Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Каменецкого районного Совета депутатов от 27.01.2012 № 118 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Каменецкого района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 28 сентября 2012 г. N 9/52908 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Каменецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Каменецкого района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением решения возложить на президиум и постоянные комиссии Каменецкого районного Совета депутатов и заместителей председателя Каменецкого районного исполнительного комитета. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Н.И.Войцик УТВЕРЖДЕНО Решение Каменецкого районного Совета депутатов 27.01.2012 N 118 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Каменецкого района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222) и решения Брестского областного Совета депутатов от 16 сентября 2011 г. N 121 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Брестской области на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 12, 9/46288). 2. В настоящей Программе учтены и конкретизированы основные параметры Программы социально-экономического развития Брестской области на 2011 - 2015 годы. Внимание уделено эффективному использованию демографического, социального, природного, производственного и инновационного потенциалов Каменецкого района (далее - район), обеспечению увязки и сбалансированности развития основных, вспомогательных и второстепенных видов экономической деятельности и сферы услуг. 3. Разработчиком настоящей Программы является Каменецкий районный исполнительный комитет (далее - райисполком) совместно с организациями района. 4. Главным результатом реализации настоящей Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения района. Экономика района в значительной мере обновится за счет доступа субъектов предпринимательства к финансовым, материально-техническим, информационным ресурсам, а также к научно-техническим разработкам, новым технологиям и привлечения иностранных инвестиций. 5. Выполнение целевых параметров социально-экономического развития района призвано обеспечить: увеличение до 2015 года: промышленного производства - на 113,5 процента; продукции сельского хозяйства - на 40,9 процента; инвестиций в основной капитал - на 90,8 процента; экспорта товаров - в 2,27 раза; экспорта услуг - на 84,2 процента; розничного товарооборота - в 1,84 раза; достижение к 2015 году: сальдо внешней торговли товарами - до 79 млн. долларов США; сальдо внешней торговли услугами - до 3 млн. долларов США; номинальной начисленной заработной платы - до 2927,0 тысячи (далее - тыс. ) рублей. До 2015 года предусматривается: снижение уровня материалоемкости продукции на 5 процентов; ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования - 65 тыс. квадратных метров (далее - кв. м). ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ, ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД6. В 2006 - 2010 годах предприятия и организации, расположенные на территории района, райисполком и Каменецкий районный Совет депутатов работали над достижением параметров Программы социально-экономического развития Каменецкого района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Каменецкого районного Совета депутатов от 28 декабря 2006 г. N 141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 139, 9/6474), реализацией ежегодных прогнозов социально-экономического развития района. Принятые меры способствовали увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров функционирования реального сектора экономики. 7. Перевыполнены задания Программы социально-экономического развития Каменецкого района на 2006 - 2010 годы по объему экспортно-импортных операций, росту среднемесячной заработной платы, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал. В 2006 - 2010 годах оплата труда в номинальном выражении увеличилась в 2,8 раза. Среднемесячная заработная плата за декабрь 2010 года по району составила 1244,6 тыс. белорусских рублей, или 415 долларов США. 8. Несмотря на то, что темпы роста промышленного производства района не достигли прогнозируемого уровня, прирост промышленной продукции в 2006 - 2010 годах составил 41,9 процента (прогноз - 147,6 - 155,2 процента), товаров народного потребления - 49,4 процента (прогноз - 151,7 - 158,1 процента). Предприятия и организации района вели активную инвестиционную деятельность. Продолжались реконструкция и модернизация промышленных предприятий, строились фермы, обустраивались агрогородки. Основные инвестиционные проекты, реализованные в 2006 - 2010 годах: введен в действие водозабор "Пеночка" в г. Высокое; построен спортивный зал с бассейном для школ г. Каменца; в ноябре 2007 года закончено строительство очистных сооружений с канализационно-насосной станцией в г. Высокое; в 2010 году закончен инвестиционный проект "Строительство водозабора "Березняки" для г. Каменец"; за счет всех источников финансирования введено в действие 84,1 тыс. кв. м жилья, в том числе за 2010 год - 20 тыс. кв. м. 9. Темп роста экспорта товаров в 2006 - 2010 годах по району составил 356,5 процента (прогноз - 155,3 - 163,3 процента). Темп роста импорта товаров составил 94,6 процента при прогнозе на 2006 - 2010 годы 149 - 156 процентов. Основным импортером в районе является открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Беловежский", импортирующий для животных корма, которые не производятся на территории Республики Беларусь. 10. Сельское хозяйство района специализируется на мясо-молочном животноводстве при развитом производстве зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей. За 2006 - 2010 годы в отрасли произошли позитивные изменения. Реорганизовано три убыточные сельскохозяйственные организации путем присоединения к финансово устойчивым сельскохозяйственным организациям. Темпы роста продукции сельского хозяйства в 2006 - 2010 годах составили 136,5 процента при прогнозе 131,5 - 142,9 процента. Все сельскохозяйственные организации района вышли на безубыточную работу. В 2006 - 2010 годах поголовье крупного рогатого скота возросло на 3 процента, в том числе коров - на 11 процентов. Производство молока возросло на 22 процента, его реализация - на 10 процентов, реализация скота - на 16 процентов. Удой молока на корову в 2009 году составил по району 5005 кг и увеличился на 404 кг по сравнению с уровнем 2008 года и на 1002 кг по сравнению с уровнем 2005 года. В 2010 году удой молока на корову составил 4838 кг. Валовое производство молока в 2010 году составило 90,1 тыс. тонн, или 99,9 процента к уровню 2009 года, выращено скота 26 тыс. тонн, реализовано - 26,6 тыс. тонн, что соответственно составляет к уровню 2009 года 102,4 и 106 процентов. 11. В районе сохранялась устойчивая тенденция роста объемов розничного товарооборота, прирост которого составил 71,9 процента, среднегодовой прирост - 14,4 процента. Значительного прироста достиг объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации. Высокими темпами росли объемы оказанных услуг связи, банков, физической культуры и спорта, туристических услуг. 12. Развитие отраслей социальной сферы было направлено на внедрение и совершенствование системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Дальнейшее развитие получил негосударственный сектор экономики. В 2010 году в малом предпринимательстве района среднесписочная численность работающих составила 1763 человека с учетом индивидуальных предпринимателей, или 10,7 процента занятых в экономике района. В 2010 году показатель регистрируемой безработицы составил 0,9 процента к числу экономически активного населения района. 13. В 2011 году районом выполнены доведенные Программой социально-экономического развития Брестской области на 2011 - 2015 годы показатели по темпу роста продукции промышленности 158,7 процента при задании 120 процентов, доле иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций 2,1 процента при задании 0,003 процента. Создано 290 новых рабочих мест при задании 230. Уровень безработицы (к экономически активному населению) составил 0,5 процента при задании 1,3 процента. Номинальная заработная плата составила 1507,9 тыс. рублей при задании 1401 тыс. рублей. Не выполнены доведенные на 2011 год задания по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства - 104,6 процента при задании 107,5 процента, инвестиций в основной капитал в целом по району - 85,4 процента при задании 112,4 процента, розничного товарооборота - 103,7 процента при задании 111,0 процента, экспорту товаров и услуг и внешнеторговому сальдо как в целом по району, так и без учета республиканских организаций. За счет всех источников финансирования в эксплуатацию введено 11,909 тыс. кв. м жилья при задании 21,0 тыс. кв. м. Численность занятых в экономике района составила 16,0 тыс. человек при задании 16,28 тыс. человек. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА14. Район расположен на западе Брестской области и граничит с Республикой Польша, а также с Брестским, Жабинковским, Кобринским и Пружанским районами. Общая площадь земель района составляет 1687 квадратных километров, или 5,1 процента территории области. Землепользование района состоит из одного компактного массива, вытянутого с запада на восток на 66 километров, с севера на юг - на 44 километра. Поверхность района - холмисто-равнинная. Наивысшая точка - 195 метров над уровнем моря. Полезные ископаемые - торф, глина, строительные пески, песчано-гравийный материал. Леса составляют 27 процентов территории района. Наиболее крупный лесной массив расположен в северной части района и находится на территории государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Беловежская пуща". Гидрографическая сеть района относится к бассейну реки западный Буг и представлена реками Лесная, Пульва, Сипурка, Котерка, Лесная Правая, Лесная Левая, Кривуля, Белая, Соломенка и другими, а также сетью безымянных ручьев, прудов и водохранилищ, мелиоративных каналов и канав. Наиболее крупные реки - Лесная, Пульва. Искусственными водоемами являются водохранилище Сипурка и 27 прудов, водотоками - мелиоративные каналы и сбросные канавы. На территории района имеется несколько родников местного значения, а также в дер. Пелище - скважина пресных подземных вод, пригодных для бутилирования. Район пересекают автомобильные дороги Брест - Каменец - Национальный парк "Беловежская пуща", Высокое - Волчин - граница Республики Польша, Слоним - Высокое, Каменец - Жабинка, Брест - Высокое - граница Республики Польша, Высокое - Каменец - Кобрин. По территории района проходит железная дорога Брест - Высоко-Литовск. Имеется контрольно-пропускной пункт государственной границы "Песчатка". Административным центром района является город районного подчинения Каменец. Территория района административно включает города Каменец и Высокое и 13 сельсоветов. В 234 сельских населенных пунктах проживает 24,5 тыс. человек, в городах Каменце и Высокое - 13,7 тыс. человек. 15. Район располагает достаточно значительными запасами полезных ископаемых и природных ресурсов. Разведаны и эксплуатируются месторождения песков строительных, песчано-гравийного материала, глинистого сырья. Расположение лесов неравномерное, основные лесные массивы расположены на северо-востоке района (Беловежская пуща). В остальной части района леса размещаются небольшими участками повсеместно. Наибольший удельный вес занимают хвойные леса, в том числе сосновые. 16. По данным государственного земельного учета на 1 января 2010 г. земельный фонд района составляет 168,7 тыс. гектаров. Сельскохозяйственные земли занимают 60,6 процента площади земельного фонда. Распаханность площадей сельскохозяйственных земель составляет 68,0 процента. Под постоянными культурами находится 1,2 процента, луговыми - 30,8 процента площади сельскохозяйственных земель. Основными землепользователями в районе являются сельскохозяйственные организации (54 процента общей площади земельного фонда). Средний балл плодородия почв сельскохозяйственных земель по району составляет 32,3 балла. 17. Промышленность района относится к коду CD общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2006 "Виды экономической деятельности", утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. N 65 "Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственного классификатора Республики Беларусь". Наибольшую долю в ней занимает перерабатывающая промышленность (секция D). Это продукты переработки молока (сыры жирные, масло животное), хлебобулочные и кондитерские изделия. В 2006 - 2010 годах производство промышленной продукции увеличилось на 41,9 процента в сопоставимых условиях, что на душу населения, проживающего в районе, составило 1910,0 тыс. рублей. В промышленной отрасли используется основных средств на сумму 37967,0 млн. рублей, износ которых на 1 января 2011 г. составил 41,4 процента. Коэффициент обновления основных фондов в 2010 году достиг 8,4 процента, в том числе машин и механизмов - 13,1 процента. Фондоотдача - 1,94 рубля. В отрасли промышленности заняты 815 человек, или 5,1 процента от населения, занятого в экономике района. Основными направлениями развития промышленного комплекса района в 2011 - 2015 годах будут совершенствование существующих и внедрение новых технологий производства, инновационная деятельность, инвестирование, расширение ассортимента производимой продукции, снижение импортоемкости, создание новых конкурентоспособных предприятий и производств, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций. 18. Район является одним из крупнейших районов Брестской области по производству сельскохозяйственной продукции (удельный вес района по производству сельскохозяйственной продукции составляет 9 процентов). Основные направления развития отрасли сельского хозяйства - мясо-молочное животноводство, свекловодство, выращиваются зерновые и кормовые культуры, картофель, рапс. В агропромышленный комплекс района входят 11 открытых акционерных обществ, 3 сельскохозяйственных производственных кооператива, у которых находится 81,9 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 57,9 тыс. гектаров - пашни. Плодородие сельскохозяйственных угодий оценивается в 32,4 балла, пашни - 33,8 балла. 19. В районе создана база для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли, накоплен положительный опыт хозяйствования на земле. Обеспечена положительная динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции. 20. В 2006 - 2010 годах не допущено снижения объемов внесения минеральных и органических удобрений. За эти годы внесено органических удобрений 2,5 млн. тонн, минеральных удобрений 71,1 тыс. тонн. В 2010 году в связи со сложными погодными условиями валовой сбор зерна составил 104 тыс. тонн (урожайность 33,8 центнера с гектара), рапса 6,6 тыс. тонн (урожайность 15,6 центнера с гектара), сахарной свеклы 103 тыс. тонн (урожайность 326 центнеров с гектара), картофеля 15,7 тыс. тонн (урожайность 228 центнеров с гектара). Ежегодно сельскохозяйственными организациями района выполняются планы по продаже зерна, рапса и сахарной свеклы государству. 21. С 2007 года в районе начато планомерное создание высокопродуктивных многокомпонентных пастбищ, внимание уделяется производству зерна, в том числе и кукурузного. С 2007 года в сельскохозяйственных организациях ежегодно увеличивается заготовка кормов. В 2009 и 2010 годах на 1 условную голову скота заготовлено по 25,8 центнера кормовых единиц травяных кормов. С каждого гектара сельскохозяйственных угодий получено по 49 центнеров кормовых единиц, с каждого гектара пашни - 58, что на 30 процентов выше уровня 2005 года. 22. В сельскохозяйственных организациях района машинно-тракторный парк позволяет производить комплекс сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки. В 2005 - 2010 годах приобретено сельскохозяйственной техники более чем на 170 млрд. рублей. 23. Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 4,8 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата работников отрасли сельского хозяйства за 2010 год составила 895 тыс. рублей, что на 124 тыс. рублей больше уровня 2009 года. По уровню среднемесячной заработной платы район на протяжении последних лет занимает третье место в Брестской области. 