Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Полоцкого городского Совета депутатов от 27.12.2011 № 86 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Полоцка на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 6 февраля 2012 г. N 9/47530 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Полоцкий городской Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Полоцка на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Полоцкого городского Совета депутатов и заместителей председателя Полоцкого городского исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Н.В.Гуйвик СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 16.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Полоцкого городского Совета депутатов 27.12.2011 N 86 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПОЛОЦКА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Витебской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 6 октября 2011 г. N 122 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 130, 9/45139). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития города Полоцка (далее - город) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики города и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития города Полоцка на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Полоцкого городского Совета депутатов от 26 октября 2006 г. N 25-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 24, 9/5741), определены цели, задачи и направления развития экономики города на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПОЛОЦКА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в городе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития города Полоцка на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции в сопоставимых ценах в 1,4 раза к 2005 году, потребительских товаров - в 1,6 раза. Розничный товарооборот возрос в 2 раза, платные услуги населению - в 1,5 раза, экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов - в 1,5 раза, экспорт услуг без транспортировки нефти - в 2,4 раза, инвестиции в основной капитал - в 2 раза. Введено в эксплуатацию 174,4 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья. Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития города Полоцка на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах). 7. Экспортно-импортные операции осуществляются с 45 странами мира. В структуре экспорта преобладает продукция химической промышленности. Основной экспортер - открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно" (далее - ОАО "Полоцк-Стекловолокно"), объем экспорта которого составил более 83 процентов в объеме городских поставок продукции на внешние рынки. 8. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок города преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий. Начиная с 2006 года в городе открыто 64 магазина, в том числе 50 магазинов самообслуживания, прирост торговых площадей составил 7,5 тыс. кв. метров. Сеть общественного питания увеличилась на 48 объектов. На развитие материально-технической базы за 2006 - 2010 годы направлено более 30 миллиардов (далее - млрд.) рублей. Динамично развивался рынок платных услуг. 9. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения города с 37,1 тыс. человек в 2005 году до 39,7 тыс. человек в 2010 году, уровень безработицы снижен с 1,5 (на 1 января 2006 г.) до 0,9 процента (на 1 января 2011 г.). 10. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики города. Все организации города по итогам работы за 2010 год обеспечили безубыточную деятельность, чистая прибыль составила 25,3 млрд. рублей. 11. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения города выросла в 2,4 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата в целом по городу составила 1529 тыс. рублей, или в эквиваленте 509,7 доллара США. 12. Таким образом, в городе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития города Полоцка на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для экономики города все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильна зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. 13. Государственная политика города в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития города, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА14. Город Полоцк расположен в центральной части Витебской области. Численность населения города на начало 2011 года составляла 83,2 тыс. человек (около 6,8 процента общего населения Витебской области). Развитая инфраструктура образует транспортный узел города, в состав которого входят: железнодорожные магистрали: Витебск - Рига, Невель - Молодечно; республиканские автомобильные магистрали: Витебск - Полоцк - граница Латвии, Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации, Полоцк - Глубокое - граница Литвы, Полоцк - Миоры - Браслав - граница Латвии, Полоцк - Россоны - граница Российской Федерации. Целью социально-экономической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. 15. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 16. Народно-хозяйственный комплекс города представлен следующими отраслями: промышленность, транспорт, строительство, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство. Более 30 процентов регионального продукта создается в промышленности. Промышленный комплекс города представлен 10 крупными предприятиями, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность в следующих отраслях промышленности: химическая и нефтехимическая; машиностроение и металлообработка; легкая; пищевая; полиграфическая. Более 78 процентов в объеме промышленного производства города занимает химическая промышленность - ОАО "Полоцк-Стекловолокно", основным видом деятельности которого является производство материалов на основе стекловолокна. Предприятие специализируется на выпуске стеклонитей, ровингов, стеклосеток, стеклотканей различной текстуры, иглопробивных теплоизоляционных материалов. 17. Развитие социальной инфраструктуры города определяется параметрами, обеспечивающими выполнение обслуживающих функций регионального и местного уровней, необходимых условий всеобщей доступности, многообразия и общественно приемлемого качества социально гарантированного обслуживания населения города и его окружения. В состав объектов, обеспечивающих социально гарантированное обслуживание населения, включены учреждения воспитания и образования, организации здравоохранения и социального обслуживания, объекты культуры и спорта, предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания, связи и банки. 18. В 2010 году город признан культурной столицей Республики Беларусь. В городе ведутся работы по возрождению и сохранению культурного и духовного наследия Республики Беларусь. В 2011 - 2015 годах одним из приоритетных направлений будет являться его рациональное использование. На территории города расположены культурно-исторические достопримечательности, в том числе 12 музеев: самым древним сооружением Беларуси является Софийский собор (XI век). В 1983 году в соборе был открыт зал камерной музыки, в 1985 году зазвучала органная музыка. Ежегодно в ноябре месяце здесь проходят международные фестивали органной музыки "Званы Сафii", а в апреле месяце - старинной и современной камерной музыки; на территории действующего ныне древнего Спасо-Евфросиньевского женского монастыря (1125 год) в Спасо-Преображенской церкви (XII век) - покоятся мощи Евфросинии Полоцкой. В главном храме монастыря - Крестовоздвиженском соборе (XIX век) хранится святыня Полоцкой земли - воздвизальный крест, изготовленный в 1161 году по заказу Евфросинии Полоцкой ювелиром Лазарем Богшей, затем утраченный и вновь воссозданный в 1997 году; представлены памятники истории и архитектуры: Верхний и Нижний замки с валом Ивана Грозного, комплекс бывшего Богоявленского монастыря, Домик Петра I, здание магистрата, резиденция губернатора, братская школа, иезуитский коллегиум. В 2011 - 2015 годах будет продолжена реализация мероприятий по созданию в городе конкурентоспособного туристического комплекса. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА19. Цель социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики. 20. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в город инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 6 миллионов (далее млн.) долларов США; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 21. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году за счет роста объемов промышленного производства в 2,5 раза, объемов оказываемых платных услуг - в 2,3 раза, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - в 1,9 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции возрастет до 36 процентов в 2015 году. Основные показатели социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 22. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития города: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих организаций, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета города, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА23. Главными приоритетами в социальной политике города являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития города представлены согласно приложению 2. 24. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения города к концу 2015 года увеличится на 4 тыс. человек, или на 4,8 процента по отношению к уровню 2010 года. Показатели численности населения города представлены согласно приложению 3. 25. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 26. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 39,6 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1,4 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов области представлены согласно приложению 4. 27. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышение уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствование нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущение необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики города; обеспечение в бюджетном секторе экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развитие коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применение новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 28. В сфере социального обслуживания намечено расширение сети и повышение качества оказываемых услуг, предоставляемых как на дому, так и в стационарных условиях. Потребности населения в соответствующих видах социальных услуг прогнозируется обеспечить за счет дальнейшего развития отраслей социально-культурного комплекса (образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма). 29. В городе функционирует 25 учреждений дошкольного образования, 19 учреждений общего среднего образования (в том числе 1 кадетское училище и 2 гимназии), 8 учреждений средне-специального и профессионально-технического образования. Выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. 30. Первоочередными задачами в сфере образования города являются повышение качества образования, создание условий для гармоничного развития личности. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала; внедрение современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы учреждений дошкольного и общего среднего образования; реализация мер по охране детства; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; усиление воспитательной и идеологической работы с учащимися. Планируется повысить качество подготовки выпускников в учреждениях общего среднего образования: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью Интернет. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, учреждениях общего среднего образования, в учреждениях дополнительного образования. Ежегодно отделом образования Полоцкого городского исполнительного комитета (далее - горисполком) проводится работа по оптимизации сети и комплектованию классов. С 1 сентября 2011 г. открыто 402 класса с численностью детей 7815 человек (средняя наполняемость в классах 19,6), что на 2 класса меньше, чем действующая сеть на 1 сентября 2010 г. Уменьшение количества классов обусловлено уменьшением численности учащихся в школах города в 2011/2012 учебном году во всех микрорайонах, кроме микрорайона Аэропорт, а также комплектованием сети учреждений с учетом наполняемости, принятой согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании. В период с 2011 по 2015 годы существенных изменений в сети не прогнозируется. В 2011 году в связи с низкой численностью детей в микрорайоне Новка планируется реорганизация средних школ N 11, 13 из средних школ в базовые. С 1 сентября 2011 г. введена в эксплуатацию 5-я очередь средней школы N 18 и стадион. С 1 сентября 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию детский сад на 200 мест в микрорайоне Аэропорт. В 2012 году планируется перевод государственного учреждения образования "Государственный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Полоцка" из здания учреждения образования "Полоцкий государственный ясли-сад N 1" в здание по улице Октябрьской. Для подготовки данного здания к размещению детей необходимо изготовление проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта, переоборудование помещений. В 2012 году планируется выполнить 2-ю очередь ремонта здания государственного учреждения дополнительного образования "Центр развития детей и молодежи г. Полоцка" (далее - ГУДО "Центр детей и молодежи г. Полоцка"). Организационно-кадровое обеспечение системы образования предполагает повышение профессионального уровня работников образования, увеличение численности специалистов с высшим образованием, совершенствование системы закрепления молодых специалистов, предупреждение оттока кадров, повышение компетентности специалистов образования путем создания оптимальных условий и внесения их в систему непрерывного повышения квалификации. С целью повышения качества образования на основе создания современной информационной среды, широкого использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной практике отделом образования горисполкома в 2011 - 2015 годах планируется закупить 237 единиц компьютерной техники. С целью выполнения доведенных параметров по росту объемов оказываемых населению платных услуг разработан комплекс мер по развитию платных услуг. Кроме платы родителей за содержание и питание детей в детских дошкольных учреждениях, оказывается широкий спектр дополнительных услуг. По состоянию на 1 сентября 2011 г. открыты и функционируют: 72 платных кружка в дошкольных учреждениях: кружки по интересам (хореография, изобразительная деятельность, театральный, танцевальный, тестопластика и т.д.), изучение дополнительных предметов (иностранные языки), подготовка детей к обучению в начальной школе. Группы кратковременного пребывания открыты в 19 дошкольных учреждениях, группы выходного дня - в 2 дошкольных учреждениях, игровая площадка для подготовки детей к школе - в 2 дошкольных учреждениях, группы раннего развития - в 1 дошкольном учреждении; 153 кружка в школах города: дополнительное изучение по отдельным предметам сверх учебного плана, подготовка к обучению детей в начальной школе, индивидуальные занятия по различным предметам, кружки по интересам (танцевальный, музыкальный и другие), игровые виды спорта, спортивные секции для взрослых и детей. Одним из нововведений 2011 года стала организация проката костюмов, лыж и другого спортивного инвентаря, предоставление гостиничных услуг в центре туризма и краеведения ГУДО "Центр детей и молодежи г. Полоцка". В 2011 году в ГУДО "Центр детей и молодежи г. Полоцка" дополнительно открыты экскурсионные услуги. Расширение видов и увеличение объемов оказываемых платных услуг позволит обеспечить рост доходов от оказания платных услуг в 2015 году в 1,5 раза к уровню 2010 года. 31. Главная цель здравоохранения - сохранение и улучшение здоровья населения на основе совершенствования деятельности медицинских учреждений. Акцент направлен на дальнейшее развитие стационарно замещающих технологий с охватом профилактическими лечебными и реабилитационными мероприятиями лиц трудоспособного возраста, интенсификацию и сокращение сроков лечения, внедрение высокоэффективных методов диагностики и лечения, оснащение бригад скорой помощи современным оборудованием, квалифицированным персоналом. В предстоящем пятилетии планируется дальнейшая оптимизация коечного фонда, расширение сети амбулаторно-поликлинической помощи, организация в поликлиниках кабинетов неотложной помощи. В предстоящем периоде будет совершенствована работа здравпунктов промышленных предприятий по раннему выявлению лиц с факторами риска, работа по созданию нормальных условий труда на предприятиях, охране материнства и детства. Отдельным направлением в работе определено внедрение высоких технологий, изучение опыта развития первичной медико-санитарной помощи. На базе государственного учреждения здравоохранения "Полоцкая центральная городская больница" (далее - ГУЗ "Полоцкая центральная городская больница") функционируют межрайонные центры 2-го уровня оказания медицинской помощи: оториноларингологическое отделение, гастроэнтерологическое отделение, пульмонологическое отделение, межрайонное отделение гемодиализа, центр перинатальной диагностики врожденных пороков развития плода, центр акушерской, гинекологической и перинатальной помощи 2-го уровня, онкологический центр. Обеспеченность населения больничными койками с учетом оказания медицинской помощи на областном и республиканском уровнях составляет 9,06 койки на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 9 на 1 тыс. жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 9,7 тыс. жителей (норматив - 1 бригада на 12 тыс. жителей). С 2011 по 2015 год прогнозируется увеличить объемы оказания платных услуг в 2,5 раза к уровню 2010 года, экспорт услуг - в 2,7 раза. Отрасль здравоохранения нуждается в 28 врачах по следующим направлениям: врачи-педиатры участковые, врачи-терапевты участковые, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-стоматологи, врачи-рентгенологи. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики (1 врач на 1,3 тыс. населения). Для совершенствования стационарной медицинской помощи, оказываемой населению, внедрено 12 новых видов лабораторной диагностики, эндоскопические методы обследования и лечения, холтеровское мониторирование, рентгеновская компьютерная томография. Внедрены и широко используются малоинвазивные операции под контролем УЗИ-аппаратуры. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения Полоцкого региона и обеспечение их медицинскими кадрами. В рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. N 647 "Об утверждении Комплексной программы развития г. Полоцка на 2008 - 2012 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 304, 1/9223) предполагается решение следующих задач: строительство лечебного корпуса для размещения родильного дома; вывод учреждений здравоохранения из охранной зоны - заповедника (Верхний замок) с последующим размещением в высвобождаемых зданиях объектов туристического сервиса; изготовление проектно-сметной документации по реконструкции здания пристройки к детской художественной школе по проспекту К.Маркса, 1 под стоматологическую поликлинику. В 2011 году отремонтированы отделения ГУЗ "Полоцкая центральная городская больница", амбулатория врача общей практики в микрорайоне Мариненко на сумму работ 605 млн. рублей. В 2012 - 2014 годах планируется проведение ремонтных работ в Горчаковской врачебной амбулатории, Льнозаводском, Дретуньском и Домниковском фельдшерско-акушерских пунктах, кожно-венерологическом отделении, детской поликлинике, Сестренковской больнице сестринского ухода, отделениях ГУЗ "Полоцкая центральная городская больница". Предусматривается закупка для государственных учреждений здравоохранения лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники, реализация мероприятий по внедрению технологий раннего выявления онкологических заболеваний и их лечения с использованием достижений молекулярной биологии. 32. В рамках реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1915 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 4, 5/33099), в Полоцком регионе будут реализованы следующие мероприятия по развитию реабилитационных служб: оснащение отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения области медицинскими тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации в соответствии с табелем оснащения; совершенствование имеющихся и разработка новых технологий медицинской реабилитации в соответствии с развитием специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению, внедрение их на всех этапах и уровнях оказания медицинской помощи; совершенствование электронного банка данных персонифицированного учета инвалидов по результатам освидетельствования в медико-реабилитационных экспертных комиссиях; внедрение автоматизированной системы контроля за реализацией индивидуальной программы реабилитации пациента в организациях здравоохранения. В рамках реализации Государственной программы "Туберкулез" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2010 г. N 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 5/31034), в городе будут реализованы мероприятия для снижения показателя заболеваемости населения туберкулезом, по увеличению числа активно выявляемых лиц, больных туберкулезом. В рамках реализации Государственной комплексной программы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2011 г. N 163 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 21, 5/33312), в городе будут реализованы мероприятия по приобретению медицинского оборудования и изделий медицинского назначения из средств республиканского бюджета: в 2011 году - на сумму 835,0 млн. рублей, в 2012 - на сумму 4900,0 млн. рублей, в 2013 - на сумму 520,0 млн. рублей, в 2014 году на сумму 250,0 млн. рублей. В рамках реализации Государственной программы "Кардиология" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. N 268 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 33, 5/33439), в 2011 - 2015 годах в городе будут реализованы мероприятия по обеспечению профилактики болезней системы кровообращения, ранней диагностики болезней системы кровообращения и их осложнений. 33. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В городе осуществляют деятельность 10 библиотек, 2 учреждения культуры клубного типа, 12 музеев, 1 парк культуры и отдыха. 34. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; сохранение и развитие существующего культурного потенциала города, максимальное эффективное использование его для развития города как культурного и туристического центра Республики Беларусь; достижение высоких показателей в культурно-досуговой деятельности, в развитии художественного, музыкального, театрального искусств, фольклора и ремесел, образования в области культуры и искусства. В 2011 - 2015 годах учреждениями культуры города планируются следующие мероприятия по созданию, ремонту, реконструкции и техническому перевооружению учреждений культуры: реставрация с реконструкцией Домика Петра I; реконструкция здания бывшего Дома офицеров под музей истории города и концертный зал; капитальный ремонт кинотеатра "Родина", приобретение современного кинодемонстрационного оборудования; ремонт с модернизацией зрительного зала Полоцкого городского Дворца культуры; текущий ремонт здания Полоцкой детской художественной школы; ремонт Полоцкой детской школы искусств, приобретение и капитальный ремонт музыкальных инструментов; приобретение оргтехники для создания класса компьютерной аранжировки на эстрадном отделении в Полоцкой детской школе искусств; ремонт филиалов Полоцкой централизованной библиотечной системы; создание отдела искусств с мультимедийной библиотекой в Полоцкой централизованной библиотечной системе; создание информационно-образовательного центра в Детской библиотеке имени Л.Толстого - филиал N 1; приобретение программного обеспечения Полоцкой централизованной библиотечной системе. Реализация вышеуказанных мероприятий предполагает создание современной информационной сферы культуры, новых культурных объектов, более гибко реагирующих на изменяющиеся потребности населения, совершенствование работы учреждений культуры путем развития новых форм и видов культурных услуг, в том числе платных. 35. В 2011 - 2015 годах продолжится укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, что позволит расширить систему массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2011 году завершено строительство гребной базы, планируется строительство дворца игровых видов спорта в микрорайоне Аэропорт с различными объектами инфраструктуры, обеспечивающими предоставление широкого спектра услуг, в том числе гостиниц, общественного питания. Особое внимание в предстоящие годы будет уделено повышению эффективности физического воспитания детей, подростков и молодежи, активизации физкультурно-массовой и оздоровительной работы в трудовых коллективах. 36. Город располагает огромным туристическим потенциалом, способным удовлетворить потребности отечественных и зарубежных туристов. Эта сфера деятельности получит в 2011 - 2015 годах дальнейшее развитие. В городе создана система управления туризмом, обеспечивающая разработку и реализацию мероприятий по развитию туризма, в том числе: постоянная поддержка сайта с сервером в Интернете и обеспечение его информационного обслуживания; представление города на отечественных и зарубежных мероприятиях; освещение туристского потенциала в средствах массовой информации, участие в выставках; изготовление и размещение щитов, плакатов, системы туристическо-информационных указателей; внедрение новых методов обслуживания туристов; реализация проекта международной технической помощи "Усиление возможностей туристического развития в трансграничном регионе Латгале - Утена - Витебск" (Белла Двина-2). В 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделено повышению качества предоставляемых туристических услуг, рекламно-информационному обеспечению, созданию благоприятных условий для продвижения туристического продукта как на внутренний рынок страны, так и зарубежный. В предстоящей пятилетке предусматривается реконструкция и строительство ряда объектов для размещения и питания туристов, организация транспортного обеспечения туристических маршрутов, создание комплекса услуг, торговых объектов по торговле сувенирной продукцией, внедрение прогрессивных технологий туристического обслуживания. 37. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии города; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей. 38. Ситуация на рынке труда города в 2006 - 2010 годах оставалась достаточно стабильной и управляемой. Уровень безработицы по отношению к экономически активному населению в течение пяти лет был в пределах 0,9 - 1,1 процента. Численность населения, занятого в экономике города, увеличилась к уровню 2006 года на 2132 человека и на 1 января 2011 г. составила 39578 человек. С учетом активизации процессов реформирования производства и инвестиционной деятельности по созданию новых рабочих мест в 2011 - 2015 годах сохранится положительная тенденция увеличения занятого в экономике населения. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА39. Главными задачами развития промышленности города в 2011 - 2015 годах станет повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 40. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации мероприятий импортозамещения; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций города на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности города установлены согласно приложению 5. 41. В основной промышленный круг города входит 10 организаций, в том числе 7 - имущество которых находится в республиканской собственности, 2 - имущество которых находится в коммунальной собственности, 1 негосударственное юридическое лицо, на которых работает более 6 тыс. человек. В структуре промышленного производства определяющей останется химическая отрасль - стекловолоконная продукции ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Предприятие является единственным в Беларуси и находится в числе ведущих европейских производителей стекловолокнистых материалов. Выход на проектную мощность в 2011 году новой печи (печь N 9) по производству стекловолокна позволит значительно увеличить объем производства и удовлетворить потребности рынка в стеклотканях электроизоляционного назначения. Программой перспективного развития ОАО "Полоцк-Стекловолокно" на 2011 - 2015 годы предусмотрена реализация 12 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 261,3 млрд. рублей. В перспективе развитие открытого акционерного общества Полоцкий завод "Проммашремонт" (далее - ОАО Полоцкий завод "Проммашремонт") будет направлено на укрепление и расширение связей внутриотраслевой кооперации, расширение ассортимента производимой продукции. В качестве основной стратегической цели предприятие ставит повышение конкурентоспособности своей продукции и увеличение ее продаж. Основным направлением развития открытого акционерного общества "Технолит Полоцк" (далее - ОАО "Технолит Полоцк") на 2011 - 2015 годы будет дальнейшее производство изделий из высокопрочного чугуна как серийно выпускаемых, так и освоение новых видов. Приобретение и ввод в эксплуатацию индукционных электропечей позволит освоить литье деталей машин из ковкого чугуна для поставки на экспорт. Дальнейшее развитие получит художественное литье из чугуна, а также освоение художественного бронзового литья. Планируется освоение производства продукции для предприятий агропромышленного комплекса, металлоформ и закладных элементов для заводов железобетонных изделий, крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов. Основные направления инвестиционной политики ОАО "Технолит Полоцк" на 2011 - 2015 годы: модернизация литейного производства с заменой 2 вагранок на две 1-тонные и одну 2,5-тонную индукционные, внедрение линии безопочной формовки с раздатчиком металла и дробеметного барабана, внедрение машины для центробежного литья чугунных канализационных труб, модернизация стержневых машин с переходом на холодные смеси, освоение художественного бронзового литья, внедрение установки регенерации формовочной смеси; обновление парка металлорежущего оборудования в кузнечно-механическом цехе и инструментальной службе; реконструкция здания металлоизделий под пескоструйную обработку и покраску продукции участка нестандартизированного оборудования, приобретение энергосберегающего сварочного оборудования, установка плазменной резки металла, винтового компрессора. Программа развития Полоцкого республиканского унитарного производственного предприятия "Наследие Франциска Скорины" до 2015 года направлена на развитие нового вида печати методом флексографии, увеличение объемов производства самоклеящейся этикетки и мягкой упаковки. 42. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства в городе определены согласно приложению 6. 43. Для достижения поставленных задач предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; достижение соответствия стоимости 1 кв. метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа. 44. Развитие строительной отрасли по указанным в пункте 43 настоящей Программы направлениям позволит обеспечить рост объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 2 процента к уровню предыдущего года. 45. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг города определены согласно приложению 7. 46. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: обеспечить прирост объемов платных услуг на 127,6 процента в 2015 году; повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 47. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 48. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 49. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства и реконструкции магазинов, торговых центров с увеличением торговых площадей. Строительство и реконструкцию объектов торговли планируют осуществить в городе открытое акционерное общество "Дом торговли", открытое акционерное общество "Ресттрэйд", унитарное коммунальное предприятие "Полоцк-торг", открытое акционерное общество "Торговый дом "Стрелец", частное предприятие "Хорс-моторс", частное унитарное предприятие "Универсальная база". Прирост торговых площадей за 2011 - 2015 годы составит 12,5 тыс. кв. метров. В целях активизации спроса населения предполагается проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 50. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 12 объектов общественного питания. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, возобновления работы ранее закрытых объектов, объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. Количество мест в общедоступной сети общественного питания за 2011 - 2015 годы увеличится на 1100 мест. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 51. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 52. Будет осуществляться внедрение новых видов бытовых услуг в соответствии со спросом населения. В 2011 - 2015 годах будет расширен спектр услуг, оказываемых парикмахерскими, перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, по прокату транспортных средств, клиринговых услуг. Будут осваиваться и широко внедряться услуги по химической чистке одежды, мебели и ковровых покрытий на дому у заказчика, чехлов и сидений автомобилей, осуществлению различных видов обработки изделий в процессе химической чистки. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю. 53. В 2011 - 2015 годах в городе планируется открытие не менее 30 объектов бытового обслуживания, привлечение индивидуальных предпринимателей будет способствовать развитию бытового обслуживания, обеспечению высокого качества и доступности услуг. 54. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объемов оказанных населению услуг в 2,5 раза к 2010 году за счет создания не менее 185 новых и модернизированных рабочих мест в организациях бытового обслуживания населения, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство новых моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка. 55. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства города в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 56. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства, сокращению непроизводительных расходов. 57. Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 25 процентов в сопоставимых условиях. Предусматриваются замена более 25 километров (далее - км) тепловых сетей, не менее 175 единиц насосного оборудования и частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой, реконструкция котельной ОАО Полоцкий завод "Проммашремонт" с установкой трех котлов, работающих на местных видах топлива, мощностью по 3 мегаватт каждый в 2012 году. К 2015 году доля использования местных видов топлива в топливном балансе составит 70 процентов. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА58. Доля малых предприятий торговли и общественного питания составляет 46 процентов, производственной сферы - 17,4 процента, строительства - 10 процентов, услуг транспорта и связи - 10,3 процента. 59. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 569 до 670 единиц к 2015 году, субъектов среднего предпринимательства - с 5 до 14, индивидуальных предпринимателей - с 2,3 до 2,5 тыс. человек; ежегодно прирост промышленного производства не менее 15 процентов, создание более 30 рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса; приоритетное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере услуг: бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных, общественного питания; формирование системы производственных связей между малым и средним предпринимательством и крупными промышленными организациями; совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение ассигнований местных бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на их развитие; формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 60. Решению указанных в пункте 59 настоящей Программы задач в приоритетном порядке будет способствовать создание в городе инкубатора малого и среднего предпринимательства. 61. Показатели предпринимательской деятельности в городе представлены согласно приложению 8. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ62. Инновационное развитие города в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в городе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность городского социально-экономического комплекса. В промышленности будет организовано: производство термопластичного древесно-полимерного композита на основе переработки полимерных корпусов сложной бытовой техники, а также других отходов полимеров, полимерной упаковки и отходов древесины с использованием новейшего оборудования и прогрессивной технологии частным унитарным предприятием вычислительной техники и информатики "ПолоцкВТИ" (далее - частное предприятие "ПолоцкВТИ"); развитие производства товарных нитей высоких тексов, организация производства конструкционных стекломатов ОАО "Полоцк-Стекловолокно"; производство мобильных зерносушилок, раздатчиков кормов ОАО Полоцкий завод "Проммашремонт"; производство технологического оборудования доильных залов "Бок о бок", технологического оборудования свиноводческих комплексов ОАО "Технолит Полоцк"; производство вин специальной технологии, улучшенного качества коммунальным унитарным производственным предприятием "Полоцкий винодельческий завод" (далее - государственное предприятие "Полоцкий винодельческий завод"). 63. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования планируются: поддержка и расширение малого инновационного предпринимательства, эффективная работа конструкторских подразделений, активизация сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений с организациями города; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ64. В 2011 - 2015 годах в городе предстоит освоить свыше 428 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит обеспечить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по городу определены согласно приложению 9, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по городу - согласно приложению 10. Важнейшие инвестиционные проекты по городу и их характеристика приведены согласно приложению 11. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 20 процентов. 65. Определены основные направления развития инвестиционной и инновационной деятельности: внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; реализация инвестиционных проектов по переработке отходов полимеров и древесины с применением новейших технологий и оборудования с целью организации производства принципиально нового в Республике Беларусь экологически чистого материала - профиля из древесно-полимерного композита и улучшения экологической обстановки в Республике Беларусь частного предприятия "ПолоцкВТИ", создание экспортоориентированного производства конкурентоспособных тонких электроизоляционных и конструкционных тканей, развитие производства материалов специального назначения и других видов стекловолоконной продукции ОАО "Полоцк-Стекловолокно"; реконструкция литейного производства ОАО "Технолит Полоцк", что позволит увеличить выпуск качественной продукции, отвечающей современным требованиям; строительство гостиничного комплекса в исторической части города, что позволит повысить туристическую привлекательность города; строительство многофункционального комплекса в городе Полоцке на пересечении основных транспортных магистралей (количество дополнительно созданных рабочих мест составит не менее 300). 66. В 2011 - 2015 годах продолжатся работы по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы. Предусматривается строительство детского сада на 200 мест и строительство лечебного корпуса для размещения родильного дома. 67. Планируется привлечение польского капитала для строительства бесконтактных моек для автотранспорта. Реализация указанных инвестиционных проектов позволит эффективно использовать незадействованные площади, создать дополнительные рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ68. Целью внешнеэкономической деятельности города в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами города установлен согласно приложению 12. 69. Объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям города должен составить в 2015 году не менее 6 млн. долларов США. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. 70. В целом по городу объем экспорта в 2015 году планируется обеспечить на уровне 320 млн. долларов США (рост в 2 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 44 млн. долларов США (рост в 2,3 раза). В общем объеме экспорта города доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, составит более 80 процентов, в коммунальной собственности - около 1 процента, негосударственных юридических лиц - свыше 17 процентов. 71. В товарной структуре экспорта города (с учетом организаций всех форм собственности) будет преобладать стекловолоконная продукция (78 процентов всех поставок за рубеж), готовые текстильные изделия (2,0 процента), полиэтилен, пластмассы и изделия из них (7,5 процента), оборудование и приборы (4,0 процента). 72. Основными торговыми партнерами города останутся Российская Федерация (70 процентов от всего объема товарооборота), Казахстан (3 - 4 процента), Нидерланды, Китай, Германия, Украина (по 2 процента), Латвия, Польша, Эстония и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (по 1,5 процента). В 2015 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом увеличатся поставки продукции в Германию, Польшу, Литву, Латвию. В 1,5 - 2 раза планируется обеспечить рост экспорта товаров в Италию, Румынию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Чехию, Швецию, Францию и другие страны. Продолжится расширение экспорта в страны Содружества Независимых Государств, в первую очередь в Украину, Казахстан, Молдову, Узбекистан. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта в странах Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. 73. Экспорт услуг города планируется увеличить в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом, из них строительных услуг - в 3,5 раза, в сфере здравоохранения - в 4,2 раза, туристических - в 2,2 раза. Темп роста экспорта услуг в сфере автомобильного транспорта (доля в экспорте города - 43 процента) планируется обеспечить на уровне 160 процентов. ГЛАВА 11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА74. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования города приведены согласно приложению 13. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 75. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в городе ставятся следующие задачи: строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе; расчистка и благоустройство прибрежной зоны реки Полоты и мероприятия по поддержанию санитарного состояния и гидрологического режима от устья реки Полоты до Спасо-Ефросиньевского монастыря; обустройство водоохранной зоны и зоны отдыха в районе Кургана Бессмертия на берегу реки Западной Двины; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязнения сточных вод, отводимых в водные объекты. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 12 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ76. В 2011 - 2015 годах экономика города сохранит социальную направленность. В структуре экономики города увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития города. 77. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в городе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития города определены согласно приложению 14. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов к ¦ 2,5 ¦ -1,5 ¦ -1,6 ¦ -1,8 ¦ -1,5 ¦ -1,5 ¦ -7,9 ¦ ¦материалоемкости¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦ 92,8 ¦ 97 ¦ 98 ¦113,5 ¦127,2 ¦138,6 ¦ 190 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 4 ¦ 6,2 ¦ 9,8 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦ 109 ¦ 109 ¦ 115 ¦ 118 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 230 ¦ ¦<1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ процентов к ¦221,1 ¦ 100 ¦ 121 ¦ 122 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 230 ¦ ¦<2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ млн. долларов ¦-18,9 ¦ -6,4 ¦1,725 ¦ 1,8 ¦ 2,3 ¦ 6 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦118,7 ¦ 115 ¦ 113 ¦113,5 ¦113,5 ¦ 113 ¦ 189 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Платные услуги ¦ процентов к ¦116,7 ¦129,0 ¦115,0 ¦115,0 ¦115,0 ¦116,0 ¦ 227,6 ¦ ¦населению в ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦ 54,3 ¦ 32,2 ¦ 42,0 ¦ 42,0 ¦ 40,0 ¦ 38,0 ¦ 70 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1529,0¦2889,0¦3620,0¦4417,0¦5184,0¦6066,0¦ 396,7 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1147,0¦2054,0¦2578,0¦3145,0¦3700,0¦4329,0¦ 377,4 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1580,8¦1586,8¦1586,8¦1586,8¦1586,8¦1586,8¦ 100,4 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1254,6¦1226,9¦1214,2¦1214,2¦1214,2¦1214,2¦ 96,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 74,9 ¦ 67,3 ¦ 67,3 ¦ 67,3 ¦ 67,3 ¦ 67,3 ¦ 89,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦274,8 ¦275,3 ¦ 3120 ¦ 3120 ¦ 3120 ¦ 3120 ¦ 113,5 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполком), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек на ¦ 44,2 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 44 ¦ 100,4 ¦ ¦врачей по ¦10000 населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦ 54,3 ¦ 40,1 ¦ 42 ¦ 42 ¦ 40 ¦ 38 ¦ 70 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА---------------+------------+-----T------+-----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----T----+----+----------+ ¦Среднегодовая ¦тыс. человек¦83,2 ¦ 84,0 ¦84,8 ¦85,6 ¦86,4¦87,2¦ 104,8 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦В том числе ¦тыс. человек¦83,2 ¦ 84 ¦84,8 ¦85,6 ¦86,4¦87,2¦ 104,8 ¦ ¦городского +------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ - ¦ ¦--------------+------------+-----+------+-----+-----+----+----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА--------------+---------+---------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦предвари-¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦ 55130 ¦54995 ¦54935¦54540¦54065¦53440¦ 97 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦ 39953 ¦39610 ¦39760¦39865¦40000¦40145¦ 100,5 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 39578 ¦39300 ¦39370¦39445¦39520¦39600¦ 100,1 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процент к ¦процентов¦ 99,1 ¦ 99,2 ¦ 99 ¦98,9 ¦98,8 ¦98,6 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,9 ¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 2101 ¦ 2130 ¦2100 ¦2100 ¦2100 ¦2100 ¦ - ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА-------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦373,5¦758,0 ¦799,3¦840,1¦881,3¦925,6¦ - ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦ - ¦ 203 ¦105,4¦105,1¦104,9¦ 105 ¦ 247,7 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 30 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 36 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основными видами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦130,8¦ 200 ¦103,5¦104,1¦104,5¦ 105 ¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 32 ¦ 15 ¦ 43 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 2,5 ¦ -1,5 ¦-1,6 ¦-1,8 ¦-1,5 ¦-1,5 ¦ -7,9 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,5 ¦ 16,5 ¦16,9 ¦17,3 ¦17,5 ¦17,8 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА-----------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦113,5¦105,0 ¦108,0¦110,0¦113,0¦116,0¦ 102,2 ¦ ¦строительно- +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к ¦111,4¦ 92,5 ¦102,8¦ 102 ¦102,7¦102,7¦ 102,3 ¦ ¦и капитального ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,1 ¦ - ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,7 ¦ - ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-0,5 ¦ 9 ¦ -2 ¦ -2 ¦ -3 ¦ -3 ¦ -1 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ГОРОДА----------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 45 ¦ 45,1 ¦45,5 ¦ 46 ¦46,4 ¦46,8 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦1645 ¦ 1646 ¦1650 ¦1490 ¦1415 ¦1410 ¦ - ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 79 ¦ 72 ¦ 66 ¦ 34 ¦ 28 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 158 ¦ 160 ¦ 120 ¦ 180 ¦ 140 ¦ 140 ¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ тыс. тонн ¦17,6 ¦ 14,1 ¦14,4 ¦14,6 ¦15,0 ¦15,1 ¦ 85,8 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ тыс. т·км ¦397,4¦327,2 ¦334,2¦338,1¦347,9¦350,5¦ 88,2 ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. человек ¦23,3 ¦ 23,4 ¦23,6 ¦ 2,8 ¦24,0 ¦24,2 ¦ 104,1 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦ млн. пас.-км ¦134,3¦134,8 ¦135,2¦135,7¦136,0¦136,4¦ 101,5 ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-17,9¦ -26 ¦ -25 ¦ -24 ¦ -23 ¦ -22 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦118,7¦ 115 ¦ 113 ¦113,5¦113,5¦ 113 ¦ 189 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦144,1¦ 108 ¦ 113 ¦113,5¦ 113 ¦ 113 ¦ 176,9 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 49 ¦ 46 ¦ 42 ¦ 37 ¦ 35 ¦ 33 ¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦ 51 ¦ 54 ¦ 58 ¦ 63 ¦ 65 ¦ 67 ¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 278 ¦ 285 ¦ 287 ¦ 290 ¦ 292 ¦ 294 ¦ 105,8 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. метров¦32,1 ¦ 36,7 ¦37,7 ¦40,7 ¦41,1 ¦50,1 ¦ 156,1 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦ 378 ¦ 440 ¦453,8¦487,6¦ 492 ¦ 600 ¦ 158,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦109,7¦ 112 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 162,0 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦103,5¦ 85 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 115,7 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 133 ¦ 136 ¦ 139 ¦ 141 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 109,0 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦ 7,1 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,4 ¦ 7,4 ¦ 8,2 ¦ 113,9 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 33 ¦ 39 ¦ 40 ¦ 40 ¦40,4 ¦ 45 ¦ - ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Платные услуги ¦ процентов к ¦116,7¦ 129 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 116 ¦ 227,6 ¦ ¦населению в ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 134 ¦ 131 ¦ 133 ¦ 135 ¦ 137 ¦ 142 ¦ 106,0 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 8 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦34,1 ¦ 34,1 ¦34,5¦ 35 ¦35,5¦ 36 ¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 569 ¦ 596 ¦620 ¦630 ¦650 ¦670 ¦ 117,7 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 280 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦2302 ¦ 2250 ¦2400¦2420¦2440¦2500¦ 106,8 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦4926 ¦ 5100 ¦5130¦5150¦5200¦5250¦ 106,6 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦12,3 ¦ 12,8 ¦12,9¦12,9¦ 13 ¦13,1¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ГОРОДУ--------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦225,3¦218,6 ¦214,2¦243,1¦309,2¦428,4¦ - ¦ ¦основной ¦рублей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦92,8 ¦ 97 ¦ 98 ¦113,5¦127,2¦138,6¦ 190,1 ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦ млн. ¦ 3,0 ¦ 4,5 ¦ 7,0 ¦ 8,1 ¦10,3 ¦28,6 ¦ 953 ¦ ¦иностранных ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦ млн. ¦ 0,1 ¦ 0,25 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2000 ¦ ¦иностранные ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОРОДУ-------------------+---------+------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T-----+изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ году к ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+2010 году,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦процентов ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦225,3¦218,6 ¦214,2¦243,1¦309,2¦428,4¦ 190,0 ¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦40,5 ¦ 34,8 ¦34,0 ¦35,8 ¦41,5 ¦62,9 ¦ 155,4 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ млрд. ¦17,7 ¦ 15,7 ¦17,5 ¦18,3 ¦20,2 ¦27,9 ¦ 157,7 ¦ ¦республиканского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦ млрд. ¦22,8 ¦ 19,1 ¦16,5 ¦17,5 ¦21,3 ¦35,0 ¦ 153,7 ¦ ¦бюджетов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦ млрд. ¦61,1 ¦ 73,3 ¦72,4 ¦74,5 ¦85,0 ¦101,0¦ 165,3 ¦ ¦средства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦ млрд. ¦17,8 ¦ 15,3 ¦11,2 ¦10,5 ¦16,4 ¦19,8 ¦ 111,2 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦ млрд. ¦84,9 ¦ 69,2 ¦72,8 ¦78,9 ¦124,8¦144,6¦ 170,3 ¦ ¦(без кредитов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦ млрд. ¦ 9,0 ¦ 13,5 ¦21,0 ¦24,3 ¦30,9 ¦85,8 ¦ 953 ¦ ¦источники - всего ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ млрд. ¦ 0,3 ¦ 0,8 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 4,5 ¦ 6,0 ¦ 2000 ¦ ¦иностранные ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦ млрд. ¦12,0 ¦ 13,2 ¦ 2,8 ¦19,1 ¦10,6 ¦14,3 ¦ 118,7 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 11 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГОРОДУ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-------------------------+-----------+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-----------+-----------------+----------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ Количество ¦ ¦Наименование организации¦ Срок ¦Органы управления,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦ создаваемых и ¦ ¦ Республики Беларусь и ¦реализации,¦ ответственные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦модернизированных¦ ¦инвестиционного проекта ¦ годы ¦ реализацию ¦всего¦республиканского¦ местных ¦собственных+-----+-----------+ прочих +-----+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджетов ¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций¦ ¦кредитов по¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦иностранным¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦ 2011 ¦Отдел капитального¦2700 ¦ - ¦ - ¦ 2700 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ ¦общество "АСБ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусбанк". ¦ ¦филиала N 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство нового ¦ ¦открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения в районе ¦ ¦акционерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мариненко" ¦ ¦общества "АСБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусбанк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦ 2013 ¦Отдел капитального¦1800 ¦ - ¦ - ¦ 1800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ ¦общество "АСБ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусбанк". ¦ ¦филиала N 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство нового ¦ ¦открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения в микрорайоне ¦ ¦акционерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аэропорт" ¦ ¦общества "АСБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусбанк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦2011 - 2012¦ОАО "Полоцк- ¦8515 ¦ - ¦ - ¦ 815 ¦7700 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стекловаренной печи N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в цехе N 7" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦2011 - 2012¦ОАО "Полоцк- ¦51473¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦51473¦ - ¦ 12 ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспортоориентированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроизоляционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкционных тканей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦2012 - 2014¦ОАО "Полоцк- ¦28187¦ - ¦ - ¦ 3920 ¦24267¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов специального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦2011 - 2012¦ОАО "Полоцк- ¦24596¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 24596 ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стекломатов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦ 2011 ¦ОАО "Полоцк- ¦3496 ¦ - ¦ - ¦ 3496 ¦ - ¦ - - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарных нитей высоких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тексов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦ 2012 ¦ОАО "Полоцк- ¦8492 ¦ - ¦ ¦ 8492 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинированных нетканых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦2011 - 2012¦ОАО "Полоцк- ¦12687¦ - ¦ - ¦ 725 ¦11962¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Комплекс очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов напорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция КНС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦2014 - 2015¦ОАО "Полоцк- ¦49891¦ - ¦ - ¦ 24346 ¦25545¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Комплекс источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парообеспечения на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газопоршневых установок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностью 16 МВт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Полоцк- ¦ 2015 ¦ОАО "Полоцк- ¦21264¦ - ¦ - ¦ 4 ¦21260¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦Стекловолокно". ¦ ¦Стекловолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Разработка и реализация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта обеспечения ТВР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ПТК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Полоцкое коммунальное ¦2011 - 2015¦Полоцкое ¦12137¦ 6068 ¦ 6069 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦унитарное предприятие ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства. ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сооружения, водоводы и ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерные сети 3-го ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подъема в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Аэропорт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Полоцкое коммунальное ¦ 2015 ¦Полоцкое ¦6705 ¦ 3353 ¦ 3352 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦унитарное предприятие ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства. ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Проектирование и ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция КНС-11" ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Государственное ¦2012 - 2013¦Государственное ¦ 987 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 987 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦предприятие "Полоцкий ¦ ¦объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦винодельческий завод". ¦ ¦"Витебскпищепром",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Организация ¦ ¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ликеро- ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водочных изделий" ¦ ¦"Полоцкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦винодельческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Коммунальное унитарное ¦2011 - 2012¦Облисполком, ¦13737¦ - ¦ 13737 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦предприятие "Управление ¦ ¦горисполком ¦ ¦ ¦(областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полоцка". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сада на 200 мест в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайоне N 2 жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района Аэропорт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Общество с ограниченной ¦2012 - 2014¦Облисполком, ¦18500¦ - ¦ - ¦ 18500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ ¦ответственностью ¦ ¦горисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Пригородстройинвест". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофункционального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пересечения дорог Р-45 и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р-46 в г. Полоцке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Общество с ограниченной ¦2012 - 2014¦Облисполком, ¦34200¦ - ¦ - ¦ 34200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ ¦ответственностью ¦ ¦горисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Седнат". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничного комплекса в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе Полоцке по улице ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Евфросинии Полоцкой, 11"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство корпусов ¦2011 - 2015¦Облисполком, ¦59188¦ 28980 ¦ 30208 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦для размещения ¦ ¦Минздрав, ¦ ¦ ¦(областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родильного дома и ¦ ¦горисполком ¦ ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапевтического профиля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(1-я очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Частное предприятие ¦2012 - 2017¦Частное ¦17612¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦17612¦ - ¦ 80 ¦ ¦"ПолоцкВТИ". ¦ ¦предприятие ¦ <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <2> ¦ ¦ ¦ ¦"Переработка отходов ¦ ¦"ПолоцкВТИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полимеров и древесины с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением новейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принципиально нового в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республике Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологически чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала - профиля из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦древесно-полимерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композита и улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической обстановки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Республике Беларусь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Технолит Полоцк". ¦2012 - 2014¦Минпром, ¦19500¦ 10000 ¦ 3500 ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦"Реконструкция литейного¦ ¦Минприроды, ¦ ¦ (инновационный ¦(областной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства" ¦ ¦облисполком, ¦ ¦ фонд Минпрома) ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------------+-----------+------------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+------------------ -------------------------------- <1> Объем и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению. <2> Стоимость проекта 4403910 евро, при расчете использовался курс на 1 января 2011 г. - 3999,3 рубля за 1 евро. Приложение 12 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГОРОДА-----------+-------------+-----T------+------+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦Показатели¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----T-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦133,7¦ 118 ¦ 119 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 118 ¦ 200 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 109 ¦ 109 ¦ 115 ¦ 118 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 230 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦196,6¦ 100 ¦ 110 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 190 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦221,1¦ 100 ¦ 121 ¦ 122 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 230 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦57,6 ¦ 82,5 ¦126,3 ¦125,0¦125,0¦125,0¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-19,9¦ -7,5 ¦0,025 ¦ 0,1 ¦ 0,5 ¦ 4,0 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦0,478¦ 0,50 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦0,986¦ 0,8 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 13 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА----------------+-------------+-----T----+----T----+----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+----+----+----+----+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+-------------+-----+--------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +---------------+-------------+-----T----+----T----+----T------+----------+ ¦Объем забора ¦ млн. ¦8,97 ¦8,97¦8,99¦9,01¦9,03¦ 9,05 ¦ 101 ¦ ¦воды из ¦ куб. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Водопотребление¦ млн. ¦8,29 ¦8,34¦8,39¦8,44¦8,49¦ 8,54 ¦ 103 ¦ ¦(использование ¦ куб. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Сброс сточных ¦ млн. ¦1,68 ¦1,69¦1,7 ¦1,74¦1,75¦ 1,76 ¦ 105 ¦ ¦вод в ¦ куб. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поверхностные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦В том числе ¦ млн. ¦0,02 ¦0,02¦0,02¦0,02¦0,02¦0,0164¦ 82 ¦ ¦загрязненных и ¦ куб. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +---------------+-------------+-----T----+----T----+----T------+----------+ ¦Выбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦1,96 ¦2,13¦2,13¦2,13¦2,12¦ 2,0 ¦ 102 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦передвижных ¦ тыс. тонн ¦4,97 ¦5,06¦5,15¦5,20¦5,20¦ 5,22 ¦ 105 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Ввод в действие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,8 ¦ - ¦ ¦очистки сточных¦куб. метров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вод ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦установки для ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦15,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦куб. метров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из отходящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-------------+-----+----+----+----+----+------+----------- Приложение 14 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА---------------------------------------+-----------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Организационные меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Отдел экономики ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития города ¦горисполкома, ¦ квартал 2011 - ¦ ¦ ¦руководители ¦ 2014 годов ¦ ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦горисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Руководители ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦структурных ¦ годы ¦ ¦города ¦подразделений ¦ (в месячный ¦ ¦ ¦горисполкома по ¦ срок после ¦ ¦ ¦направлениям ¦ доведения ¦ ¦ ¦деятельности, ¦ показателей ¦ ¦ ¦организации ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦города ¦ очередной год) ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Отдел экономики ¦ Ежемесячно ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦горисполкома, ¦2011 - 2015 годы¦ ¦экономического развития города ¦руководители ¦ ¦ ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦горисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦страновой стратегии развития экспорта ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦города ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦ годов ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий по импортозамещению ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦ годов ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦ ¦организации ¦ годов ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦системы мер по стабилизации финансово-¦Отдел экономики ¦ Первый квартал ¦ ¦экономического положения организаций, ¦горисполкома, ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦снижению всех видов затрат, развязке ¦организации ¦ годов ¦ ¦неплатежей ¦города ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Руководители ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на 2011 -¦структурных ¦ годы ¦ ¦2015 годы, утвержденной постановлением¦подразделений ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики Беларусь ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный ¦организации ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦города ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Руководители ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦логистической системы Республики ¦структурных ¦ годы ¦ ¦Беларусь на период до 2015 года, ¦подразделений ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 29 ¦организации ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1249 (Национальный ¦города ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 223, 5/28285) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Руководители ¦ 2011 - 2012 ¦ ¦малого предпринимательства в городе ¦структурных ¦ годы ¦ ¦Полоцке на 2010 - 2012 годы, ¦подразделений ¦ ¦ ¦утвержденной решением Полоцкого ¦горисполкома ¦ ¦ ¦городского Совета депутатов от 25 июня¦ ¦ ¦ ¦2010 г. N 16 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2010 г., N 206, 9/34179) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Республиканской программы ¦Руководители ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы, ¦структурных ¦ годы ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦подразделений ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 24 ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦декабря 2010 г. N 1882 (Национальный ¦организации ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦города ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Государственной программы развития ¦Руководители ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦структурных ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦подразделений ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта 2011 ¦организации ¦ ¦ ¦г. N 373 (Национальный реестр правовых¦города ¦ ¦ ¦актов Республики Беларусь, 2011 г., N ¦ ¦ ¦ ¦37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦города, росту заработной платы с ¦и социальной ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦защите ¦ ¦ ¦труда ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной программы ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 ¦ ¦по созданию безбарьерной среды ¦труду, занятости ¦ годы ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦и социальной ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, ¦защите ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 1 ¦организации ¦ ¦ ¦ноября 2010 г. N 1602 (Национальный ¦города ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦мероприятий Программы развития системы¦Отдел ¦ 2011 - 2014 ¦ ¦дошкольного образования в Республике ¦образования ¦ годы ¦ ¦Беларусь на 2009 - 2014 годы, ¦горисполкома ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 19 ¦ ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1193 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+-----------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|