Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Барановичского районного Совета депутатов от 29.12.2011 № 84 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Барановичского района на 2011-2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 1

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 |

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 марта 2012 г. N 9/48656



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Барановичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Барановичского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные комиссии Барановичского районного Совета депутатов, заместителей председателя Барановичского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель С.И.Дедович



                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                   Решение
                                                   Барановичского районного
                                                   Совета депутатов
                                                   29.12.2011 N 84


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), решения Брестского областного Совета депутатов от 16 сентября 2011 г. N 121 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Брестской области на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 12, 9/46288).

2. В настоящей Программе дана оценка социально-экономическому развитию Барановичского района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

3. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов Барановичского района (далее - район) и главной цели пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы.

4. Выполнение целевых ориентиров социально-экономического развития призвано обеспечить увеличение за 2011 - 2015 годы:

промышленного производства - в 2,6 раза;

продукции сельского хозяйства - на 40,9 процента;

инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза;

розничного товарооборота - в 1,9 раза;

экспорта товаров - в 2,1 раза;

экспорта услуг - в 3 раза

и достижение к 2015 году:

сальдо внешней торговли товарами - до 27,2 млн. долларов США;

сальдо внешней торговли услугами - до 1,4 млн. долларов США;

номинальной начисленной заработной платы - до 3018 тыс. рублей.

За 2011 - 2015 годы предусматривается ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования - 50 тыс. кв. метров.

5. Разработчиком настоящей Программы является Барановичский районный исполнительный комитет совместно с районными организациями.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

6. Итоги работы района за 2006 - 2010 годы свидетельствуют о положительных результатах развития народнохозяйственного комплекса района и реализации намеченных социально-экономических приоритетов. Заложена основа для дальнейшего роста экономического потенциала района.

Достигнут рост объемов по основным показателям Программы социально-экономического развития Барановичского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Барановичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 129 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 139, 9/6472), по:

продукции промышленности в сопоставимых ценах - 163,4 процента при 147,6 - 155,2 процента;

потребительским товарам - 198,1 процента при 151 - 158,1 процента;

экспорту товаров - 175,3 процента при 151 - 158,1 процента;

продукции сельского хозяйства - 147,4 процента при 137 - 145,6 процента;

импорту товаров - 103,9 процента при 136 - 142,6 процента;

розничному товарообороту - 159,6 процента при 154,6 процента;

платным услугам населению - 159 процентов при 153,1 процента;

инвестициям в основной капитал - 235,8 процента при 210,7 процента.

Не достигнуты прогнозные темпы только по вводу жилья - 110,35 тыс. кв. метров при 123,6 тыс. кв. метров.

7. В 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. Очень низкие объемы привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Наблюдается несбалансированность во внешней торговле услугами.

Решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста позволит в 2011 - 2015 годах обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения.



ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

8. Район располагает значительными запасами полезных ископаемых. Среди них выделяются песок, гравий, торф. На 1 января 2011 г. площадь нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых и торфа составляет 319 гектаров, из них 38 гектаров отработано, 10 гектаров подлежит рекультивации. При торфоразработках нарушено 264 гектара земель, из них отработано 28 гектаров.

9. Речная сеть района относится к бассейнам Черного и Балтийского морей. На территории района расположено 84 пруда, 4 водохранилища, 9 озер, протекает 1 средняя и 22 малые реки.

Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для удовлетворения потребностей в воде.

Общий забор воды, осуществляемый из водных объектов и недр, составляет 7,3 млн. куб. метров в год, в том числе подземных вод 4,4 млн. куб. метров в год, из водных объектов 2,9 млн. куб. метров в год. В оборотных и повторно-последовательных системах задействовано ежегодно 0,3 млн. куб. метров воды в год.

10. Общая площадь земель района на 1 января 2011 г. составляет 220,2 тыс. гектаров, в том числе сельскохозяйственных земель - 116,9 тыс. гектаров.

В районе наблюдается тенденция сокращения площадей сельскохозяйственных земель в результате изъятия земель для государственных и общественных нужд.

В настоящее время в земельном фонде района имеется 18,4 тыс. гектаров осушенных и 0,7 тыс. гектаров орошаемых земель.

11. Лесной фонд государственного лесохозяйственного учреждения (далее - ГЛХУ) "Барановичский лесхоз" составляет 89,9 тыс. гектаров, при этом лесом покрыто 84,2 тыс. гектаров. В состав лесхоза входит 9 лесничеств и цех по переработке древесины.

В составе лесов преобладают по площади хвойные породы - 79,9 процента, доля твердолиственных пород - 3,5 процента.

Ведущая роль в сохранении биологического разнообразия принадлежит особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ).

Общая площадь ООПТ составляет 10,8 тыс. гектаров, или 4,5 процента территории района. В настоящее время в лесном фонде ГЛХУ "Барановичский лесхоз" имеются республиканский ландшафтный заказник "Стронга", 2 памятника природы республиканского значения и 3 памятника природы местного значения.

12. Объемы промышленного производства за 2006 - 2010 годы увеличились в 1,6 раза при прогнозе в 1,5 раза.

В 2010 году промышленные предприятия района активно вели маркетинговую деятельность. В результате увеличились объемы реализации продукции, сократились складские запасы. Если за 2009 год соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема промышленного производства составляло 44 процента, то в 2010 году оно сократилось на 10 процентов до 34 процентов.

В соответствии с задачами по развитию промышленного комплекса на предприятиях района осуществлялись мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства, выпуску новой продукции.

13. Развитие реального сектора экономики напрямую зависит от роста объемов инвестиций. На протяжении всего пятилетия темпы роста инвестиций имели только положительную динамику.

14. В 2010 году завершено строительство молочнотоварной фермы (далее - МТФ) в агрогородке Столовичи, строительство школы на 168 учащихся с детским садом на 40 мест в агрогородке Мирный, строительство торгово-административного корпуса закрытым акционерным обществом "Агрострой".

Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Дружба" (далее - ОАО) продолжает строительство цеха инкубации мощностью единовременной инкубации 1,5 млн. яиц около д. Севрюки. Данный проект включен в перечень важнейших на 2011 год.

Закрытым акционерным обществом "Щара-Агро" (далее - ЗАО) начато строительство МТФ в агрогородке Мирный и закончена реконструкция картофелехранилища.

Государственное предприятие "Экспериментальная база "Вольно" проводит реконструкцию комплекса по откорму крупнорогатого скота под МТФ, сельскохозяйственным производственным кооперативом "Бересни" (далее - СПК) начато строительство фермы в д. Поленичицы.

15. За 2006 - 2010 годы сельскохозяйственными организациями района значительно обновлен машинно-тракторный парк 1306 единицами современной энергосберегающей техники, сельхозмашинами и оборудованием.

