Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Витебского районного Совета депутатов от 27.12.2011 № 154 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Витебского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 9 февраля 2012 г. N 9/47656 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Витебский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Витебского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Витебского районного Совета депутатов и заместителей председателя Витебского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. Председатель В.В.Станкевич СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 13.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Витебского районного Совета депутатов 27.12.2011 N 154 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИТЕБСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Витебского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики района и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Витебского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Витебского районного Совета депутатов от 15 декабря 2006 г. N 280 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 89, 9/6427), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИТЕБСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития Витебского района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 2,1 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 2,2 раза, продукции сельского хозяйства - в 1,6 раза. Розничный товарооборот возрос в 1,6 раза, платные услуги населению - в 1,4 раза, экспорт товаров без нефти и нефтепродуктов - в 3,3 раза. Привлечено более 1,5 триллиона (далее - трлн.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 2,7 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 130,8 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья (в 2,6 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы). Все промышленные предприятия района обеспечили прирост производства к 2009 году на 23 и более процентов. Среди них открытое акционерное общество "Витебский плодоовощной комбинат" (далее - ОАО "Витебский плодоовощной комбинат") - 141,6 процента, частное производственное унитарное предприятие "Витебская биофабрика" (далее - УП "Витебская биофабрика") - 123,3 процента, общество с ограниченной ответственностью "Альянспласт" (далее - ООО "Альянспласт") - 128,6 процента, иностранное частное производственное унитарное предприятие "ВИК-здоровье животных" (далее - ИЧПУП "ВИК-здоровье животных") - 131 процент. Организации, имущество которых находится в республиканской собственности, увеличили выпуск продукции на 31,2 процента к 2009 году, негосударственные юридические лица - на 34,2 процента. УП "Витебская биофабрика" введен в июле 2010 года объект строительства по инвестиционному проекту "Расширение УП "Витебская биофабрика", что позволит увеличить ассортимент и объемы выпуска вакцин, сывороток, диагностикумов и других биопрепаратов. В результате пуска новых мощностей планируется увеличить объемы производства к 2015 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом. ОАО "Витебский плодоовощной комбинат" завершены работы по реконструкции и техническому перевооружению консервного цеха, цеха полуфабрикатов, введена линия по производству и розливу сока в тару типа "Тетро-Пак". Данное оборудование совмещается с производством консервов для детского питания. ООО "Альянспласт" произведена реконструкция склада сырья под производственный цех на 18 термопластавтоматов. Потребителями данной продукции являются предприятия Российской Федерации, Украины и Прибалтики. Ежегодно производится замена литейного оборудования. 7. За 2006 - 2010 годы темп прироста валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 58,6 процента. В рамках Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), проведены реконструкция и техническое переоснащение 28 молочнотоварных ферм с устройством кормового стола, доением коров в молокопровод, охлаждением молока в охладителях закрытого типа, раздачей кормов мобильными раздатчиками-смесителями кормов. В производственной сфере проведены работы по ремонту 43 телятников. За пятилетку значительно обновился технический потенциал сельскохозяйственных организаций. Только в 2010 году приобретены 26 зерноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных комбайнов, 53 трактора, 15 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, 9 погрузчиков "Амкодор" и другая техника, позволяющая в полной мере обеспечить современные технологические требования в сельском хозяйстве. 8. Экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 47 странами мира. В результате расширения экспортных поставок за 2010 год освоены новые рынки в 6 странах (Армения, Германия, Польша, Словакия, Финляндия, Эстония), объем экспорта в которые составил 2,9 миллиона (далее - млн.) долларов США. 9. Обеспечен рост объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано более 1,5 трлн. рублей. Доля организаций, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственных юридических лиц выросла в объеме инвестиций с 56,5 до 59,1 процента. 10. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий. На развитие материально-технической базы за 2006 - 2010 годы направлено более 5 миллиардов (далее - млрд.) рублей, из них 1,6 млрд. рублей - в 2010 году. Количество магазинов увеличилось на 12 объектов по сравнению с 2005 годом и составило 133, их торговая площадь - на 0,6 тыс. кв. метров и составила 10,5 тыс. кв. метров соответственно. Сеть общественного питания увеличилась на 7 объектов и 351 посадочное место. Малые населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, регулярно обслуживаются автомагазинами. Динамично развивался рынок платных услуг. Бытовые услуги оказывают 59 организаций, функционируют 23 комплексных приемных пункта коммунального унитарного предприятия по оказанию бытовых услуг "Витрайбыт" (далее - КУП ОБУ "Витрайбыт"). За текущую пятилетку сеть предприятий службы быта КУП ОБУ "Витрайбыт" возросла на 5 комплексных приемных пунктов. 11. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района (с 16,6 тыс. человек в 2005 году до 19,0 тыс. человек в 2010 году). В 2011 году произошло уменьшение численности занятого в экономике населения, которое обусловлено вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь от 14 января 2011 г. N 18 "О некоторых вопросах административно-территориального устройства г. Витебска и Витебского района" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 8, 1/12291). С изменением границ города (далее - г.) Витебска и района в городскую черту включены земли индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, среднесписочная численность которых на 1 января 2011 г. составила 929 человек. Создано 1680 новых рабочих мест, уровень безработицы сохранился на уровне 1,1 процента от численности экономически активного населения. 12. Выполнены в основном установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции составил 155,8 процента к 2005 году, привлечено 29,8 млрд. рублей инвестиций, введено в эксплуатацию 3283 кв. метра жилья, создано 149 новых рабочих мест. Численность занятого в экономике населения составила по городскому поселку (далее - г.п.) Сураж 435 человек, по г.п. Яновичи - 491 человек. Уровень безработицы по г.п. Сураж сократился на 1,4 процентного пункта и составил 0,7 процента, по г.п. Яновичи сократился на 1,9 процентного пункта и составил 0,4 процента. 13. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки (далее - аг.), условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 17 таких поселений. 14. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей района увеличилось на 12 процентов к 2005 году (на 1 января 2011 г. 678 человек), количество микро- и малых предприятий - в 3,7 раза. В предпринимательском секторе создано более 700 новых рабочих мест, в том числе более 300 новых рабочих мест - на малых предприятиях. Средняя численность работающих в организациях малого и среднего бизнеса возросла в 2,8 раза к 2005 году и составила свыше 3,4 тыс. человек, или 17,9 процента общей численности экономически активного населения. 15. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района. По итогам работы за 2010 год получена чистая прибыль, которая в целом по району составила 69,4 млрд. рублей. Снизилась доля убыточных организаций с 24,7 процента на начало 2006 года до 15 процентов в декабре 2010 года. 16. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения района выросла в 1,6 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата по району составила 1291,9 тыс. рублей, или в эквиваленте 426,9 доллара США. 17. Естественное движение населения определяется рождаемостью и смертностью. Естественная убыль составила за 2010 год 428 человек. Коэффициент смертности по району составил 20,8 случая на 1 тыс. населения или остался на уровне 2005 года. Общий коэффициент рождаемости увеличился в 2010 году на 6,2 процента к уровню 2005 года и составил 10,3 случая на 1 тыс. населения. Младенческая смертность сократилась на 40,2 процента - с 12,2 промилле в 2005 году до 7,3 промилле в 2010 году. Сокращение численности населения района сопровождается его демографическим старением. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста составляет более 26,5 процента. Впервые за последние 5 лет в 2010 году достигнуто положительное сальдо миграционного прироста (7 человек). 18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Витебского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА20. Район расположен на северо-востоке Витебской области на обеих сторонах реки Западная Двина и занимает 2,8 тыс. кв. километров (далее - км). Протяженность его с юга на север около 100 км, с запада на восток - около 50 км. Граничит на востоке с Лиозненским районом и Смоленской областью Российской Федерации, на северо-востоке - с Псковской областью Российской Федерации, на севере - с Городокским районом, на юго-западе - с Шумилинским и Бешенковичским районами и на юге - с Сенненским районом. 21. Как административно-территориальная единица район образован 17 июля 1924 г. В районе насчитывается 361 населенный пункт, административно район разделен на 13 сельских и 2 поселковых Совета. На 1 января 2011 г. численность всего населения района составила 39,9 тыс. человек, в том числе городского - 1,9 тыс. человек, сельского - 38,0 тыс. человек. 22. Район располагает минерально-сырьевыми, земельными, лесными и водными ресурсами. К категории важнейших минерально-сырьевых ресурсов относятся доломит, ежегодная добыча которого составляет около 4,5 млн. тонн, строительные пески, глина, пески и песчано-гравийные отложения, торф. Основная продукция - доломитовая мука, порошок минеральный, наполнитель доломитовый, щебень. Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и производственным базисом для размещения других отраслей являются земельные ресурсы, общая площадь которых по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 273,8 тыс. гектаров (далее - га), в том числе сельскохозяйственных - 113,7 тыс. га (41,5 процента), из них пахотных - 66,8 тыс. га (58,8 процента). Развитие народно-хозяйственного комплекса во многом определяется географическим положением района и потребностями жителей областного центра в сельскохозяйственной продукции. Площадь водной поверхности составляет 2 процента территории района, или 5499 га, болот - 3,4 процента, или 9389 га. В районе расположены 68 озер, реки протяженностью 200 км. Основная река - Западная Двина с 4 правыми и 2 левыми притоками. Озерный рекреационный фонд района имеет существенное значение для развития водного и экологического туризма, а также благоприятен для промышленного рыболовства. Добыча минеральной воды лечебно-питьевого и бальнеологического применения налажена в частном дочернем унитарном предприятии "Санаторий "Летцы" и в республиканском унитарном предприятии "Дорводоканал" Белорусской железной дороги. Около 45,6 процента территории района занято лесом, наиболее крупные массивы находятся на северо-востоке района. На территории района расположены два лесхоза. Площадь находящихся в ведении государственного лесохозяйственного учреждения (далее - ГЛХУ) "Суражский лесхоз" и ГЛХУ "Витебский лесхоз" составляет 114,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом 106,1 тыс. га. Помимо древесины леса района богаты ягодами, грибами, техническим и лекарственным сырьем. 