24. В сельскохозяйственных организациях района на одного среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, произведено валовой продукции в сопоставимых ценах 55,6 млн. рублей, выручка на одного работника составила 57,6 млн. рублей. По результатам работы за 2010 год в целом по району рентабельным является производство молока, свинины, рапса, картофеля. С учетом государственной поддержки убыточных сельскохозяйственных организаций в районе нет. Получено чистой прибыли в 2010 году 34,3 млрд. рублей, рентабельность составила 13,8 процента. 25. Несмотря на принимаемые меры по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и эффективности сельскохозяйственного производства, экономическое состояние большинства сельскохозяйственных организаций района остается сложным. Финансовые обязательства сельскохозяйственных организаций на 1 января 2011 г. составили 256 млрд. рублей, в том числе по кредитам и займам - 138 млрд. рублей, из них долгосрочные кредиты - 108 млрд. рублей, кредиторская задолженность - 44 млрд. рублей, долги по лизингу - 74 млрд. рублей. В целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства планируется продолжить работу по повышению продуктивности земледелия и животноводства, модернизации и техническому обновлению сельскохозяйственного производства, внедрению новых технологий, повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций района, укреплению кадрового потенциала. 26. В районе проводится работа по улучшению социально-экономической ситуации на селе, повышению жизненного уровня сельского населения, а также обеспечению утвержденных стандартов обслуживания сельского населения. В 2005 - 2010 годах в агрогородки преобразованы 17 сельских населенных пунктов, проведена значительная работа по их благоустройству. На развитие социальной и производственной инфраструктуры введенных агрогородков затрачено более 57 млрд. рублей. 27. Благодаря проводимой активной инвестиционной деятельности в сфере строительства жилья за счет всех источников финансирования в районе введено в действие 84,1 тыс. кв. м жилья, в том числе за 2010 год - 20,6 тыс. кв. м, из них в сельских населенных пунктах - 7,7 тыс. кв. м. В результате обеспеченность жильем в среднем на одного жителя района увеличилась до 24,4 кв. м с 22,2 кв. м в 2005 году. 28. Объем экспорта товаров увеличился в 3,6 раза, услуг - в 3,9 раза. Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 2010 год сложилось положительное и составило 34,8 млн. долларов США. Основными торговыми партнерами района являются страны Содружества Независимых Государств (73,0 процента), в том числе Российская Федерация - 72,1 процента, страны Европейского союза - 27,0 процента. Услуги экспортируются в основном в Российскую Федерацию - 51,8 процента. Среди европейских стран основной экспорт услуг приходится на Федеративную Республику Германия, Французскую Республику, Австрийскую Республику, Республику Польша. Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования района в 2011 - 2015 годах будет зависеть от эффективности работы по расширению географии экспорта, завоевания новых рынков сбыта, повышения конкурентоспособности производимой продукции и услуг. 29. В 2006 - 2010 годах получила развитие отрасль культуры. В целом на содержание учреждений культуры района в 2006 - 2010 годах было направлено 16,8 млрд. рублей. Норматив социального стандарта по финансированию в расчете на одного жителя выполняется и за 2010 год составил 2,7 базовой величины при нормативе 1,5. Дополнительным источником финансирования расходов на содержание учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы стало развитие внебюджетной деятельности. Объем реализации платных услуг в 2006 - 2010 годах составил 1,2 млрд. рублей. На обеспечение учреждений культуры необходимой аппаратурой и музыкальными инструментами было израсходовано 117,9 млн. рублей бюджетных и 47,9 млн. рублей внебюджетных средств. 30. Проведена работа по оптимизации действующей сети учреждений культуры. В 2006 - 2010 годах закрыты 9 учреждений культуры, Пелищенский и Каролинский сельские клубы преобразованы в сельские центры досуга и культуры. После реконструкции в августе 2010 года в агрогородке Каменюки открыт сельский центр ремесел и культуры. В сентябре 2009 года открыта Каменецкая детская школа искусств в реконструированном здании. С 1 сентября 2010 г. Каменюкская детская музыкальная школа преобразована в детскую школу искусств. Капитально отремонтированы Дома культуры во вводимых в 2005 - 2010 годах агрогородках. 31. В 2006 - 2010 годах на обновление и реставрацию историко-культурного наследия района направлено 257,8 млн. рублей из разных источников финансирования. Проведен капитальный ремонт семи памятников на воинских захоронениях, установлены 4 памятных знака. 32. Система образования района удовлетворяет социальные потребности в развитии личности ребенка в аспектах ее обученности, воспитанности, выраженности физических и психических свойств. В 2006 - 2010 годах в целях оптимизации образовательной сети района были закрыты учреждения образования "Дворцовская государственная общеобразовательная базовая школа", "Макаровская государственная общеобразовательная начальная школа". Прошла реорганизация ряда учреждений образования. 33. В соответствии с современными требованиями и с целью реализации образовательной политики в районе открылись социально-педагогический центр с детским социальным приютом в агрогородке Пелище (2007 год), Каменецкий районный центр туризма и краеведения (2007 год). В 2009 году на баланс отдела образования райисполкома передан спортивный зал с бассейном для школ города Каменца, введен в эксплуатацию Турнянский детский сад. 34. В целом, размещение и структура сети учреждений образования района способствуют образовательным запросам населения района, обеспечивается доступность образовательных услуг различным слоям населения по социальным и территориальным основаниям. Самая высокая численность учащихся была в 2006 - 2007 годах - 8102 человека, в 2010 - 2011 годах обучалось 4340 учащихся. В этом году число выпускников составило 419 человек. Затраты на одного обучающегося в 2010 году составили 4206,3 тыс. рублей, на одного воспитанника детского дошкольного учреждения - 5926,9 тыс. рублей. Развитие материально-технической базы учреждений образования района осуществлялось ежегодно с учетом выделенных средств. 35. Учреждением здравоохранения "Каменецкая центральная районная больница" в 2006 - 2010 годах выполнялся капитальный ремонт Пелищенской участковой больницы, инфекционного отделения Каменецкой центральной районной больницы, хирургического отделения Высоковской городской больницы, проведен текущий и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретено новое оборудование в лабораторию, стоматологический кабинет, хирургическое и реанимационное отделения Каменецкой центральной районной больницы. 36. В области занятости населения реализовывались меры по оказанию помощи незанятому населению в трудоустройстве, профессиональной подготовке и переквалификации, обеспечивались социальные гарантии безработным, в том числе неконкурентоспособным на рынке труда. Организовывались общественные работы, оказывалось содействие по организации самозанятости безработных. В результате реализации этих мероприятий регистрируемый уровень безработицы составил на начало 2011 года 0,6 процента к экономически активному населению района при задании 1,3 процента. Численность занятого населения в районе за 2010 год составила 15941 человек при задании 16100. 37. В 2006 - 2010 годах в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома зарегистрированы 2868 безработных. За этот период в районе созданы 1647 новых рабочих мест, в том числе 250 за счет бюджетных ссуд. 32 безработным выделены субсидии на занятие предпринимательской деятельностью. С учетом имеющихся вакансий работу получили 1751 безработный. С целью повышения конкурентоспособности на профессиональное обучение направлены 306 безработных. ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА38. Цели и задачи социально-экономического развития района определены в соответствии с основными положениями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы и направлены на реализацию ее приоритетов и в первую очередь обеспечение устойчивого развития района. 39. Цель социально-экономического развития района - повышение уровня и качества жизни населения, конкурентоспособности всех отраслей, создание новых рабочих мест. Для ее достижения необходимо обеспечить: создание благоприятных условий и возможностей для интеллектуального и физического развития человека; рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы; дальнейшее развитие сферы услуг и прежде всего образования, здравоохранения, культуры как основы эффективного накопления и использования человеческого потенциала, телекоммуникационных, информационных, финансовых, страховых и других видов услуг; соблюдение и дальнейшее совершенствование системы государственных социальных стандартов во всех сферах жизни общества; выполнение мер, предпринимаемых государством по улучшению демографической ситуации; повышение эффективности агропромышленного комплекса района, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села; инновационную направленность развития промышленного производства с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции; технико-технологическое перевооружение и реструктуризацию производств; улучшение инвестиционного климата и обеспечение значительного роста инвестиций в развитие прежде всего приоритетных отраслей; ускоренное развитие малых городов района. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА40. Основная цель социальной политики района - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе повышения эффективности занятости и создания новых рабочих мест, увеличения уровня реальных доходов населения, укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, повышения образовательного и культурного потенциала граждан, улучшения качества и обеспечения доступности социальных услуг независимо от места жительства. 41. Для демографической ситуации в районе характерны те же тенденции, что и в целом по республике. Среднегодовая численность населения снизилась за 2006 - 2010 годы на 2739 человек. Общий коэффициент рождаемости по району составил 13,1 промилле, смертности - 17,5 промилле. 42. Для улучшения демографической ситуации, снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения предусматривается: дальнейшее поэтапное внедрение системы мониторинга за состоянием здоровья населения, в том числе репродуктивного; обеспечение внедрения современных стандартов качества медицинского обслуживания с учетом изменяющихся потребностей в соответствии с возрастной структурой населения; проведение аттестации рабочих мест в целях выявления и устранения неблагоприятных факторов, воздействующих на здоровье работников; усиление информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по проблемам здорового образа жизни и профилактики заболеваний; повышение устойчивости института семьи, усиление социальной защиты нуждающихся семей, совершенствование системы помощи молодым семьям; создание необходимых условий труда и быта; максимальное сохранение и развитие социальной сферы. 43. До 2015 года предусматривается реализовать комплекс мер, содействующих решению существующих проблем занятости и социальной защиты незанятого населения. Для обеспечения занятости населения предусматривается: создание 1130 новых рабочих мест, в том числе 263 в сфере услуг; совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров с учетом высвобождаемых работников и развития сферы услуг; формирование объемов и структуры профессиональной подготовки кадров для агропромышленного комплекса и социально-культурной сферы с учетом потребности рынка труда; развитие системы общественных оплачиваемых работ с использованием средств Государственного фонда содействия занятости населения (благоустройство населенных пунктов, уход за лесами, восстановление исторических усадеб, музеев и тому подобное); содействие гражданам из числа безработных и членам их семей в переезде на новое место жительства и работы; стимулирование развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуального предпринимательства; создание новых (дополнительных) рабочих мест за счет государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. На конец 2015 года численность занятых в экономике района составит 15450 человек, уровень безработицы - 2 процента к экономически активному населению. Показатели численности населения и трудовых ресурсов представлены согласно приложениям 2 и 3. 44. Повышение реальных денежных доходов населения будет осуществляться путем приоритетной поддержки экономически активных групп населения, создания условий для усиления трудовой мотивации работников, содействия развитию малого предпринимательства. Важным направлением будет обеспечение существенного роста доходов сельского населения на основе повышения размеров оплаты их труда, социальная поддержка малообеспеченных категорий населения, дальнейшее совершенствование системы поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. 45. Целью политики в области оплаты труда является превращение заработной платы в надежный источник доходов и повышение ее роли как символа трудовой активности работников. Для этого необходимо обеспечить: создание экономических предпосылок для роста заработной платы, легализации всех трудовых доходов; опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы; предотвращение необоснованной дифференциации по уровню заработной платы в разных сферах деятельности; развитие рыночных и коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы. Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной платы на основе роста производительности труда, увеличение объемов реализации продукции, работ, услуг и улучшение качественных параметров экономики района. 46. В области социальной защиты населения основной задачей является повышение адресности и обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах. Предусматривается комплекс мер, содействующий дополнительной социальной поддержке семей в связи с рождением и воспитанием детей, внедрению новых социальных технологий и расширению перечня социальных услуг, созданию условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития и тому подобное. 47. В качестве направлений развития системы образования района определены: целенаправленное повышение квалификации кадров по всем направлениям образовательной деятельности; совершенствование работы с семьей и учащимися, требующими повышенного педагогического внимания, организации свободного времени школьников и шестого школьного дня недели, развитие детского и молодежного движения; сохранение доступности общеобразовательных и оздоровительных услуг, коррекционно-педагогической помощи детям; замена оборудования и мебели, транспорта для подвоза детей. В 2012 - 2015 годах в школах района будет обучаться следующее количество детей: --------------+------------------+------------------------------------ ¦ ¦ Количество ¦ Обеспеченность населения района ¦ ¦ Учебный год ¦ учащихся ¦ общеобразовательными школами на ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 учащихся, мест ¦ +-------------+------------------+----------------------------------------+ ¦ 2011/2012 ¦ 4279 ¦ 2123 ¦ +-------------+------------------+----------------------------------------+ ¦ 2012/2013 ¦ 4211 ¦ 2157 ¦ +-------------+------------------+----------------------------------------+ ¦ 2013/2014 ¦ 4241 ¦ 2142 ¦ +-------------+------------------+----------------------------------------+ ¦ 2014/2015 ¦ 4225 ¦ 2150 ¦ +-------------+------------------+----------------------------------------+ ¦ 2015/2016 ¦ 4174 ¦ 2177 ¦ ¦-------------+------------------+----------------------------------------- По прогнозным показателям стандарт обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях образования района составит: 2011/2012 учебный год - 98,3 процента; 2012/2013 учебный год - 98,3 процента; 2013/2014 учебный год - 97,1 процента; 2014/2015 учебный год - 98,0 процента; 2015/2016 учебный год - 98,6 процента. 