Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Глубокского районного Совета депутатов от 30.12.2011 № 99 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Глубокского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 17 февраля 2012 г. N 9/47935 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Глубокский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Глубокского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Глубокского районного Совета депутатов и заместителей председателя Глубокского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель В.И.Семчёнок СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 08.12.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Глубокского районного Совета депутатов 30.12.2011 N 99 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Глубокского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития Глубокского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Глубокского районного Совета депутатов от 14 декабря 2006 г. N 127 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 24, 9/8197), определены цели, задачи и направления развития экономики района на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития Глубокского района на 2006 - 2010 годы позволила увеличить производство промышленной продукции и потребительских товаров в сопоставимых ценах в 1,7 раза к 2005 году, продукции сельского хозяйства - в 1,1 раза. Розничный товарооборот возрос в 2 раза, платные услуги населению - в 1,8 раза, экспорт товаров по территории - в 2,5 раза. Привлечено около 600 миллиардов (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 3,1 раза к 2005 году). Введено в эксплуатацию 73,6 тысячи (далее - тыс.) квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья. Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Глубокского района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах). Вместе с тем благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах 118,4 процента к уровню 2009 года. Всеми промышленными предприятиями превышены объемы производства продукции 2009 года. Прирост более 18 процентов обеспечен 7 предприятиями (70 процентов от общего числа): филиалом "Крулевщизна" республиканского унитарного предприятия (далее - РУП) "Витебский домостроительный комбинат" (307,7 процента), открытыми акционерными обществами (далее - ОАО) "Мосарский льнозавод" (64,9 процента), "КУПЦОВЪ" (42,2 процента), "Глубокский комбикормовый завод" (23,6 процента), "Плисский льнозавод" (20 процентов), "Глубокский мясокомбинат" (18,1 процента), республиканским унитарным производственным предприятием (далее - РУПП) "ИК 13-Березвечье" Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (далее - РУП "ИК 13-Березвечье") (19 процентов). Организации, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам, увеличили выпуск продукции на 17,5 процента к 2009 году, подчиненные республиканским органам - на 23,3 процента. В промышленном комплексе района в 2006 - 2010 годах обеспечен устойчивый рост производства. Наиболее высоких показателей достигли: ОАО "Глубокский мясокомбинат" (235,7 процента), филиал Глубокский хлебозавод РУПП "Витебскхлебпром" (185,2 процента), ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" (161,1 процента). На протяжении пятилетки ОАО "Глубокский мясокомбинат" являлся флагманом по наращиванию объемов производства продукции среди предприятий мясо-молочной отрасли области. Ассортимент выпускаемой мясокомбинатом продукции расширился от 250 наименований в 2005 году до 455 в 2010 году. Объемы производства мяса и субпродуктов 1-й категории в 2006 - 2010 годах возросли в 3 раза, колбасных изделий и полуфабрикатов - в 2 раза по сравнению с 2001 - 2005 годами. ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" освоено производство 41 нового вида продукции: цельномолочная продукция - 11, молочные консервы - 12, сыры жирные - 12, масло из коровьего молока - 2, сухие молочные консервы - 2, заменитель цельного молока - 2. ОАО "Глубокский комбикормовый завод" начало производство новых видов продукции: мука, овес и ячмень шелушеные, белково-витаминные добавки, комбикорма эконом-класса, крупа перловая. В 2010 году объем производства комбикормов в натуральном выражении возрос против 2005 года в 2,2 раза. ОАО "Глубокский консервный завод" в 2006 - 2010 годах работало над производством и освоением импортозамещающих и новых, пользующихся повышенным спросом у потребителей, видов продукции - это соки натуральные, соки с сахаром восстановленные в упаковке "Тетра-Пак", соки с мякотью купажированные, фруктовые нектары, соусы, кукуруза сахарная, мексиканская смесь, фасоль натуральная и другие. Ассортимент производимых предприятием плодоовощных консервов насчитывает более 50 наименований. В 2007 - 2009 годах удельный вес новых видов продукции составлял 13 - 19 процентов в общем объеме производства, в 2010 году он возрос до 57,4 процента. Благодаря проводимой работе филиалом "Подсвильский винзавод" государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" по модернизации производства увеличены сроки хранения продукции, освоено производство вин специальной технологии. Ежегодно предприятием осваивалось производство 5 - 10 новых наименований продукции. Конкурентная среда на рынке способствовала кардинальному изменению структуры и ассортимента вырабатываемых филиалом Глубокский хлебозавод РУПП "Витебскхлебпром" хлебобулочных изделий, который постоянно обновлялся и расширялся. Увеличилось производство подового улучшенного хлеба, удельный вес которого вырос с 32,7 процента в общем объеме производства хлеба в 2006 году до 52,7 процента в 2010 году. Постоянно расширялся и обновлялся ассортимент продукции для здорового питания: диетические и диабетические хлебобулочные изделия с пшеничными отрубями, бета-каротином, льносеменами, обогащенные витаминными добавками. В 2006 - 2010 годах предприятием освоено производство 139 наименований новых хлебобулочных изделий (29,6 процента в общем объеме производства хлебобулочных изделий) и 129 наименований кондитерских изделий (16,4 процента соответственно). С каждым годом увеличивался выпуск хлебобулочных изделий в нарезанном и упакованном виде: с 44,1 процента в 2006 году до 58 в 2010 году. Объем производства продукции собственного производства РУП "ИК 13-Березвечье" возрос от 20 процентов в 2006 году до 61 процента в 2010 году. Благодаря проведенному техническому перевооружению производства (приобретение рамной пилорамы, двух заточных станков, многопильного станка, компрессорной установки, листогибочного пресса, двух ленточнопильных станков по металлу, четырехстороннего деревообрабатывающего станка и т.д.) освоено производство ферм для строительства жилых домов, деревянных срубов, корпусов для часов, каркасов парников, металлических шкафов, стеллажей и других товаров. В 2009 году зарегистрировано и начало работу частное предприятие "Глубокская Ялинка" общественного объединения "Белорусское общество инвалидов", основными видами деятельности которого являются деревообработка и деревопереработка, в 2010 году - закрытое акционерное общество "ГлубокоеБиоПродукт" (переработка семян рапса). Создано 6 новых производств на действующих предприятиях, из них: заморозка плодов и дикорастущей продукции (Глубокское районное потребительское общество (далее - Глубокское райпо), изготовление щепы (государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Глубокский опытный лесхоз"), выпуск железобетонных конструкций (Глубокский филиал Витебского областного унитарного предприятия по обеспечению топливом "Витебскоблтоп"), выпуск новых видов продукции (ОАО "КУПЦОВЪ"). 7. Экспортно-импортные операции осуществляются более чем с 14 странами. В результате расширения экспортных поставок освоены новые рынки (Израиль, Канада), постоянно ведется освоение и новых регионов Российской Федерации (77,4 процента от всего экспорта товаров). 8. Объем инвестиций в основной капитал увеличился за 2006 - 2010 годы в 3,1 раза при прогнозе роста 198 - 203 процента и составил 597,3 млрд. рублей. 9. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий. За 2006 - 2010 годы прирост розничного товарооборота составил 97,8 процента при задании 58 - 67 процентов. Проведена реконструкция магазинов "Универмаг", "Стройматериалы", "Мебельный", "Хозтовары", "Энергетик", "Приозерный", "Колибри", "Кировский". В городе Глубокое введены в действие магазин ОАО "Витязь", мини-магазин "Созвездие" с мини-кафе на 8 посадочных мест, бар и бильярдный клуб "Бонус" Глубокского райпо, магазин отдела культуры Глубокского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) по продаже сувенирной продукции, магазин "Орбита", 4 магазина ОАО "Константинов двор", магазин ОАО "Глубокская птицефабрика", магазин ОАО "Глубокский мясокомбинат" в д. Голубичи, магазин "Ленок" Глубокского райпо. В 2006 - 2010 годах индивидуальными предпринимателями района открыто 36 торговых объектов. В агрогородках введено в действие три новых мини-магазина: "Ломаши", "Прозороки", "Черневичи". Малые населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, регулярно обслуживались 9 автомобильными магазинами. Среднемесячный товарооборот одного автомобильного магазина возрос с 16,8 млн. рублей в 2005 году до 49,7 млн. рублей в 2010 году. 10. Объем платных услуг, оказываемых населению, увеличился в 1,7 раза (173,7 процента к 2005 году). В структуре платных услуг преобладали жилищно-коммунальные услуги (42,6 процента), услуги связи (15,5 процента), транспортные услуги (14,7 процента). В 2006 - 2010 годах внедрены новые виды услуг: закончено строительство городского стадиона в г. Глубокое, залит каток и организован прокат спортивного инвентаря, организован прокат детских электромобилей и батута, благоустроен пляж возле озера Беглец, приобретено 2 катамарана и лодки, открыты сауна и солярий в здании физкультурно-оздоровительного центра в г. Глубокое, расширен перечень лабораторных исследований, проводимых методом иммуноферментного анализа в учреждении здравоохранения "Глубокская центральная районная больница". В магазине "Универмаг" открыта мастерская по мелкому ремонту и подгонке одежды. Глубокским райпо открыта автошкола, парикмахерская. В городе Глубокое в 2010 году открыта новая автозаправочная станция республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" на автодороге Р-45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики (Котловка), км 82,560 (право). Там предлагаются следующие услуги сервиса: реализация нефтепродуктов, магазин, мойка автомобилей, компрессор для подкачки шин, пылесос. В 2006 - 2010 годах объем бытовых услуг увеличился в 2,9 раза. Бытовые услуги населению оказывали 54 организации, функционировало 15 сельских комплексных приемных пунктов. Обеспеченность населения сетью комплексных приемных пунктов составляла 1360 человек на 1 комплексный приемный пункт при нормативе 1600 человек. Сельским жителям обеспечена доступность 11 социально значимых видов бытовых услуг. Глубокским коммунальным унитарным предприятием бытового обслуживания "Новинка" (далее - КУПБО "Новинка") открыта прачечная, приобретен трактор с навесным оборудованием, комбайн, обновлен прокатный фонд, приобретена бензопила для распиловки дров. 11. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района (с 17,5 тыс. человек в 2005 году до 19,3 тыс. человек в 2010 году), создано 2,4 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы снижен с 1,2 (на 1 января 2006 г.) до 0,5 процента (на 1 января 2011 г.). 12. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции по г. Глубокое составил 169,5 процента к 2005 году, по г.п. Подсвилье - 115,4, потребительских товаров по г. Глубокое - 151,4 процента, привлечено 227,9 млн. рублей инвестиций, создано 1,9 тыс. новых рабочих мест. Численность занятого в экономике населения составила 12,0 тыс. человек, уровень безработицы сократился по г. Глубокое на 1 процентный пункт и составил 0,5 процента, по г.п. Подсвилье - на 0,8 процентного пункта и составил 0,6 процента. Номинальная начисленная заработная плата составила в декабре 2010 года по г. Глубокое 1502,1 тыс. рублей, г.п. Подсвилье - 1266,0 тыс. рублей. 13. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 15 таких поселений. 14. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось на 11 процентов к 2005 году (на 1 января 2011 г. - 1104 человека), количество микро- и малых предприятий - в 3,3 раза (182 организации). В предпринимательском секторе создано 1,6 тыс. новых рабочих мест. 15. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 9,2 процента в 2006 году до 2,3 процента в декабре 2010 года. По итогам работы за 2010 год получена чистая прибыль, которая в целом по району составила 22,5 млрд. рублей. 16. За 2006 - 2010 годы номинальная заработная плата населения района выросла в 2,7 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата в целом по району составила 1317,9 тыс. рублей, или в эквиваленте 436 долларов США. 17. За 2006 - 2010 годы улучшились демографические показатели района. Общий коэффициент рождаемости увеличился в 2010 году на 7 процентов к уровню 2005 года и составил 9,4 случая на 1 тыс. населения. Младенческая смертность сократилась в 1,8 раза - с 11,2 промилле в 2005 году до 6,3 промилле в 2010 году. 18. Таким образом, в районе имеется надежная база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Глубокского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку, обеспечить положительное сальдо миграции. Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Недостаточно привлекаются в экономику района прямые иностранные инвестиции. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА20. Район расположен в северо-западной части Витебской области и занимает площадь свыше 1800 кв. километров (далее - км). Центр района - г. Глубокое - находится в 176 км от столицы Республики Беларусь - г. Минска и в 187 км от областного центра - г. Витебска. Протяженность автомобильных дорог республиканского значения составляет 108,1 км, местного - 717,5 км. 21. Район располагает минерально-сырьевыми, земельными, лесными и водными ресурсами, имеющими промышленное значение, ведется разработка 3 промышленных карьеров. Запас строительных песков и песчано-гравийных отложений составляет свыше 5,0 млн. кубических метров (далее - куб. м). Значительные запасы сапропеля имеются на озере Шо площадью 748 гектаров (далее - га). Район имеет достаточно лесных ресурсов. Активно ведутся в районе лесовосстановительные работы. Помимо древесины, район богат ягодами, грибами, техническим и лекарственным сырьем. В 2011 - 2015 годах ожидается увеличение на 20 - 30 процентов эксплуатационных запасов лесных ягод. На территории района находится 106 озер (площадь 3347,6 га) и 43 речки и ручья протяженностью 379,5 км. Площадь прибрежных полос рек и водоемов 3,8 тыс. га. В районе общее количество особо охраняемых территорий 24 площадью 68257,6 га (заказники, заповедники и памятники природы). Из них имеется три заказника республиканского значения - озера Белое, Долгое, Сервечь. В целом природные условия района благодаря сочетанию разнообразного рельефа, лесных массивов, повсеместному распространению озер обеспечивают ее высокую рекреационную привлекательность. 22. Общая площадь земель по району по состоянию на 1 января 2010 г. составляет 175958 га, в том числе сельскохозяйственных - 95770 га (54 процента), пахотных - 50802 га (28,9 процента), луговых - 44251 га (25,1 процента). 23. По административно-территориальному делению в районе выделяют 1 город, 1 поселок городского типа, 393 сельских населенных пункта. В районе имеется Подсвильский поселковый Совет и 12 сельских Советов: Голубичский, Залесский, Зябковский, Коробовский, Ломашевский, Обрубский, Озерецкий, Плисский, Псуевский, Прозорокский, Уделовский и Узречский. Численность населения района на начало 2011 года составляла 40,2 тыс. человек. 24. В районе насчитывается 11 основных промышленных, 5 основных строительных и 20 сельскохозяйственных организаций. Сеть учреждений образования включает 46 организаций, учреждений культуры - 74 организации, функционирует 170 спортивных сооружений, 37 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА25. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района. 26. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в район инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году в объеме 143,5 млн. долларов США; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 27. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году за счет увеличения по сравнению с 2010 годом объема продукции сельского хозяйства на 60 процентов, объема оказываемых платных услуг - на 55,3 процента, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - на 76 процентов, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза, основная часть которых будет направлена на модернизацию рабочих мест. Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции - до 21 процента в 2015 году. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих организаций, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие малых и средних городских поселений, сельских территорий; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА28. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2. 29. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 41,6 процента умерших), возрастная астения (26,7 процента), новообразования (8,7 процента), болезни органов дыхания (5,2 процента) и внешние причины смерти. 30. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 1,1 тыс. человек, или на 2,8 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности. Удельный вес городского населения в общей численности населения возрастет до 53,1 процента. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3. 31. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 10 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 17 промилле, сохранение показателя младенческой смертности на уровне 4 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет. 32. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 33. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 19,2 - 19,3 тыс. человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 0,6 - 0,8 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4. 34. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущения необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики района; выравнивания уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшего условия для расширенного воспроизводства человеческого потенциала района; обеспечения в бюджетном секторе экономики района государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 35. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 36. Образовательное пространство района представлено 13 государственными учебно-педагогическими комплексами детский сад - средняя школа, 7 государственными учебно-педагогическими комплексами детский сад - базовая школа, 7 государственными общеобразовательными средними школами, 2 государственными общеобразовательными базовыми школами, 1 учебно-педагогическим комплексом детский сад - начальная школа, 1 государственной общеобразовательной начальной школой, государственным учреждением образования "Глубокская районная гимназия", 9 государственными дошкольными учреждениями, районным центром внешкольной работы, районным центром детско-юношеского туризма и экскурсий, районным центром допризывной подготовки, государственным учреждением образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глубокского района", государственным социально-педагогическим учреждением "Глубокский районный социально-педагогический центр". Количество учащихся - 4092, воспитанников дошкольных учреждений - 1319. 37. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: повышение качества образования, предоставление возможностей для удовлетворения образовательных запросов и развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся будет решено путем развития материально-технической базы государственного учреждения образования "Глубокская районная гимназия" - предоставления здания учреждению, оборудования его в соответствии с требованиями к учреждениям нового типа; создание условий для освоения и использования современных коммуникационных и информационных технологий осуществится через приобретение и постоянное обновление соответствующего оборудования, учебно-методического обеспечения для районного центра информационных технологий и учреждений образования. Важной составляющей идеологии образования района является здоровье юных граждан, культивирование здорового образа жизни. В учреждениях образования проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни, созданию здоровьесберегающей среды, соблюдению санитарно-гигиенических норм при организации питания, улучшению качества питания. В настоящее время охват детей горячим питанием в сельских школах - 100 процентов. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей будут созданы путем обеспечения содержания зданий учреждений образования в надлежащем состоянии, благоустройства территорий учреждений образования, реконструкции стадионов и спортивных площадок, приобретения спортивного и игрового оборудования, создания здоровьесберегающих условий при организации образовательного процесса; создания дополнительных условий для оздоровления детей путем перепрофилирования учреждения образования "Заулковский государственный учебно-педагогический комплекс детский сад - базовая школа" в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием. Рационализация образовательной сети будет организована через закрытие государственного учреждения общего среднего образования "Урожайновская базовая школа Глубокского района", организацию подвоза учащихся в близлежащие учреждения образования путем приобретения автобусов, открытие дошкольного учреждения в населенном пункте Бортники, строительство детского сада в г. Глубокое. Расширение занятости учащихся в свободное от учебы время будет обеспечено через укрепление материальной базы внешкольных учреждений образования, перепрофилирование учреждения образования "Мосарская государственная общеобразовательная базовая школа" в филиал учреждения образования "Глубокский районный центр детско-юношеского туризма и спорта". Максимальное обеспечение семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, позволит осуществить мероприятия по укреплению материальной базы детского дома семейного типа в д. Петруново и строительство еще одного детского дома семейного типа. Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу в глобальной компьютерной сети Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания и обучения, услуг по подготовке и переподготовке рабочих кадров с учетом требований рынка труда в системе профессионально-технического образования. 38. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В районе осуществляют деятельность 31 библиотека, 35 учреждений культуры клубного типа, 1 музей, 2 детские школы искусств, 1 детская художественная школа, 4 детские музыкальные школы. 39. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение культурного наследия района; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: оптимизация и реформирование сети учреждений культуры и создание культурных центров, оказывающих широкий перечень платных услуг; повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям. Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры в 1,1 раза, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 40. В 2006 - 2010 годах осуществлялось активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами увеличилась с 15,6 до 18,1 на 10 тыс. населения. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), по обслуживанию населения (1 врач на 1,3 тыс. населения) по занятым ставкам. Врачей первичного звена не хватает. Обеспеченность больничными койками составляет 5,3 койки на 1 тыс. жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 7,1 на 1 тыс. жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 9,1 тыс. жителей (норматив - 1 бригада на 12 тыс. жителей). 41. В 2011 - 2014 годах предусматривается строительство оздоровительно-туристического комплекса "Плисса". 42. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2016 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы, в том числе в учебных заведениях, по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, сельских населенных пунктов; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва; использование передовых технологий в спортивной подготовке с целью повышения результативности участия спортсменов в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. 43. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии района; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА44. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 45. Основными направлениями реализации указанных задач являются: модернизация и техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5. 46. В основной промышленный круг района входят 11 организаций, в том числе 4 - имущество которых находится в республиканской собственности, 7 - имущество которых находится в коммунальной собственности. 47. На долю организаций горнодобывающей промышленности приходится 0,1 процента общего объема промышленного производства района, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, - 2 процента. 48. Наибольшее влияние на показатели работы промышленного комплекса района оказывают результаты деятельности ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" и ОАО "Глубокский мясокомбинат", осуществляющих производство молочной и мясной продукции (удельный вес - более 74 процентов в общем объеме производства промышленной продукции региона). 49. Для сохранения занятых позиций на внутреннем и внешнем рынках, роста экспортных поставок продолжится техническое переоснащение организаций, осуществляющих производство пищевых продуктов. Приоритетные направления развития ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" в 2011 - 2015 годах - наращивание промышленного потенциала путем увеличения мощностей по производству твердых сыров и внедрения новой технологии - процесса сгущения молока безвыпарным способом. Предусматривается замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования на современное, которое позволит снизить энергозатраты и материалоемкость продукции и в конечном итоге повысить конкурентоспособность производимой продукции. В 2011 году будут приобретены технологическая линия производства стерилизованного молока в пакеты "Тетра-Брик" с централизованной мойкой и автоматическая расфасовочная и упаковочная линия для сгущенного молока в металлические банки. В 2012 году планируется установка оборудования по производству жестяной банки со сварным швом производительностью 600 банок в минуту, в 2014 году - новой сушилки по сушке сухого молока, включая сушку агломерированного (быстрорастворимого) молока. Замена оборудования по производству жестебанки позволит снизить материалоемкость продукции на 7 - 8 процентов и получить упаковку европейского качества, установка новой сушилки предполагает расширить ассортимент производимой продукции, соответственно и рынки сбыта за счет производства продукта европейского качества. Для дальнейшего увеличения объемов производства ОАО "Глубокский мясокомбинат" необходимо наращивать производственные мощности. В 2011 - 2015 годах планируется дальнейшее проведение мероприятий по реконструкции цеха первичной переработки скота, окончание незавершенного строительства мясоперерабатывающего комплекса и оснащение его передовым технологическим оборудованием, реконструкция локальных очистных сооружений. На предприятии будет модернизировано порядка 90 рабочих мест, что позволит повысить производительность труда. ОАО "КУПЦОВЪ" продолжит реконструкцию цеха зеленого горошка, планируется приобретение горохоуборочного комбайна для своевременной и качественной уборки и переработки зеленого горошка, строительство модуля с размещением производства соусов и кетчупов, джемов в стеклотару и мягкую упаковку и установкой современных технологических линий по производству соусов, овощных и ягодных пюре в асептической упаковке, повидла и термостабильных наполнителей для кондитерской промышленности. Необходимо провести реконструкцию здания холодильника под склад готовой продукции, реконструкцию овощехранилища. Для обеспечения производства собственным сырьем в 2011 - 2015 годах планируется закладка плодово-ягодных насаждений. Филиалом "Подсвильский винзавод" государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" предусмотрено в 2013 году создать производство по выпуску бутилированной питьевой воды. Для дальнейшего расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности филиалом Глубокский хлебозавод РУПП "Витебскхлебпром" планируется дальнейшая реконструкция производства с внедрением нового оборудования и технологий: в 2011 - 2013 годах - реконструкция кондитерского цеха с учетом поточности производства и внедрением современных технологий, в 2015 - установка линии розлива кваса хлебного в кеги, приобретение шкафа охлаждения хлебобулочных изделий перед нарезкой. 50. ОАО "Глубокский комбикормовый завод" планирует совершенствование выпускаемой продукции путем повышения уровня ее качества и применения современных производственных технологий. Товарная стратегия предприятия направлена на производство масла и жмыха рапсового, так как данная продукция востребована на рынке. В планах предприятия намечено непрерывное улучшение технологий производства, расширение ассортимента выпускаемых комбикормов. Для обеспечения стабильной работы завод планирует приобрести и смонтировать фасовочно-упаковочный аппарат для фасовки продукции в мелкую тару, провести реконструкцию аспирационных сетей зернового элеватора и комбицеха, замену лифтов на зерновом элеваторе и на элеваторе травяной муки, замену смесителя СГК-2,5 на более современный, установить автомобилеразгрузчик У15-УРАГ грузоподъемностью 50 тонн, начать строительство 3 емкостей для хранения рапса. В 2011 году введена в эксплуатацию линия по переработке семян рапса. 51. РУП "ИК 13-Березвечье" в 2012 году предусмотрена установка второй сушильной камеры деревообрабатывающего участка, в 2014 году - приобретение и монтаж установки для дробления и сепарирования отходов кабельной продукции. 52. Филиалом "Крулевщизна" РУП "Витебский домостроительный комбинат" в 2011 - 2015 годах будет осуществляться замена основных агрегатов дробильно-сортировочной установки. 53. Унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района будет продолжена работа по снижению затрат, увеличению доли использования местных видов топлива, замене оборудования. 54. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. 55. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 160 процентов к уровню 2010 года. К 2015 году выручка от реализации продукции превысит 230 млн. рублей, рентабельность продаж составит не менее 10 процентов. 56. В 2015 году намечено увеличить производство молока до 100 тыс. тонн, зерна - до 127 тыс. тонн, масла семян рапса - до 15,9 тыс. тонн, картофеля - до 15 тыс. тонн, реализацию скота и птицы - до 11,6 тыс. тонн. В этих целях запланировано увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых до 25,3 тыс. га, рапса - до 5,4 тыс. га, кукурузы - до 6,3 тыс. га, льна - до 1,5 тыс. га, картофеля - до 0,5 тыс. га. В картофелеводстве, овощеводстве и плодоводстве основным направлением развития станет производство продукции на базе крупнотоварных сельскохозяйственных организаций с созданием современной базы хранения. К 2015 году предусматривается увеличить численность крупного рогатого скота до 46,1 тыс. голов, в том числе коров - до 15,64 тыс. голов, свиней - до 24,5 тыс. голов, птицы - до 280 тыс. голов. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - до 600 граммов. Основные объемы производства продукции будут сконцентрированы на крупнотоварных фермах, комплексах и птицефабриках. До 2015 года запланированы строительство 2 молочнотоварных ферм, реконструкция 11 ферм. 57. Проводимое переоснащение организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке. 58. К 2015 году предусматривается увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 390 килограммов действующего вещества на 1 га пашни, органических - 12,5 тонны. 59. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта. 60. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений. 61. В 2006 - 2010 годах принимались меры по укреплению материально-технической базы строительного комплекса. На укрепление материально-технической базы, приобретение высокопроизводительной техники, машин и оборудования направлено 12 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 27,6 кв. метра. 62. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) в районе. Основные показатели развития строительства в районе определены согласно приложению 7. 63. Для достижения поставленных задач предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; достижение соответствия стоимости 1 кв. метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; развитие производства железобетонных деталей. 64. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 65. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг. 66. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 67. Для создания равных условий доступа к современным услугам электросвязи для городских и сельских жителей района в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие сети электросвязи с использованием современных технологий. Планируется обеспечить прирост абонентов сети Интернет до конца 2015 года в количестве 3650 единиц, абонентов интерактивного телевидения ZALA - 4700. 68. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 69. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства магазинов шаговой доступности, реконструкции магазинов с увеличением торговых площадей. В этих целях в 2011 году Глубокским райпо введен в действие мини-магазин "Околица" с торговой площадью 51 кв. метр. Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры района. 70. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 71. В целях повышения качества обслуживания сельского населения системой потребительской кооперации в августе 2011 года введен в действие мини-магазин в д. Петруново с торговой площадью 50 кв. метров. Планируется приобретение одного автомагазина для обслуживания сельского населения. 72. Торговые рынки будут развиваться по пути создания условий, позволяющих реализовывать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. 73. В 2011 - 2015 годах планируется открытие 7 объектов общественного питания, в том числе 3 объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов. Глубокским райпо будет открыт современный объект общественного питания на 40 посадочных мест в г. Глубокое в 2012 году. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 74. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 75. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров. Будут осваиваться и широко внедряться услуги по химической чистке одежды, мебели и ковровых покрытий на дому у заказчика, чехлов и сидений автомобилей. Продолжится развитие услуг по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудование их встроенной кухонной мебелью. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды КУПБО "Новинка", организована их доставка на дом потребителю, расширен спектр услуг проката за счет удовлетворения спроса в средствах малой механизации и садово-огородного инвентаря. За 2011 - 2015 годы в районе будет открыто 15 предприятий бытового обслуживания, планируется внедрить 13 новых видов бытовых услуг. В 2012 году планируется открытие КУПБО "Новинка" комплексного приемного пункта в районе новостройки г. Глубокое по ул. Северной, прачечной самообслуживания, мастерской по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств Глубокским райпо. В объектах бытового обслуживания будет создано и модернизировано 32 рабочих места, на которые будет затрачено 480 млн. рублей. Для надлежащего состояния сети комплексных приемных пунктов намечено проведение ремонтных работ в 16 комплексных приемных пунктах в соответствии с мероприятиями Государственной программы развития сельских территорий, на которые будет направлено 263 млн. рублей. Планируется обновление и расширение парка автомобилей для КУПБО "Новинка" в количестве двух единиц. 76. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору. 77. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг в 2,2 раза к 2010 году за счет ежегодного создания новых и модернизированных рабочих мест в организациях бытового обслуживания, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка. 78. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 79. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства, сокращению непроизводительных расходов. 80. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в 2011 - 2015 годах в районе предусмотрено строительство 3 объектов придорожного сервиса, 4 охотничьих домиков, создание 4 агроэкоусадеб (агроэкотуристических комплексов), благоустройство 8 зон отдыха на озерах и реках района, что позволит создать 18 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет. Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг в объеме 150 млн. рублей. При этом объекты будут иметь основные элементы сервиса: заправки, кафе, магазины, станции технического обслуживания, гостиницы, прачечные. Строительство охотничьих домиков обеспечит рост экспорта туристических услуг в 1,5 раза, увеличение на 120,6 млн. рублей доходов от оказания услуг иностранным туристам. Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. За счет создания 4 агроэкоусадеб прибыль, получаемая от реализации их услуг, увеличится более чем на 30,0 млн. рублей. 81. В 2011 - 2015 годах планируется принять участие в проектах "Третий шаг в стратегии Еврорегиона "Озерный край" - планирование совместного будущего для устойчивого развития латвийско-литовско-белорусских территорий", "Восток-Запад. Зеленые транспортные коридоры", "Малые реки - большие проблемы", "Центральная точка Европы". 82. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка района на 2011 - 2015 годы. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА83. Удельный вес частных предприятий негосударственного сектора в общем объеме производства промышленной продукции составляет 1 процент, розничного товарооборота торговли - 49, розничного товарооборота общественного питания - 17, платных услуг населению - 13, экспорте товаров - 4,6, импорте товаров - 8,5, экспорте услуг - 97,1 процента. Основным видом деятельности малого предпринимательства района является оптовая и розничная торговля (51 процент юридических лиц и 69 процентов индивидуальных предпринимателей занимаются данным видом деятельности). 84. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 182 до 200 единиц к 2015 году, субъектов среднего предпринимательства - с 26 до 29, индивидуальных предпринимателей - с 1104 до 1180 человек; приоритетное создание крестьянских (фермерских) хозяйств, производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере услуг бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания; формирование системы производственных связей между малым и средним предпринимательством и крупными промышленными организациями (субконтракция); совершенствование системы поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличение ассигнований на финансирование мероприятий, направленных на их развитие. В 2012 году планируется строительство придорожного кафе со стоянкой и автозаправочной станцией на автодороге Р-45 Полоцк - Глубокое - граница Литовской Республики, км 89 частным торговым унитарным предприятием "Лозберг". Ежегодно будет открываться 2 - 3 частных магазина. Количество агроэкоусадеб до 2015 года планируется довести до 60. Планируется открытие охотничье-туристического дома в д. Королевичи. В 2011 - 2015 годах планируется открыть две частные гостиницы, увеличить количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке грузов и пассажиров, услуги по строительству зданий, услуги по ремонту автотранспортных средств, по ремонту сложнобытовой техники. 85. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ86. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. 87. ОАО "Глубокский мясокомбинат" в результате усовершенствования технологии обработки свинины на предприятии будет создаваться инновационный продукт по производству свинины (вертикальная шпарка свиных туш конденсационно-паровой смесью). Объем производства инновационной продукции достигнет 5400 тонн в год, что составит порядка 25 процентов от общего объема производства мяса. 88. Товарная стратегия ОАО "Глубокский комбикормовый завод" направлена в 2011 - 2015 годах на производство инновационной продукции: масла и жмыха рапсового. 89. ОАО "КУПЦОВЪ" планируется строительство модуля с установкой современных технологических линий по производству соусов, овощных и ягодных пюре в асептической упаковке, повидла и термостабильных наполнителей для кондитерской промышленности. 90. Реализация мероприятий по инновационному развитию позволит за счет внедрения нового оборудования и технологий, организации производства новых видов продукции значительно модернизировать предприятия района, повысить конкурентоспособность производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной промышленной продукции составит в 2015 году 21 процент. 91. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования на региональном уровне планируется: активизация сотрудничества научно-исследовательских, высших учебных заведений, Национальной академии наук Беларуси с организациями региона; подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ92. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 1 трлн. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит обеспечить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району определены согласно приложению 11. Важнейшие инвестиционные проекты и их характеристика приведены согласно приложению 12. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 21 процента. 93. Определены основные направления развития инвестиционной и инновационной деятельности: внедрение новых технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; реализация инвестиционных проектов по модернизации промышленных предприятий; приоритетное развитие экспортоориентированной продукции, импортозамещающих производств, наращивание экспортного потенциала; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, картофелехранилища; расширение инфраструктуры розничной торговой сети, в том числе модернизация и реконструкция 3 магазинов потребительской кооперации; организация производства по выпуску питьевой воды. 94. В 2011 - 2015 годах продолжатся работы по строительству и реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурной сферы. В городе Глубокое продолжится реконструкция существующего здания учреждения образования "Государственная общеобразовательная средняя школа N 1 г. Глубокое" с достройкой блоков II и III ступеней обучения, реконструкция стадиона, строительство многоквартирных жилых домов, инженерных сетей к многоквартирным жилым домам и к районам индивидуальной застройки, реконструкция магазина филиала "Коопторг" Глубокского райпо на пл. 17 Сентября. Филиалом "Город Торг" Глубокского райпо намечена реконструкция кондитерского цеха и двух мини-магазинов. 95. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будет продолжена реализация инвестиционного проекта "Строительство и ввод в эксплуатацию оздоровительно-туристического комплекса "Плисса". Планируется использование инвестиций для дальнейшего укрепления материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры. 96. В сельскохозяйственном комплексе района будет продолжено строительство молочнотоварной фермы в филиале "Голубичи" ОАО "Глубокский мясокомбинат", начато строительство молочнотоварных ферм ОАО "За Родину", ОАО "Глубокская птицефабрика" и ОАО "Константинов двор", филиалом "Прошково" ОАО "Глубокский агросервис". ОАО "Петровщина" планирует в 2014 году начать строительство картофелехранилища. 97. С участием иностранного капитала планируется проведение работ по канализации г. Глубокое. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ98. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13. 99. В соответствии с Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840), объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям района должен составить в 2015 году не менее 143,5 млн. долларов США. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж, получение организациями мясо-молочной и пищевой отраслей ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. 100. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 157,1 млн. долларов США (рост в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом), из них организациями, имущество которых находится в коммунальной собственности, и негосударственными юридическими лицами - 155,6 млн. долларов США (рост в 2,3 раза). В общем объеме экспорта района доля организаций, имущество которых находится в республиканской собственности, составит около 1 процента, в коммунальной собственности - около 97 процентов, негосударственных юридических лиц - свыше 2 процентов. 101. В товарной структуре экспорта района (с учетом организаций всех форм собственности) будет преобладать мясо-молочная продукция (97,4 процента), продукция птицеводства (1,6 процента), плодоовощная продукция (1 процент). Товарная структура экспорта предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности, будет определяться в основном ОАО "Глубокский молочноконсервный комбинат" и ОАО "Глубокский мясокомбинат" (98,3 процента всех экспортных поставок). В основном это сухое молоко, казеин, масло животное, сыры твердые, мясо, мясные и молочные консервы. Экспорт негосударственных юридических лиц будет ориентирован преимущественно на вывоз продуктов питания. 102. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация (77 процентов от всего объема товарооборота), Казахстан (13 процентов), Кыргызстан (7 процентов), Украина (0,8 процента), Молдова, Литва, Латвия, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркменистан (по 0,2 процента), Канада, Израиль (по 0,01 процента). В 2015 году в 1,5 - 2,3 раза по сравнению с 2010 годом увеличатся поставки продукции в Канаду, Израиль. Продолжится расширение экспорта в страны Содружества Независимых Государств, в первую очередь в Украину, Казахстан, Молдову, Кыргызстан, Узбекистан. Одновременно будет проводиться работа по освоению новых рынков сбыта в странах Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. За счет освоения данных рынков планируется обеспечить положительный баланс экспортных поставок с учетом импорта с территории Российской Федерации основных сырьевых ресурсов (металлы, оборудование, запчасти). 103. Для снижения импортной зависимости планируется дальнейшее развитие сырьевых зон для производства продукции растениеводства (зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур), что позволит решить проблему дефицита растительного белка. Запланировано развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающего выпуск высококачественных кормов. С целью обеспечения потребности населения в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращения импорта плодово-ягодных культур планируется увеличить производство данных культур к концу 2015 года. Для удовлетворения потребительского спроса в широком ассортименте овощей отечественного производства более высокого качества, организации экспортных поставок и снижения импорта овощей к концу 2015 года предусматривается обеспечить производство овощей не менее 2,6 тыс. тонн. 104. Экспорт услуг (транспортных, туристических) планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. Темп роста экспорта услуг в сфере автомобильного транспорта (доля в экспорте района - 99,7 процента) планируется увеличить к 2015 году на уровне 224 процентов. Продолжится развитие экспорта услуг в сфере познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, спортивного, паломнического, транзитного туризма. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ105. Главной целью развития малых и средних городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 106. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых и средних городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых и средних городских поселений района определено согласно приложению 14. В развитии малых и средних городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся следующие задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 107. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В городском поселке Подсвилье филиалом "Подсвильский винзавод" государственного предприятия "Полоцкий винодельческий завод" будет создано производство по розливу питьевой воды. В городе Глубокое и городском поселке Подсвилье продолжится укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА108. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования района приведены согласно приложению 15. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 109. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: строительство и реконструкция сельских объектов водоснабжения и реконструкция 2 объектов водоотведения; выполнение работ по тампонажу 45 бездействующих скважин для предотвращения загрязнения подземных вод; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, - на 10 процентов; окончание строительства полигона твердых коммунальных отходов, реконструкция линии сортировки твердых коммунальных отходов на полигоне; увеличение использования отходов производства до 70 процентов к общему объему образования; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ110. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре экономики района увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 111. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦ 98,7 ¦106,7 ¦124,2 ¦106,9 ¦106,6 ¦105,9 ¦ 160 ¦ ¦сельского ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Снижение уровня ¦процентов к¦ -4 ¦ -2,5 ¦ -1,2 ¦ -1,4 ¦ -1 ¦ -1,1 ¦ -7,2 ¦ ¦материалоемкости¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦процентов к¦121,2 ¦ 81,9 ¦ 102 ¦128,2 ¦132,1 ¦134,3 ¦ 190 ¦ ¦основной капитал¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 6,4 ¦ 12 ¦ 19 ¦ 21 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт товаров ¦процентов к¦142,1 ¦ 100 ¦119,5 ¦120,7 ¦126,7 ¦127,7 ¦ 230,9 ¦ ¦<1> и услуг <2> ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ млн. ¦ 54,5 ¦55,75 ¦68,68 ¦85,09 ¦110,24¦143,48¦ 263,3 ¦ ¦торговли ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ млн. ¦121,9 ¦118,0 ¦109,1 ¦110,0 ¦111,0 ¦112,0 ¦ 176 ¦ ¦товарооборот ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Платные услуги ¦ млн. ¦117,2 ¦142,0 ¦127,0 ¦127,0 ¦128,0 ¦128,0 ¦ 375,2 ¦ ¦населению в ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. ¦18,527¦ 16,8 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 51,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦кв. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦1317,9¦2391,0¦2996,0¦3655,0¦4291,0¦5020,0¦ 381 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА-----------------+----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+----------+------+------+---------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦1010,2¦1702,0¦2136,0¦2608,0¦3067,0¦3588,0¦ 355,2 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1897 ¦ 1942 ¦ 1965 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 105 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 918 ¦ 851 ¦ 868 ¦ 894 ¦ 909 ¦ 920 ¦ 100 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ 187 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦учреждения ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 230 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 61,6 ¦ 52,7 ¦ 53,5 ¦ 53,5 ¦ 53,5 ¦ 53,5 ¦ 86,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦ 820 ¦ 822 ¦ 832 ¦ 832 ¦ 832 ¦ 832 ¦ 101,5 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполком), на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦человек на¦ 17,1 ¦ 18,1 ¦ 20,7 ¦ 21,4 ¦ 22 ¦ 22,4 ¦ 131,0 ¦ ¦врачей по ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. ¦18,527¦ 16,8 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 51,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ тыс. кв. ¦5,503 ¦ 2,98 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельской ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦кв. метров¦ 27,6 ¦ 27,9 ¦ 28,2 ¦ 28,4 ¦ 28,6 ¦ 28,8 ¦ 104,3 ¦ ¦населения общей ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦кв. метров¦ 24 ¦ 24,7 ¦ 25,2 ¦ 25,4 ¦ 25,6 ¦ 25,8 ¦ 107,5 ¦ ¦поселениях ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской ¦кв. метров¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 31,4 ¦ 100 ¦ ¦местности ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА--------------+----------+-----T------+------+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----T-----+-----+----------+ ¦Среднегодовая¦ человек ¦40169¦40150 ¦40130 ¦40110¦39090¦39050¦ 97,2 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ человек ¦20629¦20650 ¦20670 ¦20690¦20710¦20740¦ 100,5 ¦ ¦ +----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов ¦51,4 ¦ 51,4 ¦ 51,5 ¦51,6 ¦ 53 ¦53,1 ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦сельского ¦ человек ¦19540¦19500 ¦19460 ¦19420¦18380¦18310¦ 93,7 ¦ ¦ +----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов ¦48,6 ¦ 48,6 ¦ 48,5 ¦48,4 ¦ 47 ¦46,9 ¦ ¦ ¦-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+---------+---------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦предвари-¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦ 24769 ¦23915 ¦23500¦23300¦23100¦23000¦ 92,9 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦ 19383 ¦19345 ¦19352¦19353¦19354¦19424¦ 100,2 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 19288 ¦19200 ¦19200¦19220¦19250¦19270¦ 99,9 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процент к ¦процентов¦ 99,5 ¦ 99,4 ¦99,2 ¦99,2 ¦99,2 ¦99,2 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 491 ¦ 485 ¦ 440 ¦ 420 ¦ 410 ¦ 400 ¦ 81,5 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-----------------+----------+-----T------+-----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+----------+-----+------+-----+-----T----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов ¦ - ¦ 19 ¦19,4 ¦19,5 ¦ 20 ¦ 21 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 36 ¦ 43 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 18 ¦ 12 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦Снижение (-) ¦процентов ¦ -4 ¦ -2,5 ¦-1,2 ¦-1,4 ¦ -1 ¦-1,1¦ -7,2 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-----+------+-----+-----+----+----+----------+ ¦Рентабельность ¦процентов ¦ 3,3 ¦ 7,6 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+----------+-----+------+-----+-----+----+----+----------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ млрд. ¦239,9¦256,0 ¦ 318 ¦ 340 ¦362,3¦383,8¦ 160 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦98,7 ¦106,7 ¦124,2¦106,9¦106,6¦105,9¦ 160 ¦ ¦категорий в ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к¦95,1 ¦110,9 ¦ 128 ¦106,2¦103,8¦104,9¦ 164 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦процентов к¦102,7¦102,2 ¦ 120 ¦107,8¦109,9¦107,1¦ 156 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦процентов к¦ 98 ¦111,6 ¦135,3¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 190 ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 16 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 119 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизациях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦43,5 ¦ 64,1 ¦108,8¦ 114 ¦ 119 ¦ 127 ¦ 292 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 1,9 ¦ 6 ¦ 14 ¦14,5 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 789 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 142 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 1,4 ¦ 5,7 ¦ 14 ¦14,5 ¦15,4 ¦15,9 ¦ 1136 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦ 1 ¦ 2,9 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦2,55 ¦ 2,6 ¦ 260 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тыс. тонн ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦ 5,8 ¦ 6,2 ¦ 8,1 ¦ 8,9 ¦ 9,9 ¦11,6 ¦ 200 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦54,1 ¦ 56,5 ¦75,1 ¦82,6 ¦93,6 ¦ 100 ¦ 185 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦52,9 ¦ 51,2 ¦57,8 ¦58,9 ¦60,2 ¦61,4 ¦ 116 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -7 ¦ 3,6 ¦ 6,2 ¦ 8,8 ¦ 9,2 ¦ 10 ¦ 17 ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ тыс. тонн ¦-7,7 ¦ 4,5 ¦ 7,1 ¦ 9,3 ¦10,5 ¦11,6 ¦ 19,3 ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ 100 ¦ 112 ¦ 136 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 203 ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-0,2 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦ млрд. ¦49,3 ¦ 59,1 ¦60,7 ¦62,3 ¦64,1 ¦66,5 ¦ 134,6 ¦ ¦строительно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦работ и ¦процентов к¦105,1¦119,9 ¦102,7¦102,6¦102,9¦103,7¦ ¦ ¦капитального ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность¦ процентов ¦ 3,3 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 3,2 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность¦ процентов ¦ 3,8 ¦ 2,8 ¦ 3 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 29 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 9 ¦ 8 ¦ 8 ¦ - ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА----------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦28,1 ¦ 28,8 ¦29,7 ¦30,9 ¦31,6 ¦32,5 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 156 ¦ 164 ¦ 171 ¦ 177 ¦ 186 ¦ 196 ¦ - ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 32 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 31 ¦ - ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 124 ¦ 145 ¦ 150 ¦ 155 ¦ 160 ¦ 165 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦0,98 ¦ 1,06 ¦1,13 ¦1,18 ¦1,22 ¦1,27 ¦ 129,6 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. т·км ¦57,2 ¦ 60 ¦ 69 ¦ 76 ¦ 85 ¦ 93 ¦ 162,6 ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. ¦ 4,6 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 97,8 ¦ ¦пассажиров ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦ млн. ¦ 46 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 97,8 ¦ ¦транспорта ¦ пас.-км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ тыс. км ¦0,895¦0,897 ¦ 0,9 ¦0,904¦0,905¦0,91 ¦ - ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них с ¦ тыс. км ¦0,407¦0,409 ¦0,412¦0,416¦0,416¦0,42 ¦ - ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,2 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦121,9¦ 118 ¦109,1¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 176 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦процентов к¦108,8¦ 109 ¦ 111 ¦112,5¦ 113 ¦114,4¦ 176 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦31,4 ¦ 31,4 ¦31,2 ¦31,2 ¦31,1 ¦ 31 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦68,6 ¦ 68,6 ¦68,8 ¦68,8 ¦68,9 ¦ 69 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦28,4 ¦ 27,7 ¦27,7 ¦27,5 ¦27,4 ¦ 27 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 318 ¦ 323 ¦ 323 ¦ 324 ¦ 324 ¦ 326 ¦ 102,5 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 108 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 100,9 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦ тыс. ¦23,1 ¦ 23,7 ¦23,7 ¦23,8 ¦23,8 ¦24,1 ¦ 104,3 ¦ ¦площадь ¦кв. метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦кв. метров ¦ 584 ¦ 590 ¦ 590 ¦ 594 ¦ 608 ¦ 616 ¦ 105,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦123,2¦112,5 ¦ 109 ¦109,2¦ 110 ¦ 110 ¦ 162 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦процентов к¦112,3¦112,5 ¦ 109 ¦109,2¦ 110 ¦ 110 ¦ 162 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 61 ¦ 63 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 106,6 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 34 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 111,8 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦ 3,1 ¦ 3,2 ¦ 3,3 ¦ 3,3 ¦ 3,3 ¦ 3,4 ¦ 109,7 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦16,5 ¦ 24 ¦ 27 ¦28,2 ¦28,9 ¦32,5 ¦ 197 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦117,2¦ 142 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 128 ¦ 128 ¦ 375,2 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 63 ¦ 65 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 70 ¦ 71 ¦ 112,7 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +-----+------+----+----+----+----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 182 ¦ 186 ¦192 ¦195 ¦198 ¦200 ¦ 110 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 26 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 111,5 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦1104 ¦ 1120 ¦1130¦1145¦1160¦1180¦ 106,9 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦5631 ¦ 5670 ¦5780¦5800¦5860¦5910¦ 105 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 29 ¦ 29,3 ¦29,8¦30,0¦30,3¦30,4¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ГЛУБОКСКОМУ РАЙОНУ--------------+----------+-----T------+------+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦186,5¦152,8 ¦155,8 ¦199,7¦263,8¦354,3¦ - ¦ ¦основной ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов ¦121,2¦ 81,9 ¦ 102 ¦128,2¦132,1¦134,3¦ 190 ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦ млн. ¦ 0,1 ¦0,005 ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2000 ¦ ¦иностранных ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦ млн. ¦ 0,1 ¦0,005 ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2000 ¦ ¦иностранные ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+----------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ-------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-----+------+-----+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦186,5¦152,8 ¦155,8¦199,7¦263,8¦354,3¦ - ¦ ¦основной капитал ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦источников ¦в процентах ¦121,2¦ 81,9 ¦ 102 ¦128,2¦132,1¦134,3¦ 190 ¦ ¦финансирования - ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦23,0 ¦ 16,5 ¦15,7 ¦19,1 ¦23,9 ¦31,0 ¦ 134,8 ¦ ¦консолидированного¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦ 9,4 ¦ 5,2 ¦ 5,1 ¦ 6,5 ¦ 8,9 ¦12,0 ¦ 127,7 ¦ ¦республиканского ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства местных ¦млрд. рублей¦13,6 ¦ 11,3 ¦10,6 ¦12,6 ¦15,0 ¦19,0 ¦ 139,7 ¦ ¦бюджетов ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственные ¦млрд. рублей¦61,9 ¦ 35,6 ¦45,0 ¦54,3 ¦65,4 ¦86,0 ¦ 138,9 ¦ ¦средства ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средства