В сельскохозяйственных организациях района проведена определенная работа по благоустройству машинных дворов и прилегающих к ним территорий. На эти цели было израсходовано 3,3 млрд. рублей, в том числе 2,2 млрд. рублей собственных средств, которые были направлены на асфальтирование территорий машинных дворов и подъездов к ним, на создание бытовых условий для работы механизаторов, на строительство и реконструкцию объектов машинных дворов.

16. Экспортные поставки товаров возросли за пятилетку в 1,7 раза, при том, что импорт товаров возрос только на 2 процента, то есть практически остался на уровне 2006 года.

В 2010 году полностью отказались от ввоза товаров по 55 видам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В 2010 году импорт потребительских товаров снизился до 44 процентов.

Из основных экспортеров увеличили поставки к аналогичному периоду 2009 года: ОАО "Птицефабрика "Дружба" - мяса птицы на 44 процента, ЗАО "Щара-Агро" - овощей на 42 процента, совместное предприятие (далее - СП) "Диприз" - мебели на 33 процента.

В структуре экспорта самый большой удельный вес в районе занимают продовольственные товары - 61 процент. За предыдущую пятилетку объем экспортных поставок сельхозпродукции увеличился в 4 раза.

За годы пятилетки существенно расширилась география поставок и номенклатура экспортируемых товаров. За последние два года район вышел на рынки 10 новых государств - Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Сербия, Япония и др.

В 2010 году зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 39 странами дальнего зарубежья. Товары поставлялись на рынки 19 государств, импортировалась продукция из 36 стран.

Основным торговым партнером района является Российская Федерация.

17. За 2006 - 2010 годы отделом культуры райисполкома было закрыто 1 клубное учреждение и 5 библиотек, которые работали в малонаселенных деревнях.

В районе создана внестационарная форма обслуживания читателей "Библиотека-библиобус".

За 2008 - 2010 годы библиобусом обслужено 30 малонаселенных пунктов, количество выездов - 157, обслужено - 580 читателей. Выдано 5839 экземпляров книг, проведено 15 массовых мероприятий.

Создана внестационарная форма обслуживания населения "Автоклуб". Работа по обслуживанию населения ведется с 2011 года.

Ряд клубных учреждений преобразованы в учреждения нового типа: Дом народного творчества, Центр культуры и народного творчества, библиотека-депозитарий. В 2007 году реконструирован Городищенский горпоселковый Дом культуры. В 2008 году построен культурно-досуговый центр в агрогородке Столовичи. На 1 января 2011 г. в районе работало 13 учреждений культуры и 4 библиотеки нового типа.

С 2005 года в обустроенном агрогородке Жемчужный работает филармоническая площадка, что дает возможность приобщать местное население к искусству.

С 2005 по 2010 годы на филармонической площадке было организовано и проведено 188 концертов, из них 15 профессиональными коллективами.

В 2010 году открыт филиал Мирновской детской школы искусств в агрогородке Миловиды. Если в 2006 году охват детей в музыкальных школах составлял 6,1 процента, то в 2010 году составил 11,6 процента.

На базе районного Центра ремесел агрогородка Русино в 2010 году разработана и создана вторая часть экспозиции музея "Земледелие Беларуси".

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела культуры райисполкома за 2006 - 2010 годы была системная и целенаправленная работа с детьми и молодежью. Создан банк данных талантливых и перспективных детей, молодежь, который постоянно пополняется.

В районе работают 18 коллективов художественной самодеятельности со званием "народный" и "образцовый", из них в 2006 году было присвоено звание "народный" инструментальному ансамблю "Бон-Тон" Мирновской детской школы искусств. Свои звания они успешно подтверждают, участвуя в концертах и фестивалях районного, областного, республиканского и международного уровней.



ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

18. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - создание на территории района благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

19. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

рост реальных доходов и улучшение комфортности жизни населения, усиление роли семьи, повышение уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда и усиление мотивации к эффективной работе;

активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы приведены согласно приложению 1.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

20. Главными приоритетами в социальной политике являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития Барановичского района представлены согласно приложению 2.

21. Основными направлениями реализации поставленной цели являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост уровня реальных денежных доходов населения;

повышение образовательного и культурного потенциала граждан;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

22. Согласно демографическому прогнозу на 2011 - 2015 годы среднегодовая численность населения района сократится на 1,4 тыс. человек и в 2015 году составит 39,8 тыс. человек, при этом будет происходить уменьшение сельского населения. Убыль населения произойдет вследствие превышения числа умерших над родившимися.

23. Для повышения уровня занятости населения, обеспечения сбалансированного равновесия между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда планируется реализовать меры, направленные на:

закрепление трудоспособного населения в местах его проживания за счет развития новых видов деятельности, малого и среднего бизнеса;

сохранение трудовых коллективов через полную загрузку организаций, недопущение массового высвобождения работников;

развитие практики профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров непосредственно на предприятиях и в организациях;

развитие системы профессиональной ориентации в учреждениях образования, повышение значимости получения рабочих профессий;

повышение качества рабочей силы, образовательного и профессионально-квалификационного уровня работников за счет развития материально-технического и кадрового обеспечения учреждений системы профессиональной подготовки;

организацию эффективных форм содействия в занятости высвобождаемым работникам и безработным, включая трудоустройство, активное взаимодействие органов по труду, занятости и социальной защите с руководителями организаций;

реализацию форм, направленных на трудоустройство и адаптацию лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, в первую очередь молодежи и инвалидов, через систему бронирования рабочих мест на действующих предприятиях и в организациях, субсидирование занятости этой категории граждан;

создание новых (дополнительных) рабочих мест за счет государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Показатели численности населения Барановичского района и показатели трудовых ресурсов представлены согласно приложениям 3 и 4.

24. За 2006 - 2010 годы уровень заработной платы в районе увеличился в 2,7 раза (с 374,5 до 1009,4 тыс. рублей), в том числе за 2010 год средняя заработная плата выросла на 24,8 процента. В декабре 2010 года ее размер составил 1283,2 тыс. рублей и по сравнению с декабрем 2005 года увеличился в 3,1 раза.

В 2011 - 2015 годах планируется дальнейшее увеличение доходов населения, как одного из источников повышения размера заработной платы. Прогнозируется, что к концу 2015 года средняя заработная плата составит 3018,0 тыс. рублей и вырастет по сравнению с декабрем 2010 года в 2,4 раза.

В г.п. Городище к концу 2015 года средняя заработная плата должна составить 2656,0 тыс. рублей и вырастет в 2,3 раза по сравнению с декабрем 2010 года.

25. Деятельность системы здравоохранения района в последние годы характеризуется активизацией процессов реформирования отрасли. Ее приоритетными направлениями являются постоянное улучшение доступности и повышение качества медицинской помощи, рациональное и эффективное использование бюджетных средств, внедрение новых, менее затратных и эффективных технологий и форм оказания медицинских услуг, приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи населению, оптимизация структуры отрасли и внедрение стационарозамещающих технологий, выполнение государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения.