48. В Государственную программу "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. N 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 11, 5/33091), включены мероприятия, предусматривающие реставрацию Троицкого костела в дер. Волчин и консервацию фрагментов дворцово-паркового ансамбля г. Высокое. Финансирование этих проектов будут осуществлять иностранные инвесторы. Предполагаемый объем финансирования составит 2250 млн. рублей. Выполнение указанных мероприятий обеспечит выполнение задач интеграции культурного наследия Брестской области в международное культурное пространство, адаптации нерушимых материальных историко-культурных ценностей с учетом требований культурного туризма, обеспечения преемственности и трансляции элементов культурного наследия от поколения к поколению. Развитие библиотечного дела продолжится посредством доступа к электронным информационным ресурсам, включая закупку электронных изданий, баз данных, оснащения библиотек серверным оборудованием, приобретения антивирусных программ. Данные мероприятия увеличат темпы информатизации библиотек, создадут условия для развития библиотечного обслуживания малых населенных пунктов с учетом удаленных пользователей. Поддержка кинематографии будет осуществляться посредством капитального ремонта кинотеатра "Мир" в г. Каменце и оснащение его системой пожарной сигнализации, а также закупкой видеопроекционных комплексов. Эти мероприятия обеспечат своевременный кинопоказ белорусской и иностранной киновидеопродукции. 49. Задачами поддержки и развития народного творчества являются: создание благоприятных условий для организации творческой, концертной и выставочной деятельности; организация и проведение смотров и конкурсов, рост творческого и исполнительского уровня коллективов; создание условий для выявления и развития одаренных детей, поддержка творческих дебютов. В рамках развития народного творчества ежегодно будет проводиться областной праздник-конкурс средневековой культуры "Каменецкая вежа". Также мероприятиями Государственной программы "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы предусмотрена закупка музыкальных инструментов, техники, оборудования, сценических костюмов для непрофессиональных фольклорных коллективов, студий, кружков, любительских объединений. 50. Перспективы развития здравоохранения района предусматривают повышение доступности и качества медицинской помощи, улучшение здоровья населения. Приоритетными направлениями являются: обеспечение гарантированного объема медицинской помощи учреждениями здравоохранения района; внедрение инновационных технологий профилактики и диагностики, лечения и реабилитации человека; укрепление материально-технической базы здравоохранения, насыщение современным диагностическим и лечебным оборудованием. Запланирован ремонт помещений на объектах учреждения: установка пандусов в Каменецкой центральной районной больнице и Дмитровичской участковой больнице; капитальный ремонт Высоковской городской больницы, Ратайчицкого фельдшерско-акушерского пункта, лечебного корпуса и поликлиники Каменецкой центральной районной больницы; приобретение нового оборудования, внедрение новых видов платных услуг. 51. Мероприятиями по развитию физической культуры и спорта предусматривается: довести количество занимающихся физической культурой и спортом до 20 процентов от общего числа населения района; ежегодно выполнять социальный стандарт в части расходов из бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя по району не менее 0,15 базовой величины; ежегодно проводить спартакиады учащейся молодежи, допризывной и призывной молодежи и другие соревнования, направленные на привлечение различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Показатели социального развития района установлены согласно приложению 4. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА52. В районе имеются возможности и перспективы для дальнейшего развития промышленного производства, выгодного вложения инвестиций в различные виды экономической деятельности. В промышленный комплекс района входят около 20 предприятий, их филиалов и малых предприятий, которыми ежегодно производится продукции на сумму свыше 50 млн. долларов США, в том числе более 3/4 - на предприятиях частной формы собственности. Вклад района в промышленный потенциал Брестской области составляет 0,6 процента. Основными видами деятельности, определяющими развитие промышленного сектора экономики района, являются: производство пищевых продуктов, включая напитки, табака (подсекция DA, удельный вес в объемах - 78,2 процента); производство и распределение электрической энергии, газа, пара и воды (подсекция Е, удельный вес в объемах - 18,4 процента); производство машин и оборудования (подсекция DK, удельный вес в объемах производства - 2,8 процента). Целью развития промышленного комплекса района на перспективу является продолжение создания высокотехнологичного и конкурентоспособного по мировым критериям промышленного производства. Приоритетным направлением развития промышленных предприятий, расположенных на территории района, являются интенсификация производства, расширение и обновление ассортимента выпускаемой продукции на основе максимального использования имеющегося потенциала, модернизации и технического перевооружения, снижения затрат на производство продукции, повышения ее качества. 53. Направления развития промышленности на территории района следующие: освоение новых видов продукции, востребованной рынком, создание конкурентоспособных производств; повышение эффективности работы градообразующих организаций городов Каменца и Высокое, стимулирование размещения новых промышленных производств, развитие предпринимательства; совершенствование внешнеэкономической и маркетинговой деятельности: развитие электронной торговли, создание эффективных товаропроводящих сетей, логистических схем, улучшение информационного сопровождения экспорта, рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности; развитие инновационных производств, обеспечение роста показателя удельного веса отгруженной инновационной продукции. 54. Для обеспечения реализации указанных задач по важнейшим направлениям работы уже разработаны отдельные отраслевые и региональные программы и программы развития, в которые вошли мероприятия, реализуемые промышленными предприятиями, расположенными на территории района. Одна из основных задач, стоящая перед промышленными предприятиями района, - это инвестиционная деятельность, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций, дальнейшее техническое перевооружение и реконструкция. Для совместного открытого акционерного общества (далее - СОАО) "Беловежские сыры" перспективными проектами будут: установка линии по производству мягкого сыра "Фета"; приобретение оборудования для модернизации производства; реконструкция котельной с целью снижения затрат на производство и экономии топливно-энергетических ресурсов. Частное заготовительно-производственно-торговое унитарное предприятие "Каменецкий коопзаготпромторг" осуществит реализацию следующих мероприятий: завершение технического перевооружения хлебозавода; увеличение выпуска кондитерских изделий за счет организации работы цеха в две смены; увеличение выпуска мясных полуфабрикатов; постоянное обновление ассортимента выпускаемых хлебобулочных изделий. В число важнейших проектов, предусматривающих развитие маслодобывающих организаций и обеспечивающих повышение эффективности переработки маслосемян масличных культур, увеличение объемов производства масла рапсового и шрота с целью максимального удовлетворения потребностей и сокращения импорта, включены следующие проекты общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Агропродукт": приобретение и установка оборудования по рафинации, дезодорации и розливу растительного масла в бутылки; строительство цеха и приобретение оборудования для производства белково-минерализированных витаминных добавок. В разработке гравийных и песчаных карьеров ОАО "Каменецкий райагросервис" будет реализован инвестиционный проект "Разработка месторождения "Околица" для добычи песчано-гравийной смеси". В промышленности района к 2015 году предусматривается обеспечить рост объемов промышленного производства и товаров народного потребления не менее чем в 1,6 раза, ежегодный рост производительности труда - на 11 - 13 процентов. С целью повышения конкурентоспособности продукции прогнозируется уровень рентабельности продаж не ниже 8,9 процента. Основные показатели развития промышленности района на 2011 - 2015 годы установлены согласно приложению 5. 55. Основной задачей к 2015 году является повышение экономической эффективности производства за счет наращивания объемов, роста конкурентоспособности и экспорта продукции. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства будет обеспечиваться за счет приведения затрат на производство сельскохозяйственной продукции к нормативному уровню, повышения продуктивности земледелия и животноводства, развития материальной базы, технического и технологического переоснащения предприятий. К 2015 году в районе планируется произвести 143,5 тыс. тонн молока или увеличить его производство за пять лет на 58 процентов при удое на корову 6450 кг. Производство мяса за этот период необходимо увеличить на 70 процентов, что составит 43,7 тыс. тонн, реализовать скота - 42 тыс. тонн (158 процентов к 2010 году), среднесуточные привесы крупного рогатого скота должны составить не менее 750 граммов, свиней - 650 граммов. Данные показатели будут достигнуты за счет: строительства шести новых молочнотоварных ферм на 4200 голов коров в ОАО "Александрия-Агро", "АгроТурна", "Каленковичи", "Агро-Заречье", сельскохозяйственных производственных кооперативах "АгроНива" и "Ходосы". Кроме того, в ряде сельскохозяйственных организаций ведется реконструкция действующих молочнотоварных ферм. Это даст возможность часть дойного стада перевести на новые технологии, увеличить производительность труда работников, а также увеличить дойное поголовье; реализации инвестиционного проекта "Строительство репродуктора мощностью 250000 голов поросят в год" ОАО "Беловежский", а также реконструкции и технического переоснащения комплекса по выращиванию и откорму свиней на этом предприятии; ежегодного обновления основного стада крупного рогатого скота до 35 процентов путем ввода первотелок с высокой продуктивностью. 56. Для поддержания достигнутого потенциала и выполнения намеченных планов до 2015 года в районе реализуются мероприятия по созданию прочной кормовой базы с полуторагодичным запасом кормов и обеспечению животноводческой отрасли собственным растительным белком. Выполнение в полной мере программы по кормопроизводству позволит значительно увеличить производство молока и мяса и выполнить прогнозные показатели в 2012 - 2015 годах. На ближайшие годы по созданию кормовой базы в районе намечено: ежегодно выделять под кормовые культуры в структуре пашни от 35 до 40 процентов без учета зерновых; довести посевы кукурузы с 13,8 тыс. гектаров в 2011 году до 15 тыс. гектаров в 2015 году, из них на зерно будет ежегодно убираться в среднем 4,5 тыс. гектаров; к 2015 году довести заготовку сена до 15,6 тыс. тонн, сенажа - до 158 тыс. тонн, силоса - 365 тыс. тонн, что обеспечит полуторагодовой запас кормов (25 - 28 центнеров кормовых единиц на одну условную голову); обеспечить скот зерновым фуражом в полном объеме с учетом достигнутых и планируемых удоев молока и привесов крупного рогатого скота и свиней, для чего зерновые культуры должны занимать не менее 55 процентов пашни. В 2015 году в районе планируется произвести 168,5 тыс. тонн зерна, или увеличить его за пять лет на 62 процента, сахарной свеклы - 162 тыс. тонн (150 процентов к 2010 году), картофеля - 30,4 тыс. тонн (190 процентов к 2010 году), рапса - 14,2 тыс. тонн (218 процентов к 2010 году), иметь не менее 143 тыс. тонн зерна на фураж. 57. Наряду с наличием высокопроизводительной импортной и отечественной техники в сельскохозяйственных организациях района, что позволяет коренным образом улучшить агротехнические приемы при возделывании зерновых, будет продолжен переход на новые перспективные сорта зерновых культур как зарубежной, так и отечественной селекции. Для получения запланированных урожаев будет внесено 22 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, в том числе под кормовые культуры - 7 тыс. тонн, что составит 100 процентов потребности. Кроме этого, в 2015 году значительно больше будет заготовлено и внесено органических удобрений. Заготовка их составит 750 тыс. тонн, или на 7 процентов больше 2010 года. Для пополнения белка в рационах коров в районе поставлена задача по расширению посевов на зерно люпина, гороха в чистом виде. Для реализации поставленных задач и показателей в сельскохозяйственных организациях района будет продолжаться работа по обновлению техники, строительству и реконструкции действующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов, картофеле- и плодоовощехранилищ. Всего инвестиционные вложения в основной капитал до 2015 года планируются в сумме 270 млрд. рублей. Основными источниками финансирования указанных инвестиционных проектов являются кредиты банков, бюджетные и собственные средства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6. 58. В последние годы в рамках реализации ряда комплексных государственных программ значительно увеличились темпы строительства жилья. Много внимания уделяется обеспечению жильем многодетных и малообеспеченных семей. Уделяется внимание улучшению жилищных условий сельских жителей. Ежегодно в сельских населенных пунктах вводится в эксплуатацию более трети от общих объемов строительства жилья. Для льготного кредитования в стоимость строительства жилых помещений в сельской местности включается стоимость возведения предусмотренных проектом хозяйственных построек в размере 20 процентов стоимости дома. 59. Основными задачами жилищной политики в районе являются: обеспечение увеличения объемов жилищного строительства, его качества, исходя из спроса и потребности населения; создание условий для развития конкуренции в сфере жилищного строительства, эксплуатации, обслуживания и ремонта жилищного фонда; обеспечение мониторинга за развитием жилищной сферы в районе. Основные показатели развития строительства района на 2011 - 2015 годы приведены согласно приложению 7. 60. В сфере торговли к 2015 году намечено обеспечение прироста розничного товарооборота через все каналы реализации на 88,3 процента, в том числе по организациям потребительской кооперации - на 62,5 процента. Намечен прирост розничной торговой сети на 2,5 тыс. кв. м, а площадь магазинов самообслуживания увеличится на одну тысячу квадратных метров, что позволит достичь к 2016 году показателя по обеспеченности населения района торговыми площадями до 450 кв. м на 1000 жителей. Запланировано создание и функционирование не менее двух современных торговых объектов шаговой доступности, использующих современное оборудование и передовые технологии продаж (оснащение торговых объектов специальными системами учета движения товаров), что еще более удовлетворит потребность населения в товарах. Субъектами хозяйствования, имеющими торговую сеть, будет вестись работа по проведению активных форм торговли: выставки-продажи, расширенные продажи, сезонные распродажи по сниженным ценам. Намечена работа по проведению с товаропроизводителями деловых встреч, семинаров по расширению и обновлению ассортимента, повышению уровня качества и конкурентоспособности выпускаемых товаров. Ежегодно будет обеспечиваться развертывание мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период (в том числе в местах отдыха, развлечений и проведения массовых мероприятий). 61. К 2015 году предприятиями торговли района запланировано выполнение следующих работ: ремонт и реконструкция 9 торговых объектов; восстановление работы 2 ранее закрытых магазинов; приобретение 26 единиц холодильного оборудования и одного модернизированного автомобильного магазина. Основной задачей в общественном питании является достижение темпа роста не менее 153,9 процента к уровню 2010 года. Намечено расширение и оптимизация предприятий общественного питания. До 2015 года планируется открытие не менее 5 объектов на 120 посадочных мест для достижения к 2016 году показателя по обеспеченности населения посадочными местами в общедоступных предприятиях общественного питания до 45 мест на 1000 жителей. 