 2006 г.) до 1,0 процента (на 1 января 2011 г.). 14. Обеспечена положительная динамика показателей Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции составил 102,3 процента к 2005 году, потребительских товаров - 118,3 процента, розничного товарооборота - 151,9 процента, инвестиций в основной капитал - 376,0 процента, создано 679 новых рабочих мест. Численность занятого в экономике населения составила 3302 человека, уровень безработицы сократился на 0,9 процентного пункта и составил 0,8 процента. Число малых предприятий увеличилось в 1,6 раза и составило 32 субъекта хозяйствования. 15. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось на 27,3 процента к 2005 году (на 1 января 2011 г. - 177 человек), количество микро- и малых предприятий - на 65,7 процента (58 организаций). Численность работающих в малом и среднем бизнесе возросла на 21,6 процента к 2005 году и составила 798 человек, или 7,0 процента общей численности экономически активного населения. 16. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 9,4 процента на начало 2006 года до 0 в декабре 2010 года. Все организации района по итогам работы за 2010 год получили чистую прибыль, которая в целом по району составила 9316 млн. рублей, или в 3,1 раза больше 2009 года. 17. Значительно выросли денежные доходы населения. Среднемесячная заработная плата увеличилась с 371,5 тыс. рублей, или 123,3 доллара США в эквиваленте (на 1 января 2006 г.), до 1160,2 тыс. рублей, или 386,7 доллара США в эквиваленте. Регулярно выплачивались пенсии, пособия для малообеспеченных граждан. 18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Ушачского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РАЙОНА20. Район образован 17 июля 1924 г. Расположен в центральной части Витебской области, граничит с Шумилинским, Бешенковичским, Лепельским, Докшицким, Глубокским и Полоцким районами. Площадь - 1,5 тыс. кв. километров (далее - км). Средняя температура января -7,3 °C, июля +17,8 °C. Среднегодовое количество осадков 600 - 650 миллиметров. Более 45 процентов территории занято лесом. Протекают 11 рек, наибольшая - Западная Двина с притоками Ушача и Туровлянка. Имеется 178 озер, в том числе 5 площадью более 7,5 кв. км (Яново, Черствядское, Паульское, Отолово, Полозерье) представляют Ушачскую группу озер, вторую по величине в Беларуси после Браславской. По территории района проходят автомобильные дороги Полоцк - Ушачи - Лепель - Минск, Полоцк - Лепель - Минск, Ушачи - Витебск и другие. Центр района - г.п. Ушачи находится на реке Ушача, в 150 км от города Витебска и в 210 км от города Минска. 21. На территории района расположены 1 заказник республиканского значения, 2 заказника местного значения и 5 памятников природы, в том числе 3 республиканского и 2 местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 1432,1 гектара (далее - га), или менее 1,0 процента от площади района, что недостаточно для обеспечения охраны ценных природных комплексов и экологической устойчивости охраняемых территорий. Площадь гидрологического республиканского заказника "Кривое" составляет 1110 га. Создан заказник для обеспечения охраны особо ценного для научных исследований одноименного озера. Биологический (ботанический) заказник местного значения "Черствятский" имеет площадь 38,1 га. В территорию заказника входит группа островов на озере Черствятское. Биологический заказник местного значения "Глыбочанский" имеет площадь 279 га. Включает кварталы N 13 - 15, 24, 25 Глыбочанского лесничества. Создан заказник для охраны естественных плантаций клюквы. Памятники природы республиканского значения - валуны находятся в агрогородке Глыбочка и деревне Сорочино. Памятник природы местного значения - родник "Барковщина" находится на озере Барковщина, а геологический валун - на территории Косарского лесничества. На территории района имеются необходимые топливно-энергетические, минерально-сырьевые, земельные, водные, лесные ресурсы. 22. Минерально-сырьевые ресурсы района связаны с полезными ископаемыми осадочного происхождения и представлены торфом, сапропелями и строительными материалами: гравийно-песчаными породами, песками строительными, глинистыми породами. Район располагает запасами минеральных вод, которые приурочены к дочетвертичным отложениям (среднедевонским и верхнепротерозойским). По своему химическому составу они относятся к гидрокарбонатным, сульфатно-натриево-кальциевым. Важнейшим по экологической и экономической значимости природным ресурсом района является лес. Район характеризуется достаточно высокой лесистостью. Структура породного состава лесов района представлена разнообразными древесными породами. На территории района функционируют 2 музея: учреждение культуры "Ушачский музей народной славы имени Героя Советского Союза В.Е.Лобанка" и мемориальный дом-музей писателя Петруся Бровки (филиал литературного музея П.Бровки в городе Минске) в деревне Путилковичи в 35 км от районного центра. На территории района находится мемориальный комплекс "Прорыв". ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА23. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики. 24. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в район инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 1302 тыс. долларов США; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 25. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году к 2010 году за счет роста объема промышленного производства - на 63,7 - 68,0 процента, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 20,0 процента в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 60,9 процента, экспорта товаров и услуг - на 94,5 процента, объема оказываемых платных услуг - на 216,0 процента, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 78,0 процента, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 26. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих производств и предприятий, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие малого городского поселения Ушачи, сельских территорий; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. 27. В 2011 - 2015 годах будут сохранены подходы, выработанные в предыдущие годы. Предстоит обеспечить более эффективное использование возможностей организаций района, потенциал предпринимательства, значительно обновить основные производственные фонды и провести модернизацию производств на основе внедрения прогрессивных технологий и современного оборудования, внедрения сертификации качества выпускаемой продукции. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА28. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2. 29. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 42,8 процента умерших), новообразования (8,8 процента), болезни органов дыхания и внешние причины смерти. 30. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 0,6 тыс. человек, или на 3,8 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения возрастет до 62,5 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3. 31. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. 32. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 33. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 6,9 - 6,92 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,3 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4. 34. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышение уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствование нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущение необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики района; выравнивание уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшее условие для расширенного воспроизводства человеческого потенциала региона; обеспечение в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развитие коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применение новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 35. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 36. В районе функционирует 21 учреждение образования. В районе выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. 37. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы учреждений дошкольного и общего среднего образования; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; усиление воспитательной и идеологической работы с молодежью. Планируется повысить качество подготовки выпускников в учреждениях общего среднего образования: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в учреждениях дошкольного и общего среднего образования. 38. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. 39. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение культурного наследия района; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: оптимизация и реформирование сети учреждений культуры; повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям. Планируются ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры в 1,1 раза, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 40. В 2006 - 2010 годах осуществлялись активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами увеличилась до 26,1 на 10 тыс. населения. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1,3 тыс. населения). Обеспеченность больничными койками составляет 9,17 койки на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 9 на 1 тыс. жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 7,9 тыс. жителей (1 бригада на 12 тыс. жителей). 41. Основной целью развития здравоохранения района является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Акцент делается на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения. В современных условиях качество лечебно-профилактической помощи определяется не получением дополнительных материальных ресурсов, а эффективностью применения и совершенствованием уже известных организационных форм. К 2015 году планируется решить проблему обеспечения населения врачебными кадрами. С этой целью принимаются меры по более активному привлечению на обучение молодежи из сельской местности по целевым наборам, внедряется договорная форма обучения, выделяется жилье. Особое внимание в оказании медицинских услуг будет уделено мерам по обеспечению равного качества оказания медицинской помощи жителям города и села, единства нормативного обеспечения потребностей населения во всех видах медицинской помощи. 42. Будут совершенствоваться методы оказания помощи гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, расширится сфера постоянного или временного социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи в надомных условиях гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию. 43. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения сельских населенных пунктов; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва. 44. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА45. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 46. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района как на традиционных рынках, так и расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5. 47. В основной промышленный круг района входят 6 организаций, в том числе 2 - имущество которых находится в республиканской собственности, 3 - имущество которых находится в районной коммунальной собственности, 1 негосударственное юридическое лицо. 48. На долю организаций обрабатывающей промышленности приходится 43,0 процента общего объема промышленного производства района, организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, - 46,7 процента. В структуре промышленности района определяющими будут ЧУП "Ушачский коопзаготпром", ЧУП "Ушачский овощесушильный завод" и унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района (далее - УП ЖКХ Ушачского района) (удельный вес в общем объеме выпускаемой промышленной продукции более 79 процентов). В промышленном комплексе будет продолжена реализация мероприятий, направленных на коренную реконструкцию производств, обновление активной части основных фондов и внедрение новых современных технологий, создание новых предприятий и производств. В рамках реализации поставленных задач в 2011 - 2012 годах государственным лесохозяйственным учреждением "Ушачский лесхоз" запланирована организация производства топливной щепы, а в 2013 - 2014 годах - топливных брикетов. В целях развития производственного потенциала и предпринимательской деятельности планируется организация новых производств как действующими предприятиями, так и вновь созданными. ЧУП "ПромСтройЛид" планируется организовать производство железобетонных изделий, мебели, ООО "Твестуба" - расширение производственных мощностей для производства новых видов продукции, частным торговым унитарным предприятием "Малах-плюс" - производство столярных изделий и деревянных конструкций. Богатства района неисчерпаемы. В 2014 - 2015 годах планируется организация переработки дикорастущих грибов и ягод, производство сушеной дикорастущей продукции вновь созданными предприятиями. В целях увеличения объема производства промышленной продукции и потребительских товаров действующим предприятием ЧУП "Ушачский овощесушильный завод" планируется расширить перечень выпускаемой продукции за счет выпуска фруктовых и овощных консервов и сушки плодоовощной продукции. Увеличение объемов промышленного производства планируется обеспечить за счет роста производительности труда при значительном снижении потребления топливно-энергетических ресурсов. 49. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6. 50. Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях на 2011 - 2015 годы составит 316,4 тыс. тонн, картофеля - 30,9 тыс. тонн, маслосемян рапса - 36,9 тыс. тонн, льноволокна - 2,73 тыс. тонн, молока - 130,2 тыс. тонн, реализация скота - 28,2 тыс. тонн. Довести валовый сбор зеленой массы кукурузы в количестве 489 тыс. тонн. Планируется увеличить поголовье крупного рогатого скота до 16,5 тыс. голов, в том числе коров до 6,1 тыс. голов, свиней до 25,9 тыс. голов. С 2011 по 2015 год планируется произвести продукции выращивания 33,8 тыс. тонн, в том числе крупного рогатого скота 12,4 тыс. тонн, свиней 21,4 тыс. тонн. 51. Проводимое переоснащение организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке. 52. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта. 53. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений. 54. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7. 55. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; достижение соответствия стоимости одного квадратного метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа; развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей. 56. Развитие строительной отрасли по указанным в пункте 55 настоящей Программы направлениям позволит обеспечить рост объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 1,5 процента к уровню предыдущего года. 57. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8. 58. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 59. Транспортные организации района будут удовлетворять потребности реального сектора экономики и населения в услугах транспорта. В ближайшие годы приоритетными направлениями развития данной отрасли будут создание условий для мобильности населения, восстановление и модернизация транспортных средств, укрепление ремонтной базы подвижного состава, повышение качества услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, повышение доступности и качества транспортных услуг, оптимизация маршрутной сети в сельской местности, повышение уровня безопасности. 60. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий. 61. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 62. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагаются расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 63. В 2011 - 2015 годах развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы ранее закрытых объектов, в том числе открытия детских кафе, объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, объектов придорожного сервиса и других. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 64. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 65. Получат развитие услуги, способствующие активизации человеческого фактора в экономике и определяющие качество жизни населения. Продолжится развитие производственных услуг, связанных с обслуживанием отраслей народного хозяйства. Активными темпами будут развиваться туристические услуги. 66. Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания предусматривается обновление и модернизация материально-технической базы организаций бытового обслуживания. 67. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору. 68. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 3,2 раза к 2010 году за счет повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство новых моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка. 69. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 70. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства, сокращению непроизводительных расходов. 71. Район располагает огромным потенциалом для развития туризма, в том числе агроэкотуризма. Поэтому особое внимание в 2011 - 2015 годах будет уделено развитию данного направления деятельности для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных туристов в туристических и экскурсионных услугах. Для развития туристических услуг район обладает рядом преимуществ: относительно благополучная экологическая ситуация; достаточно широкая известность Ушачских озер в национальном масштабе; удачное географическое положение; хорошая сохранность большинства озерных экосистем; наличие популяций редких видов фауны и флоры; высокая численность промыслово-охотничьих видов; наличие особо охраняемых природных территорий; благоприятная этнокультурная среда; наличие мемориального комплекса "Прорыв", учреждения культуры "Ушачский музей народной славы имени Героя Советского Союза В.Е.Лобанка" и другого исторического наследия, связанного с подвигами, совершенными в годы Великой Отечественной войны, и партизанским движением; наличие отдельных объектов рекреационной инфраструктуры; приемлемая дорожно-транспортная сеть; единое административное руководство. Будет продолжена работа по привлечению в район потенциальных инвесторов для развития туристических услуг и организации отдыха. 72. В организациях района продолжится работа по сокращению доли материальных затрат в себестоимости продукции, товаров (работ, услуг), которая за пятилетку должна сократиться на 5 процентов в промышленности, на 6 процентов - в сельском хозяйстве, на 4,5 процента - в строительной отрасли. Будут приниматься меры по сокращению количества неплатежеспособных организаций, в том числе и убыточных, на это будут нацелены бизнес-планы развития каждой конкретной организации. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА73. Малое и среднее предпринимательство (далее - малое предпринимательство) занимает устойчивое место в экономике района, способствует формированию конкурентной среды, росту производства промышленной продукции, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. В последние годы наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства района. 74. На 1 января 2011 г. количество малых предприятий всех форм собственности составило 58, что на 23 больше, чем в 2006 году, или на 65,7 процента. Анализ распределения малых предприятий в разрезе района показывает, что большая их часть сконцентрирована в г.п. Ушачи (51,7 процента от общего количества малых предприятий). 75. Численность индивидуальных предпринимателей на 1 января 2011 г. составила 177 человек, что на 27,3 процента больше, чем на 1 января 2006 г. 76. Наблюдается положительная динамика изменения доли занятых в малом предпринимательстве в общем количестве занятых в экономике. Удельный вес работников, занятых в сфере малого предпринимательства, в 2010 году составил 11,5 процента от общего количества экономически активного населения (по итогам 2006 года - 9,9 процента). 77. Отраслевая структура малого предпринимательства неоднородна. Наибольшее количество малых предприятий занято в торговле и общественном питании - 28,3 процента, промышленности - 18,3 процента, строительстве - 13,3 процента, туризме - 6,7 процента. Приведенная статистика развития малого предпринимательства является результатом принимаемых мер по улучшению предпринимательского климата, либерализации условий осуществления экономической деятельности. 78. В предстоящей пятилетке предстоит решить ряд проблем, существующих в сфере предпринимательства. Это неравномерность распределения субъектов малого и среднего бизнеса на территории района, большая часть которых сконцентрирована в г.п. Ушачи. Одной из основных задач на 2011 - 2015 годы является сохранение уровня занятости и создание новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства. Особая поддержка будет оказываться развитию предпринимательства в сельской местности, где оно существенно отстает от городского уровня. Предполагается освоение новых рыночных ниш для самозанятости населения, организации малого и семейного бизнеса, в том числе с использованием местных природных ресурсов. За счет создания приемлемых для предпринимательства условий будут развиваться бытовые и коммунальные услуги, придорожный сервис, организация отдыха, розничная торговля и общественное питание, агроэкотуризм, ремесленничество, развитие фермерских хозяйств. Эффективное использование и развитие имеющегося потенциала предпринимательства, возможностей малых и средних предприятий должны способствовать финансовому оздоровлению и стабильной работе существующей структуры реального сектора экономики. 79. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ80. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в районе ресурсного и производственного потенциала. В следующей пятилетке планируется завершить реализацию инвестиционно-инновационных проектов по реконструкции корпуса крахмального цеха под организацию розлива минеральной воды на ЧУП "Ушачский овощесушильный завод" и по расширению производства туб и гильз картонно-бумажных навивных на ООО "Твестуба". 81. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений с организациями района; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ82. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 516 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 16 процентов. 83. Определены основные направления развития инвестиционной и инновационной деятельности: внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; расширение инфраструктуры розничной торговой сети; организация производств по выпуску питьевой и минеральной воды, продукции деревообработки, переработке дикорастущей продукции, рыбы и др. 84. В 2011 - 2015 годах продолжатся работы по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы. Предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, здания суда района, военного комиссариата, моста через реку Ушача, реконструкция с модернизацией гостиницы в г.п. Ушачи, реконструкция здания детской школы искусств, набережной в г.п. Ушачи и др. 85. Планируется до 2015 года построить три свинарника в ЧУП "Сорочино", реконструировать телятник в коммунально-унитарном сельскохозяйственном предприятии Витебской области (далее - КУСХП) "Ореховно" в деревне Черствяды, молочнотоварную ферму в КУСХП "Дубровка" в деревне Ходаково, построить зерноочистительно-сушильные комплексы в КУСХП "Дубровка", КУСХП "Великодолецкое", КУСХП "Глыбочаны", КУСХП "Кубличи", КУСХП "Ореховно", ОАО "Ушачский райагросервис". Планируется произвести в 2011 году реконструкцию здания для хранения минеральных удобрений в ОАО "Ушачский райагросервис". В 2011 - 2015 годах планируется унитарным предприятием "Ушачское предприятие мелиоративных систем" реконструкция мелиоративных систем района, на что будет направлено более 8 млрд. рублей. 86. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будет реализован инвестиционный проект "Комплекс учреждений семейного отдыха и спортивно-оздоровительного туризма" ООО "Янтарный берег". Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ87. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13. 88. Объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам должен составить в 2015 году не менее 1521 тыс. долларов США. 89. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. 90. В целом по району объем экспорта товаров планируется обеспечить на уровне 489,7 млн. долларов США (рост в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом). В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, составит около 51,5 процента, негосударственных юридических лиц - свыше 48,0 процента. 91. В товарной структуре экспорта района с учетом организаций всех форм собственности будут преобладать продукция деревообработки, быстрозамороженная дикорастущая продукция, потребительские товары. 92. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация, Нидерланды, Норвегия, Латвия, Литва. 93. Для снижения импортной зависимости планируется увеличить производство плодов и ягод, овощей с целью обеспечения потребности населения в свежих и переработанных овощах, плодах и ягодах отечественного производства, сокращения импорта данных культур. 94. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. Продолжится развитие экспорта услуг в сфере туризма: познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, спортивного. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ95. Главной целью развития г.п. Ушачи является повышение уровня и качества жизни населения, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 96. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие г.п. Ушачи, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие г.п. Ушачи определено согласно приложению 14. В развитии г.п. Ушачи, сельских населенных пунктов ставятся следующие задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 97. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в г.п. Ушачи улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в г.п. Ушачи не превысит 0,7 процента, ежегодно будет создаваться не менее 100 новых рабочих мест. Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 15,6 процента и составит 37 субъектов хозяйствования. 98. Продолжится работа по развитию производственной и социальной сферы. Будет реконструирован и построен заново ряд объектов социального назначения: детская школа искусств, учреждение культуры "Ушачский музей народной славы имени Героя Советского Союза В.Е.Лобанка", здание суда и военного комиссариата и др. 99. Продолжится развитие сельских поселений нового типа - агрогородков. Планируется совершенствовать инфраструктуру уже созданных агрогородков, продолжить строительство жилья на селе. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА100. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в районе приведены согласно приложению 15. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 101. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения; выполнение работ по тампонажу бездействующих скважин для предотвращения загрязнения подземных вод; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, - на 30 процентов; увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности; создание смешанных лесных культур для повышения устойчивости насаждений, увеличение площадей, покрытых лесом, до 61,5 тыс. га. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ102. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 103. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+-------+-------+-------+-------+-------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦119,1 ¦139,0 -¦105,0 -¦105,0 -¦105,0 -¦105,5 -¦ 169,8 - ¦ ¦производства ¦ предыдущему ¦ ¦ 140,0 ¦ 105,5 ¦ 105,5 ¦ 105,5 ¦ 106,0 ¦ 174,3 ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов к ¦ -3,8 ¦ -1,1 ¦ -1,2 ¦ -1,4 ¦ -1,0 ¦ -1,1 ¦ -5,8 ¦ ¦материалоемкости¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦104,5 ¦ 107,0 ¦ 108,0 ¦ 110,0 ¦ 112,0 ¦ 113,0 ¦ 160,9 ¦ ¦сельского ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦0,0005¦0,0005 ¦ 0,3 ¦ 8,0 ¦ 10,0 ¦ 16,0 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦130,9 ¦ 99,5 ¦ 119,0 ¦ 118,3 ¦ 119,1 ¦ 120,0 ¦ 200,0 ¦ ¦и услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ тыс. долларов ¦799,2 ¦ 590,2 ¦ 774,2 ¦ 977,6 ¦1225,9 ¦1531,2 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦118,3 ¦ 65,0 ¦ 105,0 ¦ 140,0 ¦ 140,5 ¦ 142,0 ¦ 191,0 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦115,1 ¦ 115,5 ¦ 110,5 ¦ 111,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ 178,0 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Платные услуги ¦ процентов к ¦120,2 ¦ 135,0 ¦ 130,0 ¦ 125,0 ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ 316,0 ¦ ¦населению в ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦5,277 ¦ 7,068 ¦ 4,2 ¦ 4,0 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 66,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1160,2¦2183,0 ¦2735,3 ¦3337,0 ¦3917,7 ¦4583,7 ¦ 395,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров и услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА---------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+---------------+-----+------+---------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦890,2¦1540,0¦1932,7¦2357,9¦2772,9¦3244,3¦ 364,5 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦4467 ¦ 4435 ¦ 4327 ¦ 4327 ¦ 4327 ¦ 4327 ¦ 96,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1667 ¦ 1541 ¦ 1541 ¦ 1543 ¦ 1548 ¦ 1550 ¦ 92,9 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦детские дошкольные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦91,7 ¦ 94,3 ¦ 90,1 ¦ 90,1 ¦ 90,1 ¦ 90,1 ¦ 98,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦ 259 ¦ 260 ¦ 260 ¦ 260 ¦ 260 ¦ 260 ¦ 100,4 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета, на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность врачей ¦ человек на ¦26,1 ¦ 26,8 ¦ 26,8 ¦ 26,8 ¦ 26,8 ¦ 26,8 ¦ 102,7 ¦ ¦по организациям ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, находящимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число лиц, ¦ тыс. человек ¦4351 ¦ 4500 ¦ 4600 ¦ 4700 ¦ 4800 ¦ 4900 ¦ 112,6 ¦ ¦обслуженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ушачского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ушачского района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦амбулаторно- ¦ посещений в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦5,277¦7,068 ¦ 4,2 ¦ 4,0 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 66,3 ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦тыс. кв. метров¦2,502¦1,347 ¦ 1,5 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 60,0 ¦ ¦сельской местности ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров на ¦30,5 ¦ 30,8 ¦ 30,9 ¦ 31,2 ¦ 31,3 ¦ 31,4 ¦ 103,0 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ кв. метров на ¦26,5 ¦ 27,4 ¦ 27,6 ¦ 27,9 ¦ 28,1 ¦ 28,2 ¦ 106,4 ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской местности¦ кв. метров на ¦32,8 ¦ 32,9 ¦ 32,9 ¦ 32,7 ¦ 32,8 ¦ 32,9 ¦ 100,3 ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА---------------+------------+-----T------+-----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----T----+----+----------+ ¦Среднегодовая ¦тыс. человек¦15,8 ¦ 15,4 ¦15,3 ¦15,3 ¦15,2¦15,2¦ 96,2 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦5,6 ¦5,7 ¦ 103,6 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦34,8 ¦ 35,7 ¦35,9 ¦36,6 ¦36,8¦37,5¦ - ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦10,3 ¦ 9,9 ¦ 9,8 ¦ 9,7 ¦9,6 ¦9,5 ¦ 92,2 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦65,2 ¦ 64,3 ¦64,1 ¦63,4 ¦63,2¦62,5¦ - ¦ ¦--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УШАЧСКОГО РАЙОНА--------------+------------+---------+------+-----T-----+-----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦предвари-¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----T-----+----+----------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦ 9,2 ¦ 9,24 ¦9,23 ¦9,24 ¦9,27 ¦9,27¦ 100,8 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Экономически ¦тыс. человек¦ 6,95 ¦ 6,98 ¦6,97 ¦ 7,0 ¦6,99 ¦6,99¦ 100,6 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Численность ¦тыс. человек¦ 6,88 ¦ 6,92 ¦ 6,9 ¦6,92 ¦6,91 ¦6,9 ¦ 100,3 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Процент к ¦ процентов ¦ 98,99 ¦ 99,1 ¦98,99¦98,86¦98,85¦98,7¦ 99,7 ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦ 2234 ¦ 2419 ¦2410 ¦2420 ¦2425 ¦2430¦ 108,8 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦ 2001 ¦ 2146 ¦2140 ¦2150 ¦2155 ¦2160¦ 107,9 ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 1,0 ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦1,3 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 320 ¦ 300 ¦ 250 ¦ 200 ¦ 200 ¦250 ¦ 78,1 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+---------+------+-----+-----+-----+----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УШАЧСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-------+-------+-------+-------+-------+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем производства ¦процентов к¦119,1¦139,0 -¦105,0 -¦105,0 -¦105,0 -¦105,5 -¦ 169,8 - ¦ ¦продукции ¦предыдущему¦ ¦ 140,0 ¦ 105,5 ¦ 105,5 ¦ 105,5 ¦ 106,0 ¦ 174,3 ¦ ¦промышленности ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ЧУП "Ушачский ¦процентов к¦111,7¦ 138,4 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,5 ¦ 169,0 ¦ ¦коопзаготпром" ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ЧУП "Ушачский ¦процентов к¦125,0¦ 130,8 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ 113,0 ¦ 207,7 ¦ ¦овощесушильный ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ОАО "Промкомбинат" ¦процентов к¦120,4¦ 190,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,5 ¦ 232,0 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦УП ЖКХ Ушачского ¦процентов к¦122,0¦ 129,4 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 157,3 ¦ ¦района ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Филиал "Ушачский" ¦процентов к¦138,7¦ 160,4 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,5 ¦ 195,9 ¦ ¦ЗАО ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебскагропродукт"¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 1,2 ¦ 6,0 ¦ 13,0 ¦ 17,0 ¦ 20,0 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦141,0 -¦104,0 -¦104,0 -¦104,0 -¦104,5 -¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ 142,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,5 ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 5 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 60,0 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦-3,8 ¦ -1,1 ¦ -1,2 ¦ -1,4 ¦ -1,0 ¦ -1,1 ¦ -5,8 ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-3,6 ¦ 0,5 ¦ 10,0 ¦ 11,0 ¦ 12,0 ¦ 14,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УШАЧСКОГО РАЙОНА---------------------+------------+------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦ 64,4 ¦ 68,9 ¦74,4 ¦81,8 ¦91,6 ¦103,5¦ - ¦ ¦продукции сельского +------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦104,5 ¦107,0 ¦108,0¦110,0¦112,0¦113,0¦ 160,9 ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к ¦106,0 ¦112,0 ¦115,0¦118,0¦120,0¦122,0¦ 222,5 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦процентов к ¦103,1 ¦104,0 ¦105,0¦106,0¦108,0¦110,0¦ 137,5 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦процентов к ¦104,0 ¦108,0 ¦110,0¦112,0¦114,0¦116,0¦ 176,0 ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 11 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 136,4 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизациях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦21,595¦30,725¦62,7 ¦66,0 ¦76,0 ¦81,0 ¦ 375,1 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦0,926 ¦ 1,6 ¦ 7,0 ¦ 7,3 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 809,9 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦0,351 ¦ 0,43 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 170,9 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦1,006 ¦2,667 ¦ 7,8 ¦ 8,2 ¦ 8,9 ¦ 9,3 ¦ 924,5 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тонн ¦ 139 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 140 ¦ 150 ¦ 107,9 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тонн ¦ 18 ¦ 1 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 194,4 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦3,908 ¦3,953 ¦ 5,1 ¦ 5,8 ¦ 6,2 ¦ 7,1 ¦ 181,7 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦15,783¦16,625¦24,0 ¦26,4 ¦29,8 ¦33,4 ¦ 211,6 ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ тыс. штук ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -2,7 ¦ 3,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -3,0 ¦ 4,0 ¦11,0 ¦11,2 ¦11,4 ¦11,5 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦107,1 ¦110,0 ¦111,0¦114,0¦116,0¦118,0¦ 190,5 ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 36 ¦ 47 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 27,8 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ 1,6 ¦ -1,1 ¦-1,15¦-1,2 ¦-1,25¦-1,3 ¦ -6,0 ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УШАЧСКОГО РАЙОНА-----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦20,5 ¦ 19,4 ¦20,95¦22,63¦24,44¦26,4 ¦ - ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к ¦110,9¦ 94,6 ¦108,0¦108,0¦108,0¦108,0¦ 128,7 ¦ ¦и капитального ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,0 ¦ 0,3 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 5,0 ¦ 0,3 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 43 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 4,7 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ 1,9 ¦ -0,5 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦ -6,5 ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ УШАЧСКОГО РАЙОНА----------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦29,1 ¦ 31,0 ¦31,0 ¦31,1 ¦31,2 ¦31,3 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 4 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦0,06 ¦0,064 ¦0,066¦0,069¦0,071¦0,073¦ 121,7 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. т·км ¦2,149¦ 2,51 ¦2,402¦2,503¦2,584¦2,667¦ 124,1 ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. человек ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 100,0 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦ млн. пас.-км ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 100,0 ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ км ¦579,9¦698,5 ¦699,5¦700,5¦701,5¦702,5¦ 121,1 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них с ¦ км ¦243,9¦243,9 ¦244,3¦244,8¦248,4¦252,0¦ 103,3 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦- 6,1¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦113,5¦115,5 ¦110,5¦111,0¦112,0¦112,0¦ 178,0 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦109,7¦115,5 ¦110,5¦110,5¦110,5¦110,5¦ 170,2 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦100,0¦100,0 ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦71,8 ¦ 71,4 ¦71,4 ¦71,3 ¦71,1 ¦71,0 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 87 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 91 ¦ 93 ¦ 106,9 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 42 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 97,6 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. метров¦ 5,9 ¦ 5,84 ¦5,84 ¦ 6,8 ¦ 8,2 ¦ 9,4 ¦ 159,3 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦378,2¦374,4 ¦374,4¦435,9¦525,6¦602,6¦ 159,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦107,8¦112,5 ¦109,0¦109,0¦110,0¦110,0¦ 162,0 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦108,0¦112,5 ¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦ 159,5 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 31 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 112,9 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 19 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 110,5 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ мест ¦1347 ¦ 1387 ¦1447 ¦1467 ¦1467 ¦1467 ¦ 108,9 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦27,5 ¦ 30,1 ¦33,9 ¦35,2 ¦35,2 ¦35,2 ¦ - ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦120,2¦135,0 ¦130,0¦125,0¦120,0¦120,0¦ 316,0 ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 28 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 100,7 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УШАЧСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦16,2 ¦ 16,3 ¦16,4¦16,5¦16,7¦16,8¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 58 ¦ 59 ¦ 61 ¦ 63 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 112,1 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 177 ¦ 182 ¦186 ¦188 ¦190 ¦192 ¦ 108,5 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 798 ¦ 810 ¦821 ¦839 ¦848 ¦857 ¦ 107,4 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦11,5 ¦ 11,6 ¦11,8¦12,0¦12,1¦12,3¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 10 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО УШАЧСКОМУ РАЙОНУ--------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦76,6 ¦ 49,8 ¦52,3 ¦73,2 ¦102,8¦146,0¦ - ¦ ¦основной ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦118,3¦ 65,0 ¦105,0¦140,0¦140,5¦142,0¦ 191,0 ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млн. долларов¦0,001¦ 0,01 ¦0,03 ¦ 0,9 ¦ 1,3 ¦ 2,7 ¦В 2697 раз¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦млн. долларов¦0,001¦ 0,01 ¦0,03 ¦ 0,9 ¦ 1,3 ¦ 2,7 ¦В 2697 раз¦ ¦иностранные ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 11 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО УШАЧСКОМУ РАЙОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+------------+----------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+----T----+-----T-----+изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦2015 году ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+-----+-----+ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦76,6 ¦ 49,8 ¦52,3¦73,2¦102,8¦146,0¦ 191,0 ¦ ¦основной капитал ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦млрд. рублей¦13,7 ¦ 9,3 ¦10,0¦11,3¦15,7 ¦21,9 ¦ 159,9 ¦ ¦средства ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦ 6,4 ¦ 5,5 ¦5,5 ¦6,0 ¦ 8,3 ¦11,5 ¦ 179,7 ¦ ¦республиканского ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦млрд. рублей¦ 7,3 ¦ 3,8 ¦4,5 ¦5,3 ¦ 7,4 ¦10,4 ¦ 142,5 ¦ ¦бюджетов ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦млрд. рублей¦13,2 ¦ 10,0 ¦10,0¦14,7¦21,0 ¦29,2 ¦ 221,2 ¦ ¦средства ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦млрд. рублей¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦1,3 ¦1,2 ¦ 1,6 ¦ 2,3 ¦ 191,7 ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦млрд. рублей¦23,0 ¦ 11,5 ¦12,4¦16,8¦23,5 ¦32,7 ¦ 142,2 ¦ ¦(без кредитов ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦млрд. рублей¦ 1,1 ¦0,002 ¦0,05¦1,0 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦ 200,0 ¦ ¦источники - всего ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦млрд. рублей¦ 1,1 ¦0,002 ¦0,05¦1,0 ¦ 1,4 ¦ 2,2 ¦ 200,0 ¦ ¦иностранные ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦из них кредиты ¦млрд. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦млрд. рублей¦24,4 ¦ 17,8 ¦18,5¦28,2¦39,5 ¦57,7 ¦ 236,5 ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО УШАЧСКОМУ РАЙОНУ----------------+-----------+---------------+---------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------------+----------+-----------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦ Республики ¦реализации,¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ Беларусь и ¦ годы ¦ ответственные ¦всего¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦инвестиционного¦ ¦ за реализацию ¦ ¦республиканского¦местных ¦собственных+-----+--------+ прочих +-----+-----------+ единиц ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредитов¦ ¦всего¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ЧУП "Ушачский ¦2011 - 2012¦Витебский ¦4500 ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ - ¦ - ¦ 4490 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦овощесушильный ¦ ¦областной союз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод", ¦ ¦потребительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦обществ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крахмального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цеха под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Главное ¦2011 - 2013¦Главное ¦5200 ¦ 5200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦управление ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юстиции ¦ ¦юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного¦ ¦исполнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета, ¦ ¦комитета* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания суда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ушачского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ЧУП "Сорочино",¦2011 - 2014¦Управление ¦15000¦ - ¦ - ¦ - ¦15000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ ¦"Строительство ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦двух ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свинарников ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦откормочников ¦ ¦Ушачского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2400 голов и¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свинарника для ¦ ¦исполнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опороса на 120 ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов в ЧУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сорочино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ушачского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦УП ЖКХ ¦ 2015 ¦УП ЖКХ ¦ 400 ¦ - ¦ 400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Ушачского ¦ ¦Ушачского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со станцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезжелезивания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в агрогородке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Глыбочка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Частное ¦ 2012 ¦Ушачский ¦1830 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1830 ¦ - ¦ 5 ¦ ¦туристическое ¦ ¦районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦комитет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Компания ¦ ¦частное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Озёрный рай", ¦ ¦туристическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Создание ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦"Компания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦"Озёрный рай" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Усадьба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Озёрный рай" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Казимирово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ушачского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦26930¦ 5200 ¦ 400 ¦ 10 ¦15000¦ - ¦ 4490 ¦1830 ¦ - ¦ 13 ¦ ¦---------------+-----------+---------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+------------------ -------------------------------- <*> По согласованию. Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ УШАЧСКОГО РАЙОНА-----------+-------------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦Показатель¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦105,6¦111,3 ¦117,0 ¦117,0 ¦119,0 ¦120,0 ¦ 218,0 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦176,2¦ 56,7 ¦130,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦120,0 ¦ 127,5 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦122,4¦111,0 ¦117,5 ¦118,0 ¦119,0 ¦120,0 ¦ 220,0 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦122,4¦111,0 ¦117,5 ¦118,0 ¦119,0 ¦120,0 ¦ 220,0 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦145,0¦-30,2 ¦26,4 ¦ 89,6 ¦167,4 ¦261,0 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦106,9¦-174,6¦-128,7¦-87,8 ¦-42,0 ¦ 9,7 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦692,3¦764,8 ¦902,9 ¦1065,5¦1267,9¦1521,5¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦692,3¦764,8 ¦902,9 ¦1065,5¦1267,9¦1521,5¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ Г.П. УШАЧИ--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 3302 ¦ 3300 ¦ 3250 ¦ 3230 ¦ 3270 ¦ 3350 ¦ 101,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудоустроено¦тыс. человек¦ 168 ¦ 170 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 77,4 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей ¦1224,8¦2303,0¦2878,0¦3514,0¦4122,0¦4823,0¦ 393,8 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,8 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 32 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 115,6 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> Учет занятых по месту нахождения организации (с учетом итогов переписи населения 2009 года). <2> Без учета субъектов малого предпринимательства негосударственной формы собственности и некоммерческих организаций со средней численностью работников до 16 человек. Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА---------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+----------------+------+----------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем забора воды из¦тыс. кубических ¦ 870 ¦ 870 ¦ 890 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 900 ¦ 103,4 ¦ ¦природных источников¦ (далее - куб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Водопотребление ¦тыс. куб. метров¦ 750 ¦ 750 ¦ 760 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 106,7 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦тыс. куб. метров¦ 280 ¦ 280 ¦ 290 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 107,1 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 100,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦передвижных ¦ тыс. тонн ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 0,54 ¦ 100,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. куб. метров¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 750 ¦ 107,1 ¦ ¦очистки сточных вод ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦системы оборотного ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦установки для ¦тыс. куб. метров¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦улавливания и ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦глина ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ПГС ¦тыс. куб. метров¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦торф ¦ тыс. тонн ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100,0 ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. га ¦148,9 ¦148,9 ¦148,9 ¦148,9 ¦148,9 ¦148,9 ¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. га ¦ 50,3 ¦ 50,3 ¦ 50,3 ¦ 50,3 ¦ 50,3 ¦ 50,3 ¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. га ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 27,0 ¦ 100,0 ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га ¦0,009 ¦0,009 ¦0,009 ¦0,009 ¦0,009 ¦0,009 ¦ 100,0 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га в год ¦0,0005¦0,0005¦0,0005¦0,0005¦0,0005¦0,0005¦ 100,0 ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦ га ¦ 3,18 ¦ 3,27 ¦ 3,29 ¦ 3,29 ¦ 3,31 ¦ 3,31 ¦ - ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ га ¦ 1,71 ¦ 1,75 ¦ 1,76 ¦ 1,76 ¦ 1,78 ¦ 1,78 ¦ - ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. га ¦ 61,2 ¦ 61,3 ¦ 61,3 ¦ 61,4 ¦ 61,5 ¦ 61,5 ¦ 100,5 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦тыс. куб. метров¦ 78,3 ¦ 79,0 ¦ 80,0 ¦ 81,0 ¦ 82,0 ¦ 83,0 ¦ 106,0 ¦ ¦по главному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общий объем ¦тыс. куб. метров¦ 78,6 ¦ 80,0 ¦ 81,0 ¦ 82,0 ¦ 83,0 ¦ 84,0 ¦ 106,9 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ га ¦ 386 ¦ 220 ¦ 230 ¦ 230 ¦ 230 ¦ 230 ¦ 59,6 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦ единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦национальные парки ¦ единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦заказники ¦ единиц на ¦2/593 ¦2/593 ¦2/593 ¦2/593 ¦2/593 ¦2/593 ¦ 100/100 ¦ ¦республиканского ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦заказники местного ¦ единиц на ¦2/308 ¦2/308 ¦2/308 ¦2/308 ¦2/308 ¦2/308 ¦ 100/100 ¦ ¦значения ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УШАЧСКОГО РАЙОНА--------------------------------------+------------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Разработка и утверждение районной ¦Отделы и ¦ Третий - ¦ ¦Программы социально-экономического ¦управления ¦ четвертый ¦ ¦развития на 2011 - 2015 годы ¦Ушачского ¦ кварталы ¦ ¦ ¦районного ¦ 2011 года ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦комитета (далее - ¦ ¦ ¦ ¦райисполком) ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Разработка, согласование и ¦Отделы и ¦ 2011 год ¦ ¦утверждение прогнозов развития на ¦управления ¦ (в месячный ¦ ¦пять лет по подведомственным ¦райисполкома, ¦ срок после ¦ ¦организациям ¦организации района¦ доведения ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 годы) ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Управления и ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития района с ¦отделы ¦ квартал 2011 - ¦ ¦учетом Программы ¦райисполкома по ¦ 2014 годов ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Управления и ¦ 2012 - ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦отделы ¦ 2015 годы ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ (в месячный ¦ ¦ ¦организации района¦ срок после ¦ ¦ ¦ ¦ доведения ¦ ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Управления и ¦ Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦экономического развития района ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦ ¦организации района¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦региональной страновой стратегии ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦развития экспорта района ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации района¦ годов ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦мероприятий по импортозамещению ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации района¦ годов ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦райисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации района¦ годов ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Управления и ¦ Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического положения ¦отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦организаций, снижению всех видов ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦затрат, развязке неплатежей ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Отделы и ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦управления ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦организации района¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 23 мая 2011 г.¦ ¦ ¦ ¦N 656 (Национальный реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2011 г., ¦ ¦ ¦ ¦N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Отдел экономики ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦малого и среднего предпринимательства¦райисполкома ¦ годы ¦ ¦в Витебской области на 2010 - 2012 ¦ ¦ ¦ ¦годы, утвержденной решением ¦ ¦ ¦ ¦Витебского областного Совета ¦ ¦ ¦ ¦депутатов от 18 марта 2010 г. N 210 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2010 г., N 141, ¦ ¦ ¦ ¦9/32494) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Республиканской программы ¦Отдел экономики ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы,¦райисполкома, ¦ годы ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦организации района¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 24 ¦ ¦ ¦ ¦декабря 2010 г. N 1882 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Государственной программы развития ¦Отдел физической ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦культуры, спорта и¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦туризма ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦райисполкома ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. N 373 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2011 г., N 37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦труду, занятости и¦ годы ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦социальной защите ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦райисполкома ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Государственной программы по созданию¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦безбарьерной среды жизнедеятельности ¦труду, занятости и¦ годы ¦ ¦физически ослабленных лиц на 2011 - ¦социальной защите ¦ ¦ ¦2015 годы, утвержденной ¦райисполкома ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 1 ноября ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. N 1602 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2010 г., N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+------------------+----------------+ ¦Программы развития системы ¦Отдел образования ¦ 2011 - 2014 ¦ ¦дошкольного образования в Республике ¦райисполкома ¦ годы ¦ ¦Беларусь на 2009 - 2014 годы, ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 19 ¦ ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1193 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------+------------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|