В течение последних лет проведено реформирование сети организаций здравоохранения района: на базе Козлякевичского, Малаховского, Крошинского и Столовичского фельдшерско-акушерских пунктов открыты врачебные амбулатории.

Дальнейшее развитие в районе получила медико-социальная помощь населению. Вольновская, Подгорновская и Молчадская участковые перепрофилированы в больницы сестринского ухода. Новомышская сельская участковая больница реорганизована в Новомышский хоспис. Выделена Новомышская амбулатория врача общей практики из Новомышского хосписа.

Внедрение стационарозамещающих технологий в городской поликлинике N 3 учреждения здравоохранения "Барановичская центральная поликлиника" обеспечивается развитием сети дневных стационаров и стационаров на дому. На базе сельских участковых больниц и амбулаторий развернуто 35 коек дневного пребывания.

В районе производится поэтапная реструктуризация амбулаторной помощи со смещением акцентов оказания помощи врачами общей практики. За 2006 - 2010 годы пять врачебных амбулаторий переведены на работу по принципу врача общей практики. В настоящее время в районе функционирует 7 самостоятельных амбулаторий врача общей практики и 4 амбулатории врача общей практики при стационарных учреждениях.

В ходе внедрения социальных стандартов улучшилось обеспечение врачами первичного звена. В 2006 году на одну занятую должность приходилось 1377 жителей, при нормативе один врач на 1300 жителей. В 2010 году социальный стандарт обеспеченности первичного звена (врачами общей практики, участковыми врачами-терапевтами) выполнен и составил 1298 жителей на одну занятую должность.

Внедрены новые методы обследования больных: тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы, компьютерная рентгенография органов грудной клетки, суточное мониторирование сердечного ритма и артериального давления и др.

Здравоохранение находится на пути решения одной из основных целей в системе здравоохранения - достижение положительной динамики медико-демографических процессов, которая характеризуется превышением рождаемости над смертностью, положительным приростом населения.

26. Система образования является одним из наиболее значимых социальных институтов, важнейшим фактором, способствующим социально-экономическому и национально-культурному развитию района.

Реализация на территории района принципа общедоступности и повышения качества образования, обеспечения конкурентоспособности выпускников школ при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения предусматривается через проведение комплекса следующих мероприятий:

реструктуризацию сети образовательных учреждений с учетом демографических факторов, создание гибких форм дошкольного образования;

оптимизацию, реструктуризацию и сохранение сети детских дошкольных учреждений и малокомплектных сельских школ путем создания учебно-педагогических комплексов;

повышение профессионального роста педагогов, активизацию их творческого потенциала;

укрепление и модернизацию материально-технической базы учреждений образования, развитие предметно-развивающей и игровой среды, создание единого информационного пространства;

проведение мониторинга соответствия структуры и объемов подготовки специалистов потребностям рынка труда в целях дальнейшего совершенствования структуры подготовки квалифицированных рабочих с профессионально-техническим образованием для обеспечения кадрами отраслей экономики и социальной сферы, повышения качества и доступности профессионально-технического образования, приведения его в соответствие с современными потребностями человека, общества и государства;

оснащение современными машинами, оборудованием, инструментами и оснасткой обособленных подразделений (центров производственного обучения коллективного пользования) для организации производственного обучения учащихся с привлечением инвестиций из различных источников.

Основными целями и задачами мероприятий по системе образования являются:

обеспечение высокого качества обучения и воспитания детей и учащейся молодежи, проживающих в сельской местности, через реализацию комплекса мер по созданию благоприятных условий для функционирования и развития сети сельских учреждений образования и образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и интересов воспитанников и учащихся и особенностей региональной социокультурной среды;

обеспечение конкурентоспособности выпускников сельских общеобразовательных учреждений и учебных заведений профессионально-технического образования при продолжении обучения и на рынке труда;

оказание семье социальной поддержки и помощи в получении качественного дошкольного, общего базового, общего среднего и профессионального образования.

Реализация мероприятий по системе образования позволит повысить до 95 процентов охват детей дошкольными учреждениями, создать условия для удовлетворения запросов молодежи в качественном общем базовом, общем среднем, профессионально-техническом и среднем специальном образовании, увеличить до 93 процентов охват воспитанников и учащихся с особенностями психофизического развития, проживающих в сельской местности, специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью, обеспечить подвоз воспитанников и учащихся к учреждениям образования, решить проблему кадрового обеспечения деятельности учреждений образования, усовершенствовать материально-техническую базу учреждений образования с учетом требований, предусмотренных санитарными нормами и правилами, действующих нормативов по обеспечению пожарной безопасности, внедрить современные технологии, средства обучения и воспитания, направленные на совершенствование качества образования воспитанников и учащихся.

27. Главной целью развития сферы культуры на 2011 - 2015 годы является обеспечение повышения социальной и экономической эффективности функционирования отрасли.

Приоритетными целями развития сферы культуры являются:

сохранение культурного наследия белорусского народа;

формирование единого культурно-информационного пространства;

создание предпосылок, условий и государственных гарантий для духовного совершенствования белорусского народа в соответствии с общечеловеческими ценностями и традиционными ценностями народов Беларуси;

адаптация сферы культуры к функционированию в условиях рыночной экономики.

Основные задачи развития сферы культуры:

обеспечение максимальной доступности культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; реализуется через преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения услугами сферы культуры в городской и сельской местностях, выравнивание возможностей участия в культурной жизни граждан с различным уровнем доходов, обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями;

создание эффективной модели финансового и материально-технического обеспечения развития сферы культуры; реализуется через эффективное использование государственных средств на основе научно-обоснованного планирования в соответствии с приоритетами государственной культурной политики, привлечение финансовых, материальных и иных ресурсов государственных органов для решения задач социально-культурного развития, привлечение в культурный сектор безвозмездной (спонсорской) помощи;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; реализуется через внедрение государственных социальных стандартов предоставления услуг населению в сфере культуры, дифференцированных на основе реальных потребностей населения, структуры и объемов потребления, развитие материально-технической базы учреждений культуры, информатизацию сферы культуры;

поддержка развития профессионального искусства; реализуется через создание условий для стимулирования гастрольно-концертной деятельности коллективов художественного творчества, мастеров искусств, повышение качества и конкурентоспособности услуг;

сохранение и поддержка развития народного творчества; реализуется через создание условий и поддержку различных направлений и форм народного творчества, создание благоприятных условий для организации и деятельности клубных формирований, укрепление их материально-технической базы и методического обеспечения.

28. Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта района в 2011 - 2015 годах являются:

активизация физкультурно-спортивного движения в районе, особенно среди детей и молодежи, привлечение к занятиям физической культурой и спортом к концу 2015 года не менее 20 процентов населения;

обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом;

выполнение на более качественном уровне социального стандарта в области физической культуры и спорта;

улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, обеспечение использования передовых технологий в спортивной подготовке, что позволит повысить конкурентоспособность спортсменов.