62. Стратегия развития сферы услуг до 2015 года предполагает: увеличение объемов выпуска традиционных услуг (услуги бытового обслуживания, транспорта, связи и другие); дальнейшее развитие новых видов услуг (услуги Интернета, мобильной связи, банковские, страховые, информационные, риэлтерские, правовые и другие) в целях увеличения их роли в общем объеме услуг; опережающее развитие услуг, способствующих активизации человеческого фактора в экономике и определяющих качество жизни населения (услуги науки, образования, здравоохранения, связанные с подготовкой кадров, организацией досуга и другие); развитие спектра предоставляемых услуг в научно-технической сфере, бизнес-услуг (консалтинг, реклама, маркетинг, сопровождение инвестиционных проектов и другие). При определении основных направлений развития бытовых услуг предусмотрено увеличение объема их реализации в сопоставимых ценах в размере 194,2 процента. Объем бытовых услуг, оказанных через все каналы реализации, в расчете на одного жителя планируется увеличить на 284,6 процента. Основные показатели развития торговли и сферы услуг района на 2011 - 2015 годы установлены согласно приложению 8. 63. До 2015 года планируется расширение объектов бытового обслуживания не менее чем на 7 единиц за счет перепрофилирования помещений, первоначально не предназначенных для размещения службы быта, и в целях развития сети в пределах шаговой доступности. Будет продолжена работа в соответствии с требованиями законодательства по функционированию комплексных приемных пунктов, созданных в агрогородках района в 2005 - 2010 годах, а также сотрудничество коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Каменецкий районный комбинат бытового обслуживания населения" (далее - КУП по ОУ "Каменецкий РКБОН") с республиканским унитарным предприятием "Белпочта" по приему и доставке заказов на бытовое обслуживание сельского населения. С целью повышения технического уровня предоставления бытовых услуг, внедрения и развития высокотехнологичных видов услуг планируется пополнение прокатного фонда КУП по ОУ "Каменецкий РКБОН". Для совершенствования государственно-правового регулирования и кадрового обеспечения бытового обслуживания населения намечена подготовка и переподготовка кадров для работы на предприятиях бытового обслуживания, проведение мероприятий по повышению квалификации работников по смежным профессиям. 64. Перед районом стоит задача по развитию придорожного сервиса, особенно по строительству объектов придорожного сервиса и туристической инфраструктуры на автодорожном обходе по периметру Национального парка "Беловежская пуща". Инвестиционные предложения по строительству данных объектов размещены на сайте Брестского областного исполнительного комитета. 65. Основными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства до 2015 года являются: обеспечение населения комплексом жилищно-коммунальных услуг в соответствии с нормативами социального стандарта; развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в том числе расширение оснащенности недостающими видами инженерного обустройства населенных пунктов в сельской местности, обеспечение надежности и устойчивости их функционирования при одновременном снижении затрат на производство и оказание услуг за счет модернизации производственных мощностей, внедрение энергоэффективных технологий, оптимизации управления производством; создание конкурентной среды путем своевременного и достаточного финансирования содержания и ремонта жилищного фонда, а также совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, создания эффективной системы тарифного регулирования; реализация мероприятий по демонополизации обслуживания и ремонта жилищного фонда, развитие государственно-частного партнерства, создания новых предприятий, в том числе товариществ собственников; развитие новых форм экономических отношений между производителями и потребителями услуг, направленных на повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению качественных услуг и снижению их себестоимости на основе совершенствования гражданско-правовых отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве района. Для решения проблемных вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве района в 2011 - 2015 годах необходима реализация перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации коммунальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Каменецкое ЖКХ", согласно приложению 9. 66. Основной целью развития туризма в районе является формирование и развитие материальной базы туризма путем привлечения белорусских и иностранных инвестиций для реконструкции действующих и создания новых туристических объектов. До 2015 года в районе планируется: повышение эффективности использования имеющихся туристических маршрутов путем обустройства их знаками ориентирующей туристической инфраструктуры, а также создание новых туристических маршрутов; обустройство объектов туристического показа сопутствующей инфраструктурой; развитие агроэкотуризма путем создания пяти сельских агроусадеб; обустройство агроэкологической усадьбы фермерского хозяйства "Пущанская тайна"; строительство гостиницы с комплексом услуг вблизи г. Каменца, 36,8 км трассы Р-83 ООО "Асосков и Ко"; благоустройство зоны отдыха у озера Котерка с оборудованием площадки для размещения палаточного городка; постоянное ведение работы по подготовке, изданию, тиражированию и распространению рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАЙОНА67. Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в структуре экономики района и играет существенную роль в социальной жизни населения, способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. На 1 января 2011 г. на территории района зарегистрированы 575 индивидуальных предпринимателей, в том числе в 2010 году чистый прирост составил 129 индивидуальных предпринимателей, или 22 процента к уровню 2009 года. Положительным направлением является то, что основными видами деятельности вновь зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей являются производственная деятельность, строительство, оказание различного рода услуг и в меньшей степени торговля. Число малых предприятий за 2010 год увеличилось на 14 единиц и составило 157. Из них 34 процента работает в сфере торговли, 28 процентов - в сфере производства, 17,9 процента - в сфере оказания услуг, 7,5 процента - в сфере строительства. В сельском хозяйстве осуществляют деятельность 29 фермерских хозяйств. Существенно увеличилось число занятых в малом бизнесе. Так, если в 2007 году в данной сфере было занято 766 человек, или 6,1 процента от населения, занятого в экономике, то в 2010 году - 1885, или 11,8 процента. За 2010 год субъектами малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями созданы 159 новых рабочих мест. Доля промышленного производства малых предприятий в общем совокупном объеме промышленного производства в районе составляет 51,4 процента в 2010 году, для сравнения в 2007 году - 33,8 процента. Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, полученной малыми предприятиями, в общем совокупном объеме в 2010 году составляет 28,6 процента, 13,2 процента в 2008 году. Экспорт товаров предприятиями малого бизнеса в 2010 году составил 9,9 млн. долларов США, что составляет более 30 процентов в общем объеме экспорта района. Темп роста к 2009 году составил 149,5 процента. В 2010 году малыми предприятиями инвестировано в основной капитал 48,1 млрд. рублей. Налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого предпринимательства в 2010 году составил около 30 млрд. рублей, или 11,3 процента от всех налоговых поступлений (в 2008 году - 5 процентов). 68. Приведенная статистика развития малого предпринимательства является результатом проводимой политики улучшения бизнес-среды, принимаемых мер по либерализации условий осуществления экономической деятельности, в том числе и за счет работы по реализации заложенных в программу мероприятий. Основными задачами развития малого предпринимательства в районе являются: обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки, широкое использование потенциала субъектов малого предпринимательства в городах района, сельской местности, активизация инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности; создание благоприятных условий для устойчивой деятельности малых предприятий, внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого предпринимательства, создание новых рабочих мест, обеспечение импортозамещения, адресной, методической, информационной, консультационной, учебно-образовательной и юридической поддержки, содействие созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого предпринимательства, повышение престижа предпринимателей. 69. Указанные задачи имеют взаимообусловленные связи, которые в зависимости от функций государственной поддержки малого предпринимательства решаются по следующим направлениям: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого предпринимательства; сокращение административного вмешательства в деятельность субъектов малого предпринимательства; создание благоприятных условий для доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, материально-техническим, информационным ресурсам, а также к научно-техническим разработкам, новым технологиям; повышение эффективности функционирования и дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; обеспечение координации деятельности государственных органов и общественных организаций района по оказанию поддержки малому предпринимательству. Приоритетными направлениями деятельности субъектов малого предпринимательства в районе являются: создание производств и оказание услуг в городах района и сельской местности с низкой занятостью населения; создание и развитие импортозамещающих и экспортоориентированных производств; производство и переработка сельскохозяйственной продукции; высокотехнологичные, инновационные, энергоэффективные проекты; развитие кооперации малых и крупных предприятий в производственной сфере; развитие инфраструктуры придорожного сервиса, туристической индустрии. 70. В районе прогнозируется рост числа малых предприятий на 25,8 процента (с 147 до 185), в городах Каменце - на 38,9 процента (с 54 до 75), Высокое - на 36,6 процента (с 30 до 41). Доля занятых в сфере малого бизнеса вырастет с 11,2 до 13,5 процента в 2015 году. Основные показатели развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса района приведены согласно приложению 10. ГЛАВА 8 ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ71. Основное условие дальнейшего развития экономического потенциала народного хозяйства района - дальнейшее наращивание объема инвестиций в основной капитал как за счет максимального использования собственных средств субъектов хозяйствования, так и путем привлечения инвестиций в экономику района за счет всех источников финансирования, в том числе внешних. С целью привлечения представителей иностранных инвесторов в районе продолжится информационная работа, выражающаяся в ежегодном участии в международных инвестиционных форумах, днях экономики, организуемых Брестским областным исполнительным комитетом в рамках выставки-ярмарки "Брест. Содружество", размещения инвестиционных проектов и предложений в сети Интернет, рабочих встреч с потенциальными инвесторами. Приоритеты инвестиционной политики связаны с формированием экспортоориентированных и импортозамещающих производств на базе использования ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, в том числе с участием иностранных инвесторов. 72. Для улучшения инвестиционного климата в районе планируется: определение и регулярное обновление перечня приоритетных для района направлений инвестирования, стимулирование привлечения частных инвесторов в район; распространение информации об инвестиционных возможностях района с использованием современных информационных технологий; разработка стратегических планов привлечения инвесторов в район; создание новых ресурсосберегающих и экологически чистых производств, основанных на эффективном использовании природных ресурсов района; модернизация и техническое переоснащение объектов жилищно-коммунального хозяйства; обеспечение тесной кооперации предприятий с научно-исследовательскими и проектными институтами, активно влияющими на формирование инновационной среды, консолидация усилий райисполкома и предпринимательских структур района для активизации научно-технической и инновационной деятельности; стимулирование научно-технической и инновационной деятельности через финансовые инструменты и другие льготы; развитие малого инновационного предпринимательства и инновационной инфраструктуры; обеспечение мониторинга и информирования населения о принципах и ходе реализации научно-технической и инновационной политики. 73. Основная задача достичь к 2015 году по организациям местной и без ведомственной подчиненности: удельного веса инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции 7 процентов; увеличения производства продукции в 2015 году по сравнению с 2010 годом в 1,6 раза. Социально-экономическое развитие района будет определяться инновационностью производимой продукции, повышением роли малого и среднего бизнеса, максимально возможным уровнем использования местных природных ресурсов. Приоритетными станут направления регионального развития, обеспечивающие качественные параметры роста (повышение рентабельности хозяйственной деятельности, рост производительности труда, снижение энерго- и материалоемкости производства продукции, работ, услуг), максимальное использование имеющегося производственного потенциала. В частности, на ООО "Агропродукт" в дер. Оберовщина планируется модернизация производственных мощностей для глубокой переработки масличных культур (маслосемян рапса, сои, льносемян, подсолнечника), производства комбикормов и кормовых добавок. Основные показатели по инвестициям в основной капитал и источникам финансирования района приведены согласно приложению 11. Перечень важнейших инвестиционных проектов района и их характеристика приведены согласно приложению 12. Перечень проектов плана инновационного развития района приведен согласно приложению 13. ГЛАВА 9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ74. Основными направлениями развития внешней торговли района на 2011 - 2015 годы являются: наращивание объемов экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях сохранения положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, привлечение иностранных инвестиций; наращивание объемов экспорта производимых в районе товаров за счет ускоренного развития соответствующих производств; товарная и географическая диверсификация экспорта; развитие международного регионального сотрудничества с регионами Российской Федерации, Украины, других стран ближнего и дальнего зарубежья, реализации двусторонних документов, дальнейшее развитие контактов в рамках трансграничного объединения "Еврорегион "Беловежская пуща"; совершенствование экспортной инфраструктуры: развитие экспорта услуг, электронной торговли, создание эффективных товаропроводящих сетей; совершенствование информационного сопровождения экспорта, рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности; развитие сферы экспортных услуг (транспортных, туристических, банковских, страховых); активное содействие привлечению иностранных инвестиций для организации производства качественной сельскохозяйственной продукции, развития транзитного потенциала. 75. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 14. ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ76. В городах Каменце и Высокое к концу 2015 года средняя заработная плата должна составить 3025,0 и 2993,0 тыс. рублей соответственно, что в 2,4 раза выше уровня декабря 2010 года. В 2015 году численность занятых в экономике составит в городе Каменце - 4000 человек, в городе Высокое - 1850 человек. В 2011 - 2015 годах в городах района будет создано более 1000 новых рабочих мест. 77. Будет продолжаться углубление специализации экономики городов, способствующих реализации их конкурентных преимуществ. Это обеспечит эффективность использования местных природных сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Основные показатели развития городов Каменца и Высокое на 2011 - 2015 годы приведены согласно приложению 15. ГЛАВА 11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА78. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении плотности природных комплексов, в том числе уникальных. Политика в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия будет направлена на развитие сети особо охраняемых природных территорий, регулирование рекреационных нагрузок на экологические системы, используемые для агроэкотуризма. 