23. В районе расположено восемь заказников, из них 6 заказников местного назначения: ботанические заказники - "Рубовский", "Октябрьский", "Витебский", "Туловский", "Придвинье"; орнитологический заказник - "Дымовщина"; клюквенники республиканского значения - "Мошка", "Чистик", "Запольский". Общая площадь заказников 2187 га. Произрастает более 20 видов редких растений, гнездится около 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, имеется высокая численность диких и особо значимых животных (лось, кабан, косуля, бобр), что позволит развивать экологический и охотничий туризм. Определены водоемы для организации мест отдыха населения (озера Сосно, Лосвидо, Белое, Шевино), объекты для развития экологического туризма (государственный биологический заповедник "Чистик", ботанический памятник природы местного значения - дендропарк "Рубовский", памятник природы местного значения - дендропарк "Лужеснянский"). На территории района расположено около 30 памятников истории и 20 памятников археологии, взятых под охрану государства. К ним относятся музей-усадьба художника И.Я.Репина, комплекс зданий почтовой станции в деревне (далее - дер.) Боровляны, школа второй половины XIX века в дер. Лужесно, 18 особо охраняемых территорий. Уникальные природные и географические особенности района, расположенного на важных национальных и международных транспортных связях, наличие памятников истории, археологии, школьных музеев, сети учреждений отдыха создают хорошие предпосылки для развития практически всех видов туризма. Разработаны туристические маршруты по историко-культурным местам района, пешие туристические маршруты по местам военно-боевой славы белорусского народа, два "зеленых маршрута" на территории лесхозов. В целях развития агроэкотуризма на территории района зарегистрированы и оказывают услуги 8 сельских усадеб. 24. Район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, овощей. Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет около 48,5 процента, животноводства - 51,5 процента. Сельское хозяйство района представляют 4 открытых акционерных общества, 6 коммунальных унитарных сельскохозяйственных предприятий, 1 сельскохозяйственный производственный кооператив, 71 крестьянское (фермерское) хозяйство, 4 сельскохозяйственных филиала промышленных предприятий. Ведущая роль в сельскохозяйственном производстве района принадлежит животноводству, которое специализируется на производстве мяса и молока. Базовыми предприятиями в районе являются открытое акционерное общество "Рудаково" (далее - ОАО "Рудаково"), имеющее современный тепличный комбинат, открытое акционерное общество "Липовцы" (далее - ОАО "Липовцы") - комплекс по производству говядины, филиал "Лучеса" открытого акционерного общества "Витебский комбинат хлебопродуктов" - комплекс по производству свинины. Построен комплекс по производству молока по чешской технологии в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Ольговское" (далее - колхоз "Ольговское"), производятся работы по реконструкции молочных комплексов по немецкой технологии в ОАО "Рудаково", коммунальном унитарном сельскохозяйственном предприятии (далее - государственное предприятие) "Экспериментальная база "Тулово", открытом акционерном обществе "Возрождение" (далее - ОАО "Возрождение"). Открытое акционерное общество "Витебская бройлерная птицефабрика" (далее - ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика") является единственным в Витебской области предприятием по производству мяса птицы на промышленной основе с общим замкнутым производственным циклом от получения инкубационных яиц и выращивания молодняка до полной переработки мяса птицы в готовые полуфабрикаты, копчености, колбасные изделия. 25. На территории района расположено 2 основных промышленных предприятия - УП "Витебская биофабрика", ОАО "Витебский плодоовощной комбинат". Сеть учреждений образования включает 48 организаций, культуры - 83, функционируют 85 спортивных сооружений, 5 участковых больниц и 9 врачебных амбулаторий. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА26. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 27. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в регион инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 900 тыс. долларов США; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 28. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году к 2010 году за счет роста объема промышленного производства на 60 процентов, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 21 процента в 2015 году, продукции сельского хозяйства - на 60 процентов, экспорта товаров и услуг (без учета нефти и нефтепродуктов, статистических данных республиканских организаций) - в 2,2 раза, объема оказываемых платных услуг - на 61 процент, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 78 процентов, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 29. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих организаций, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие городских поселков, сельских территорий; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА30. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 31. Демографическая ситуация в районе характеризуется тенденциями сокращения численности населения. Динамику населения предопределяют факторы естественного и миграционного движения. С начала 1990 года вследствие превышения смертности над рождаемостью естественный прирост населения сменился естественной убылью. На 1 января 2011 г. численность всего населения района составила 39,9 тыс. человек, в том числе городского - 1,9 тыс. человек, сельского - 38 тыс. человек. В сравнении с данными на 1 января 2006 г. численность населения по району сократилась на 2,1 тыс. человек, в том числе проживающего в сельской местности - на 2 тыс. человек. Сокращение численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и миграционной убылью. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 48,4 процента умерших), новообразования (12,8 процента), внешние причины смерти (14,3 процента). 32. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 3,3 тыс. человек, или на 8,2 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения уменьшится до 4,3 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. 33. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 11 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 19 промилле, показателя младенческой смертности до 6 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет. 34. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества путем продажи, сдачи в аренду, безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. Одним из примеров эффективной работы по созданию новых рабочих мест на основе использования передовых технологий в промышленности является производственная деятельность ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". На предприятии занято производством 2841 человек. За 2009 - 2011 годы на предприятии создано 708 новых рабочих мест. Стратегия развития бизнеса ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" заключается в строительстве новых и модернизации существующих мощностей, расширении ассортимента выпускаемой продукции, улучшении качества продукции, увеличении объемов производства, применении новых технологий в изготовлении готовой продукции. В текущей пятилетке ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" планируется создание новых рабочих мест за счет выполнения мероприятий: завершение в 2012 году реконструкции цеха по производству готовой продукции с созданием 10 новых рабочих мест; строительство и ввод в эксплуатацию в 2013 году цеха по производству кормов с созданием 120 новых рабочих мест; реконструкция промышленного инкубатора в 2012 - 2013 годах с созданием 20 новых рабочих мест; завершение к концу 2011 года реконструкции здания пожарного депо под физкультурно-оздоровительный комплекс с созданием 2 новых рабочих мест. 35. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 18,2 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,3 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. 36. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики региона; выравнивания уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала региона; обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 37. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 38. В районе функционируют 15 учреждений дошкольного образования, 26 общеобразовательных учреждений (в том числе 1 гимназия), государственный центр детского творчества, государственный социальный приют, детский дом, государственное учреждение образования "Витебское кадетское училище", государственное учреждение "Витебское государственное профессионально-техническое училище N 13 деревообработки", учреждение образования "Витебский государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства", аграрный колледж учреждения образования "Витебская государственная ордена "Знак Почета" академия ветеринарной медицины". В области образования выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. Обеспечен доступ 26 учреждений образования в глобальную компьютерную сеть Интернет. 39. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы учреждений дошкольного и общего среднего образования, оснащение кабинетов информатики с целью создания более комфортных условий для изучения различных дисциплин учебного плана; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью. Актуальным останется создание учебно-программных комплексов для системы повышения квалификации в межкурсовой период различных категорий педагогических кадров с использованием современных информационных и коммуникативных технологий. Планируется повысить качество подготовки выпускников в учреждениях общего среднего образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской местности. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в учреждениях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования. 40. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В районе осуществляют деятельность 43 библиотеки, 32 учреждения культуры клубного типа, 6 детских школ искусств, историко-краеведческий музей, районный центр ремесел. 41. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является совершенствование работы учреждений культуры района по развитию художественной самодеятельности, народного творчества, возрождению и пропаганде национальной культуры, искусства, сохранению историко-культурного наследия, организации досуга различных категорий населения, удовлетворению потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения поставленной цели в сфере культуры предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение и восстановление культурно-исторического наследия района; развитие народного творчества; обеспечение доступности культурных ценностей и услуг всем слоям населения, повышение их качества, увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: оптимизация и реформирование сети учреждений культуры; повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям. Предусматривается ежегодное увеличение количества клубных формирований, в том числе на платной основе, открытие филармонической и театральной площадок, классов и студий в детских школах искусств, организация работы гастрольно-концертной деятельности профессиональных коллективов со званием "народный" на платной основе. Для расширения сферы услуг культуры предполагается дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры, костюмирование любительских коллективов художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств. Продолжится совершенствование работы по развитию библиотечного обслуживания населения, внедрению современных подходов по обеспечению качественного уровня обслуживания читателей, оснащению библиотечных учреждений компьютерной техникой. Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры в 1,1 раза, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 42. Основной целью развития здравоохранения района является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Акцент делается на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения. Медицинское обслуживание населения района осуществляют учреждения здравоохранения г. Витебска. По г. Витебску и району выполнены нормативы государственных социальных стандартов по обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, бригадами скорой медицинской помощи. Обеспеченность больничными койками составляет 3,88 койки на 1 тыс. жителей г. Витебска и района (норматив - 9 на 1 тыс. жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 11,7 тыс. жителей (1 бригада на 12 тыс. жителей). Основными задачами санаторно-курортного лечения и оздоровления населения являются выработка новой стратегии санаторно-курортного лечения, обеспечивающей восстановление здоровья и лечение граждан на основе рационального использования эффективных природных лечебных факторов, совершенствование механизма ценообразования на путевки (курсовки) в зависимости от категории санаторно-оздоровительной организации, сезонности, комфортности номеров. Для решения проблемы обеспечения населения врачебными кадрами принимаются меры по обучению жителей района по целевым направлениям, внедряется договорная форма обучения, используются возможности контрактной формы найма врачей. 43. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий: закупка для государственных учреждений здравоохранения научного, лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники; выполнение генетической паспортизации населения и определение возможного влияния средовых факторов на реализацию дефектных генов; создание диагностических тест-систем на основе внедрения научно обоснованной модели первичной профилактики для отбора групп высокого риска развития социально значимых заболеваний, выявления предрасположенностей к видам деятельности, занятиям различными видами спорта, мониторинга нагрузок профессиональных спортсменов, основных заболеваний в структуре смертности трудоспособного населения; внедрение технологий раннего выявления онкологических заболеваний и их лечения с использованием достижений молекулярной биологии; проведение ремонта учреждений здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах, приобретение необходимого медицинского оборудования, требующего замены в разрезе структурных подразделений. Для расширения санаторно-оздоровительных услуг санаторием "Железнодорожник" транспортного республиканского унитарного предприятия "Витебское отделение Белорусской железной дороги" ведется строительство нового корпуса с бассейном и лечебными кабинетами и реконструкция действующего административно-лечебного корпуса, что позволит обеспечить выход на проектную мощность (150 человек на заезд), в 2012 году планируется строительство платной автомобильной стоянки на 50 мест. Для реализации комплекса мер по формированию рыночных механизмов в сфере санаторно-курортного оздоровления населения разрабатываются и внедряются новые платные медицинские, туристические и иные услуги, в частном дочернем унитарном предприятии "Санаторий "Летцы" прогнозируется освоение таких новых видов медицинских услуг, как галотерапия (соляная пещера), гинекология, криосауна, подводная тракционная терапия (вытяжение в воде). Учреждением здравоохранения "Витебская областная клиническая психиатрическая больница" ведется разработка новых платных медицинских услуг: рефлексотерапевтических, физиотерапевтических, наркологических, по освидетельствованию и допуску к работе. В целях наращивания объема экспорта платных медицинских услуг организована работа по информированию иностранных граждан об оказании медицинских услуг путем участия в централизованной рекламной кампании за рубежом, размещения и обновления рекламы в Интернете. 44. В рамках реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. N 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 196, 5/32266), в районе будут реализованы следующие мероприятия по развитию реабилитационных служб: формирование в районе электронного банка данных персонифицированного учета инвалидов по результатам освидетельствования в медико-реабилитационных экспертных комиссиях; внедрение автоматизированной системы контроля за реализацией индивидуальной программы реабилитации пациента в организациях здравоохранения. 45. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения и прежде всего детей и молодежи; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения городских поселков, сельских населенных пунктов; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва; использование передовых технологий в спортивной подготовке с целью повышения результативности участия спортсменов в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. 46. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА47. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 48. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения; расширение рынков сбыта продукции на территории республики, а также за ее пределами, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе. 49. В основной промышленный круг района входят 4 предприятия. Предприятия района планируют проводить целенаправленную работу по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширению экспортных поставок, поиску новых рынков сбыта. 50. Выход УП "Витебская биофабрика" на проектную мощность и освоение выпуска запланированных ветеринарных препаратов позволит обеспечить 80 - 85 процентов потребности скотоводства, свиноводства и птицеводства Республики Беларусь в средствах специфической профилактики вирусных и бактериальных инфекций, а в химфармпрепаратах - до 90 процентов. При этом по отдельным позициям обеспеченность ветеринарными препаратами может достигнуть 100 процентов. Реализация мероприятий по УП "Витебская биофабрика" позволит: исключить зависимость от иностранных производителей; предупредить неконтролируемый рост цен, удешевить и расширить объем профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных и птиц; освоить производство современных высококачественных конкурентоспособных ветеринарных препаратов для животных в соответствии с требованиями "Надлежащей производственной практики" (GMP), что позволит стимулировать дальнейшее развитие научных исследований в области ветеринарной медицины; способствовать выпуску экологически чистой продукции животноводства внутри страны, а также расширить ее экспорт; осуществить разработку учебной программы, обеспечить подготовку и специализацию ветеринарных врачей по биотехнологии в учреждении образования "Витебская государственная ордена "Знак Почета" академия ветеринарной медицины" и республиканском унитарном предприятии "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского" для освоения и производства ветеринарных препаратов. УП "Витебская биофабрика" к 2015 году будет завершено создание производства биологических, фармацевтических и диагностических ветеринарных препаратов на базе отечественных технологий. Это позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, а в дальнейшем развивать экспорт биологических и фармацевтических ветеринарных препаратов, которые в настоящее время импортируются, а также обеспечить импортозамещение ветеринарных препаратов до 85 процентов. Технологии, разработанные в соответствии с заданиями научного обеспечения государственных программ, позволят создать широкий спектр препаратов для профилактики и лечения животных, что сэкономит значительные средства, существенно уменьшит падеж скота и в первую очередь молодняка. Прогнозируется создать более 90 новых технологий производства ветеринарных биологических и фармацевтических препаратов, в том числе комплексных препаратов с иммуностимулирующим эффектом для профилактики и терапии инфекционных заболеваний животных на основе наночастиц биоэлементов, экологически безопасных средств профилактики и терапии вирусно-бактериальных желудочно-кишечных инфекций телят и поросят, современных экологически чистых препаратов для профилактики инфекционных и паразитарных болезней. В целях повышения конкурентоспособности предприятиями района будет продолжена работа по сертификации продукции в соответствии с международными стандартами, применена гибкая система скидок. Намечено продвижение продукции на рынки в российские регионы, Республику Таджикистан, Турцию, Украину, Молдову, Азербайджан. Прорабатывается вопрос по открытию аптек (удлиненных складов) в Гродненской, Брестской и Гомельской областях. 51. Удовлетворению спроса населения в потребительских товарах будет способствовать организация их выпуска на основе переоснащения материально-технической базы пищевой промышленности. Обеспечение населения продовольственными товарами будет достигаться главным образом за счет их производства из местных видов сырья и с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп населения. Завершается реализация широкомасштабного проекта комплексного развития ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", в результате которого максимальная мощность составит в 2013 году 17 млн. голов птицы, или 40 млн. тонн мяса птицы в год. Прогнозируемые объемы мяса бройлеров составят: 2011 год - 36 тыс. тонн, 2012 год - 38 тыс. тонн, 2013 - 2015 годы - по 40 тыс. тонн. ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" в 2011 - 2015 годах предусмотрена реконструкция 15 птичников бройлерного цеха для клеточного содержания бройлеров, строительство убойного цеха производительностью 9 тыс. голов в час, цеха по производству кормов мощностью 30 тонн в час. ОАО "Витебский плодоовощной комбинат" ведутся работы по внедрению технологии производства консервов для детского питания растительно-мясных, растительно-рыбных, прогнозируется разработка и внедрение технологии производства крупноизмельченных консервов, организация производства сухих порошкообразных продуктов из грибов, а также пищевых вкусовых добавок с применением грибов, установка линии фасовки соков прямого отжима в стеклобанку 0,2 кв. дециметра, реконструкция лукохранилища на 5000 тонн. Для улучшения качества продукции на предприятии внедрена система качества "НАССР". Для повышения удельного веса реализованной продукции собственного производства как в республике, так и в регионах Российской Федерации планируется создание собственных оптовых предприятий и повышение эффективности сбыта продукции. Производится разработка нового дизайна этикетки и упаковки, обновление ассортимента выпускаемой продукции и использование инновационных технологий. 52. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. Развитие агропромышленного комплекса в текущей пятилетке предусматривает повышение уровня и качества жизни населения, эффективное производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и активизации экспорта. 53. Для устойчивого развития аграрной отрасли необходима модернизация сельскохозяйственного производства, предусматривающая его техническое и технологическое переоснащение. Для переоснащения сельскохозяйственного производства в 2011 - 2015 годах планируется приобрести 135 зерноуборочных комбайнов, 34 кормоуборочных и 10 картофелеуборочных комбайнов, 108 тракторов, 45 грузовых автомобилей, 36 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, 120 косилок, 57 машин для внесения минеральных и органических удобрений, 15 пресс-подборщиков, 15 агротехнических комплексов "Двина" и другую технику. За этот период планируется переоснастить зерносушильное хозяйство. Планируется строительство 7 зерноочистительно-сушильных комплексов, 4 - зернохранилища силоса емкостью 2 - 14 тыс. тонн. ОАО "Рудаково" продолжатся работы по строительству блока зимних теплиц площадью 10 га, планируется реконструкция блока теплиц площадью 8 га. Освоение новых технологий в растениеводстве и животноводстве рассматривается как основной фактор снижения издержек производства, повышения качества и конкурентоспособности продукции. 54. Модернизацию животноводства предполагается осуществлять преимущественно на основе реконструкции существующих производственных мощностей и их технического переоснащения. На 2011 - 2015 годы намечается произвести строительство 10 молочнотоварных ферм, свинокомплекса. Проведение модернизации и технического переоснащения животноводства позволит перейти на высокопроизводительные и энергосберегающие технологии содержания скота и птицы, сконцентрировать производство продукции на крупных фермах и комплексах, снизить издержки производства. 55. Валовое производство зерна к 2015 году составит 177 тыс. тонн, что обеспечит потребности района, включая зернофураж, продовольственное зерно, семена, и реализацию их населению. Планируется расширить площади под новые высокоурожайные сорта. Продолжится работа по улучшению репродуктивного состава зерновых культур. В целях повышения эффективности земледелия к 2015 году планируется выйти на уровень заготовки органики в объеме 360 тыс. тонн. Увеличение урожайности зерновых культур будет достигнуто за счет внесения минеральных удобрений в пределах 350 килограммов (далее - кг) действующего вещества на 1 га за счет эффективного применения в полном объеме химических средств защиты растений, применения новых технологий, посевных комбинированных агрегатов и внедрения перспективных сортов. Планируется произвести 17 тыс. тонн маслосемян рапса. Посевы рапса к 2015 году планируется расширить до 6 тыс. га. Площади рапса будут сконцентрированы в специализированных сельскохозяйственных организациях с площадью не менее 100 га. На 2011 - 2015 годы планируется закладка косточковых культур на 5 га и ягодных культур на 36 га, в том числе черной и красной смородины - 16 га, земляники садовой (клубники) - 10 га, малины - 10 га. Производство овощей в открытом грунте планируется довести до 10,3 тыс. тонн, овощей защищенного грунта - 6,8 тыс. тонн. Основными овощными культурами закрытого грунта в районе являются томаты и огурцы. Для расширения ассортимента продукции, поставляемой в торговую сеть г. Витебска, и удовлетворения потребностей жителей областного центра в высококачественной изысканной продукции планируется в ОАО "Рудаково" выращивать круглогодично перцы, баклажаны, зелень и прочие овощи. К 2015 году планируется довести ежегодное производство картофеля до 22,2 тыс. тонн. Валовой сбор зеленой массы кукурузы составит 252 тыс. тонн. 56. Планируется к 2015 году обеспечить производство продукции выращивания крупного рогатого скота не менее 8,7 тыс. тонн, свиней - 4,6 тыс. тонн, молока - 113,2 тыс. тонн, птицы - 42 тыс. тонн, яиц - 21,5 млн. штук. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - до 600 граммов. Основные объемы производства продукции будут сконцентрированы на крупнотоварных фермах, комплексах и птицефабриках. Численность крупного рогатого скота к 2015 году планируется довести до 42,9 тыс. голов, свиней - 28,8 тыс. голов, птицы - 1990 тыс. голов. В 2011 - 2015 годах для комплектования молочнотоварных ферм высокопродуктивным маточным поголовьем и увеличения численности поголовья коров продолжится работа по отбору телок от лучших коров. 57. Модернизацию животноводческой отрасли планируется осуществлять на основе строительства новых, реконструкции существующих производственных мощностей, их технического переоснащения, что позволит перейти на энергосберегающие технологии содержания скота и птицы, сконцентрировать производство продукции на крупных фермах, снизить издержки производства. Параллельно с реконструкцией будет осуществляться строительство новых производственных помещений в животноводстве. Важнейшим направлением развития аграрного сектора экономики является максимальное использование инноваций. Предполагается широкое внедрение в производство высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных. 58. Ведущая роль в сельскохозяйственном производстве района принадлежит животноводству, которое специализируется на производстве мяса и молока. Для животноводческой отрасли предусматривается: создать прочную кормовую базу, соответствующую нормативной потребности, под планируемые объемы производства животноводческой продукции с образованием страхового фонда; повысить качество кормов, особенно травянистых, обеспечить сбалансированность рационов по протеину и другим питательным веществам посредством совершенствования технологии заготовки кормов и структуры кормовых угодий, увеличив удельный вес бобовых и бобово-злаковых в многолетних травах на пашне до 70 - 75 процентов; улучшить племенную работу на базе специализированных сельскохозяйственных организаций, повысить генетический потенциал животных; технически переоснастить производственные мощности, обеспечить переход на прогрессивные ресурсосберегающие технологии; сконцентрировать основные объемы производства животноводческой продукции на крупных фермах, комплексах и птицефабрике. Централизованные ресурсы будут направляться преимущественно сельскохозяйственным организациям, обеспечивающим их высокую окупаемость. 59. Проводимое переоснащение организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке. 60. К 2015 году предусматривается увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 390 кг действующего вещества на 1 га пашни, органических - 12 тонн. 61. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений. 62. Наиболее полному удовлетворению потребностей населения и народного хозяйства будет способствовать развитие строительного комплекса района. Выход этой отрасли на современный уровень намечается обеспечить за счет пополнения строительной базы техникой и оборудованием новых поколений, расширения действующих мощностей, создания строительных предприятий малого и среднего бизнеса. Повышению эффективности деятельности строительного комплекса благоприятствует реализация долгосрочных отраслевых инвестиционных программ, строительство социально значимых объектов и выполнение программ жилищного строительства. 63. На создание комфортных условий проживания населения, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение комплексом коммунальных услуг в соответствии с социальными стандартами и по доступной цене будет направлено развитие сферы жилищно-коммунальных услуг. Возросшие требования к комфортности жилья определяют необходимость повышения качества и улучшения планировки квартир, насыщенность их оборудованием и приборами, надежность тепло- и звукоизоляции, относительно небольшие затраты на ремонт и содержание жилья. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. Эти же требования должны выполняться при ремонте и модернизации жилищного фонда, эффективное использование которого является одним из направлений улучшения жилищных условий граждан в 2011 - 2015 годах. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 24,9 кв. метра, в том числе в городских поселениях - 30,3 кв. метра, в сельских населенных пунктах - 24,6 кв. метра. 64. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. 65. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; достижение соответствия стоимости 1 кв. метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа; развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей. 66. Развитие строительной отрасли по указанным в пункте 65 настоящей Программы направлениям позволит обеспечить рост объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 1,5 процента к уровню предыдущего года. 67. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 68. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 69. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 70. Удовлетворять потребности реального сектора экономики и населения в услугах транспорта призваны в основном предприятия республиканского автотранспортного территориального унитарного предприятия "Витебскоблавтотранс". Исходя из сложившихся за предшествующий период тенденций развития основных видов выполняемых работ и услуг и по мере изучения потребностей района в перевозках планируется повышение доступности и качества транспортных услуг, оптимизация маршрутной сети в сельской местности, повышение уровня безопасности. 71. С целью развития транспортной инфраструктуры предусматривается создание транспортно-логистического центра (далее - ТЛЦ) в районе аэропорта "Витебск", который имеет сертификат Международной организации гражданской авиации ИКАО и категорию IV "В", разрешающие эксплуатацию аэродрома в ограниченных метеорологических условиях и предоставляющие авиакомпаниям весь комплекс аэропортовых услуг. 72. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей района в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий. Продолжится работа по созданию современных и модернизация существующих сетей связи, расширению сети беспроводной связи по технологии WLL, подключению абонентов к широкополосному доступу в глобальную компьютерную сеть Интернет по технологии ADSL, строительству волоконно-оптических линий связи, установке в сельской местности узлов широкополосного доступа в Интернет. 73. В целях повышения конкурентоспособности услуг почтовой связи предполагается автоматизация технологических процессов и внедрение новых видов услуг, основанных на использовании современных информационных технологий, расширение сегмента распространения печатных средств массовой информации, развитие финансовых услуг и услуг ускоренной почты. Планируется внедрение услуги "Быстрый депозит" во всех отделениях почтовой связи, расширение сети по оказанию услуг Интернет. 74. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 75. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства и реконструкции магазинов с увеличением торговых площадей. Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры на территории района. 76. Частным унитарным кооперативно-торговым предприятием "Витебская универсальная база" планируется открытие 3 объектов торговли, объекта придорожного сервиса, проведение ремонта и реконструкции 5 объектов торговли, восстановление работы 1 объекта торговли, приобретение 20 единиц холодильного оборудования, оснащение 6 объектов торговли банковскими терминалами, организация работы 2 торговых объектов по методу самообслуживания. Продолжится обслуживание населения малых населенных пунктов автомагазинами. Для улучшения обслуживания населения планируется дополнительно приобрести 2 автомагазина. 77. Обществом с ограниченной ответственностью "Витебский авторынок" ведется строительство объекта придорожного сервиса - автомобильного рынка на пересечении автомобильных дорог М-8/Е95 и Р-21, который будет включать площадку для продажи автомобилей на 394 машины, автоцентр по продаже и техническому обслуживанию автомобилей, автомойку и шиномонтаж, торговый центр по продаже запасных частей, 120 торговых павильонов торговой площадью 1680 кв. метров, кафе на 60 посадочных мест, гостиницу на 70 мест. 78. Инвестиционным проектом "Развитие инфраструктуры в Витебском филиале республиканского унитарного предприятия "Белаэронавигация" предусмотрено строительство гостиничного комплекса с информационно-логистическим центром, офисными помещениями, центром досуга, рестораном, баром, компьютерным центром, отделением банка, расширение автостоянки для большегрузного транспорта вместимостью до 300 машино-мест, строительство складского комплекса, строительство пункта таможенного оформления, станции технического обслуживания автомобилей. 79. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 80. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 9 объектов общественного питания, в том числе 6 объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 81. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 82. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. Планируется расширение оздоровительных услуг в банях. Будут осваиваться и широко внедряться услуги по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудованию их встроенной и кухонной мебелью, выполнению работ для садоводческих товариществ. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды. 83. В 2011 - 2015 годах планируется расширение предприятий бытовой сети, номенклатуры оказываемых бытовых услуг, прежде всего в сельской местности на базе агрогородков, организация выездного обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах. Намечено ускоренное развитие услуг по пошиву швейных изделий, прокату и прочим видам услуг. Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания предусматривается обновление и модернизация материально-технической базы. Предусматривается дальнейшее развитие внутрисистемной кооперации между специализированными организациями и КУП ОБУ "Витрайбыт" для оказания услуг по ремонту теле- и радиоаппаратуры и сложной бытовой техники, по химической чистке одежды и стирке белья, сотрудничество с Витебским районным узлом почтовой связи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" по доставке заказов. Планируется освоение работниками службы быта смежных профессий, повышение квалификации кадров. 84. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору. 85. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 3,4 раза к 2010 году за счет ежегодного создания не менее 20 новых и модернизированных рабочих мест в организациях бытового обслуживания населения, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство новых моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка. 86. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 87. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов. Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях. Для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов предусматривается реконструкция тепловых сетей, модернизация котельных в дер. Комары, дер. Берники и аг. Зароново. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. На 2011 - 2015 годы запланировано строительство сетей водоснабжения со станциями обезжелезивания в агрогородках Копти, Бабиничи, Вороны, Тарасенки, Замосточье, Зароново, Шапечино и Мазолово, г.п. Яновичи, государственном учреждении "Селютский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов". Для улучшения качества водоснабжения и водоотведения предусмотрено проведение работ по профилактическому обследованию и оснащению артезианских скважин преобразователями частоты и современными станциями управления защиты глубинных насосов с поэтапной заменой насосного оборудования на наиболее эффективное и энергоемкое, промывке наружных сетей водоснабжения, строительству и реконструкции очистных сооружений в 3 населенных пунктах района. 