29. Основной целью развития туризма является формирование и развитие высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в разнообразных туристических услугах, а также значительный вклад в развитие экономики района, формирование представления о районе, привлекательном для туристов.

В 2011 - 2015 годах планируется развивать туризм во всех направлениях.

Создание инфраструктуры туризма позволит повысить качество услуг на популярных туристических маршрутах, увеличить количество организованных туристов и поступления от иностранных туристов.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

30. Обеспечение устойчивого экономического развития района невозможно в полной мере без промышленных организаций.

На территории района осуществляют производственную деятельность четыре промышленных предприятия, производящих мебель, торфобрикет, окна и двери, песчано-гравийные смеси.

31. Главной целью развития промышленного комплекса района на перспективу является продолжение создания конкурентоспособного промышленного производства.

32. Первоочередными задачами являются обеспечение устойчивого экономического роста, максимальное использование имеющегося потенциала, техническое перевооружение и модернизация производства, снижение затрат на производство продукции, обновление ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

33. Немаловажная задача, стоящая перед промышленным комплексом, - это активизация инвестиционной деятельности, в том числе за счет привлечения внешних инвестиций. Будет продолжена работа по поиску инвесторов для создания совместных производств по выпуску новой конкурентоспособной продукции.

34. Перед промышленным комплексом стоит задача проведения дальнейшего технического перевооружения отраслей. Основными направлениями перевооружения будут являться: добыча и переработка строительных нерудных материалов, торфобрикетов, деревообработка.

В 2011 году проведена реконструкция филиала гравийно-сортировочного завода "Омневичи" в карьере Козловичи (монтаж дробильно-сортировочной установки и автомобильных весов).

Торфопредприятием "Колпеница" на 2011 - 2015 годы планируется реконструкция обоих брикетных заводов "Колпеница" и "Торболово" с модернизацией подготовительных отделений, брикетных прессов, сушилок, склада готовой продукции. В 2011 году завершено строительство насосной станции на торфяном месторождении "Корытино", что позволит снизить влажность и увеличить качество добываемого сырья. Для дальнейшей перспективы развития брикетного производства разрабатывается проект нового месторождения "Мутвица", строительство которого осуществится в 2011 - 2012 годах.

В 2011 году СП "Диприз" закуплены 2 деревообрабатывающих станка, линия с автоматизированной системой управления.

35. Основные направления развития промышленного комплекса:

продолжение структурной перестройки промышленности на основе модернизации действующих производств традиционной индустрии, целью которой является достижение более высокой производительности труда, выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, достижение качественных и ценовых конкурентных преимуществ;

создание новых предприятий и производств, в том числе экспортоориентированного и импортозамещающего характера;

приоритетное развитие отраслей и производств, ориентированных на использование местного сырья, повышение их удельного веса в общей структуре промышленности;

внедрение новой высокопроизводительной техники и прогрессивных ресурсосберегающих технологий в соответствии с перспективными направлениями научно-технического прогресса, направленных в первоочередном порядке на снижение материалоемкости и энергоемкости продукции, сокращение в затратах импортной составляющей;

совершенствование внешнеэкономической и маркетинговой деятельности: развитие электронной торговли, создание эффективных товаропроводящих сетей, логистических схем, улучшение информационного сопровождения экспорта, рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности;

развитие инновационных производств, обеспечение роста показателя удельного веса отгруженной инновационной продукции.

Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 5.

36. Основной задачей на 2011 - 2015 годы в сфере сельскохозяйственного производства является повышение экономической эффективности производства за счет наращивания объемов, роста конкурентоспособности и экспорта продукции.

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства будет обеспечиваться за счет приведения затрат на производство сельскохозяйственной продукции к нормативному уровню, повышения продуктивности земледелия и животноводства, развития материальной базы, технического и технологического переоснащения предприятий.

Учитывая природно-климатические условия района, зерновые и зернобобовые культуры в структуре пашни будут занимать свыше 60 процентов. В 2015 году валовой сбор зерна планируется увеличить до 130 тыс. тонн. Посевы кукурузы на зерно будут расширены до 4 тыс. гектаров. Для обеспечения животноводства белком планируется расширение посевных площадей в зерновой группе зернобобовых культур. Удельный вес их будет доведен до 8 процентов.

Посевные площади рапса стабилизируются на уровне 6 тыс. гектаров, сахарной свеклы - 3,2 тыс. гектаров. За счет совершенствования технологии возделывания и роста продуктивности валовой сбор маслосемян рапса в 2015 году планируется довести до 11 тыс. тонн, сахарной свеклы - до 115 тыс. тонн. Данные объемы позволят удовлетворить потребность перерабатывающих предприятий в сырье.

За счет проводимой работы по углублению специализации хозяйств, концентрации посевов картофеля, совершенствования технологии его возделывания в 2015 году в общественном секторе планируется произвести 10 тыс. тонн картофеля при урожайности не менее 300 центнеров с одного гектара.

37. В производстве кормов достигнуто оптимальное соотношение площадей кукурузы и трав. Посевные площади кукурузы на силос и зеленый корм стабилизируются на уровне 10 тыс. гектаров.

С целью полного обеспечения сбалансированными кормами скота в летне-пастбищный период будет завершена работа по созданию высокопродуктивных многокомпонентных пастбищ из расчета не менее 0,5 гектара на корову. Будет проводиться их своевременное перезалужение и поддержание в надлежащем состоянии.

Проводимая работа по реконструкции и техническому перевооружению МТФ позволит полностью механизировать процесс приготовления и раздачи кормов. На беспривязное содержание с доением в доильных залах планируется перевести около 60 процентов поголовья дойного стада. Производство молока в сельскохозяйственных организациях района планируется довести в 2015 году до 89 тыс. тонн.

38. Для повышения эффективности производства животноводческой продукции будет проводиться планомерная работа по реконструкции и техническому переоснащению комплексов по выращиванию крупного рогатого скота.

В развитии птицеводства планируется расширение мощностей действующих птицефабрик за счет их реконструкции и улучшения качественных показателей.

В 2015 году объемы реализации скота и птицы в живом весе планируется довести до 64 тыс. тонн.

Рост объемов сельскохозяйственного производства, повышение качества производимой продукции будет направлено на повышение рентабельности до уровня, обеспечивающего работу сельскохозяйственных предприятий на принципах самоокупаемости и самофинансирования.

Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6.

39. В 2011 - 2015 годах развитие розничной торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства.

Выполнение прогнозных показателей по объемам розничного товарооборота в 2011 - 2015 годах предусмотрено обеспечить за счет открытия новых объектов торговли и общественного питания, организации закупа недостающих товаров, внедрения прогрессивных форм и методов торговли, проведения в течение года выставок-продаж, ярмарок-базаров по реализации сельскохозяйственной продукции, продажи товаров в кредит и по ссудам банков и др.

Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет укрупнение размеров магазинов, развитие гипермаркетов.