населения¦млрд. рублей¦ 4,3 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,6 ¦ 3,4 ¦ 4,6 ¦ 107,0 ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредиты банков ¦млрд. рублей¦70,2 ¦ 67,0 ¦68,0 ¦75,5 ¦88,4 ¦108,7¦ 154,8 ¦ ¦(без кредитов ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранные ¦млрд. рублей¦ 1,5 ¦ 0,4 ¦10,0 ¦24,0 ¦50,0 ¦74,4 ¦ 4831,2 ¦ ¦источники - всего ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦млрд. рублей¦ 1,5 ¦ 0,2 ¦ 5,2 ¦19,0 ¦40,8 ¦56,8 ¦ 3786,7 ¦ ¦иностранные ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них кредиты ¦млрд. рублей¦0,04 ¦ 0,2 ¦ 4,8 ¦ 5,0 ¦ 9,2 ¦17,6 ¦ 44000,0 ¦ ¦иностранных банков¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие источники ¦млрд. рублей¦25,6 ¦ 31,3 ¦15,1 ¦24,2 ¦32,7 ¦49,6 ¦ 193,8 ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЙОНУ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА---------------------+-----------+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+-------------------+----------+-------------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦Республики Беларусь ¦реализации,¦ Ответственные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦белорусских банков ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ и инвестиционного ¦ годы ¦ реализацию ¦ всего ¦ ¦ ¦собственных+-------+-----------+ +-------+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств ¦ ¦ из них ¦ прочих ¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦кредитов по¦источников¦ ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦иностранным¦ ¦ всего ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Глубокский ¦ 2012 ¦ОАО "Глубокский ¦12000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦12000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦комбинат", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Установка ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жестяной банки со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сварным швом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦600 банок/мин." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Глубокский ¦ 2014 ¦ОАО "Глубокский ¦ 9000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦9000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦комбинат", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Установка новой ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сушилки по сушке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сухого молока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая сушку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агломерированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(быстрорастворимого)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Глубокский ¦ 2015 ¦ОАО "Глубокский ¦ 7540,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦7540,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦молочноконсервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦комбинат", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Модернизация ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вакуум-аппаратного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участка консервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цеха" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "КУПЦОВЪ" ¦ 2013 ¦ОАО "КУПЦОВЪ", ¦10000,0 ¦ 10000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 54 ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦овощехранилища" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "КУПЦОВЪ" ¦2013 - 2015¦ОАО "КУПЦОВЪ", ¦120000,0¦ 120000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦"Строительство ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервного цеха" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "КУПЦОВЪ" ¦2011 - 2015¦ОАО "КУПЦОВЪ", ¦ 8561,0 ¦ 4178,0 ¦ 1753,0 ¦ 1315,0 ¦1315,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦"Закладка сада" ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "КУПЦОВЪ" ¦ 2012 ¦ОАО "КУПЦОВЪ", ¦ 2200,0 ¦ 2200,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодильника" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "КУПЦОВЪ" ¦ 2013 ¦ОАО "КУПЦОВЪ", ¦ 1800,0 ¦ 1800,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦"Реконструкция цеха ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зеленого горошка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Глубокский ¦2011 - 2015¦ОАО "Глубокский ¦15800,0 ¦ - ¦ - ¦ 300,0 ¦15500,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 90 ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦мясокомбинат", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Техническое ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦Филиал Глубокский ¦2011 - 2013¦Филиал Глубокский ¦ 1500,0 ¦ - ¦ - ¦ 200,0 ¦1300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦хлебозавод РУПП ¦ ¦хлебозавод РУПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебскхлебпром" ¦ ¦"Витебскхлебпром",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кондитерского цеха" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Коопторг" ¦ 2012 ¦Глубокское райпо, ¦ 3000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦3000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Глубокского райпо ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазина в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Глубокое, пл. 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сентября, 11" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Город Торг" ¦ 2013 ¦Глубокское райпо, ¦ 1500,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1500,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Глубокского райпо ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кондитерского цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по адресу г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Глубокое, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Промышленная, 14" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Голубичи" ¦2011 - 2012¦ОАО "Глубокский ¦26000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦26000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 37 ¦ ¦ОАО "Глубокский ¦ ¦мясокомбинат", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы" ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "За Родину" ¦2012 - 2013¦ОАО "За Родину", ¦26000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦26000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 40 ¦ ¦"Строительство ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы" ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Глубокская ¦2013 - 2014¦ОАО "Глубокская ¦26000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦26000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 40 ¦ ¦птицефабрика" ¦ ¦птицефабрика", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы" ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Прошково" ¦2013 - 2014¦ОАО "Глубокский ¦26000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦26000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 40 ¦ ¦ОАО "Глубокский ¦ ¦агросервис", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агросервис" ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы" ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Константинов ¦2014 - 2015¦ОАО "Константинов ¦26000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦26000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 40 ¦ ¦двор" ¦ ¦двор", управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы" ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Петровщина" ¦2014 - 2015¦ОАО "Петровщина", ¦14000,0 ¦ - ¦ - ¦ 1000,0 ¦13000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦"Строительство ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картофелехранилища" ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦Районное ¦2011 - 2015¦КУП "Глубокское ¦ 2400,0 ¦ 1200,0 ¦ 1200,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦коммунальное ¦ ¦УКС", райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Глубокское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Глубокское УКС") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадиона в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Глубокое" 3-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+-----------------+ ¦КУП "Глубокское УКС"¦2012 - 2013¦КУП "Глубокское ¦12600,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦12600,0¦ 12600,0 ¦ - ¦ ¦"Канализация ¦ ¦УКС", райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Глубокое" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+------------------+--------+----------------+--------+-----------+-------+-----------+----------+-------+-----------+------------------ -------------------------------- <1> Объем и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению. Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА-----------+-------------+-----T------+------+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦Показатель¦ Единица +-----+------+------+-----+-----+-----+ в 2015 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----T-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦темп роста к ¦137,9¦ 99,3 ¦118,9 ¦120,7¦126,8¦127,8¦ 230 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦темп роста к ¦141,3¦ 98,6 ¦119,6 ¦120,8¦ 127 ¦127,8¦ 231 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦темп роста к ¦194,6¦115,2 ¦115,4 ¦118,9¦ 115 ¦123,6¦ 224,5 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦темп роста к ¦194,6¦114,9 ¦115,4 ¦ 119 ¦115,1¦123,9¦ 225,1 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦53,2 ¦ 55,2 ¦ 67,7 ¦83,9 ¦108,8¦141,8¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦53,2 ¦ 54,2 ¦ 66,9 ¦83,0 ¦107,8¦140,5¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 1,3 ¦ 1,57 ¦ 1,81 ¦2,16 ¦2,49 ¦3,08 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦ 1,3 ¦ 1,52 ¦ 1,76 ¦2,10 ¦2,42 ¦3,01 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+-----+------+------+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА---------------+---------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатель ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Глубокое ¦ ¦10739 ¦10700 ¦10750 ¦10800 ¦10850 ¦10900 ¦ 101,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Подсвилье¦ ¦ 1233 ¦ 1200 ¦ 1150 ¦ 1150 ¦ 1150 ¦ 1200 ¦ 97,3 ¦ +--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудоустроено ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(создано новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Глубокое ¦ ¦ 333 ¦ 320 ¦ 305 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Подсвилье¦ ¦ 42 ¦ 18 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ +--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Глубокое ¦ ¦1650,0¦2450,0¦3070,0¦3748,0¦4396,0¦5144,0¦ 311,7 ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Подсвилье¦ ¦1050,0¦2180,0¦2731,0¦3335,0¦3912,0¦4577,0¦ 436 ¦ +--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Глубокое ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Подсвилье¦ ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ ¦ +--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 195 ¦ 194 ¦ 197 ¦ 199 ¦ 200 ¦ 202 ¦ 103,6 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> Без учета субъектов малого предпринимательства негосударственной формы собственности и некоммерческих организаций со средней численностью работников до 16 человек. Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ Показатели ¦ Единица +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ в 2015 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+---------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦ млн. ¦ 4,1 ¦ 4,1 ¦ 4,2 ¦ 4,3 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 109,7 ¦ ¦природных источников¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦ млн. ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,7 ¦ 3,8 ¦ 3,9 ¦ 4 ¦ 117,6 ¦ ¦(использование воды)¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ млн. ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 118,2 ¦ ¦поверхностные водные¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ млн. ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ 0,03 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тыс. тонн¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,15 ¦ 104,5 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦тыс. тонн¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,7 ¦ 105,7 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ тыс. ¦ 0,22 ¦ 0,22 ¦ 0,23 ¦ 0,23 ¦ 0,23 ¦ 0,23 ¦ 104,5 ¦ ¦очистки сточных вод ¦куб. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦системы оборотного ¦ тыс. ¦ 1479 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1600 ¦ 1650 ¦ 1700 ¦ 114,9 ¦ ¦водоснабжения ¦куб. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦установки для ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦куб. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песчано-гравийная ¦ млн. ¦ 0,24 ¦ 0,26 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 166 ¦ ¦смесь ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. га ¦175,958¦175,958¦175,958¦175,958¦175,958¦175,958¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. га ¦97,290 ¦97,562 ¦97,562 ¦97,562 ¦97,562 ¦97,562 ¦ 100,3 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. га ¦50,802 ¦50,742 ¦50,742 ¦50,742 ¦50,742 ¦50,742 ¦ 99,9 ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га ¦ 0,297 ¦ 0,297 ¦ 0,297 ¦ 0,297 ¦ 0,297 ¦ 0,297 ¦ 0,297 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекультивированных ¦га в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ га ¦ 2,42 ¦ 2,43 ¦ 2,43 ¦ 2,43 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 103,3 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ га ¦ 1,26 ¦ 1,26 ¦ 1,26 ¦ 1,26 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 103,2 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. га ¦45,188 ¦44,764 ¦44,761 ¦44,761 ¦44,761 ¦44,761 ¦ 100 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ тыс. ¦ 54,6 ¦ 75,7 ¦ 78,7 ¦ 78,7 ¦ 78,7 ¦ 78,7 ¦ 144,1 ¦ ¦по главному ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦ тыс. ¦ 92,3 ¦ 102,5 ¦ 100,5 ¦ 100,5 ¦ 100,5 ¦ 100,5 ¦ 108,9 ¦ ¦заготовки древесины ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ га ¦ 188,3 ¦ 146 ¦ 150 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 55,8 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказники ¦единиц на¦ 3/2 ¦ 3/2 ¦ 3/2 ¦ 3/2 ¦ 3/2 ¦ 3/2 ¦ 100/100 ¦ ¦республиканского ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники местного ¦единиц на¦ 5/7,8 ¦ 5/7,8 ¦ 5/7,8 ¦ 5/7,8 ¦ 5/7,8 ¦ 5/7,8 ¦ 100/100 ¦ ¦значения ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА------------------------------+------------------+-------------------- ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки исполнения ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦ Организационные меры ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦Разработка, согласование и ¦Отделы и ¦ 2011 - 2012 годы ¦ ¦утверждение прогнозов ¦управления ¦ (в месячный срок после ¦ ¦развития на пять лет по ¦райисполкома, ¦ доведения показателей ¦ ¦подведомственным ¦организации ¦ прогноза на 2011 - 2015 ¦ ¦организациям ¦района ¦ годы) ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦Ежегодная разработка, ¦ ¦ ¦ ¦утверждение и реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Отдел экономики ¦Четвертый квартал 2011 - ¦ ¦экономического развития ¦райисполкома, ¦ 2014 годов ¦ ¦района ¦отделы и ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦бизнес-планов развития на ¦Отделы и ¦ 2012 - 2015 годы ¦ ¦очередной год по ¦управления ¦ (в месячный срок после ¦ ¦подведомственным ¦райисполкома, ¦ доведения показателей ¦ ¦организациям ¦организации ¦ прогноза на очередной ¦ ¦ ¦района ¦ год) ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦комплекса мер по достижению ¦Отделы и ¦ Первый квартал 2012 - ¦ ¦годовых параметров прогноза ¦управления ¦ 2015 годов ¦ ¦социально-экономического ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦развития района ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦региональной страновой ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал 2012 - ¦ ¦стратегии развития экспорта ¦райисполкома, ¦ 2015 годов ¦ ¦района ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦программы по ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал 2012 - ¦ ¦импортозамещению ¦райисполкома, ¦ 2015 годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦стратегии по снижению ¦Отдел экономики ¦ Первый квартал 2012 - ¦ ¦запасов готовой продукции ¦райисполкома, ¦ 2015 годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Отделы и ¦ Первый квартал 2012 - ¦ ¦финансово-экономического ¦управления ¦ 2015 годов ¦ ¦положения организаций, ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦снижению всех видов затрат, ¦организации ¦ ¦ ¦развязке неплатежей ¦района ¦ ¦ +-----------------------------+-----------------+-------------------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы ¦Отделы и ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦развития экспорта Республики ¦управления ¦ ¦ ¦Беларусь на 2011 - 2015 годы ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Программы развития ¦Отделы и ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦логистической системы ¦управления ¦ ¦ ¦Республики Беларусь на ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦период до 2015 года, ¦организации ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением ¦района ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 29 августа ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. N 1249 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2008 г., N 223, 5/28285) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Программы государственной ¦Отдел экономики ¦ 2011 - 2012 годы ¦ ¦поддержки малого и среднего ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦управление по ¦ ¦ ¦Глубокского района на 2011 - ¦труду, занятости ¦ ¦ ¦2012 годы, утвержденной ¦и социальной ¦ ¦ ¦решением Глубокского ¦защите ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов ¦райисполкома ¦ ¦ ¦от 28 марта 2011 г. N 58 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 50, ¦ ¦ ¦ ¦9/40524) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Республиканской программы ¦Отделы и ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦энергосбережения на 2011 - ¦управления ¦ ¦ ¦2015 годы, утвержденной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦постановлением Совета ¦организации ¦ ¦ ¦Министров Республики ¦района ¦ ¦ ¦Беларусь от 24 декабря ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. N 1882 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2011 г., N 1, 5/33067) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Государственной программы ¦Отдел по ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦развития туризма в ¦физической ¦ ¦ ¦Республике Беларусь на ¦культуре, спорту ¦ ¦ ¦2011 - 2015 годы, ¦и туризму ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением ¦райисполкома ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 24 марта 2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦N 373 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 37, ¦ ¦ ¦ ¦5/33538) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Ежегодная разработка ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦мероприятий по обеспечению ¦труду, занятости ¦ ¦ ¦занятости населения района, ¦и социальной ¦ ¦ ¦росту заработной платы с ¦защите ¦ ¦ ¦увязкой с ростом ¦райисполкома ¦ ¦ ¦производительности труда ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Государственной программы по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦созданию безбарьерной среды ¦труду, занятости ¦ ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦и социальной ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - ¦защите ¦ ¦ ¦2015 годы, утвержденной ¦райисполкома ¦ ¦ ¦постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 1 ноября 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦N 1602 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, ¦ ¦ ¦ ¦5/32771) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+------------------------+ ¦Программы развития системы ¦Отдел образования ¦ 2011 - 2014 годы ¦ ¦дошкольного образования в ¦райисполкома ¦ ¦ ¦Республике Беларусь на ¦ ¦ ¦ ¦2009 - 2014 годы, ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением ¦ ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 19 августа ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. N 1193 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2008 г., N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------+------------------+------------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|