79. Направления деятельности в области рационального использования и охраны недр и минерально-сырьевых ресурсов: совершенствование систем разработки месторождений полезных ископаемых с учетом реализации природоохранных мероприятий; завершение инвентаризации действующих и заброшенных карьеров, определение их принадлежности в целях увеличения темпов и объемов рекультивации нарушенных земель. 80. Основные направления деятельности в области использования охраны водных ресурсов: обеспечение улучшения качества подземных и поверхностных вод путем снижения водопотребления и сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты; обеспечение учета контроля забора воды, отвода и очистки сточных вод за счет организации приборного учета на всех действующих водозаборах подземных вод; внедрение наилучших доступных технических методов очистки сточных вод при строительстве очистных сооружений биологической очистки в городе Каменце производительностью 2,5 тыс. кубических метров в год. 81. Направлениями деятельности в области охраны земель и почв являются: обеспечение комплексного подхода к планированию, использованию и охране земель (почв) в ландшафтах и реализации мероприятий по борьбе с их деградацией и загрязнением; дальнейшее выполнение мероприятий по оптимизации землепользования в целях формирования экологически устойчивых природно-территориальных комплексов путем перепрофилирования сельскохозяйственных низкоплодородных земель, развития особо охраняемых природных территорий. 82. Основным направлением развития особо охраняемых природных территорий района является уточнение площади, изменение режима охраны и использования Национального парка "Беловежская пуща". Основными направлениями деятельности в области охраны атмосферного воздуха, сохранения озонового слоя и климата являются: осуществление эффективного контроля за выполнением законодательства по охране озонового слоя; проведение комплекса мероприятий по переводу холодильного оборудования на эксплуатацию с разрешенными хладагентами. В сфере обращения с отходами в районе будут приняты меры по организации экологически безопасного хранения и обезвреживания отходов. Основные показатели по природопользованию района на 2011 - 2015 годы установлены согласно приложению 16. ГЛАВА 12 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ83. Главными результатами реализации настоящей Программы станут активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения ее устойчивого и эффективного развития и реализации социально-экономических приоритетов. 84. Это позволит повысить уровень и качество жизни населения, будут созданы благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе приоритетного развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышение уровня финансового обеспечения этих отраслей. 85. В промышленности будет проведено перевооружение существующих производств на основе внедрения современных технологий и техники, что повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции. 86. Совершенствование системы государственного регулирования экономики и более широкое использование рыночных механизмов хозяйствования позволит обеспечить устойчивые темпы экономического роста и повысить эффективность экономики района. 87. Реализация намеченных в настоящей Программе мер будет способствовать выравниванию уровней развития отраслей экономики района и повышению комплексности социально-экономического развития района, улучшению ситуации в городах, снижению безработицы, созданию рабочих мест. Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 17. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА-----------------+-------------+------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦127,4 ¦120,0 ¦116,6¦115,5¦114,5¦115,5¦ 213,5 ¦ ¦промышленности ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦101,4 ¦107,5 ¦ 106 ¦106,5¦107,5¦ 108 ¦ 140,9 ¦ ¦сельского ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов к ¦ 0,4 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -5 ¦ ¦материалоемкости¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦104,1 ¦112,4 ¦ 111 ¦113,4¦ 113 ¦119,4¦ 190,8 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦0,003 ¦0,003 ¦0,003¦0,003¦0,003¦0,003¦ х ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦127,7 ¦ 117 ¦ 117 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 119 ¦ 226,8 ¦ ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦127,3 ¦ 117 ¦ 117 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 119 ¦ 226,8 ¦ ¦<*> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ процентов к ¦ 96,7 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 113 ¦ 111 ¦ 113 ¦ 184,2 ¦ ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ процентов к ¦720,2 ¦ 200 ¦ 118 ¦ 119 ¦ 117 ¦ 121 ¦ 397,6 ¦ ¦<*> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦ 33,2 ¦ 40,4 ¦47,3 ¦56,0 ¦66,2 ¦79,0 ¦ х ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦ 33,4 ¦ 40,3 ¦47,3 ¦56,1 ¦66,4 ¦79,2 ¦ х ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦ 1,61 ¦ 1,83 ¦ 2,1 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦ 3 ¦ х ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долларов¦ 0,03 ¦ 0,08 ¦ 0,1 ¦0,12 ¦0,15 ¦ 0,2 ¦ х ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦115,1 ¦111,0 ¦113,5¦ 115 ¦114,0¦114,0¦ 188,3 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. м ¦ 20,6 ¦ 21 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 65 ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1244,6¦ 1401 ¦1745 ¦2115 ¦2468 ¦2927 ¦ 235,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-------------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 НАСЕЛЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА--------------+------------+------+------+------+----T----+----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+------+------+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------+------------+------+------+------+----T----+----+----------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦38,583¦ 38,6 ¦ 38,6 ¦38,6¦38,6¦38,6¦ 100 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦13,776¦ 13,9 ¦ 14,0 ¦14,0¦14,0¦14,0¦ 101,6 ¦ ¦ +------------+------+------+------+----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦ 35,7 ¦ 36,0 ¦ 36,3 ¦36,3¦36,3¦36,3¦ х ¦ +-------------+------------+------+------+------+----+----+----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦24,807¦ 24,7 ¦ 24,6 ¦24,6¦24,6¦24,6¦ 99,2 ¦ ¦ +------------+------+------+------+----+----+----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦ 64,3 ¦ 64,0 ¦ 63,7 ¦63,7¦63,7¦63,7¦ х ¦ ¦-------------+------------+------+------+------+----+----+----+----------- Приложение 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦16,052¦16,280¦15,980¦15,935¦15,910¦15,905¦ 99,1 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экономически ¦тыс. человек¦16,052¦16,280¦15,980¦15,935¦15,910¦15,905¦ 99,1 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦тыс. человек¦15,941¦15,870¦15,700¦15,650¦15,500¦15,450¦ 100 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Процентов к ¦ процентов ¦ 99,3 ¦ 98,7 ¦ 98,2 ¦ 98,2 ¦ 97,4 ¦ 97,7 ¦ х ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦тыс. человек¦ 1130 ¦ 1240 ¦ 1250 ¦ 1270 ¦ 1280 ¦ 1300 ¦ 115,0 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦сфера услуг ¦тыс. человек¦ 6500 ¦ 6510 ¦ 6530 ¦ 6550 ¦ 6580 ¦ 6600 ¦ 101,5 ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,7 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ х ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 361 ¦ 230 ¦ 200 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 1060 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+------+------+---------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Денежные доходы на ¦тыс. рублей¦1255,7¦1456,9¦1810,4¦2136,4¦2567,8¦3218,4¦ 256,3 ¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рост реальных ¦процентов к¦ 112 ¦116,0 ¦124,3 ¦118,0 ¦120,2 ¦125,3 ¦ х ¦ ¦денежных доходов ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1244,6¦ 1401 ¦ 1745 ¦ 2115 ¦ 2468 ¦ 2927 ¦ 235,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 2077 ¦ 2123 ¦ 2157 ¦ 2142 ¦ 2150 ¦ 2177 ¦ 102,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 983 ¦ 988 ¦ 971 ¦ 975 ¦ 979 ¦ 980 ¦ 99,7 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 84 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 100 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 100 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность врачей ¦человек на ¦ 21 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 104,7 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. м ¦ 20,6 ¦ 21 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 55 ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦тыс. кв. м ¦ 7,7 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 97,4 ¦ ¦сельской местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦ 27,2 ¦ 27,7 ¦ 29 ¦ 29,2 ¦ 29,7 ¦ 30,2 ¦ 111 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ кв. м на ¦ 26,2 ¦ 27,2 ¦ 28,7 ¦ 29,1 ¦ 29,5 ¦ 30,0 ¦ 113,6 ¦ ¦поселениях ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской местности¦ кв. м на ¦ 28,2 ¦ 28,2 ¦ 29,3 ¦ 29,3 ¦ 30,2 ¦ 30,2 ¦ 107,1 ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА-------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦млрд. рублей¦73,7 ¦ 88,4 ¦103,1¦119,1¦136,4¦157,5¦ 213,5 ¦ ¦продукции +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦промышленности ¦процентов к ¦98,3 ¦ 120 ¦116,6¦115,5¦114,5¦115,5¦ 213,5 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ х ¦ 3,0 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ х ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦95,6 ¦ 111 ¦ 113 ¦ 112 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 161,3 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 7 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 114,3 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ 0,4 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -5 ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,9 ¦ 9,2 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ х ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ процентов ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ х ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ процентов ¦73,9 ¦ 70,8 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ х ¦ ¦пищевых продуктов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая напитки, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ процентов ¦26,1 ¦ 29,2 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 29 ¦ х ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА---------------------+------------+------+------+------+------+------+-----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+------+------+------+------+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦265,01¦291,51¦320,67¦352,73¦388,01¦426,8¦ 161,1 ¦ ¦продукции сельского +------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦101,4 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 161,1 ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦млрд. рублей¦ 88,2 ¦ 97,0 ¦106,7 ¦117,4 ¦129,1 ¦142,0¦ 161,1 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦животноводства ¦млрд. рублей¦176,8 ¦194,5 ¦214,0 ¦235,4 ¦258,9 ¦284,8¦ 161,1 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦260,5 ¦286,6 ¦315,2 ¦346,7 ¦381,4 ¦419,6¦ 161,1 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦107,2 ¦138,5 ¦148,0 ¦159,1 ¦163,7 ¦177,8¦ 165,9 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 70,9 ¦ 50,9 ¦ 52,5 ¦ 52,0 ¦ 53,6 ¦56,4 ¦ 79,5 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦102,9 ¦125,0 ¦130,0 ¦135,0 ¦139,0 ¦162,0¦ 157,4 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 6,8 ¦ 11,0 ¦ 11,5 ¦ 11,8 ¦ 12,7 ¦14,2 ¦ 209,7 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦ 9,3 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ 55,9 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тыс. тонн ¦ 9,0 ¦ 3,5 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ 38,9 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦ 28,0 ¦ 28,5 ¦ 30,1 ¦ 32,2 ¦ 35,5 ¦42,0 ¦ 150 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦ 97,3 ¦114,4 ¦122,7 ¦131,0 ¦138,9 ¦148,2¦ 152,3 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦ 9,6 ¦ 9,0 ¦ 8,8 ¦ 8,7 ¦ 8,6 ¦ 8,5 ¦ 88,5 ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,9 ¦7,5 - ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8,5 ¦ х ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ 8,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 11 ¦ 11,2 ¦ 11,5 ¦ 12,3 ¦ 12,8 ¦ 13 ¦ х ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ х ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ х ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 11 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 61 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ х ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦ х ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+------+------+------+------+------+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млн. рублей¦117,8¦129,6 ¦142,5¦156,8¦172,5¦189,7¦ 161,0 ¦ ¦строительно- +-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных работ ¦процентов к¦124,3¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ х ¦ ¦и капитального ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,3 ¦ 8,8 ¦ 9,3 ¦ 9,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ х ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦11,4 ¦ 11,7 ¦12,0 ¦12,4 ¦12,7 ¦12,7 ¦ х ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 105 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов ¦ 0,4 ¦ -0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦ х ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦38,1 ¦ 39,5 ¦42,5 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 48 ¦ х ¦ ¦сферы услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темп роста ¦ процентов ¦ 102 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ х ¦ ¦валовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦40,8 ¦ 40,5 ¦41,3 ¦41,6 ¦41,8 ¦42,0 ¦ х ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 13 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 153,8 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт ¦ единиц ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50 ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 250 ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦115,1¦111,0 ¦113,5¦115,0¦114,0¦114,0¦ 188,3 ¦ ¦розничного ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦в процентах¦105,2¦109,5 ¦110,5¦ 110 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 162,5 ¦ ¦потребительская¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ процентов ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 122,3 ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦государственная¦ процентов ¦ 4,3 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 4,3 ¦ х ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦95,7 ¦ 95,6 ¦95,5 ¦95,6 ¦95,5 ¦95,7 ¦ х ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦34,8 ¦ 35,0 ¦35,3 ¦35,9 ¦36,5 ¦37,0 ¦ х ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 257 ¦ 259 ¦ 262 ¦ 264 ¦ 266 ¦ 267 ¦ 103,9 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 129 ¦ 130 ¦ 131 ¦ 132 ¦ 133 ¦ 134 ¦ 103,9 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. м ¦14,3 ¦ 14,5 ¦14,9 ¦15,4 ¦16,2 ¦16,8 ¦ 117,5 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦367,8¦376,1 ¦391,1¦405,0¦431,1¦450,0¦ 122,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦116,9¦111,0 ¦113,0¦113,0¦113,0¦113,0¦ 181 ¦ ¦розничного ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦в процентах¦107,0¦109,0 ¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦ 153,9 ¦ ¦потребительская¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 63 ¦ 66 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 107,9 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 47 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 104,2 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тысяч ¦3,56 ¦ 3,66 ¦3,67 ¦3,68 ¦3,68 ¦3,68 ¦ 103,4 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦40,6 ¦ 43,5 ¦44,1 ¦44,8 ¦45,1 ¦45,4 ¦ 111,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦109,8¦110,0 ¦110,0¦110,5¦111,0¦112,0¦ 166,2 ¦ ¦реализации ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "КАМЕНЕЦКОЕ ЖКХ"----------------------------------------+------------+---------------- ¦ ¦ ¦ Стоимость ¦ ¦ Наименование инвестиционного проекта ¦ Годы ¦ инвестиционного ¦ ¦ ¦ реализации ¦ проекта, миллионов ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦Капитальный ремонт жилого фонда ¦2011 - 2015 ¦ 6917 ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Реконструкция котельной агрогородка ¦2011 - 2012 ¦ 684 ¦ ¦Видомля с переводом на местные виды ¦ ¦ ¦ ¦топлива" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Модернизация и капитальный ремонт ¦ 2012 ¦ 440 ¦ ¦сетей и сооружений канализации ¦ ¦ ¦ ¦агрогородка Войская" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Водоснабжение деревни Верховичи" ¦2012 - 2014 ¦ 650 ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Строительство очистных сооружений для ¦2011 - 2013 ¦ 7200 ¦ ¦города Каменец" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Реконструкция котельной агрогородка ¦2012 - 2015 ¦ 1750 ¦ ¦Ходосы" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Реконструкция котельной деревни ¦2012 - 2015 ¦ 1200 ¦ ¦Оберовщина" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Модернизация тепловых сетей деревни ¦2012 - 2015 ¦ 300 ¦ ¦Головчицы" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Модернизация тепловых сетей ¦2012 - 2015 ¦ 1000 ¦ ¦агрогородка Макарово" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Модернизация тепловых сетей деревни ¦2012 - 2015 ¦ 1200 ¦ ¦Подбела" ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+------------+--------------------+ ¦"Модернизация тепловых сетей города ¦ 2015 ¦ 20000 ¦ ¦Каменец" ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------------+------------+--------------------- Приложение 10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+------+----+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦29,9 ¦ 31,0 ¦32,0¦33,0¦33,0¦33,0¦ х ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 147 ¦ 155 ¦163 ¦169 ¦176 ¦185 ¦ 125,8 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 518 ¦ 530 ¦545 ¦550 ¦555 ¦560 ¦ 108,1 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦1771 ¦ 1810 ¦1920¦1980¦2025¦2090¦ 118,0 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦11,0 ¦ 11,5 ¦12,2¦12,6¦13,0¦13,5¦ х ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 11 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА-------------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----------------------+----------+ ¦ Всего ¦ +------------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦219,1¦256,3 ¦283,3¦315,5¦352,2¦363,1¦ х ¦ ¦основной капитал -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦104,1¦112,4 ¦ 111 ¦113,4¦ 113 ¦119,4¦ 190,8 ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦млрд. рублей ¦ 3,3 ¦ 2,8 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦ 3,6 ¦ 109,1 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦млрд. рублей ¦87,0 ¦104,4 ¦122,2¦141,4¦152,5¦163,4¦ 187,8 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦млрд. рублей ¦65,8 ¦ 68,9 ¦72,4 ¦74,5 ¦82,5 ¦86,4 ¦ 131,3 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦млрд. рублей ¦ 3,8 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 118,4 ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦млрд. рублей ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 300 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦млрд. рублей ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 500 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦млрд. рублей ¦ 7,5 ¦ 8,6 ¦ 9,4 ¦10,6 ¦11,5 ¦14,2 ¦ 189,3 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦млрд. рублей ¦51,4 ¦ 66,4 ¦71,4 ¦80,7 ¦97,0 ¦89,9 ¦ 174,9 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦млрд. рублей ¦89,8 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 105,8 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦млрд. рублей ¦56,0 ¦ 55,0 ¦55,0 ¦55,0 ¦55,0 ¦60,0 ¦ 107,1 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств районного ¦млрд. рублей ¦33,8 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 103,6 ¦ ¦и областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦млрд. рублей ¦56,6 ¦ 73,4 ¦77,8 ¦89,7 ¦90,2 ¦91,6 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦млрд. рублей ¦ 4,1 ¦ 5,7 ¦ 6,8 ¦ 7,9 ¦ 8,1 ¦ 9,3 ¦ 226,8 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦млрд. рублей ¦42,7 ¦ 58,4 ¦79,3 ¦67,4 ¦101,1¦91,8 ¦ 215 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦млрд. рублей ¦ 0,3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦млрд. рублей ¦25,6 ¦ 28,8 ¦29,4 ¦60,5 ¦62,8 ¦75,4 ¦ 138,3 ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦млн. долларов¦ 1,6 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 62,5 ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦млн. долларов¦ 1,6 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 62,5 ¦ ¦иностранные ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ По кругу подведомственных организаций с долей государственной собственности ¦ ¦ более 50 процентов плюс одна акция ¦ +------------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦154,4¦180,6 ¦199,6¦222,4¦248,2¦255,9¦ 165,7 ¦ ¦основной капитал -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦104,1¦112,4 ¦ 111 ¦113,4¦ 113 ¦119,4¦ 190,8 ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦млрд. рублей ¦ 3,3 ¦ 2,8 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦ 3,6 ¦ 109,1 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦млрд. рублей ¦87,0 ¦104,4 ¦122,2¦141,4¦152,5¦163,4¦ 187,8 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦млрд. рублей ¦55,9 ¦ 58,5 ¦61,5 ¦63,2 ¦70,0 ¦73,4 ¦ 131,3 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦млрд. рублей ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 300 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦млрд. рублей ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 500 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦млрд. рублей ¦ 7,5 ¦ 8,6 ¦ 9,4 ¦10,6 ¦11,5 ¦14,2 ¦ 189,3 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦млрд. рублей ¦ 0,4 ¦ 5,6 ¦ 3,1 ¦ 3,4 ¦ 10 ¦ 0,2 ¦ 50 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦млрд. рублей ¦47,1 ¦ 47,8 ¦47,8 ¦47,8 ¦47,8 ¦47,8 ¦ 101,5 ¦ ¦за счет: средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦млрд. рублей ¦13,8 ¦ 13,8 ¦13,8 ¦13,8 ¦13,8 ¦13,8 ¦ 100 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств районного ¦млрд. рублей ¦33,3 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 102,1 ¦ ¦и областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦млрд. рублей ¦44,6 ¦ 57,8 ¦61,3 ¦70,7 ¦71,1 ¦72,2 ¦ 161,9 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦млрд. рублей ¦ 0,6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦млрд. рублей ¦40,5 ¦ 55,3 ¦75,2 ¦63,9 ¦95,8 ¦ 87 ¦ 214,8 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦млрд. рублей ¦21,6 ¦ 19,7 ¦15,3 ¦40,0 ¦33,5 ¦48,9 ¦ 226,4 ¦ ¦------------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА------------------+-----------+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, миллионов рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-----------+-----------------+----------+-----------------+ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ Количество ¦ ¦ организации и ¦ Срок ¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦ создаваемых и ¦ ¦ инвестиционного ¦реализации,¦ответственные ¦ ¦ ¦районного ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦модернизированных¦ ¦ проекта ¦ годы ¦за реализацию ¦всего¦республиканского¦ и ¦собственных+-----+-----------+ прочих +-----+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦областного¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦организаций¦ ¦кредиты по ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦иностранным¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+--------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Каменецкий ¦2012 - 2015¦Райисполком ¦ 523 ¦ ¦ ¦ 523 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ ¦райагросервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месторождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Околица" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добычи песчано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гравийной смеси" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+--------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Беловежский"¦2008 - 2012¦Райисполком ¦10350¦ ¦ ¦ 5350 ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репродукторной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части резервных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зернохранилища в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦силосах емкостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1200 тонн в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦урочище Марцелин"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+--------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Беловежский"¦2012 - 2015¦Управление ¦30000¦ ¦ ¦ ¦30000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивно- ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦ ¦продовольствия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Беловежский"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+-----------+--------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, миллиардов рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+-----------+-----------------+----------+-----------------+ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ Количество ¦ ¦ организации и ¦ Срок ¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦ создаваемых и ¦ ¦инвестиционного ¦реализации,¦ответственные¦ ¦ ¦районного ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦модернизированных¦ ¦ проекта ¦ годы ¦за реализацию¦всего¦республиканского¦ и ¦собственных+-----+-----------+ прочих +-----+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦областного¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦организаций¦ ¦кредиты по ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦иностранным¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО ¦2012 - 2015¦Райисполком ¦ 300 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Беловежский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦репродуктора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свиноводческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ООО ¦2012 - 2015¦Райисполком ¦44,8 ¦ ¦ ¦ 37,8 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Агропродукт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦глубокой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦масличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(маслосемян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рапса, сои, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льносемян, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подсолнечника), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбикормов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кормовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавок, фасовки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦масла в ПЭТ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бутылки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-------------+-----+----------------+----------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 14 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ПО КАМЕНЕЦКОМУ РАЙОНУ------------+-------------+-----T-------+------+----T-----+----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения,¦ ¦Показатель ¦ измерения +-----+-------+------+----+-----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-----------+-------------+-----+-------+------+----T-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦млн. долларов¦36,7 ¦ 42,9 ¦ 50,2 ¦59,2¦69,9 ¦83,2¦ 226,8 ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+ +-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦ ¦36,5 ¦ 42,7 ¦ 49,9 ¦58,9¦69,6 ¦82,8¦ 226,8 ¦ ¦товаров <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦млн. долларов¦1,68 ¦ 1,92 ¦ 2,18 ¦2,47¦2,74 ¦3,09¦ 184,2 ¦ ¦услуг ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+ +-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Экспорт ¦ ¦0,06 ¦ 0,12 ¦ 0,14 ¦0,17¦ 0,2 ¦0,24¦ 397,6 ¦ ¦услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦33,2 ¦ 40,3 ¦ 47,3 ¦56,1¦66,4 ¦79,2¦ х ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+ +-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦ ¦33,5 ¦ 40,4 ¦ 47,3 ¦ 56 ¦66,2 ¦ 79 ¦ х ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦1,61 ¦ 1,83 ¦ 2,1 ¦2,4 ¦ 2,6 ¦ 3 ¦ х ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+ +-----+-------+------+----+-----+----+----------+ ¦Сальдо ¦ ¦0,03 ¦ 0,08 ¦ 0,1 ¦0,12¦0,15 ¦0,2 ¦ х ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-------------+-----+-------+------+----+-----+----+----------- -------------------------------- <*> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 15 РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА---------------+-----------+-------+------+-----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-------+------+-----+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-----------+-------+------+--------------------+----------+ ¦ город Каменец ¦ +--------------+-----------+-------+----T-------+----T----+----T----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 4235 ¦4080¦ 4080 ¦4060¦4030¦4000¦ 94,4 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 173 ¦155 ¦ 120 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 58,1 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1280,6 ¦1402¦ 1771 ¦2167¦2536¦3025¦ 236,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 1,0 ¦1,2 ¦ 1,3 ¦1,4 ¦1,4 ¦1,4 ¦ х ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 54 ¦ 57 ¦ 61 ¦ 65 ¦ 69 ¦ 75 ¦ 138,9 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦ город Высокое ¦ +--------------+-----------+-------+----T-------+----T----+----T----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 1925 ¦1880¦ 1850 ¦1850¦1850¦1850¦ 98,7 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 35 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 65,7 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1242,2 ¦1387¦ 1752 ¦2144¦2590¦2993¦ 240,9 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,4 ¦0,9 ¦ 1,2 ¦1,3 ¦1,3 ¦1,3 ¦ х ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 30 ¦ 31 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 38 ¦ 41 ¦ 136,7 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-------+----+-------+----+----+----+----------- Приложение 16 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА---------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ Единица измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+--------------------+------+------+---------------------------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А + В + С1): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песчано-гравийные ¦ млн. куб. метров ¦ 38,6 ¦ 36,9 ¦ 34,9 ¦ 32,9 ¦ 30,9 ¦ 28,9 ¦ 74,9 ¦ ¦смеси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем добычи ¦ млн. тонн ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 142,9 ¦ ¦полезных ископаемых:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых: песчано-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гравийные смеси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. гектаров ¦168,7 ¦168,7 ¦168,7 ¦168,7 ¦168,7 ¦168,7 ¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. гектаров ¦102,2 ¦102,2 ¦102,2 ¦102,2 ¦102,2 ¦102,2 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. гектаров ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 100 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 2,65 ¦ 2,65 ¦ 2,65 ¦ 2,65 ¦ 2,65 ¦ 2,65 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ гектаров ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦ 100 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. гектаров ¦0,057 ¦0,057 ¦0,057 ¦0,057 ¦0,057 ¦0,057 ¦ 100 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦тыс. гектаров в год ¦0,332 ¦ 0,25 ¦0,186 ¦0,344 ¦0,292 ¦ 0,25 ¦ 75,3 ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров ¦ 47,6 ¦ 47,6 ¦ 47,6 ¦ 47,6 ¦ 47,6 ¦ 47,6 ¦ 100 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Из них национальные ¦единиц/тыс. гектаров¦1/13,3¦1/13,3¦1/13,3¦1/13,3¦1/13,3¦1/13,3¦ 100 ¦ ¦парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем забора воды из¦ млн. куб. метров ¦4,414 ¦4,414 ¦4,414 ¦4,414 ¦4,414 ¦4,414 ¦ 100 ¦ ¦природных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Водопотребление ¦ млн. куб. метров ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦ 100 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ млн. куб. метров ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦1,187 ¦ 100 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ тыс. тонн ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 1,13 ¦ 100 ¦ ¦веществ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ тыс. куб. метров в ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ х ¦ ¦природоохранных ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистки сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦установки для ¦ тыс. куб. метров в ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 0,04 ¦ 100 ¦ ¦улавливания и ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+--------------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 17 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА---------------------------+----------------+------------+------------ ¦ Содержание предлагаемых ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ Форма ¦ ¦ мер ¦ ¦ исполнения ¦ исполнения ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1. Правовое и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1.1. разработка ежегодных ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Решения ¦ ¦прогнозов социально- ¦райисполкома, ¦ годы ¦Каменецкого ¦ ¦экономического развития ¦структурные ¦ ¦районного ¦ ¦района, доведение ¦подразделения ¦ ¦Совета ¦ ¦прогнозных показателей ¦райисполкома, ¦ ¦депутатов ¦ ¦каждому подведомственному ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦предприятию ¦организации ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1.2. разработка и ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Решения ¦ ¦утверждение ¦райисполкома, ¦ годы ¦райисполкома ¦ ¦инвестиционных ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих выполнение ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦доведенных годовых ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦заданий ¦организации ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1.3. продолжение работы ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Решения о ¦ ¦по продаже ¦райисполкома, ¦ годы ¦продаже ¦ ¦неиспользуемого ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦недвижимого имущества ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦собственности на ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦аукционах и конкурсах, в ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦том числе с установлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальной цены продажи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦равной одной базовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величине ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1.4. активизация работы ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Решения о ¦ ¦по продаже находящихся в ¦райисполкома, ¦ годы ¦продаже ¦ ¦собственности Каменецкого ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦района акций открытых ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦акционерных обществ на ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦аукционах и конкурсах ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1.5. проведение работ по ¦Отдел экономики ¦ В ¦Решения о ¦ ¦приватизации организаций ¦райисполкома, ¦соответствии¦продаже ¦ ¦государственной ¦структурные ¦ с планами ¦ ¦ ¦собственности на ¦подразделения ¦приватизации¦ ¦ ¦территории Каменецкого ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦района ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2. Производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономические и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологические мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Промышленность ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.1. совершенствование ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦отраслевой и ¦райисполкома, ¦ годы ¦реализация ¦ ¦технологической структуры ¦структурные ¦ ¦мероприятий ¦ ¦производства, создание и ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦развитие новых ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦производств, модернизация ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦действующих производств ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦на основе внедрения новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и высоких технологий ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.2. организация ¦Каменецкое ¦2013 - 2014 ¦Разработка и ¦ ¦производства продуктов ¦районное ¦ годы ¦реализация ¦ ¦здорового питания ¦потребительское ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.3. ежегодное обновление ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦ассортимента выпускаемой ¦райисполкома, ¦ годы ¦реализация ¦ ¦продукции до 8 процентов ¦промышленные ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.4. обеспечение уровня ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Заключение ¦ ¦запасов готовой продукции ¦райисполкома, ¦ годы ¦договоров ¦ ¦на складах промышленных ¦промышленные ¦ ¦ ¦ ¦предприятий к ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячному объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства не выше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦57 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Сельское хозяйство ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.5. развитие собственной ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Заключение ¦ ¦товаропроводящей сети, ¦сельского ¦ годы ¦договоров ¦ ¦поиск новых сегментов ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦рынка ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.6. обеспечение к ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Решения ¦ ¦2015 году ежегодного ¦сельского ¦ годы ¦райисполкома ¦ ¦внесения минеральных ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦удобрений в объеме не ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦менее 22 тысяч тонн ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦действующего вещества, ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦органических - 750 тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.7. доведение в ¦Управление ¦ 2015 год ¦Проведение ¦ ¦2015 году удельного веса ¦сельского ¦ ¦мероприятий ¦ ¦кормовых культур в ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦структуре пашни до 35 - ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦40 процентов ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.8. доведение удельного ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Проведение ¦ ¦веса сена, сенажа и ¦сельского ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦силоса первого и второго ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦класса не менее 95 ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.9. создание зеленого ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Проведение ¦ ¦конвейера для обеспечения ¦сельского ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦животных зелеными кормами ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦на летне-пастбищный ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦период из расчета не ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦менее 50 килограммов ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦зеленой массы на условную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голову скота в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.10. принятие мер по ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Проведение ¦ ¦увеличению продуктивности ¦сельского ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦улучшенных лугопастбищных ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦угодий не менее чем до 30 ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦центнеров кормовых единиц ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦с одного гектара за счет ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦внесения в оптимальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки рекомендуемых норм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦азотных удобрений ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.11. увеличение ¦Управление ¦ 2015 год ¦Выполнение ¦ ¦среднесуточных привесов ¦сельского ¦ ¦мероприятий ¦ ¦крупного рогатого скота ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦на выращивании и откорме ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦в 2015 году до ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦700 граммов, свиней - до ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦650 граммов, удоя молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на корову - до 6450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦килограммов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшения кормления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания животных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦племенной работы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.12. продолжение работы ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦по совершенствованию и ¦сельского ¦ годы ¦реализация ¦ ¦оптимизации структуры ¦хозяйства и ¦ ¦мероприятий ¦ ¦зерновых и зернобобовых ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦культур, многолетних трав ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦на пашне, сенокосов и ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦пастбищ в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животноводства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.13. осуществление ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦подбора лучших ¦сельского ¦ годы ¦реализация ¦ ¦предшественников зерновых ¦хозяйства и ¦ ¦мероприятий ¦ ¦и зернобобовых культур и ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦почв с учетом ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦агрохимических ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦характеристик ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.14. обеспечение ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦своевременного проведения ¦сельского ¦ годы ¦реализация ¦ ¦мероприятий по защите ¦хозяйства и ¦ ¦мероприятий ¦ ¦растений (химическая ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦прополка, фунгицидные и ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦инсектицидные обработки, ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ ¦обработка ретардантами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.15. снижение расхода ¦Управление ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦кормов на производство ¦сельского ¦ годы ¦реализация ¦ ¦единицы продукции, ¦хозяйства и ¦ ¦мероприятий ¦ ¦доведение его до ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦норматива ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства района¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Строительство ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.16. формирование ¦Коммунальное ¦2012 - 2015 ¦Разработка ¦ ¦ежегодных программ ¦унитарное ¦ годы ¦программ ¦ ¦финансирования ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦проектирования и ¦"Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦строительства объектов ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦инженерной, транспортной ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦и социальной ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры с учетом ¦строительства", ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый отдел¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.17. обеспечение ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Выполнение ¦ ¦прироста розничного ¦райисполкома, ¦ годы ¦программы ¦ ¦товарооборота, достижение ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦основных экономических ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦показателей в ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦параметрами настоящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.18. расширение торговой ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Строительство ¦ ¦сети и обеспечение ¦райисполкома, ¦ годы ¦объектов ¦ ¦увеличения торговых ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦площадей на ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦2,5 тыс. кв. м ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.19. достижение к концу ¦Отдел экономики ¦до 1 января ¦Строительство ¦ ¦2015 года показателя по ¦райисполкома, ¦ 2016 г. ¦объектов ¦ ¦обеспеченности населения ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦торговыми площадями до ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦450 квадратных метров на ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦общество ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.20. обеспечение работы ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Разработка и ¦ ¦мелкорозничной торговой ¦райисполкома, ¦ апрель - ¦реализация ¦ ¦сети в весенне-летний ¦Каменецкое ¦ сентябрь ¦мероприятий ¦ ¦период (в том числе в ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦местах отдыха, ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦развлечений и проведения ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦массовых мероприятий) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждаемыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкомом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дислокациями ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.21. организация ¦Отдел экономики,¦ Ежегодно ¦Разработка и ¦ ¦торговли ¦управление ¦ апрель - ¦реализация ¦ ¦сельхозпроизводителями и ¦сельского ¦ сентябрь ¦мероприятий ¦ ¦физическими лицами ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦плодоовощной продукцией в ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦сезон, проведение осенних ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ярмарок "Восеньскi ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦кiрмаш" по продаже ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственной ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦продукции и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в целях обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения плодоовощной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией в межсезонный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.22. формирование ¦Отдел экономики,¦ Ежегодно ¦Решения ¦ ¦стабилизационных фондов ¦управление ¦ ¦райисполкома ¦ ¦продовольственных товаров ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.23. обеспечение ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Строительство ¦ ¦прироста предприятий ¦райисполкома, ¦ годы ¦объектов ¦ ¦общественного питания к ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦концу 2015 года не менее ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦чем на 120 мест ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.24. обеспечение ¦Отдел экономики,¦2012 - 2015 ¦Строительство ¦ ¦развития объектов ¦отдел физической¦ годы ¦объектов ¦ ¦общественного питания ¦культуры, спорта¦ ¦ ¦ ¦придорожного сервиса на ¦и туризма ¦ ¦ ¦ ¦автодорожном обходе по ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦периметру Национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка "Беловежская пуща" ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.25. достижение к концу ¦Отдел экономики ¦До 1 января ¦Строительство ¦ ¦2015 года показателя по ¦райисполкома ¦ 2016 г. ¦объектов ¦ ¦обеспеченности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посадочными местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного питания до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦45 