Количество торговых объектов к 2015 году увеличится на 10 (в том числе за счет открытия 8 магазинов торговой площадью 0,48 тыс. кв. метров, 2 гипермаркетов торговой площадью 5,5 тыс. кв. метров) и достигнет 199 единиц.

Инвестиционная политика будет направлена на привлечение из негосударственных источников инвестиционных ресурсов на развитие торговой инфраструктуры, реконструкцию имеющихся и строительство новых торговых объектов.

В 2011 - 2015 годах за счет открытия 10 новых объектов общественного питания, в том числе 7 объектов общественного питания на республиканских и местных автомобильных дорогах, количество посадочных мест планируется увеличить на 0,3 тыс. единиц.

Расширение торговой сети и сети общественного питания позволит достигнуть показатель по обеспеченности населения торговыми площадями не менее 400 кв. метров на 1000 жителей, посадочными местами - не менее 40 мест на 1000 жителей.

Реализация этих мер предполагает увеличение в 2011 - 2015 годах розничного товарооборота в 1,9 раза.

40. На 2011 - 2015 годы предусматривается увеличение в 2,9 раза среднедушевого потребления населением района объема бытовых услуг.

Основные усилия будут направлены на расширение сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности (не менее 8 объектов).

Планируется вести просветительскую деятельность по разъяснению порядка ведения хозяйственной деятельности в сфере бытовых услуг среди субъектов предпринимательской деятельности всех форм собственности.

41. Перед районом стоят задачи по развитию сети придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания. Намечено открытие 5 станций технического обслуживания.

42. Приоритетами основных направлений развития сферы услуг в районе на 2011 - 2015 годы являются: обеспечение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг, увеличение объемов услуг, повышение их качества, конкурентоспособности, обеспечение их доступности для всех слоев населения, повышение роли сферы услуг как важнейшей составляющей уровня жизни населения, обеспечение ускоренного развития сферы услуг в г.п. Городище и сельской местности. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 7.

43. Строительство объектов на территории района осуществляется подрядными и субподрядными строительно-монтажными организациями объединения "Брестоблсельстрой".

Основные задачи строительных организаций будут направлены на снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества. Основные показатели развития строительства района определены согласно приложению 8.

Важнейшим направлением организаций строительной отрасли района остается строительство на селе, ориентированное на широкое применение местных строительных материалов и изделий.

44. В 2011 - 2015 годах планируется продолжить обновление автомобильного парка, механизмов и технологической оснастки, что позволит за счет роста производительности труда увеличить мощность строительных организаций.

Будет продолжена работа по техническому обеспечению ручных процессов средствами малой механизации, укреплению подразделений, выполняющих специальные работы (инженерные сети и благоустройство), и другому.

45. Для обеспечения наращивания объемов строительства во всех строительных организациях района будет повышаться квалификационный уровень работающих.

Предусмотренный комплекс мер (обновление материально-технической базы, модернизация производства и увеличение численности работающих) позволит организациям строительного комплекса ежегодно увеличивать объемы подрядных работ, выполняемые собственными силами.

46. Наибольший удельный вес в структуре введенного жилья занимает строительство жилищно-строительными кооперативами усадебных жилых домов в сельскохозяйственных организациях и индивидуальное строительство.

В 2011 - 2015 годах за счет всех источников финансирования планируется строительство 50 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений.

47. Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на 2011 - 2015 годы, являются:

рост производительности труда за счет модернизации производства подрядных организаций;

усиление контроля за качеством и нормативными сроками строительства;

выполнение доведенных заданий по строительству жилья, инженерно-транспортной инфраструктуры;

реализация программы наращивания индивидуального жилья с обеспечением его инженерно-транспортной инфраструктуры.

В жилищном строительстве в 2011 - 2015 годах будет уделено повышению уровня комфортного жилья и его потребительских и эксплуатационных качеств, увеличению платежеспособного спроса на жилье на основе снижения его себестоимости, роста доходов населения, сохранению действующих и развитию новых форм поддержки и помощи малоимущим гражданам.

48. Ключевыми задачами лесного хозяйства являются обеспечение потребностей района в древесине и других продуктах леса, сохранение и рациональное использование всего многообразия ресурсов лесного фонда, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций леса.

Благодаря привлечению инвестиций за последние годы существенно укреплена материально-техническая база лесхозов, осуществлен переход на новые технологии лесозаготовительного производства.

Общая площадь земельного лесного фонда составляет 89,9 тыс. гектаров, в том числе покрытые лесом земли - 84,2 тыс. гектаров. Общий запас древесины на корню - 20,1 млн. куб. метров.

Запас древесины на корню увеличивается ежегодно на 0,37 млн. куб. метров. Установленный размер расчетной лесосеки по главному пользованию на 2011 и последующие годы в лесном фонде лесхозов составляет 68,6 тыс. куб. метров.

В 2010 году расчетная лесосека освоена только на 99,2 процента. Неполное ее освоение обусловлено наличием труднодоступных лесосек (в 2010 году - 0,8 процента, на 2011 и последующие годы - 2,2 процента).

Внедрение передовых технологий лесозаготовок, оснащение лесхозов современной специализированной техникой (харвестерами, форфардерами, погрузочно-транспортными машинами), увеличение объемов строительства лесохозяйственных дорог создадут предпосылки для увеличения ежегодных объемов заготовки древесины, тем самым увеличения использования расчетной лесосеки до 100 процентов к 2015 году.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

49. Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в структуре экономики района и играет существенную роль в социальной жизни населения, способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест.

Количество микро- и малых организаций всех форм собственности по состоянию на 1 января 2011 г. составило 322, субъектов среднего предпринимательства - 13.

Удельный вес выручки, полученной в 2010 году субъектами микро- и малых организаций, составил 19,7 процента в общем объеме выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг.

Всего в сфере малого предпринимательства по итогам 2010 года работало 2327 человек, или 11,9 процента экономически активного населения района.

Одной из основных задач на 2011 - 2015 годы является сохранение уровня занятости и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства.

Основными целями развития малого и среднего предпринимательства в 2011 - 2015 годах являются создание благоприятных условий, стимулирующих экономическую активность граждан, формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занятости населения, создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых и средних предприятий, преодоление административных барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса, внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, обеспечение импортозамещения, адресной, методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной и юридической поддержки, предоставляемой инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, содействие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение престижа предпринимателей.

50. Приоритетными направлениями деятельности субъектов малого предпринимательства в районе являются:

создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг) в сельской местности, в том числе в г.п. Городище;

развитие инфраструктуры придорожного сервиса, туристической индустрии;

организация, развитие производства импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение.