88. Планируется повысить обеспеченность населения централизованным водоснабжением с питьевой водой нормативного качества с 82,6 до 84,4 процента (в том числе 83,7 процента - городское население, 94,3 процента - сельское население), централизованным и местным водоотведением с 52,6 до 67,4 процента (в том числе 72,5 процента - городское население, 5,8 процента - сельское население), произвести капитальный ремонт канализационных сетей и установку биологической станции в дер. Подберезье, капитальный ремонт артезианской скважины с прокладкой сетей водопровода в дер. Прокуды, систем водоснабжения аг. Новка. 89. Организациями жилищно-коммунального хозяйства планируется внедрение новых видов услуг, таких как обработка приусадебных участков, распиловка и колка дров, изготовление и реализация населению срубов для бань и беседок, оказание автоуслуг и услуг спецтехники (экскаватора, лесовоза). 90. Для решения задач по наиболее полной переработке и утилизации ресурсов запланирована реализация инвестиционного проекта "Строительство и ввод в эксплуатацию фабрики по производству домов в Витебской области в Витебском районе" по созданию установок по получению свалочного газа и производству из него электрической и тепловой энергии на полигоне твердых коммунальных отходов на территории района. 91. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма предусмотрено строительство 6 объектов придорожного сервиса, 7 охотничьих домиков, создание 5 агроэкоусадеб (агроэкотуристических комплексов), благоустройство 8 зон отдыха на озерах и реках района, что позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет. Планируется в полной мере использовать природный и культурно-исторический потенциал района в целях развития инфраструктуры туризма, привлечения внутренних и внешних инвестиций для реализации проектов экологического, сельского, охотничьего, водного, спортивного туризма, постоянное сотрудничество учреждений образования, предприятий и хозяйств с туристическими предприятиями, оказывающими услуги на территории района в части организации досуга, отдыха, культурно-просветительных и экскурсионно-туристических мероприятий. 92. Постоянно ведется работа по расширению перечня предоставляемых услуг на спортивных базах и сооружениях независимо от ведомственной принадлежности: открытие дополнительных групп физкультурно-оздоровительной направленности с учетом пожеланий населения, расширение ассортимента спортивного инвентаря и туристического снаряжения, предоставляемого населению в прокат. Перед учреждениями этой системы стоит задача по привлечению наибольшего количества населения и прежде всего детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Для этой цели инструкторами-методистами государственного учреждения "Витебский районный физкультурно-спортивный клуб "Урожай" в 2011 году будет произведен набор групп по различным видам спорта среди учащихся школ района (ранее группы были организованы только для взрослого населения). 93. Разработаны 4 туристических маршрута по историко-культурным местам района, 4 байдарочных маршрута по всей акватории района и области, пешие туристические маршруты по местам военно-боевой славы белорусского народа, два "зеленых маршрута" на территории лесхозов. В соответствии с планом обустройства зоны отдыха на озере Сосно в дер. Должа ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" введено в эксплуатацию кафе на 60 посадочных мест. Иностранным обществом с ограниченной ответственностью "Лесное подворье" ведутся работы по реконструкции туристической базы "Верасы", крестьянским (фермерским) хозяйством "ЭкоРай" - по строительству спортивно-туристического комплекса "Полонское". 94. В целях дальнейшего развития физической культуры, спорта и туризма в районе, оптимизации процесса перестройки физического воспитания населения планируется: постоянное совершенствование занятий физической культурой и спортом в учреждениях образования; внедрение физической культуры и спорта в систему организации труда и отдыха сельских жителей на предприятиях и организациях через коллективные договоры между работодателями и трудовыми коллективами; разработка мероприятий по эффективному использованию средств физической культуры и спорта для оптимизации двигательного режима лиц пожилого возраста, организации физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов. В целях увеличения объема услуг в сфере физической культуры и спорта государственным учреждением образования "Витебское кадетское училище" планируется строительство нового стадиона с искусственным покрытием, освещением, трибунами на 1 тыс. мест, реконструкция бани-прачечной под восстановительный центр для спортсменов. 95. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе утверждены перечни перспективных мест размещения средств наружной рекламы на автодорогах. Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 10 раз. Особое внимание будет уделено в прогнозируемом периоде повышению качества рекламно-информационного сопровождения туристических услуг. Планируется открытие туристско-информационного пункта при государственном учреждении "Витебский районный физкультурно-спортивный клуб "Урожай". ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА96. В сфере малого и среднего предпринимательства увеличивается численность занятых в экономике на протяжении ряда лет. Средняя численность работников, занятых в микро- и малых организациях района, в 2010 году составила 2870 человек, или за прошедшую пятилетку возросла в 2,8 раза. Предпринимательство района охватывает такие отрасли экономики, как промышленность, строительство, услуги транспорта и связи, торговля, бытовые услуги, сельское хозяйство и другие. 97. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 401 до 465 единиц к 2015 году, индивидуальных предпринимателей - с 678 до 740 человек; ежегодно прирост промышленного производства не менее 30 процентов, создание более 500 рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса; приоритетное создание производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания; создание крестьянских (фермерских) хозяйств; продажа неиспользуемого имущества, находящегося в районной коммунальной собственности, расположенного в сельской местности, с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине, а также передача имущества в безвозмездное пользование под создание новых рабочих мест и инвестиционные проекты; оказание финансовой помощи в виде беспроцентной бюджетной ссуды субъектам малого и среднего предпринимательства, создающим новые рабочие места, субсидий на организацию и осуществление предпринимательской деятельности безработным гражданам; формирование и предоставление земельных участков под размещение объектов производства, торговли и оказания услуг в городских поселках и сельских населенных пунктах района, в том числе без проведения аукционов; формирование системы производственных связей между малым и средним предпринимательством и крупными промышленными организациями. 98. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ99. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в районе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. 100. Учеными республиканского научно-исследовательского дочернего унитарного предприятия "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского", учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины", учреждения образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия" разработаны современные технологии производства ветеринарных препаратов в целях обеспечения полной потребности животноводства страны в средствах защиты здоровья животных. В результате их применения будет снижена заболеваемость животных на 30 - 40 процентов, повышена их сохранность и продуктивность на 10 - 15 процентов. Производство вакцин планируется организовать на УП "Витебская биофабрика", что обеспечит потребность животноводства республики в отечественных вакцинах на 75 - 80 процентов. Для расширения спектра выпускаемых ветеринарных препаратов Национальной академией наук Беларуси дополнительно утверждено и подготовлено для передачи еще 14 технологий производства биологических препаратов и 12 технологий химфармпрепаратов, запланирована разработка и освоение выпуска свыше 70 ветеринарных препаратов - вакцин, химфармпрепаратов, иммуностимуляторов, пробиотиков. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ101. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 3620 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10 к настоящей Программе, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11 к настоящей Программе. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12 к настоящей Программе. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 20 процентов. 102. Определены основные направления развития инвестиционной и инновационной деятельности: реализация инвестиционных проектов по строительству энергетических установок, работающих на биогазе, в сельскохозяйственных организациях и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, созданию ТЛЦ; приоритетное развитие экспортоориентированных отраслей и сфер деятельности, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; расширение инфраструктуры розничной торговой сети; организация производства по выпуску минеральной воды; максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот вторичного сырья. 103. До 2015 года завершится организация ТЛЦ на базе аэропорта "Витебск" с компанией PDW Group s.r.o. (Чехия) с общим объемом инвестиций свыше 50 млн. долларов США. Проект ориентирован на организацию перевозок по единой логистической цепочке, обеспечивающей обслуживание процесса доставки, таможенного оформления и обработки грузов с предоставлением сопутствующих услуг. Заключен инвестиционный договор на реализацию инвестиционного проекта "Развитие инфраструктуры в Витебском филиале республиканского унитарного предприятия "Белаэронавигация". 104. Иностранным обществом с ограниченной ответственностью "ГидроЭнергоИнвест" планируется реализация проекта "Строительство МГЭС на водосбросе карьера "Гралево" ОАО "Доломит", что поможет избежать выбросов углекислого газа в объеме около 2400 тонн в год, уменьшить закупки природного газа. 105. Иностранным частным производственно-строительным предприятием "ОксесДомИнвест" ведутся работы по реализации инвестиционного проекта "Строительство и ввод в эксплуатацию фабрики по производству домов в Витебской области в Витебском районе". 106. Компанией "ВиреоЭнерджи АВ" (Королевство Швеция) заключен инвестиционный договор на реализацию инвестиционного проекта "Создание установок по получению свалочного газа и производству из него электрической и тепловой энергии на полигоне твердых коммунальных отходов в Витебском районе", что позволит решить важную экологическую проблему, снизить вредное воздействие отходов на окружающую среду. 107. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будут реализованы проекты с привлечением иностранных инвестиций на общую сумму более 50 млн. долларов США. 108. Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ109. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13 к настоящей Программе. 110. В соответствии с Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840), объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам должен составить в 2015 году не менее 900 тыс. долларов США. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж, получение организациями пищевой отрасли ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. 111. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 35 млн. долларов США (рост в 2,1 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 32,6 млн. долларов США (рост в 2,2 раза). В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, составит около 7 процентов, в коммунальной собственности и с долей коммунальной собственности - около 75 процентов, негосударственных юридических лиц - около 18 процентов. 