мест на 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.26. анализ конъюнктуры ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦потребительского рынка ¦райисполкома, ¦ годы ¦реализация ¦ ¦продовольственных и ¦Каменецкое ¦ ¦мероприятий ¦ ¦непродовольственных ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦товаров, внесение ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦товаропроизводителям ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦предложений по товарам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекомендуемым для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освоения их производства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.27. проведение ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Организация ¦ ¦выставок-продаж, ¦райисполкома, ¦ годы ¦выставок ¦ ¦расширенных продаж, ¦Каменецкое ¦ ¦ ¦ ¦сезонных распродаж ¦районное ¦ ¦ ¦ ¦(ярмарок) товаров по ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦сниженным ценам, в том ¦общество, ¦ ¦ ¦ ¦числе совместно с ¦предприятия- ¦ ¦ ¦ ¦организациями- ¦производители ¦ ¦ ¦ ¦изготовителями ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.28. активизация работы ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Оснащение ¦ ¦по установке юридическими ¦райисполкома ¦ годы ¦оборудованием ¦ ¦лицами и индивидуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателями во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вновь создаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежных терминалов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации операций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производимых с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием банковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластиковых карточек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.29. повышение качества ¦Каменецкое ¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦обслуживания сельского ¦районное ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦населения ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.30. выполнение основных ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦задач развития бытового ¦райисполкома ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦обслуживания согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработанным на 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 годы отраслевым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.31. обеспечение ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦надлежащего состояния и ¦райисполкома, ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦динамичного ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦функционирования сети ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦комплексных приемных ¦предприятие по ¦ ¦ ¦ ¦пунктов по приему заказов ¦оказанию услуг ¦ ¦ ¦ ¦на оказание бытовых услуг ¦"Каменецкий ¦ ¦ ¦ ¦в сельской местности ¦районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения" ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.32. предоставление в ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Решения ¦ ¦аренду субъектам ¦райисполкома ¦ годы ¦райисполкома ¦ ¦хозяйствования частной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неиспользуемых или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективно используемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе передача в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозмездное пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создания новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест в сфере бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Культура ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.33. расширение ¦Отдел культуры ¦2012 - 2015 ¦Заключение ¦ ¦концертно-гастрольной ¦райисполкома ¦ годы ¦договоров ¦ ¦деятельности, увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества гастрольно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концертных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.34. увеличение охвата ¦Отдел культуры ¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦обслуживания населения за ¦райисполкома ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦счет использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передвижных учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦киновидеопередвижек, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоклубов, библиобусов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Образование ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.35. оптимизация и ¦Отдел ¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦рационализация сети ¦образования ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦дошкольных учреждений ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.36. оснащение ¦Отдел ¦2012 - 2015 ¦Приобретение и ¦ ¦дошкольных учреждений ¦образования ¦ годы ¦установка ¦ ¦компьютерной техникой с ¦райисполкома ¦ ¦компьютерной ¦ ¦современными программными ¦ ¦ ¦техники ¦ ¦средствами (не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного комплекта на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детский сад) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.37. оснащение ¦Отдел ¦2012 - 2015 ¦Приобретение ¦ ¦дошкольных учреждений ¦образования ¦ годы ¦средств ¦ ¦средствами обучения, ¦райисполкома ¦ ¦обучения и ¦ ¦игровым и учебным ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦оборудованием в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.38. обеспечение замены ¦Отдел ¦2012 - 2015 ¦Замена ¦ ¦компьютерной техники, ¦образования ¦ годы ¦компьютерной ¦ ¦срок службы которой ¦райисполкома ¦ ¦техники ¦ ¦превышает 10 лет, для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта 1 компьютер на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 учащихся или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 компьютерный класс на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 общеобразовательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.39. обеспечение в ¦Отдел ¦2012 - 2015 ¦Организация ¦ ¦сельской местности ¦образования ¦ годы ¦подвоза и ¦ ¦подвоза учащихся к ¦райисполкома ¦ ¦приобретение ¦ ¦общеобразовательным ¦ ¦ ¦автобусов ¦ ¦учебным заведениям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для обеспечения подвоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитанников и учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских школ к местам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.40. содействие ¦Отдел ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦профессиональному ¦образования ¦ годы ¦реализация ¦ ¦самоопределению учащихся, ¦райисполкома ¦ ¦мероприятий ¦ ¦активизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профориентационной работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через взаимодействие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональными центрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающими получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшего, среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического образования ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.41. оказание платных ¦Учреждение ¦2012 - 2015 ¦Оказание услуг ¦ ¦медицинских услуг ¦здравоохранения ¦ годы ¦ ¦ ¦населению по всем видам ¦"Каменецкая ¦ ¦ ¦ ¦услуг согласно перечню ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦платных медицинских ¦районная ¦ ¦ ¦ ¦услуг, оказываемых ¦больница" ¦ ¦ ¦ ¦гражданам Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 10 февраля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. N 182 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказании платных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2009 г., N 44, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5/29295) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.42. реализация ¦Учреждение ¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦комплекса мер по экономии ¦здравоохранения ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦и рациональному ¦"Каменецкая ¦ ¦ ¦ ¦использованию бюджетных ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦средств, включая ¦районная ¦ ¦ ¦ ¦интенсификацию ¦больница" ¦ ¦ ¦ ¦использования больничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коечного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рационально используемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничных коек, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарозамещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.43. продолжение работы ¦Учреждение ¦ Постоянно ¦Заключение ¦ ¦по заключению договоров ¦здравоохранения ¦ ¦договоров ¦ ¦добровольного ¦"Каменецкая ¦ ¦ ¦ ¦медицинского страхования ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница" ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.44. обеспечение ¦Учреждение ¦2012 - 2015 ¦Оказание услуг ¦ ¦ежегодного прироста ¦здравоохранения ¦ годы ¦ ¦ ¦объемов платных ¦"Каменецкая ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг, ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых иностранным ¦районная ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, на уровне не ¦больница" ¦ ¦ ¦ ¦менее 15 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.45. усиление контроля в ¦Учреждение ¦ Постоянно ¦Проведение ¦ ¦учреждениях ¦здравоохранения ¦ ¦мониторинга ¦ ¦здравоохранения за ¦"Каменецкая ¦ ¦ ¦ ¦оказанием медицинской ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦помощи (услуг) гражданам ¦районная ¦ ¦ ¦ ¦сопредельных государств ¦больница" ¦ ¦ ¦ ¦на возмездной основе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договорами ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Физическая культура и спорт ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.46. доведение ¦Отдел физической¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦количества занимающихся ¦культуры, спорта¦ годы ¦реализация ¦ ¦активными занятиями ¦и туризма ¦ ¦мероприятий ¦ ¦массовой физической ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦культурой и спортом к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концу 2015 года до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 процентов от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа жителей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.47. ежегодное ¦Отдел физической¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦проведение ремонта не ¦культуры, спорта¦ годы ¦реализация ¦ ¦менее пяти плоскостных ¦и туризма ¦ ¦мероприятий ¦ ¦площадок и полей ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Туризм ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.48. изготовление, ¦Отдел физической¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦установка и обслуживание ¦культуры, спорта¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦туристско-информационных ¦и туризма ¦ ¦ ¦ ¦терминалов на контрольно- ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦пропускном пункте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной границы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Песчатка" ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.49. изготовление, ¦Отдел физической¦ Постоянно ¦Издание ¦ ¦тиражирование и ¦культуры, спорта¦ ¦рекламных ¦ ¦распространение печатных ¦и туризма ¦ ¦материалов ¦ ¦рекламно-информационных ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦материалов о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристическом потенциале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.50. реализация проектов ¦Отдел физической¦2012 - 2015 ¦Реализация ¦ ¦приграничного ¦культуры, спорта¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦сотрудничества ¦и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.51. создание ¦Отдел физической¦2012 - 2015 ¦Строительство ¦ ¦агротуристических ¦культуры, спорта¦ годы ¦объектов ¦ ¦комплексов на базе ¦и туризма ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперативов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Малое предпринимательство ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.52. проведение рабочих ¦Отдел экономики,¦2012 - 2015 ¦Проведение ¦ ¦встреч, конференций, ¦общественные ¦ годы ¦мероприятий ¦ ¦семинаров с участием ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦представителей местных ¦предпринимателей¦ ¦ ¦ ¦органов власти, советов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей, рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иных торговых объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности, субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях изучения проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработки предложений об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их преодолении ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.53. проведение ¦Отдел физической¦2012 - 2015 ¦Участие в ¦ ¦конкурсов инвестиционных ¦культуры, спорта¦ годы ¦проведении ¦ ¦проектов субъектов малого ¦и туризма ¦ ¦конкурсов ¦ ¦предпринимательства для ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦оказания по приоритетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Внешняя торговля и инвестиции ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.54. участие в ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Проведение ¦ ¦проведении Международной ¦райисполкома, ¦ ¦выставки- ¦ ¦многоотраслевой выставки- ¦районные ¦ ¦ярмарки ¦ ¦ярмарки "Брест. ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦Содружество" и Брестского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционного форума ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.55. обеспечение участия ¦Отдел экономики,¦2012 - 2015 ¦Проведение ¦ ¦в инвестиционном процессе ¦управление по ¦ годы ¦мониторинга и ¦ ¦всех подведомственных ¦труду, занятости¦ ¦организационной ¦ ¦организаций, включая ¦и социальной ¦ ¦работы ¦ ¦небольшие организации ¦защите ¦ ¦ ¦ ¦реального сектора ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦экономики района ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.56. оказание содействия ¦Отдел экономики ¦2012 - 2015 ¦Решения ¦ ¦в подготовке ¦райисполкома ¦ годы ¦райисполкома, ¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦Высоковского ¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦предпринимательства для ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦получения ими ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой поддержки под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест в малых городах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Охрана окружающей среды ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2.57. строительство ¦Коммунальное ¦2012 - 2014 ¦Строительство ¦ ¦очистных сооружений ¦унитарное ¦ годы ¦объектов ¦ ¦канализации в городе ¦многоотраслевое ¦ ¦ ¦ ¦Каменце ¦производственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Каменецкое ЖКХ"¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦3. Меры социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦3.1. разработка и ¦Управление по ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦реализация мероприятий по ¦труду, занятости¦ годы ¦реализация ¦ ¦содействию занятости ¦и социальной ¦ ¦мероприятий ¦ ¦населения ¦защите, отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый отдел¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦3.2. обеспечение ¦Предприятия и ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦соблюдения минимальных ¦организации всех¦ годы ¦реализация ¦ ¦гарантий в оплате труда ¦форм ¦ ¦мероприятий ¦ ¦работников в организациях ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦всех форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦3.3. максимальное ¦Управление по ¦2012 - 2015 ¦Разработка и ¦ ¦использование мер ¦труду, занятости¦ годы ¦реализация ¦ ¦материального ¦и социальной ¦ ¦мероприятий ¦ ¦стимулирования и ¦защите ¦ ¦ ¦ ¦мотивации труда, расходы ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦по которым включаются в ¦районные ¦ ¦ ¦ ¦себестоимость продукции ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------+----------------+------------+----------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|