Основные мероприятия для достижения поставленных задач будут направлены на:

создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, материально-техническим, информационным ресурсам, а также к научно-техническим разработкам, новым технологиям;

отчуждение инвесторам для реализации инвестиционных проектов за одну базовую величину находящихся в государственной собственности и не используемых более двух лет объектов недвижимости;

предоставление права преимущественного приобретения находящегося в государственной собственности имущества субъектам предпринимательской деятельности, арендующим данное имущество не менее трех лет, с рассрочкой платежа на пять лет;

развитие региональной инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства, расширение спектра оказываемых услуг (консультативных, юридических, бухгалтерских, маркетинговых и др.);

финансовую поддержку и стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты по приоритетным направлениям развития;

развитие взаимодействия малых производственных предприятий с крупными;

развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства.

Реализация мероприятий приведет к увеличению в 2011 - 2015 годах количества субъектов малого предпринимательства. В целом по району прогнозируется рост числа малых предприятий в 1,3 раза. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения вырастет до 13,5 процента в 2015 году.

Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9.



ГЛАВА 8 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

51. Основное условие развития экономического потенциала народного хозяйства района - дальнейшее наращивание объема инвестиций в основной капитал как за счет максимального использования собственных средств субъектов хозяйствования, так и путем привлечения инвестиций в экономику за счет всех источников финансирования, в том числе внешних.

Для обеспечения реализации всех намеченных мероприятий объем инвестиций по району планируется довести к 2015 году до 498,5 млрд. рублей, темп роста составит 190,1 процента (в ценах 2010 года) к уровню 2010 года.

Освоение инвестиций в основной капитал к 2015 году в целом по району планируется осуществлять в основном за счет собственных средств организаций, кредитов белорусских банков.

Инвестиционный проект "Строительство цеха инкубации мощностью единовременной инкубации 1,5 млн. яиц при д. Севрюки Барановичского района", реализуемый ОАО "Птицефабрика "Дружба", включен в перечень важнейших.

Будут реализовываться проекты в рамках заключенных инвестиционных договоров. Объем инвестиций по заключенным договорам в 2011 - 2015 годах составит более 100 млрд. рублей.

В строительном комплексе особое внимание будет уделено сокращению импорта строительных материалов и увеличению конкурентоспособности продукции за счет внедрения высоких технологий и современного оборудования.

Основной целью жилищной политики на долгосрочный период является комплексный подход к решению проблемы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.

Показатели инвестиций в основной капитал и источники финансирования по району и показатели инвестиций в основной капитал и источники финансирования по подчиненным коммунальным унитарным организациям, хозяйственным обществам, в которых административно-территориальная единица обладает акциями в размере более 50 процентов, определены согласно приложениям 10 и 11.

В перечень инновационных проектов включен проект ОАО "Птицефабрика "Дружба" "Строительство, реконструкция и техническое переоснащение" согласно приложению 12.



ГЛАВА 9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

52. Основными задачами развития внешнеэкономической деятельности в районе являются диверсификация экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, привлечение иностранных инвестиций.

53. Основные направления развития внешней торговли в 2011 - 2015 годах:

наращивание объемов экспорта производимых в районе товаров за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарная и географическая диверсификация экспорта;

активное применение новых форм внешней торговли (создание торговых компаний за рубежом, финансово-промышленных групп с иностранными партнерами, содействие открытию сборочных производств с одновременным формированием сетей технических центров, представительств организаций в других странах);

развитие международного регионального сотрудничества;

совершенствование экспортной инфраструктуры: развитие экспорта услуг, электронной торговли, создание эффективных товаропроводящих сетей;

совершенствование информационного сопровождения экспорта, рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности;

повышение удельного веса в экспорте наукоемких и инновационных товаров;

создание импортозамещающих производств;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, туризм и другое);

активное содействие привлечению иностранных инвестиций для организации производства высокотехнологичных товаров, качественной сельскохозяйственной продукции.

54. В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по развитию внешнеэкономических связей с регионами Российской Федерации, Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья.

55. Увеличению объемов экспорта услуг будет способствовать переориентация предприятий-экспортеров района на максимальное использование собственной транспортной составляющей либо услуг белорусских перевозчиков при экспорте продукции.

Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13.



ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ Г.П. ГОРОДИЩЕ И СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

56. Основной целью социально-экономического развития г.п. Городище является повышение уровня благосостояния населения независимо от мест его проживания и сбалансированного роста экономики, наиболее эффективного использования их конкурентных преимуществ.

57. В г.п. Городище к концу 2015 года средняя заработная плата должна составить 2656 тыс. рублей, что в 2,3 раза выше уровня декабря 2010 года. В 2015 году численность занятых в экономике составит 790 человек, за 2011 - 2015 годы будет создано 49 новых рабочих мест.

Развитие г.п. Городище района определено согласно приложению 14.



ГЛАВА 11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

58. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Улучшение экологической обстановки планируется достичь с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений.

Политика в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия будет направлена на развитие сети особо охраняемых природных территорий, регулирование рекреационных нагрузок на экосистемы, используемые для агроэкотуризма.

Для дальнейшего формирования экологической культуры населения будет проводиться работа по пропаганде экологических знаний, экологическому образованию, воспитанию и просвещению, информированию о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека.

59. Основными направлениями деятельности в области рационального использования, охраны недр и минерально-сырьевых ресурсов на 2011 - 2015 годы являются:

совершенствование систем разработки месторождений полезных ископаемых, в первую очередь торфа, с учетом реализации природоохранных мероприятий;

завершение инвентаризации действующих и заброшенных карьеров, определение их принадлежности в целях увеличения темпов и объемов рекультивации нарушенных земель.

Основными направлениями деятельности в области использования и охраны водных ресурсов являются:

обеспечение улучшения качества подземных и поверхностных вод путем снижения водопотребления и сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты;

обеспечение учета, контроля количества забора воды, отвода и очистки сточных вод за счет организации приборного учета на всех действующих водозаборах подземных вод, поверхностных вод и на сбросе сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки;

продолжение проведения мониторинга водоемов в установленных пунктах наблюдений;

расширение сети пунктов наблюдений локального мониторинга сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты и за источниками вредного воздействия на подземные воды;

внедрение наилучших доступных технических методов очистки сточных вод при строительстве очистных сооружений биологической очистки.

К 2015 году за счет снижения непроизводственных потерь до 5 процентов, удельного водопотребления в промышленности и в сельском хозяйстве на 2 - 3 процента и ряда других мероприятий планируется сократить добычу подземной воды и ее использование на 3 - 3,5 процента.

60. Структура земельного фонда на перспективу определяется с учетом предполагаемой трансформации земель, экономических возможностей и экологической целесообразности нового освоения земель на основании наличия и оптимизации использования земельных ресурсов для производственных, социально-экономических, историко-культурных, рекреационных и природоохранных целей.

При прогнозировании изменения площади сельскохозяйственных земель принимаются во внимание устойчивые многолетние тенденции уменьшения площади сельскохозяйственных земель, в том числе пахотных, в связи с необходимостью представления таких земель для расширения населенных пунктов, размещения новых объектов строительства. Прирост сельскохозяйственных земель за счет освоения и трансформации земель незначителен и не оказывает существенного влияния на изменение площади сельскохозяйственных земель.