112. На 2011 - 2015 годы приоритетными направлениями внешнеэкономической деятельности являются: освоение новых рынков сбыта продукции; развитие товаропроводящей сети, создание собственных торговых представительств, оптовых региональных складов-магазинов на территории Российской Федерации для привлечения оптовых покупателей и повышения эффективности сбыта продукции; освоение новых видов продукции с использованием инновационных технологий; участие в международных специализированных выставках и ярмарках; использование электронно-информационной системы "Trade.Su", которая позволит получить доступ к базе данных проводимых торгов на территории Российской Федерации по федеральному уровню. В условиях все увеличивающейся конкуренции особое значение приобретает развитие внешнеэкономической деятельности, главными целями которой являются расширение экспорта и рационализация импорта, развитие импортозамещающих производств, совершенствование структуры экспорта за счет востребуемой на мировых рынках конкурентоспособной и экологически чистой продукции. Экспортный потенциал района будет обеспечиваться за счет роста продаж в Российскую Федерацию мяса птицы, лекарственных препаратов для ветеринарии, стеновых блоков, изделий из металла, огнетушителей, а также продукции деревообработки. Ведущее место в экспорте сохранится за ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", удельный вес которой в общем объеме экспорта района будет составлять около 80 процентов. На рынки стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), кроме перечисленных выше товаров, будут экспортироваться мебель, карамель леденцовая, носочная продукция, швейные изделия. Стратегия экспорта древесины и изделий из нее состоит в продаже готовой продукции углубленной переработки и сокращении поставок необработанного леса. Наряду с экспортом балансовой древесины, пиломатериалов естественной влажности планируется увеличение экспорта лесопродукции с более глубокой степенью переработки и готовых видов изделий (пилопродукция, изделия из оцилиндрованной и окорененной древесины, топливные брикеты). В целях повышения конкурентоспособности предприятиями района будет продолжена работа по сертификации выпускаемой продукции в соответствии с международными стандартами. 113. Основным торговым партнером района останется Российская Федерация (более 90 процентов от всего объема товарооборота). Увеличатся поставки продукции в Германию, Польшу, Литву, Венгрию и другие страны. Продолжится расширение экспорта в страны СНГ, в первую очередь в Украину, Казахстан, Молдову, Азербайджан. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта, что позволит обеспечить положительный баланс экспортных поставок с учетом импорта с территории Российской Федерации основных сырьевых ресурсов (химическое, текстильное, белковое сырье, металлы). 114. Для снижения импортной зависимости планируется дальнейшее развитие сырьевых зон для производства продукции растениеводства (зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур), что позволит решить проблему дефицита растительного белка и углеводов (сахара). Запланировано развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающего выпуск высококачественных кормов. Для удовлетворения потребительского спроса в широком ассортименте овощей отечественного производства более высокого качества, организации экспортных поставок и снижения импорта овощей к концу 2015 года предусматривается обеспечить производство овощей не менее 17,1 тыс. тонн, из них овощей открытого грунта - 10,3 тыс. тонн, защищенного грунта - 6,8 тыс. тонн. 115. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом, из них транспортных услуг - в 2 раза, туристических и санаторно-оздоровительных - в 2,2 раза. Предусматривается дальнейшее развитие экспорта услуг. Это будет достигнуто за счет реализации экспортного потенциала организаций, не имеющих ведомственного подчинения, освоения новых видов услуг. Строительство ТЛЦ в аэропорту "Витебск", создание авиакомпании даст возможность развития услуг воздушного транспорта, таможенных, топливо-заправочных услуг, организации услуг технического обслуживания как для своей авиакомпании, так и для авиакомпаний Российской Федерации. Продолжится развитие экспорта услуг в сфере туризма: познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, спортивного, охотничьего. Рост туристических услуг планируется за счет завершения реконструкции туристической базы "Верасы" иностранным обществом с ограниченной ответственностью "Лесное подворье". ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ116. Главной целью развития городских поселков района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 117. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие городских поселков, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14 к настоящей Программе. В развитии городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, физкультурно-оздоровительные, туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 118. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в городских поселках улучшить развитие производственной сферы, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в городских поселках не превысит 1,3 процента, будет создано не менее 67 новых рабочих мест. 119. Продолжится работа по развитию производственной сферы городских поселков. В г.п. Сураж планируется организация производства топливных брикетов ГЛХУ "Суражский лесхоз". 120. В социальной сфере планируется укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА121. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования в районе приведены согласно приложению 15 к настоящей Программе. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 122. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: реконструкция очистных сооружений в 3 населенных пунктах, капитальный ремонт канализационных сетей и установка биологической станции в дер. Подберезье, строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; создание установок по получению свалочного газа и производству из него электрической и тепловой энергии на полигоне твердых коммунальных отходов; выполнение работ по тампонажу 5 бездействующих скважин для предотвращения загрязнения подземных вод; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,2 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, - на 30 процентов; увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности; создание смешанных лесных культур для повышения устойчивости насаждений. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ123. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 124. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16 к настоящей Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦113,8 ¦ 113,4¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 160 ¦ ¦сельского ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов к ¦ -4,8 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -5 ¦ ¦материалоемкости¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦107,7 ¦ 89,9 ¦ 103 ¦ 125 ¦ 127 ¦ 130 ¦ 191 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 9,2 ¦ 13,0 ¦ 11,8 ¦ 14,1 ¦ 15,8 ¦ 21,8 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦145,4 ¦ 174,4¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 220,2 ¦ ¦<1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ процентов к ¦128,9 ¦ 165,2¦107,5 ¦ 107,5¦107,5 ¦107,5 ¦ 220,6 ¦ ¦<2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ млн. долларов ¦ 9,3 ¦ 0,1 ¦ 1,0 ¦ 1,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦110,7 ¦ 118 ¦110,5 ¦ 110,5¦ 111 ¦ 111 ¦ 178 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦123,7 ¦ 112 ¦109,5 ¦ 109,5¦109,5 ¦109,5 ¦ 161 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Платные услуги ¦ процентов к ¦120,9 ¦ 147 ¦ 125 ¦ 122 ¦ 123 ¦ 123 ¦ 339,2 ¦ ¦населению в ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦ 34,4 ¦ 19,9 ¦ 20,5 ¦ 19,5 ¦ 19,0 ¦ 18,0 ¦ 52,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1292,0¦2528,0¦3168,0¦3865,0¦4545,0¦5318,0¦ 411,6 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> Без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> Без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+---------------+------+------+---------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Денежные доходы¦ тыс. рублей ¦683,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рост реальных ¦ процентов к ¦126,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦денежных ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1022,7¦1801,0¦2257,0¦2754,0¦3239,0¦3790,0¦ 370,6 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦2622,7¦2745,3¦ 2758 ¦2779,9¦2771,6¦2767,1¦ 105,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1605,2¦1408,2¦1487,1¦1484,4¦1481,7¦1481,7¦ 92,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦амбулаторно- ¦ посещений в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦ 34,4 ¦ 19,9 ¦ 20,5 ¦ 19,5 ¦ 19,0 ¦ 18,0 ¦ 52,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦тыс. кв. метров¦34,071¦ 19,9 ¦ 20,5 ¦ 19,4 ¦ 19,0 ¦ 17,9 ¦ 52,5 ¦ ¦сельской ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров на ¦ 24,9 ¦ 26,1 ¦ 26,3 ¦ 26,6 ¦ 26,7 ¦ 27 ¦ 108,4 ¦ ¦населения общей¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ кв. метров на ¦ 30,3 ¦ 31,1 ¦ 32,9 ¦ 33 ¦ 35,1 ¦ 35,1 ¦ 112,9 ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской ¦ кв. метров на ¦ 24,6 ¦ 25,9 ¦ 26 ¦ 26,3 ¦ 26,4 ¦ 26,6 ¦ 108,1 ¦ ¦местности ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА--------------+-------------+------+------+----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+----+-----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-------------+------+------+----+-----T----+----+----------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек ¦40,101¦ 38,6 ¦38,2¦37,7 ¦37,3¦36,8¦ 91,8 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+------+------+----+-----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек ¦1,895 ¦ 1,8 ¦1,7 ¦ 1,7 ¦1,6 ¦1,6 ¦ 84,2 ¦ ¦ +-------------+------+------+----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦4,5 ¦ 4,5 ¦4,3 ¦4,3 ¦ - ¦ +-------------+-------------+------+------+----+-----+----+----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек ¦38,206¦ 36,8 ¦36,5¦36,0 ¦35,7¦35,2¦ 92,1 ¦ ¦ +-------------+------+------+----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦ 95,3 ¦ 95,3 ¦95,5¦95,5 ¦95,7¦95,7¦ - ¦ ¦-------------+-------------+------+------+----+-----+----+----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+------------+---------+------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦год ¦ год¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +---------+------+----+----+----+----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦предвари-¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----T----+----+----------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦ 21,3 ¦ 20,8 ¦20,8¦20,7¦20,6¦20,6¦ 96,7 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Экономически ¦тыс. человек¦ 19,2 ¦ 18,9 ¦18,8¦18,6¦18,5¦18,4¦ 95,8 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦тыс. человек¦ 19,0 ¦ 18,7 ¦18,6¦18,4¦18,3¦18,2¦ 95,8 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Процент к ¦ процентов ¦ 99 ¦ 98,9 ¦98,9¦98,9¦98,9¦98,9¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦тыс. человек¦ 11,4 ¦ 11 ¦10,9¦10,8¦10,8¦10,7¦ 93,9 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦сфера услуг ¦тыс. человек¦ 7,6 ¦ 7,7 ¦7,7 ¦ 7,6¦7,5 ¦7,5 ¦ 98,7 ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процент ¦ 1,1 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1,1¦1,2 ¦1,3 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------+ ¦Трудоустроено¦тыс. человек¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦0,4 ¦ 0,4¦0,4 ¦0,4 ¦ 1 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+---------+------+----+----+----+----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-------+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-------+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-------+-----+----------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦41,1 ¦ 45,2 ¦49,7 ¦ 54,4¦ 59,7 ¦65,4 ¦ - ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦127,9¦ 109 -¦109 -¦109 -¦109,5 -¦109 -¦ 154,6 - ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 161,1 ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 15,5 ¦16,1 ¦ 16,8¦ 18,1 ¦ 21 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦ 108 -¦108 -¦108 -¦ 109 - ¦108 -¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109,5 ¦ 109 ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 80 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦+17,4¦ -1,2 ¦-1,1 ¦ -1,2¦ -1 ¦-1,1 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,9 ¦ 1,1 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦15,6 ¦ 15,6 ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-------+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+------------+-----T------+------+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦412,2¦ 467,4¦509,5 ¦555,4¦605,3¦659,8¦ 160 ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦ процентов к¦113,8¦ 113,4¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 160 ¦ ¦хозяйствах всех ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ процентов к¦ 107 ¦ 118 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 154,7 ¦ ¦ ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦ процентов к¦121,6¦ 107,5¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 157,4 ¦ ¦ ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ процентов к¦114,5¦ 113,4¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 160 ¦ ¦продукции сельского ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 70 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 78 ¦ 111,4 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦53,1 ¦ 136,0¦146,2 ¦160,0¦170,0¦177,0¦ 333,3 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦12,4 ¦ 35,1 ¦ 36,4 ¦ 37,7¦39,0 ¦39,0 ¦ 314,5 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦0,007¦ 0,015¦0,015 ¦0,015¦0,015¦0,015¦ 214,2 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 3,7 ¦ 14,9 ¦ 15,1 ¦ 15,8¦16,9 ¦17,0 ¦ 189,2 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦10,7 ¦ 16,4 ¦ 16,5 ¦ 16,7¦16,8 ¦ 17 ¦ 158,9 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦44,5 ¦ 44,6 ¦ 48,5 ¦ 50,2¦51,8 ¦53,9 ¦ 121,1 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦56,5 ¦ 73,7 ¦ 81 ¦ 89,1¦99,1 ¦113,2¦ 200,3 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦23,5 ¦ 21,5 ¦21,115¦ 21,5¦21,5 ¦21,5 ¦ 91,5 ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦11,9 ¦ 10 ¦ 10,2 ¦ 10,3¦10,4 ¦10,5 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦16,3 ¦ 14,5 ¦ 11 ¦ 11,2¦11,3 ¦11,4 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ 107 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 311 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 41,8 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦-4,8 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -5 ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ-----------------+------------+-----T------+----T----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦ год¦год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+----+----+----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+----+----T----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦53,4 ¦ 58,7 ¦59,9¦61,1¦62,3¦63,2 ¦ 118,4 ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦ процентов к¦102,2¦ 110 ¦102 ¦ 102¦102 ¦101,4¦ 118,4 ¦ ¦и капитального ¦ предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 6,4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,2 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ - ¦ -1 ¦-1,5¦-1,5¦-1,5¦-1,5 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+----+----+----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА----------------+---------------+------+------+------+------+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----T-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 53,2 ¦ 54,6 ¦ 56 ¦ 57 ¦ 58 ¦ 60 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 129 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 139,5 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 25 ¦ 26 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 104 ¦ 154 ¦ 150 ¦ 140 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 149 ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦0,128 ¦ 0,134¦0,141 ¦ 0,148¦0,157¦0,167¦ 130 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. т-км ¦ 23,1 ¦ 24,2 ¦ 25,5 ¦ 26,7 ¦28,3 ¦30,0 ¦ 130 ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. человек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦ млн. пас.-км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ тыс. км ¦317,7 ¦ 317,7¦317,7 ¦ 317,7¦317,7¦317,7¦ 100 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Из них с ¦ тыс. км ¦269,9 ¦ 269,9¦269,9 ¦ 269,9¦269,9¦269,9¦ 100 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦110,7 ¦ 118 ¦110,5 ¦ 110,5¦ 111 ¦ 111 ¦ 178 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦ 98,0 ¦ 109 ¦109,6 ¦ 110,1¦110,5¦ 111 ¦ 161,3 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 16,6 ¦ 16,3 ¦ 15,8 ¦ 15,5 ¦15,2 ¦ 15 ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦ 83,4 ¦ 83,7 ¦ 84,2 ¦ 84,5 ¦84,8 ¦ 85 ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦ 61,2 ¦ 60 ¦ 59,8 ¦ 59,6 ¦59,4 ¦59,2 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 123 ¦ 126 ¦ 129 ¦ 133 ¦ 140 ¦ 154 ¦ 125,2 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 117 ¦ 120 ¦ 123 ¦ 127 ¦ 134 ¦ 148 ¦ 126,5 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. метров¦10,501¦10,253¦12,095¦12,445¦14,92¦16,56¦ 157,7 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦261,9 ¦ 265,6¦316,6 ¦ 330,1¦ 400 ¦ 450 ¦ 171,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦123,7 ¦ 112 ¦109,5 ¦ 109,5¦109,5¦109,5¦ 161 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦127,3 ¦ 108,5¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦109,5¦ 153,9 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 51 ¦ 54 ¦ 59 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 119,6 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 47 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 57 ¦ 121,3 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦3,118 ¦ 3,282¦3,543 ¦ 3,592¦3,593¦3,593¦ 115,2 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 23,2 ¦ 31,1 ¦ 33,9 ¦ 39,8 ¦40,2 ¦43,4 ¦ 187,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦120,9 ¦ 147 ¦ 125 ¦ 122 ¦ 123 ¦ 123 ¦ 339,2 ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 61 ¦ 61 ¦ 62 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 66 ¦ 108,2 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+------+------+------+------+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦ год¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦32,9 ¦ 33 ¦33,4¦33,5¦ 35 ¦ 35 ¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 401 ¦ 424 ¦426 ¦ 438¦450 ¦465 ¦ 116 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 2 ¦ - ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 678 ¦ 690 ¦710 ¦ 720¦730 ¦740 ¦ 109,1 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦3410 ¦ 2930 ¦3080¦3230¦3300¦3320¦ 97,4 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦17,9 ¦ 15,7 ¦16,6¦17,6¦ 18 ¦18,2¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. рублей¦471,7¦ 424,1¦436,8¦546,0¦693,2¦901,1¦ 191 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦107,7¦ 89,9 ¦ 103 ¦ 125 ¦ 127 ¦ 130 ¦ 191 ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млн. долларов¦ 7,1 ¦ 3,6 ¦22,5 ¦ 23,0¦23,9 ¦24,3 ¦ 342,3 ¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦млн. долларов¦ 0,3 ¦ 1,5 ¦ 20 ¦ 20,2¦20,3 ¦20,5 ¦ 6833,3 ¦ ¦иностранные ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+------------+------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T-----+изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013¦2014 ¦2015 ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦2015 году ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦471,7¦ 424,1¦436,8¦546,0¦693,2¦901,1¦ 191 ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦106,7¦ 45,2 ¦47,4 ¦ 75,2¦95,4 ¦122,6¦ 114,9 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦96,7 ¦ 39,2 ¦40,4 ¦ 66,0¦85,0 ¦110,7¦ 114,5 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦млрд. рублей¦10,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 9,2 ¦10,4 ¦11,9 ¦ 119 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦млрд. рублей¦134,5¦ 144 ¦ 145 ¦171,3¦213,1¦246,0¦ 182,9 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦млрд. рублей¦10,3 ¦ 8,9 ¦ 9,6 ¦ 12,5¦15,9 ¦17,8 ¦ 172,8 ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦млрд. рублей¦156,1¦ 148 ¦149,4¦185,7¦228,9¦281,6¦ 180,4 ¦ ¦(без кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦млрд. рублей¦43,2 ¦ 55,2 ¦61,9 ¦ 77,1¦109,2¦196,2¦ 454,2 ¦ ¦источники - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦млрд. рублей¦42,2 ¦ 50,0 ¦51,5 ¦ 63,2¦94,7 ¦180,2¦ 427 ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них кредиты ¦млрд. рублей¦ 1,0 ¦ 5,2 ¦10,4 ¦ 13,9¦14,5 ¦16,0 ¦ 1600 ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦млрд. рублей¦20,9 ¦ 22,8 ¦23,5 ¦ 24,2¦30,7 ¦36,9 ¦ 176,6 ¦ ¦------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЙОНУ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА---------------------+-----------+-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------------------+----------+--------------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦Органы управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов белорусских¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦Республики Беларусь ¦реализации,¦ ответственные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ и инвестиционного ¦ годы ¦ реализацию ¦ всего ¦ ¦ ¦собственных+--------+-----------+ +--------+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств ¦ ¦ из них ¦ прочих ¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦кредитов по¦источников¦ ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦иностранным¦ ¦ всего ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Витебская ¦2011 - 2013¦ОАО "Витебская ¦ 60000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦60000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 48 ¦ ¦бройлерная ¦ ¦бройлерная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦птицефабрика", ¦ ¦птицефабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кормов, 30 тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦час на ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бройлерная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦птицефабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Рудаково", ¦2010 - 2013¦Комитет по ¦ 59200,0¦ - ¦ - ¦ - ¦59200,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 90 ¦ ¦"Строительство блока¦ ¦сельскому хозяйству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зимних теплиц ¦ ¦и продовольствию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью 10 ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гектаров" ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Рудаково", ¦2010 - 2012¦Комитет по ¦100927,0¦ - ¦ - ¦ - ¦100927,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦сельскому хозяйству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦машинного двора в ¦ ¦и продовольствию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрогородке Новка" ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦Государственное ¦2012 - 2013¦Управление ¦ 10500,0¦ 5500,0 ¦5000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 36 ¦ ¦учреждение ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебское кадетское¦ ¦облисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училище", "Спальный ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпус на 200 мест с¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пищеблоком для ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лужеснянской школы- ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интерната-гимназии" ¦ ¦облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦УП ЖКХ ¦2011 - 2015¦Витебский районный ¦ 1200,0 ¦ - ¦1200,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ ¦"Витрайкомхоз", ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Модернизация систем¦ ¦комитет (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения в аг. ¦ ¦Витебский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новка" ¦ ¦райисполком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦УП ЖКХ ¦ 2012 ¦Витебский ¦ 800,0 ¦ - ¦ 800,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ ¦"Витрайкомхоз", ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопровода в дер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокуды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦Иностранное общество¦2011 - 2013¦Иностранное ¦ 4500,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4500,0 ¦ - ¦ 3 ¦ ¦с ограниченной ¦ ¦общество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ГидроЭнергоИнвест",¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство МГЭС ¦ ¦"ГидроЭнергоИнвест"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на водосбросе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карьера "Доломит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦Компания "Вирео ¦2011 - 2012¦Компания "Вирео ¦ 13725,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 13725,0¦ - ¦ 3 ¦ ¦Энерджи АБ", ¦ ¦Энерджи АБ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Создание установок ¦ ¦(Королевство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по получению ¦ ¦Швеция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свалочного газа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству из него¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне твердых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных отходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Витебском районе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦Иностранное частное ¦2011 - 2012¦Иностранное частное¦ 11100,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 11100,0¦ - ¦ 17 ¦ ¦производственно- ¦ ¦производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительное ¦ ¦строительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ОксесДомИнвест", ¦ ¦"ОксесДомИнвест" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастерской под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фабрику по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству домов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+-----------------+ ¦Компания PDW Group ¦2011 - 2014¦Компания PDW Group ¦389020,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦389020,0¦ - ¦ 50 ¦ ¦s.r.o. (Чехия), ¦ ¦s.r.o. (Чехия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебском филиале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белаэронавигация" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-------------------+--------+----------------+--------+-----------+--------+-----------+----------+--------+-----------+------------------ -------------------------------- <1> Объем и источники подлежат ежегодному уточнению. Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА-----------+-------------+-----T------+-----T------+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦Показатель¦ Единица +-----+------+-----+------+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----T-----+----------+ ¦Экспорт ¦ темп роста к¦149,2¦ 172,8¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 210 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ темп роста к¦145,4¦ 174,4¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 220,2 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ темп роста к¦130,9¦ 166,3¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 108 ¦ 220 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ темп роста к¦128,9¦ 165,2¦107,5¦107,5 ¦107,5¦107,5¦ 220,6 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 3,6 ¦ -2,0 ¦- 1,0¦ -0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 6,2 ¦ -1,6 ¦- 0,8¦ -0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 4,4 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 3,1 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+-----+------+-----+------+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселок Сураж¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 437 ¦ 430 ¦ 420 ¦ 410 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 91,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 14 ¦ 13 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 14,3 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1147,1¦1750,0¦2193,0¦2675,0¦3146,0¦3681,0¦ 320,9 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,7 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яновичи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 491 ¦ 480 ¦ 470 ¦ 460 ¦ 460 ¦ 450 ¦ 91,6 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 18 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 16,7 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦977,7 ¦1560,0¦1955,0¦2385,0¦2805,0¦3282,0¦ 335,7 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,4 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЙОНЕ---------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+----------------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦ 5,1 ¦ 5,2 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 105,8 ¦ ¦природных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦млн. куб. метров¦ 4,05 ¦ 4,10 ¦ 4,14 ¦ 4,17 ¦ 4,21 ¦ 4,26 ¦ 105,2 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦млн. куб. метров¦ 0,84 ¦ 0,85 ¦ 0,86 ¦ 0,87 ¦ 0,88 ¦ 0,89 ¦ 105,9 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦млн. куб. метров¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 100 ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 2,1 ¦ 2,15 ¦ 2,15 ¦ 2,15 ¦ 2,15 ¦ 2,15 ¦ 102,4 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦ тыс. тонн ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 100 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦системы оборотного ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦установки для ¦тыс. куб. метров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦ млн. тонн ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 4,6 ¦ 4,7 ¦ 104,4 ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦глина ¦млн. куб. метров¦ 0,271 ¦ 0,277 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 92,3 ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦песчано-гравийная ¦млн. куб. метров¦ 0,42 ¦ 0,37 ¦ 0,242 ¦ 0,253 ¦ 0,195 ¦ 0,15 ¦ 35,7 ¦ ¦смесь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торф ¦ млн. тонн ¦ 0,031 ¦ 0,031 ¦ 0,032 ¦ 0,032 ¦ 0,033 ¦ 0,033 ¦ 106,5 ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. га ¦ 273,8 ¦ 270,8 ¦ 270,8 ¦ 270,8 ¦ 270,8 ¦ 270,8 ¦ 98,9 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. га ¦ 113,6 ¦ 111,6 ¦ 111,6 ¦ 111,6 ¦ 111,6 ¦ 111,6 ¦ 98,2 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. га ¦ 66,8 ¦ 65,6 ¦ 65,6 ¦ 65,6 ¦ 65,6 ¦ 65,6 ¦ 98,2 ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га ¦ 0,388 ¦ 0,639 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ 3,9 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га в год ¦ 0,060 ¦ 0,013 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ га ¦ 2,83 ¦ 3,03 ¦ 2,92 ¦ 2,96 ¦ 2,99 ¦ 3,03 ¦ 107,1 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ га ¦ 1,67 ¦ 1,7 ¦ 1,72 ¦ 1,74 ¦ 1,76 ¦ 1,78 ¦ 106,6 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. га ¦ 106,8 ¦ 106,1 ¦ 106,1 ¦ 106,1 ¦ 106,1 ¦ 106,1 ¦ 99,3 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦млн. куб. метров¦ 0,192 ¦ 0,192 ¦ 0,192 ¦ 0,192 ¦ 0,192 ¦ 0,192 ¦ 100 ¦ ¦по главному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦тыс. куб. метров¦ 116,5 ¦ 119,2 ¦ 120,5 ¦ 121 ¦ 121,5 ¦ 122 ¦ 104,7 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. га ¦ 0,32 ¦ 0,3 ¦ 0,29 ¦ 0,27 ¦ 0,26 ¦ 0,25 ¦ 78,1 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦ единиц на тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦национальные парки ¦ единиц на тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники ¦ единиц на тыс. ¦3/1,493¦3/1,493¦3/1,493¦3/1,493¦3/1,493¦3/1,493¦ 100/100 ¦ ¦республиканского ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники местного ¦ единиц на тыс. ¦5/0,636¦6/0,694¦3/0,629¦3/0,629¦3/0,629¦3/0,629¦ 60/99 ¦ ¦значения ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------------------------+-----------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Разработка, согласование и утверждение¦Управления и ¦ 2011 год ¦ ¦прогнозов развития на пять лет по ¦отделы ¦ (в месячный ¦ ¦подведомственным организациям ¦Витебского ¦ срок после ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ доведения ¦ ¦ ¦организации ¦ показателей ¦ ¦ ¦района ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ годы) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Отдел экономики ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития района ¦Витебского ¦ квартал 2011 - ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ 2014 годов ¦ ¦ ¦управления и ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Управления и ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦отделы ¦ годы ¦ ¦ ¦Витебского ¦ (в месячный ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ срок после ¦ ¦ ¦организации ¦ доведения ¦ ¦ ¦района ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Управления и ¦ Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦отделы ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦экономического развития района ¦Витебского ¦ годов ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий по развитию экспорта ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦района ¦Витебского ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦предложений в программу по ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦импортозамещению ¦Витебского ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦Витебского ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации финансово-¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦экономического положения организаций, ¦Витебского ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦снижению всех видов затрат, развязке ¦райисполкома, ¦ годов ¦ ¦неплатежей ¦управления и ¦ ¦ ¦ ¦отделы ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Отдел экономики ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на 2011 -¦Витебского ¦ годы ¦ ¦2015 годы, утвержденной постановлением¦райисполкома, ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики Беларусь ¦организации ¦ ¦ ¦от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный ¦района ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Управления и ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦логистической системы Республики ¦отделы ¦ годы ¦ ¦Беларусь на период до 2015 года, ¦Витебского ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 29 ¦организации ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1249 (Национальный ¦района ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 223, 5/28285) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Управления и ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦малого и среднего предпринимательства ¦отделы ¦ годы ¦ ¦в Витебском районе на 2011 - 2012 ¦Витебского ¦ ¦ ¦годы, утвержденной решением Витебского¦райисполкома, ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 13 ¦организации ¦ ¦ ¦апреля 2011 г. N 98 (Национальный ¦района ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 54, 9/40760) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Отдел экономики ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦промышленного комплекса Витебской ¦Витебского ¦ годы ¦ ¦области до 2015 года, утвержденной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦решением Витебского областного Совета ¦организации ¦ ¦ ¦депутатов от 18 декабря 2009 г. N 196 ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Республиканской программы ¦Управления и ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы, ¦отделы ¦ годы ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦Витебского ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 24 ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦декабря 2010 г. N 1882 (Национальный ¦организации ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦района ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Региональной программы инновационного ¦Управления и ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦и инвестиционного развития Витебской ¦отделы ¦ годы ¦ ¦области на 2011 - 2015 годы, ¦Витебского ¦ ¦ ¦утвержденной решением Витебского ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦областного исполнительного комитета от¦организации ¦ ¦ ¦27 апреля 2011 г. N 106 ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Государственной программы развития ¦Отдел физической ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦культуры, спорта ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦и туризма ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦Витебского ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта 2011 ¦райисполкома ¦ ¦ ¦г. N 373 (Национальный реестр правовых¦ ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2011 г., N ¦ ¦ ¦ ¦37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦и социальной ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦защите ¦ ¦ ¦труда ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной программы ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦по созданию безбарьерной среды ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦и социальной ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, ¦защите ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦Витебского ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 1 ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ноября 2010 г. N 1602 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития системы¦Отдел ¦ 2011 - 2014 ¦ ¦дошкольного образования в Республике ¦образования ¦ годы ¦ ¦Беларусь на 2009 - 2014 годы, ¦Витебского ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦райисполкома ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 19 ¦ ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1193 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+-----------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|