При определении прогнозных показателей наличия нарушенных земель учтены предоставленные земельные участки, которые уже осваиваются торфопредприятием для добычи торфа и сапропелей промышленными организациями, для разработки карьеров общераспространенных полезных ископаемых, учтена перспектива нового предоставления земельных участков для указанных целей.

61. Основными направлениями деятельности в области охраны земель и почв на 2011 - 2015 годы являются:

обеспечение комплексного подхода к планированию, использованию и охране земель (почв) для их устойчивого использования, поддержания экологических функций почв в ландшафтах и реализации мер по борьбе с их деградацией и загрязнением;

дальнейшее выполнение мероприятий по оптимизации землепользования в целях формирования экологически устойчивых природно-территориальных комплексов путем перепрофилирования сельскохозяйственных низкоплодородных земель, повышения лесистости, развития сети особо охраняемых природных территорий;

разработка и реализация приоритетных для района мероприятий по борьбе с деградацией земель.

62. Основным направлением развития лесохозяйственного производства в 2011 - 2015 годах является интенсификация лесовыращивания, повышение продуктивности и устойчивости лесов.

Главная цель развития лесохозяйственного производства в 2011 - 2015 годах - получение в возможно короткие сроки качественной лесопродукции, содействие решению экологических проблем. Для ее реализации будут широко использоваться достижения научно-технического прогресса, передовой отечественный и зарубежный опыт.

Ожидаемый объем заготовок древесины всеми лесопользователями из всех видов рубок в лесном фонде к 2015 году достигнет 162 тыс. куб. метров.

В целях повышения продуктивности лесов предусматривается к концу 2015 года:

внедрение системы несплошных способов рубок леса (постепенных и выборочных) и доведение их доли в объеме рубок главного пользования до 27 процентов;

выполнение работ по реконструкции малоценных насаждений (в общем объеме посева и посадки леса) на площади 20 гектаров;

проведение рубок ухода в молодняках (осветление, прочистка) на площади 566 гектаров.

Целью воспроизводства лесов является рациональное использование земель, сохранение и восстановление растительного разнообразия, улучшение экологической обстановки.

Для достижения данной цели планируется:

осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади 1,2 тыс. гектаров;

увеличить к 2015 году удельный вес лесных культур, создаваемых с использованием селекционного посадочного материала до уровня не менее 50 процентов от общей площади создаваемых лесных культур;

ввести в категорию ценных древесных насаждений 1,6 тыс. гектаров молодняков;

определить и поддерживать оптимальную численность видов животных, относящихся к объектам охоты;

проводить постоянную работу по выявлению мест обитания видов животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, подготовке предложений и реализации мер по их охране, в частности передача таких мест под охрану землепользователям;

сохранять и рационально использовать другие виды фауны района.

63. Основными направлениями развития ООПТ на 2011 - 2015 годы являются совершенствование системы управления ООПТ для обеспечения наиболее полного выполнения основных функций ООПТ всех категорий.

64. Основными направлениями деятельности в области охраны атмосферного воздуха, сохранения озонового слоя и климата на 2011 - 2015 годы являются:

использование новых технических методов и средств минимизации выбросов; для снижения выбросов от стационарных источников, планируется провести реконструкцию газоочистных установок на предприятиях;

повышение экологической безопасности транспорта (обновление, модернизация подвижного состава, совершенствование инфраструктуры транспортного комплекса района); планируется осуществлять перевод автомобилей на сжиженный газ, использовать моторное топливо, соответствующее европейским стандартам;

осуществление эффективного контроля за выполнением требований законодательства Республики Беларусь по охране озонового слоя;

проведение комплекса мероприятий по переводу холодильного оборудования на эксплуатацию с разрешенными хладагентами;

сокращение потребления озоноразрушающих веществ группы C.

65. Основными направлениями деятельности в сфере обращения с отходами на 2011 - 2015 годы являются:

извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов не менее 35 процентов и вовлечение их в хозяйственный оборот;

строительство основных объектов, обеспечивающих безопасное захоронение и переработку отходов;

организация экологически безопасного хранения и обезвреживания отходов.

Показатели по природопользованию района определены согласно приложению 15.



ГЛАВА 12 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

66. Главными результатами реализации настоящей Программы станут активизация развития экономики, создание условий для обеспечения устойчиво эффективного ее развития, повышения конкурентоспособности, рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, эффективного использования человеческого потенциала.

67. Будут созданы благоприятные условия для дальнейшего развития человеческого потенциала, систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Как приоритетное направление будет развиваться сфера услуг.

Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 16.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Барановичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

-----------------+---------------+------+-----T-----+-----T-----+-----T------
¦                ¦               ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                ¦    Единица    ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦   Показатели   ¦   измерения   +------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                ¦               ¦отчет ¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                ¦               ¦      ¦                             ¦2010 году ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Продукция       ¦  процентов к  ¦125,7 ¦135,5¦118,7¦117,6¦117,6¦117,6¦  261,5   ¦
¦промышленности  ¦  предыдущему  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                ¦     году      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Продукция       ¦      -"-      ¦106,5 ¦ 107 ¦ 106 ¦106,5¦107,5¦108,5¦  140,9   ¦
¦сельского       ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства       ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение уровня ¦      -"-      ¦  x   ¦-1,0 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦    x     ¦
¦материалоемкости¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции       ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в    ¦      -"-      ¦130,4 ¦113,2¦104,6¦119,6¦115,4¦116,3¦  190,1   ¦
¦основной капитал¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Доля иностранных¦       %       ¦ 0,4  ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 3,0 ¦    x     ¦
¦инвестиций в    ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общем объеме    ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиций      ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт товаров ¦  процентов к  ¦129,2 ¦ 115 ¦ 117 ¦ 118 ¦ 117 ¦ 117 ¦  217,3   ¦
¦                ¦  предыдущему  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                ¦     году      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт товаров ¦      -"-      ¦129,3 ¦ 115 ¦ 117 ¦ 118 ¦ 117 ¦ 117 ¦  217,3   ¦
¦<*>             ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг   ¦      -"-      ¦ 80,9 ¦ 155 ¦120,1¦118,1¦116,2¦ 120 ¦  306,6   ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг   ¦      -"-      ¦ 80,9 ¦ 150 ¦ 120 ¦ 118 ¦ 116 ¦ 119 ¦  293,2   ¦
¦<**>            ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней  ¦ млн. долларов ¦ 8,0  ¦13,4 ¦15,7 ¦19,4 ¦23,1 ¦27,2 ¦    x     ¦
¦торговли        ¦      США      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами        ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней  ¦      -"-      ¦ 8,0  ¦13,4 ¦15,7 ¦19,4 ¦23,1 ¦27,2 ¦    x     ¦
¦торговли        ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами <*>    ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней  ¦      -"-      ¦ 0,4  ¦0,65 ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦1,15 ¦ 1,4 ¦    x     ¦
¦торговли        ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами        ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней  ¦      -"-      ¦ 0,4  ¦0,65 ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦1,15 ¦ 1,4 ¦    x     ¦
¦торговли        ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами <**>   ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Розничный       ¦      -"-      ¦112,4 ¦111,5¦113,0¦115,5¦113,5¦114,0¦  188,3   ¦
¦товарооборот    ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Платные услуги  ¦      -"-      ¦112,2 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 113 ¦ 113 ¦  177,8   ¦
¦населению       ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в          ¦тыс. кв. метров¦ 24,6 ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦ 10  ¦    50    ¦
¦эксплуатацию    ¦ общей площади ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жилья за счет   ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всех источников ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования  ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Номинальная     ¦  тыс. рублей  ¦1283,2¦1445 ¦1799 ¦2180 ¦2544 ¦3018 ¦  235,2   ¦
¦начисленная     ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦заработная плата¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦на конец года   ¦               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦----------------+---------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


--------------------------------

<*> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).

<**> Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде).



Примечание. Расчет произведен в ценах 2010 года.



Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Барановичского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

---------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦    Единица    ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦   измерения   +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦               ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦               ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+---------------+------+----------------------------------+----------+
¦                                 Уровень жизни населения                                 ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тыс. рублей  ¦1009,4¦1320,0¦1650,0¦1980,0¦2375,0¦2838,0¦  281,2   ¦
¦начисленная         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                       Образование                                       ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦     мест      ¦ 2434 ¦ 2440 ¦ 2450 ¦ 2460 ¦ 2465 ¦ 2470 ¦  101,5   ¦
¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦      -"-      ¦ 1499 ¦ 1500 ¦ 1505 ¦ 1510 ¦ 1515 ¦ 1520 ¦  101,4   ¦
¦населения детскими  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦      -"-      ¦ 168  ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦    x     ¦
¦школы               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦детские дошкольные  ¦      -"-      ¦  40  ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦    x     ¦
¦учреждения          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                     Здравоохранение                                     ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦     коек      ¦ 8,98 ¦ 9,1  ¦ 9,0  ¦ 9,0  ¦ 9,0  ¦ 9,0  ¦  100,2   ¦
¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тыс. человек  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦  посещений в  ¦256,5 ¦256,5 ¦265,0 ¦265,3 ¦269,6 ¦270,2 ¦  105,3   ¦
¦амбулаторно-        ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тыс. человек        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦ чел./на 10000 ¦ 11,9 ¦ 11,9 ¦ 12,6 ¦ 12,6 ¦ 12,8 ¦ 12,9 ¦  104,0   ¦
¦                    ¦   населения   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие:    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больниц             ¦     коек      ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦ 200  ¦   100    ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦амбулаторно-        ¦  посещений в  ¦ 1075 ¦ 1075 ¦ 1092 ¦ 1092 ¦ 1092 ¦ 1092 ¦  101,6   ¦
¦поликлинических     ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждений          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                     Жилищная сфера                                      ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦ 24,6 ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦    50    ¦
¦жилья за счет всех  ¦ общей площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦      -"-      ¦ 24,6 ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦    50    ¦
¦сельской местности  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Барановичского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

----------------+------------+-----T------+-----T----+----T----+------
¦               ¦            ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица   ¦ год ¦ год  ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦  Показатели   ¦ измерения  +-----+------+-----+----+----+----+процентов,¦
¦               ¦            ¦отчет¦          прогноз          ¦2015 год к¦
¦               ¦            ¦     ¦                           ¦2010 году ¦
+---------------+------------+-----+------+-----T----+----T----+----------+
¦Среднегодовая  ¦тыс. человек¦41,2 ¦ 40,9 ¦40,6 ¦40,3¦40,0¦39,8¦   96,6   ¦
¦численность    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦постоянного    ¦            ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦населения      ¦            ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------+------------+-----+------+-----+----+----+----+----------+
¦В том числе:   ¦            ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦городского     ¦тыс. человек¦ 2,2 ¦ 2,2  ¦ 2,2 ¦2,2 ¦2,2 ¦2,2 ¦  100,0   ¦
¦               +------------+-----+------+-----+----+----+----+----------+
¦               ¦ процентов  ¦ 5,3 ¦ 5,4  ¦ 5,4 ¦5,5 ¦5,5 ¦5,5 ¦    x     ¦
+---------------+------------+-----+------+-----+----+----+----+----------+
¦сельского      ¦тыс. человек¦39,0 ¦ 38,7 ¦38,4 ¦38,1¦37,8¦37,6¦   96,4   ¦
¦               +------------+-----+------+-----+----+----+----+----------+
¦               ¦ процентов  ¦94,7 ¦ 94,6 ¦94,6 ¦94,5¦94,5¦94,5¦    x     ¦
¦---------------+------------+-----+------+-----+----+----+----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Барановичского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

--------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦             ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦             ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦             ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦             ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Трудовые     ¦тыс. человек¦23,1 ¦22,8 ¦22,6 ¦22,4 ¦22,2 ¦21,9 ¦   94,8   ¦
¦ресурсы (в   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦исчислении)  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экономически ¦    -"-     ¦19,8 ¦19,31¦19,35¦19,16¦18,96¦18,91¦   95,5   ¦
¦активное     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦население    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность  ¦    -"-     ¦19,6 ¦19,1 ¦19,1 ¦18,9 ¦18,7 ¦18,65¦   95,2   ¦
¦занятых в    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономике    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Процентов к  ¦ процентов  ¦99,0 ¦98,9 ¦98,7 ¦98,6 ¦98,6 ¦98,6 ¦    x     ¦
¦экономически ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦активному    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе: ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сфера        ¦тыс. человек¦11,1 ¦10,8 ¦10,8 ¦10,5 ¦10,5 ¦10,5 ¦   94,6   ¦
¦производства ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товаров      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сфера услуг  ¦    -"-     ¦ 8,5 ¦ 8,3 ¦ 8,3 ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦ 8,2 ¦   96,5   ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Уровень      ¦ процентов  ¦ 0,9 ¦ 1,1 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦    x     ¦
¦безработицы  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(к           ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономически ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦активному    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению)   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Количество   ¦   единиц   ¦ 401 ¦ 350 ¦ 300 ¦ 310 ¦ 310 ¦ 330 ¦   82,3   ¦
¦созданных    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦новых рабочих¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦мест         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Барановичского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА

-------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем производства¦млрд. рублей¦48,9 ¦66,3 ¦78,7 ¦92,6 ¦108,9¦128,1¦    x     ¦
¦продукции         +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦промышленности    ¦процентов к ¦125,7¦135,5¦118,7¦117,6¦117,6¦117,6¦  261,5   ¦
¦                  ¦предыдущему ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦    году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Удельный вес      ¦ процентов  ¦  x  ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦    x     ¦
¦отгруженной       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инновационной     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациями,    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основными видами  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦которых является  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции, в общем¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объеме отгруженной¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 |



Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList