Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Могилевского городского Совета депутатов от 28.02.2012 № 16-8 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Могилева на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 23 ноября 2012 г. N 9/54182



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Могилевский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Могилева на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, транспорту и связи Могилевского городского Совета депутатов и заместителей председателя Могилевского городского исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Ф.К.Михеенко



                                                    УТВЕРЖДЕНО
                                                    Решение
                                                    Могилевского городского
                                                    Совета депутатов
                                                    28.02.2012 N 16-8


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), ее структура и содержание базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Настоящая Программа подготовлена исходя из приоритетов социально-экономического развития города Могилева (далее - город), неразрывно связанных с осуществлением государственной региональной политики.

3. Основными задачами региональной политики являются разработка комплекса мер, направленных на устранение неравномерности социально-экономического положения отдельных зон города Могилева, совершенствование территориальной структуры народного хозяйства, обеспечение занятости населения и поддержания экономического равновесия.

4. Главная цель настоящей Программы - это определение макроэкономической политики и основных направлений развития экономики города на 2011 - 2015 годы исходя из объективной оценки сложившейся ситуации и указаний Президента Республики Беларусь.

5. В настоящей Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Могилевской области в 2006 - 2010 годах и обоснованы цели и задачи, приоритеты социально-экономического развития города, направления дальнейшего реформирования и структурной перестройки экономики, механизм бюджетно-налогового регулирования, ценовой, инвестиционной, инновационной, социальной, а также региональной политики на 2011 - 2015 годы.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

6. В прошедшем пятилетии работа Могилевского городского исполнительного комитета была направлена на решение задач и достижение параметров программ социально-экономического развития Республики Беларусь, Могилевской области, города Могилева на 2006 - 2010 годы, выполнение ежегодных прогнозов социально-экономического развития.

7. Принимаемые меры способствовали обеспечению выполнения практически всех важнейших показателей Программы социально-экономического развития города Могилева на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Могилевского городского Совета депутатов от 29 ноября 2006 г. N 21-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 39, 9/5990). Достигнутые показатели 2010 года в процентах к 2005 году в сопоставимых ценах отражены в приложении 1.

Одним из основных факторов, способствующих обеспечению ежегодного роста и повышению экономической эффективности работы промышленных предприятий, стала активизация процессов привлечения инвестиционных ресурсов и в первую очередь в модернизацию и техническое перевооружение существующих производств. Так, за период 2006 - 2010 годов в обновление основных производственных фондов промышленного комплекса города было направлено более 1 триллиона рублей.

8. В отраслевой структуре промышленного производства ведущее место принадлежит предприятиям химической промышленности, на долю которых приходится треть всех объемов производства. На втором месте - отрасль машиностроения и металлообработки (26,6 процента в общем объеме промышленности города). Проведение политики активного обновления существующих производств способствовало наращиванию объемов и увеличению доли производства в объемах города предприятий пищевой промышленности до 20,2 процента. Также не менее значимая отрасль - легкая промышленность города, занимающая более 9,0 процента в удельном весе объемов производства.

Улучшили свои позиции и расширили ассортимент выпускаемой продукции предприятия по производству строительных материалов и деревообрабатывающей отрасли, общий удельный вес которых составил 12,0 процента в объемах промышленности города.

С 2006 года начата комплексная модернизация существующих производств и внедрение ряда инвестиционных проектов по освоению новых видов конкурентоспособной продукции крупнейшими производителями открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Могилевхимволокно", ОАО "Могилевский завод искусственного волокна", республиканского унитарного предприятия (далее - РУП) "Могилевлифтмаш", ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель", ОАО "Могилевский завод "Строммашина".

Для выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции ОАО "Могилевский текстиль" с 2006 года начато техническое перевооружение и модернизация имеющегося оборудования с привлечением финансовых ресурсов.

С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения ассортимента новыми видами продукции ОАО "Лента" проведена масштабная работа по освоению ассортимента гардинных изделий с использованием нитей различных линейных плотностей с последующим крашением, освоены в 2008 году световозвращающие изделия, погоны. В 2009 году предприятием внедрен инвестиционный проект по производству бинтов медицинских эластичных, в 2010 году начата организация производства медицинских салфеток.

9. Привлечение инвестиций в течение 2006 - 2010 годов в техническое перевооружение и обновление предприятий пищевой отрасли позволило им не только нарастить объемы выпуска конкурентоспособных товаров высокого качества, но и обеспечить увеличение объемов импортозамещающей продукции.

Инвестиционная активность промышленного сектора экономики позволила обеспечить в текущей пятилетке освоение следующих новых видов продукции: краны башенные, автокраны грузоподъемностью 20 и 25 тонн, тюбинги чугунные для сооружений метрополитена, нестандартизированное оборудование для производства кирпича методом пластического формования, комбайны проходческие, полиэфирные волокна, полимерная пленка (в том числе металлизированных, соэкструзионных, полиэтиленовых), нити вискозные, строительные подъемники, электродвигатели, универсальные транспортные средства для подземных работ грузоподъемностью 5 тонн, лифты пассажирские скоростные (1,0 м/с) грузоподъемностью 1000 килограммов (далее - кг), лифты грузовые (0,5 м/с) грузоподъемностью от 630 кг до 5000 кг, лифты специальные (в том числе для больниц), ткани для спецодежды антиэлектростатические, ткани декоративные трудновоспламеняемые, пенополиуретановые панели, профили из ПВХ и др.

В результате удельный вес освоения новых видов продукции производственно-технического назначения в общем объеме произведенной по городу возрос с 13,1 процента в 2005 году до 36,9 процента в 2010 году.

10. Повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции способствует проведение сертификации. На сегодняшний день 35 промышленных предприятий города имеют сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ИСО 9001. 5 предприятий получили сертификат соответствия системы управления окружающей средой требованиям СТБ ИСО 14001-2000, на 2 предприятиях внедрен сертификат соответствия системы управления охраны труда требованиям ИСО 18000.

11. Итоги внешнеэкономической деятельности свидетельствуют о росте интереса к городу со стороны зарубежных стран, востребованности нашей продукции на рынках дальнего и ближнего зарубежья. Внешнеэкономический сектор города является динамично развивающимся звеном хозяйственного механизма города, его годовой внешнеторговый оборот превысил миллиард долларов США. В течение последних лет отмечается устойчивая тенденция роста экспортных поставок.

Характерной чертой внешней торговли города является превышение стоимостных объемов экспорта над импортом. Положительное сальдо внешней торговли сохраняется на протяжении всех лет.

12. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ. За годы прошедшей пятилетки введено в эксплуатацию 851,1 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что в 5 раз больше чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли. Проводилась работа по модернизации, реконструкции и расширению действующих предприятий промышленности строительных материалов.

13. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию города стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 50 процентов. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 1,1 процента к экономически активному населению.

14. Город Могилев является не только крупнейшим в республике промышленным центром, но и городом высокоразвитой науки и культуры, системы образования, физической культуры, спорта и здравоохранения. Приоритетными направлениями развития общего среднего образования в городе являются повышение качества подготовки учащихся общего среднего образования, жизнеустройство каждого выпускника учреждений образования.

15. Функционируют информационные ресурсы отделов, учреждений образования. 100 процентов учреждений общего среднего образования города имеют выход во всемирную систему объединенных компьютерных сетей Интернет. Ежегодно лучшие педагоги, ученики становятся лауреатами специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, награждаются специальной премией Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере. Только в 2010 году 13 учащихся и 13 педагогов учреждений общего среднего образования города награждены премией Могилевского областного исполнительного комитета в отрасли образования по итогам республиканских олимпиад по учебным предметам.

16. В системе здравоохранения города Могилева обеспечено улучшение основных показателей деятельности: активизированы меры, направленные на совершенствование управления отраслью и техническое переоснащение. За 2006 - 2010 годы снизились показатели младенческой и перинатальной смертности, послеоперационной летальности при экстренных и хирургических заболеваниях, смертности от цереброваскулярных и онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста и детского населения, инфекционной заболеваемости и заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями.

17. В 2006 - 2010 годах работа по развитию физической культуры, спорта и туризма в городе Могилеве была направлена на привлечение различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, на совершенствование условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, развитие спортивной материально-технической базы, создание благоприятных условий для развития туризма.

Реализация программ развития физической культуры и спорта в городе позволила привлечь различные категории населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни и достичь количества систематически занимающихся физической культурой и спортом 13,5 процента жителей города при среднем показателе по республике 12,7 процента.

18. В городе создана надежная база для ускоренного социально-экономического развития в очередном пятилетии. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития города Могилева на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые сдерживают развитие города. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, которой характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая производительность труда. Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. По-прежнему наблюдается несбалансированность во внешней торговле.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

19. Главной целью социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы является рост благосостояния населения на основе инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики города, эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

20. Основными задачами на период до 2015 года являются:

формирование эффективной инновационной системы социально ориентированной экономики, способной обеспечить быструю адаптацию к происходящим изменениям в мировой экономике и рыночной конъюнктуре;

повышение конкурентоспособности экономики за счет приоритетного развития в ее структуре высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности, ориентированных на экспорт, импортозамещающих и других производств, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить максимальный экономический эффект;

повышение финансово-экономической устойчивости организаций;

сохранение позиций на традиционных рынках сбыта и завоевание новых для отечественных товаров и услуг;

активизация внешнеэкономической деятельности, привлечение прямых иностранных инвестиций и кредитов;

обеспечение сбалансированного воспроизводства и использования местных возобновляемых, а также рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов;

улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала регионов.

21. Важность и актуальность стоящих перед городом задач определяют следующие приоритетные направления социально-экономического развития:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;

модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;

рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли. Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать достижению положительного сальдо внешней торговли;

развитие импортозамещающих производств. Требуется дальнейшее снижение зависимости от импорта товаров и услуг за счет выпуска высококачественной продукции собственного производства, повышения эффективности использования импортируемых энергетических и сырьевых ресурсов, увеличения доли собственных комплектующих для производства машин, оборудования и транспортных средств;

строительство качественного и доступного жилья. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

22. Главными приоритетами в социальной политике являются рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни, большие и крепкие семьи, полная возможностей и перспектив молодость, активная трудовая деятельность, приносящая достаток, обеспеченная и достойная жизнь в пожилом возрасте.

23. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

24. Ставится задача обеспечения вхождения Республики Беларусь в текущем пятилетии в число 50 передовых стран по индексу развития человеческого потенциала и ее закрепления в группе наиболее развитых государств.

25. Основными направлениями реализации поставленной цели являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

постепенное приближение страны по уровню заработной платы к развитым европейским государствам;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала нации;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

26. Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение смертности лиц трудоспособного возраста от управляемых причин, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой жизни населения путем сокращения заболеваемости и проведения мероприятий по профилактике травматизма.

27. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усилении профилактической направленности здравоохранения. Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет проводиться мониторинг почасовой обращаемости в регистратуру поликлиник в течение рабочего дня для оперативного планирования и обеспечения рациональной расстановки кадров медицинских регистраторов. Предусматривается дооснастить регистратуры городских поликлиник автоматизированными информационными системами, создать в организациях здравоохранения отраслевую систему электронного документооборота.

Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте 0 - 18 лет, лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные, женщины группы резерва родов, трудоспособное население групп риска по болезням системы кровообращения, онкологическим заболеваниям.

Информированность населения о состоянии собственного здоровья в совокупности с возможностью своевременного планирования лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей медицинских учреждений приведет к снижению заболеваемости и сокращению сроков обследований.

28. Особое внимание будет уделено внедрению в медицинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых отечественных и зарубежных научных медицинских разработок, системы консультирования с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Предусматривается внедрение новых технологий, методов профилактики и лечения в области кардиологии, неврологии и нейрохирургии. Будет увеличено число проводимых высокотехнологичных травматолого-ортопедических операций.

29. Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, института помощника врача при амбулаторно-поликлинических учреждениях.

30. С целью оперативности диагностики и лечения в городе будут внедряться телемедицинские технологии, что обеспечит взаимодействие организаций здравоохранения различных уровней и регионов, а также использование интеллектуального потенциала ведущих специалистов.

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности по физическим лицам врачами и персоналом со средним медицинским образованием в организациях здравоохранения до 100 процентов.

Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массой информации главных городских специалистов по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний.

31. Поставленные задачи по обеспечению доступности медицинской помощи для населения города будет реализовываться в рамках мероприятий Государственной программы "Кардиология" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 марта 2011 г. N 268 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 33, 5/33439), Государственной программы "Туберкулез" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2010 г. N 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 5/31034), Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. N 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 196, 5/32266), Государственной комплексной программы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 2011 г. N 163 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 21, 5/33312).

32. Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями, внедрению новых медицинских технологий. Планируется ежегодно дооснащать организации здравоохранения, их структурные подразделения, оказывающие медицинскую реабилитационную помощь, тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации.

33. Стратегической целью развития образования является создание эффективно функционирующей современной системы образования, удовлетворяющей потребности личности, общества и государства в качественном и доступном образовании, обеспечивающей экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики.

В период до 2015 года продолжится динамичное и поступательное развитие образовательной системы города.

34. Оптимизация сети учреждений образования будет осуществляться в целях удовлетворения потребности личности, общества, государства в получении качественного образования, обеспечения его доступности с учетом проводимых преобразований, складывающейся демографической ситуации и социокультурных особенностей развития города. Сохранится система существующих гимназий и лицеев.

35. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек учреждений общего среднего образования и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием.

36. Стратегия развития системы специального образования в дальнейшем ориентирована на создание условий по обеспечению доступных и равных прав детям с особенностями психофизического развития на получение образования и коррекционно-педагогической помощи по месту жительства в зависимости от их индивидуальных возможностей и образовательных потребностей, обеспечение беспрепятственного доступа физически ослабленных лиц в учреждения образования.

37. Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Постоянная актуализация банка данных о детях-сиротах и детях, подлежащих усыновлению, о кандидатах, замещающих родителей, пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без опеки родителей, в средствах массовой информации будут содействовать привлечению внимания граждан к проблеме детей-сирот.

Работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи будет продолжена. С этой целью в городе приняты меры по оптимизации до 2015 года системы детских интернатных учреждений, реализация которых предусматривает поэтапный перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из школ-интернатов и детских домов на семейные формы устройства детей, в том числе в детские дома семейного типа.

В 2011 - 2015 годах прогнозируется построить 4 средние школы, 10 детских садов в микрорайонах жилой застройки Спутник, Фатина, Казимировка, по просп. Димитрова, ул. Криулина.

38. На период до 2015 года планируется сохранить существующую систему учреждений профессионально-технического образования.

В целях подготовки конкурентоспособных квалифицированных рабочих и специалистов стоит задача технического переоснащения материально-технической базы профессионально-технического образования и обеспечения современными средствами обучения.

39. Устойчивость социально-экономического развития определяется численностью населения, качеством его трудового потенциала, степенью сбалансированности профессионально-квалификационной структуры кадров и потребностей в рабочей силе, уровнем ее конкурентоспособности на рынке труда.

40. Основными задачами в сфере занятости населения города являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в наукоемких и высокотехнологичных производствах и сфере услуг;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

содействие развитию малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства и ремесленной деятельности;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

41. В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

Работа будет направлена на обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

42. Уровень занятости населения в 2015 году составит 77 процентов к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы не превысит 1,2 процента к численности экономически активного населения.

43. Главными направлениями социальной политики являются повышение уровня и качества жизни населения, последовательный и сбалансированный рост денежных доходов населения.

Политика оплаты труда будет основываться на сочетании государственных, рыночных и коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы при постепенном расширении прав самих субъектов хозяйствования и использовании в реальном секторе экономики новых методов и подходов в нормировании труда и заработной платы.

44. Основной целью в области оплаты труда является превращение заработной платы в надежный источник доходов и повышение ее роли как стимула трудовой активности работника. При этом основные усилия руководителей всех уровней управления должны быть направлены на внедрение эффективных систем стимулирования высококвалифицированных работников, сочетающих материальные и моральные стимулы.

45. Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь о распространении опыта Поставского района в части обеспечения эффективной занятости населения (подпункт 1.4 пункта 1 протокола поручений Президента Республики Беларусь от 29.09.2011 г. N 19, данных 20 - 21 июля и 3 - 4 августа 2011 г. во время рабочих поездок в Витебскую и Могилевскую области) планируется разработать мероприятия по созданию новых (дополнительных) рабочих мест, модернизации и открытию новых наукоемких, высокотехнологичных производств путем активизации развития предпринимательства и деловой инициативы, привлечения инвестиционных ресурсов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества и оказания государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников города к 2015 году в 2,8 раза.

46. В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет осуществляться путем реализации Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

47. Целями развития сферы культуры города являются эффективное использование его культурного потенциала, поддержка культурных инноваций, создание равных условий для реализации творческих способностей, обеспечение цивилизованного рынка культурных услуг и повышение социальной и экономической эффективности функционирования отрасли культуры в целом.

48. Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач и проведение в период с 2011 по 2015 год ряда мероприятий:

сохранение недвижимых объектов историко-культурного наследия города Могилева и вовлечение их в сферу социально-экономической деятельности:

реконструкция и реставрация объектов историко-культурного наследия;

развитие территории исторического центра (Подниколье): музей под открытым небом, реконструкция средневекового жилья горожанина и др.;

оптимизация и развитие сети библиотек города, обеспечение свободного и равного доступа к информационным ресурсам и библиотечным фондам для различных социальных групп населения:

создание сектора автоматизации и информационных технологий;

организация библиотечного обслуживания населения с использованием передвижных форм, в том числе пункт выдачи в учреждении образования "Средняя школа N 4";

создание молодежного информационно-досугового центра на базе Могилевской детской библиотеки-филиала им. А.С.Пушкина;

разработка и реализация проекта "Реорганизация библиотечного пространства библиотек города" (2012 - 2015 годы);

создание игровых комнат на базе детских библиотек и библиотек семейного чтения;

рациональное зонирование, создание удобных мест для чтения и отдыха, уголков творчества, зон делового чтения;

развитие системы дополнительного образования детей и молодежи, поддержка молодых дарований:

открытие и развитие новых направлений деятельности детских школ искусств города - народное творчество, декоративно-прикладное искусство;

расширение сети классов по новым (современным) направлениям деятельности (компьютерный дизайн, анимация и т.д.);

использование в обучении новых технологий;

увеличение контингента учащихся на внебюджетной форме обучения;

создание новых творческих коллективов, в том числе с присвоением званий "народный", "образцовый";

реализация творческих проектов на основе соединения различных видов искусства;

проведение конкурса юных пианистов им. Н.С.Мендзелевской;

развитие и модернизация учреждения культуры "Музей истории Могилева":

разработка архитектурно-художественной концепции залов музея и прилегающей территории;

развитие экспозиционных залов учреждения культуры "Музей истории Могилева" (ул. Ленинская, 1а - ратуша) - изготовление макета города с замком, диорам "Торговая площадь", "Цеховой экзамен", гобелена, закупка экспонатов (2011 год);

приобретение предметов музейного значения, создание новой экспозиции (диорама "Днепровский проспект", печатный станок, музыкальный ящик и т.д.);

развитие территории, прилегающей к зданию музея:

строительство торговых рядов ("Шатер"), площадки для проведения культурно-массовых мероприятий;

реализация совместных историко-культурных проектов;

обеспечение сохранности музейных фондов и общедоступности музейных предметов;

развитие филиала учреждения культуры "Музей истории Могилева" на Буйничском поле и мемориального комплекса "Буйничское поле";

улучшение качества экскурсионного обслуживания;

развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности:

проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий с целью повышения уровня культурного обслуживания населения, организация творческой и концертной деятельности любительских коллективов, проведение конкурсов, концертов, выставок с целью активизации творческой деятельности коллективов, повышения уровня профессионального мастерства (подготовка и проведение Международного фестиваля духовной музыки "Магутны Божа", организация открытых городских конкурсов и фестивалей различной жанровой направленности - бального танца "Весеннее танго", детского творчества "Звонкая капель", прочее);

возрождение и развитие народного творчества и художественных ремесел (создание на базе коллектива народного декоративно-прикладного творчества "Чараўнiцы" коллектива-спутника для детей и молодежи, активизация деятельности любительского объединения ремесленников г. Могилева "Магiлёўскiя майстры"; реализация творческих проектов по популяризации традиционной культуры, проведение празднично-обрядовых мероприятий, фольклорных праздников, организация мероприятий по эстетическому и экологическому воспитанию на территории предполагаемого этнографического комплекса традиционных народных промыслов в Печерском лесопарке города);

стимулирование и поддержка профессионального искусства:

активизация работ по развитию платных услуг, внедрению новых методов реализации билетов;

организация рекламы профессиональных коллективов, создание и позиционирование новых музыкальных творческих проектов;

сотрудничество с театрально-зрелищными организациями и продюсерскими центрами города и республики для привлечения дополнительных внебюджетных доходов;

привлечение высококвалифицированных специалистов;

развитие межнациональных и международных контактов и сотрудничества в сфере культуры, реализация совместных творческих проектов:

международная музыкальная молодежная встреча и международный пленэр юных художников (г. Виттенберг, Германия);

прохождение музыкальной практики в доме-музее И.С.Баха учащимися и студентами учебных заведений города;

участие в международных фестивалях, конкурсах, обмен творческими коллективами в рамках празднования дней города в городах-побратимах и партнерах города.

49. Для создания благоприятных условий по организации образовательного процесса, творческой и концертной деятельности профессиональных и любительских коллективов, повышения качества культурных услуг планируется укрепление материально-технической базы любительских коллективов художественного творчества, студий, кружков и объединений, приобретение необходимых музыкальных инструментов, сценических костюмов, звукоусилительной аппаратуры, светоаппаратуры и другого оборудования.

50. Для дальнейшего развития отрасли культуры, выполнения на качественном уровне государственного минимального социального стандарта в данной сфере предусмотрено развитие социальной инфраструктуры и модернизация ее материально-технической базы:

реставрация фасадов здания учреждения культуры "Могилевский городской Центр культуры и досуга" по ул. Первомайской, 34/1 в городе Могилеве;

завершение капитального ремонта с элементами реконструкции детской художественной школы по пер. Мигая;

реконструкция изолированного административного помещения под детскую школу искусств по просп. Пушкина, 69 с благоустройством прилегающей территории площадью 2100 квадратных метров в 2012 году;

капитальный ремонт выставочного зала учреждения культуры "Могилевский городской Центр культуры и досуга" по ул. Болдина, 1;

капитальный ремонт переданного учреждению культуры "Музей истории Могилева" здания по ул. Ленинской, 5а и завершение разработки художественно-архитектурного решения всей экспозиции музея, приобретения экспонатов и экспозиционного оборудования.

51. В период 2011 - 2015 годов прогнозируется построить школу искусств на 200 мест, библиотеку, досуговый центр на 200 мест, видеозал на 150 мест, торгово-развлекательный центр в районе Казимировка, многофункциональный центр в районе ул. Суворовской, Тимирязевской - просп. Мира, культурно-просветительские объекты (подростковый клуб, видеозал, развлекательный центр с танцзалом, библиотека) в районе ул. Крупской, Стасова, Гришина, Калужской.

Реализация вышеназванных мероприятий будет содействовать не только сохранению историко-культурного наследия, приобщению широкого круга населения города к ценностям традиционной культуры Беларуси, повышению качества, доступности и разнообразия культурных услуг для различных социальных групп населения, но и способствовать улучшению имиджа города в Республике Беларусь и за ее пределами.

52. Политика в области физической культуры и спорта будет направлена на дальнейшее формирование системы стимулов, обеспечивающих высокую степень заинтересованности людей в занятии физкультурой и спортом, укрепление физического здоровья населения, повышение имиджа города в спортивном сообществе.

53. Основными направлениями политики являются:

совершенствование системы физического воспитания и образования населения, формирование осознанной потребности населения в здоровом образе жизни;

формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры;

повышение результативности участия спортсменов в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.

54. Для развития физической культуры и спорта предусматриваются более широкая их пропаганда, выполнение на более качественном уровне государственного минимального социального стандарта в данной области, стимулирование развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры и модернизация ее материально-технической базы в первую очередь в учебных заведениях, по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки.

Следует обеспечить подготовку и переподготовку соответствующего количества специалистов, внедрить новые формы и методы физического воспитания населения и проведения спортивно-массовых мероприятий, что позволит привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом детей, молодежь и работников трудовых коллективов. Особое внимание должно быть уделено обеспечению доступности этих занятий для малообеспеченных категорий граждан.

55. В 2011 - 2015 годах запланировано строительство малой ледовой арены, строительство культурно-развлекательного и спортивно-туристического комплекса по просп. Пушкинскому (Дворец водных видов спорта, вантовый пешеходный мост через реку Днепр и парк культуры и отдыха "Подниколье"), строительство аквапарка с физкультурно-оздоровительным комплексом по ул. Якубовского, физкультурно-оздоровительных комплексов в районе микрорайонов жилой застройки Спутник и Фатина, реконструкция гостиниц и строительство новых гостиничных комплексов, строительство причалов на реке Днепре, благоустройство поймы реки Дебря.

56. Главная цель молодежной политики - воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и процветающей Беларуси.

Продолжится целенаправленная работа по широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества.

Важная роль будет отведена поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений.

57. Приоритетное внимание будет уделено обеспечению временной трудовой занятости молодежи на основе дальнейшего развития деятельности студенческих отрядов, а также молодежных общественных объединений, занимающихся студотрядовским движением. Будет оказана необходимая поддержка волонтерскому движению, а также организациям, обеспечивающим трудоустройство молодежи в свободное от учебы (основной работы) время.

Предусмотрена работа по активному вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

58. Работа по повышению эффективности деятельности субъектов инновационной инфраструктуры будет продолжена с активным участием в ней технопарка, центров трансфера технологий, инновационных центров и других структур, ориентированных на комплексную поддержку малых инновационных предприятий.

59. Основными задачами, связанными с конкурентоспособностью в целом, и стратегическими целями развития инновационной и инвестиционной деятельности в 2011 - 2015 годах являются:

создание современного рынка труда, позволяющего снизить отток в сопредельные регионы и государства высококвалифицированных профессиональных кадров самого востребованного трудоспособного возраста, а также привлечение трудовых кадров из других регионов;

сокращение глубокого разрыва между наукой и бизнесом, налаживание эффективного взаимодействия между разнородными участниками инновационных процессов;

формирование культурной креативной среды и предпринимательского духа;

ориентация интеллектуального потенциала региона на решение системообразующих задач.

60. Решение этих задач возможно путем реализации мероприятий по ряду направлений, представленных в приложении 2.

61. Основная цель развития реального сектора экономики города на период до 2015 года состоит в привлечении и эффективном использовании инвестиционных ресурсов для дальнейшего повышения конкурентоспособности, внедрении наукоемких и ресурсосберегающих технологий в освоение новой экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.

62. Основной рост капитальных вложений в экономику города будет обеспечен за счет собственных и привлеченных средств отечественных организаций, сформированных из амортизационных отчислений и прибыли, остающейся в их распоряжении, а также кредитных ресурсов. В целях развития инновационной сферы и внедрения новых высоких технологий предусматривается увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет привлечения иностранных источников.

В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий в первую очередь в машиностроении, нефтехимическом комплексе, деревообрабатывающей и перерабатывающей промышленности и других сферах промышленности.

63. Приоритетным направлением инвестирования станет вложение инвестиций в создание новых предприятий, наукоемких и экспортоориентированных производств, модернизацию действующих предприятий на основе новейших технологий.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

В сфере развития торговли немаловажным для города является строительство крупных торговых объектов, что позволит увеличить возможность предоставления населению широкого ассортимента товаров.

В сфере социальной инфраструктуры продолжится строительство объектов социального значения: детских садов по ул. Криулина, в микрорайонах Спутник и Казимировка, средней школы в микрорайоне Спутник и др.

64. Для повышения инвестиционной привлекательности экономики города Могилева продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций области. В этих целях презентация инвестиционных предложений города Могилева постоянно осуществляется в рамках проведения международных выставок, встреч и переговоров с иностранными производителями и инвесторами.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

65. В прогнозном периоде важным фактором экономического роста города Могилева должно стать предпринимательство, в том числе малое и среднее, которое во многом определит темпы экономического развития города, а также будет способствовать формированию среднего класса населения как опоры стабильности общества.

Стабильному росту объемов производства города будет способствовать привлечение инвестиционных ресурсов предприятиями малого и среднего бизнеса в расширение существующих и развитие новых производств.

66. Городская инвестиционная политика будет направлена на стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций в экспортоориентированные, импортозамещающие и наукоемкие производства. Могилевским городским исполнительным комитетом будет проводиться активная работа по привлечению ведущих мировых компаний в качестве инвесторов, а также широкому информированию мировых деловых кругов и общественности об инвестиционных возможностях города.

Для обеспечения инвестиционных потребностей экономики активизируется работа по привлечению иностранных ресурсов в форме заимствований, поиску и открытию новых иностранных кредитных линий, в том числе привлечению иностранных кредитных ресурсов в рамках действующих кредитных линий зарубежных стран.



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

67. Важнейшими направлениями развития реального сектора экономики на период до 2015 года будут являться:

привлечение инвестиций в производства с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями, а также экспортной и импортозамещающей направленностью промышленного сектора экономики;

активизация инновационной деятельности для освоения наиболее конкурентоспособных видов продукции на основе эффективных форм организации производства и труда, внедрения прогрессивных технологий, расширения маркетинговой деятельности;

повышение экспортного потенциала и сбалансированности внешнеторгового баланса путем наращивания экспорта с дальнейшей его направленностью на дальнее зарубежье, постепенным увеличением доли высокотехнологичной продукции и услуг на основе развития товаропроводящих сетей, стандартизации и сертификации продукции, ее маркировки и получения брендов, улучшения информационного и рекламного обеспечения внешней торговли;

повышение экономической эффективности реального сектора экономики, включая меры по перепрофилированию низкорентабельных производств, реструктуризации задолженности, усилению режима экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов в увязке предоставленных преференций с конечными результатами и персональной ответственностью за них руководителей;

дальнейшее повышение заработной платы с учетом роста производительности труда и усиления стимулирующей роли заработной платы. Повышение государственных минимальных гарантий и обеспечения социальных стандартов;

наращивание объемов жилищного строительства на основе расширения внебюджетных источников финансирования (средств населения и организаций, кредитов банков), преимущественного направления бюджетных средств на строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

дальнейшее привлечение субъектов хозяйствования малого бизнеса в развитие реального сектора экономики города.

Основополагающая роль в реализации социально-экономического развития страны принадлежит промышленности, обеспечивающей устойчивое функционирование других отраслей, удовлетворяющей потребности населения в потребительских товарах и определяющей экспортный потенциал.

68. Качественное улучшение производственного потенциала, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках требуют технической и технологической модернизации отечественной промышленности, создания новых высокотехнологичных наукоемких производств.

Для этого планируется привлечь в промышленный сектор экономики за период с 2011 по 2015 год более 1 триллиона рублей. Рост инвестиций будет обеспечиваться в основном за счет внутренних и привлеченных инвестиционных ресурсов.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке является активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение наукоемких экспортоориентированных и импортозамещающих производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, и в первую очередь в машиностроении, химическом комплексе, промышленности строительных материалов, деревообрабатывающей и перерабатывающей отраслях промышленности.

69. Предусмотрено внедрение ряда инвестиционных проектов в открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Могилевхимволокно": "Организация производства метиловых эфиров жирных кислот мощностью до 50000 тонн в год" (срок внедрения - 2011 год), "Реконструкция прядильно-отделочного цеха завода полиэфирных нитей" (в 2 этапа в 2012 году), "Ввод мощностей по производству ПЭТ пищевого назначения". С целью повышения эффективности производства диметилтерефталата (далее - ДМТ) планируется осуществить модернизацию цеха ДМТ-4 с увеличением мощности до 150000 тонн в год и выводом мощности установки ДМТ-3 с последующим перепрофилированием оборудования. В 2011 году начато строительство современной линии по производству иглопробивных нетканых материалов, предусмотрено провести реконструкцию общезаводских энергетических установок, расширение мощностей по производству преформ для дальнейшего использования их при производстве пластиковых бутылок, а также ввести в эксплуатацию линию для переработки отходов ПЭТ на заводе синтетического волокна.

ОАО "Могилевский завод искусственного волокна" с 2009 года запланирован постепенный вывод мощностей по производству вискозной текстильной нити, объемы которого будут компенсироваться объемами нового запланированного к внедрению производства биаксиально-риентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТФ) с двумя направлениями использования: техническое (изоляционный материал электротехнических изделий, фотопластины, гибкая упаковка товаров бытовой химии и др.) и пищевое (основа в ламинатах пищевого назначения (упаковка для кофе, кетчупов, майонезов и др.).

70. Основной целью дальнейшего развития машиностроения на долгосрочную перспективу является преобразование его в высокоэффективный специализированный комплекс, интегрированный во внешние рынки.

Развитие предприятий машиностроительного комплекса до 2015 году будет осуществляться путем внедрения технологического оборудования нового поколения, стимулирования инвестиционных и инновационных процессов, своевременной сертификации выпускаемой продукции на соответствие международным стандартам.

71. В долгосрочной перспективе планируется к реализации инновационный проект "Техническое перевооружение республиканского унитарного предприятия завод "Могилевлифтмаш", обеспечивающего повышение конкурентоспособности выпускаемого лифтового оборудования". Предприятием будет проведена комплексная модернизация основных производственных цехов (заготовительно-штамповочного, механосборочного, литейного и окрасочного). Реализация предприятием комплекса мероприятий по разработке и внедрению в производство нового высокотехнологического оборудования позволит довести производственную мощность выпуска лифтов к 2015 году до 14000 единиц.

Приоритетным направлением деятельности ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель" на краткосрочную перспективу станет проведение технического перевооружения с целью освоения и дальнейшего наращивания конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также внедрение в производство импортозамещающих двигателей для частотно-регулируемых лифтовых электроприводов. На втором этапе развития запланировано внедрение специализированных двигателей, имеющих устойчивый спрос на рынках, расширение типоразмерного ряда за счет освоения модификаций двигателей.

С целью снижения затрат на производство продукции и уменьшения доли импорта в себестоимости продукции ОАО "Могилевский металлургический завод" продолжится совместная работа с государственным научным учреждением "Институт технологии металлов НАН "Беларуси" по исследованию возможности получения методом электрошлакового переплава заготовок из стали марок Х12МФ и 8ХВ2С с использованием вторичного сырья для дальнейшей возможности изготовления в собственном производстве инструмента, используемого в трубоэлектросварочном производстве.

Кроме того, в рамках технического перевооружения планируется модернизация существующего трубоэлектросварочного производства за счет внедрения современной энергоэффективной установки на стане N 3, в 2013 году - модернизация копрового отделения с организацией участка по подготовке стального лома.

ОАО "Могилевский завод "Строммашина" на техническое перевооружение, замену морально устаревшего технического оборудования на новое высокопроизводительное планируется привлечение инвестиций в основной капитал не менее 7 миллиардов рублей.

Совместное закрытое акционерное общество (далее - СЗАО) "Могилевский вагоностроительный завод" реализует инвестиционный проект "Создание мощностей по выпуску грузовых вагонов в СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" с покрасочным цехом по новой технологии и реконструкцией блока цехов N 3. СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" предусматривается изготовление опытных образцов вагона-хоппера для перевозки цемента и зерна, полувагона белорусской разработки, а также их дальнейший серийный выпуск. Расширение производства планируется за счет кооперации со сталелитейным цехом ОАО "БелАЗ" с последующей механической обработкой деталей на филиале ОАО "БелАЗ" - автозаводе им. Кирова, которые будут поставлять комплектующие из стального литья для вагоностроительного производства. Реализация указанных мероприятий позволила предприятию выйти на производственные мощности по изготовлению грузовых вагонов в 2011 году в объеме 2 тысячи штук в год (проектная мощность - 2,5 тысячи штук), а также сократить импортную составляющую в себестоимости продукции. Кроме того, предприятие проводит модернизацию с целью производства криогенных контейнеров-цистерн, а также нефтехимического и газового оборудования массой до 40 тонн. Разработан бизнес-план инвестиционного проекта на 2010 - 2020 годы.

72. Особое внимание будет уделено развитию производств, использующих местные сырьевые ресурсы, - лесной и деревообрабатывающей промышленности, перерабатывающих отраслей, промышленности строительных материалов.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 529 "О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 252, 1/9040) ОАО "Могилевдрев" будет продолжено комплексное переоснащение всех технологических процессов в рамках существующих площадей и производственных зданий: реконструкция цеха лесопиления, техперевооружение производства заготовок из массива дерева, техперевооружение сушильного комплекса, внедрение линии для производства мебельного щита, внедрение системы аспирации и приобретение станков заточных. В ходе реализации проекта планируется к 2013 году значительно нарастить объемы производства и реализации продукции с 30 до 80 миллиардов рублей в год, рост заработной платы в 2,4 раза к уровню 2009 года, стабилизировать финансовую устойчивость, обеспечив исполнение всех обязательств и получение прибыли не менее 9 - 10 миллиардов рублей в год.

Повышение конкурентоспособности отечественной продукции предполагается достичь в промышленном комплексе города за счет использования нового оборудования и технологий, повышения качества выпускаемой продукции.

73. Продолжится работа предприятий пищевой отрасли по дальнейшему развитию производств по выпуску наиболее конкурентоспособных видов продовольственной группы товаров. ОАО "Могилевхлебопродукт" в 2011 - 2015 годах планирует прирасти в объемах товарной продукции на 28,8 процента, в потребительских товарах - на 21,7 процента. При этом будет завершен проект по размещению линии для получения продуктов на основе пророщенного зерна, произведена установка дезодорирования и рафинирования рапсового масла. Будет освоен выпуск кормовой добавки лизунец. Акционерным обществом будет продолжена работа по реконструкции и техперевооружению присоединенных сельскохозяйственных организаций: частного производственно-торгового унитарного предприятия (далее - ЧПТУП) "А/к "Светлый", ЧПТУП "Огневское", частного унитарного предприятия (далее - ЧУП) "Птицефабрика "Елец". При этом будет не только продолжено углубленное развитие свиноводства, но и часть инвестиционных ресурсов будет направлена в новую отрасль - выращивание бройлеров. Всего за 2011 - 2015 годы объем инвестиций по кооперативно-интеграционной структуре составит 11,9 миллиарда рублей.

С целью снижения затратного механизма, повышения качества и освоения наиболее конкурентных хлебобулочных и кондитерских изделий до конца 2015 года республиканским унитарным производственным предприятием (далее - РУПП) "Могилевхлебпром" будет уделено большое внимание техническому переоснащению хлебопекарских цехов. На эти цели планируется направить более 5 миллиардов рублей. Проведение комплексной модернизации производств, внедрение на всех производствах системы управления качеством на основе международных стандартов серии ИСО 9000 позволит РУПП "Могилевхлебпром" не только нарастить объемы выпуска продукции, но и стать гарантом высокого качества не только в городе Могилеве и республике, но и за ее пределами.

До конца 2015 года планируется внедрить линию по выпуску крекера производительностью 0,3 кг в час, установить технологическую линию по выпуску мелкоштучных булочных изделий с начинкой и без, а также замороженных полуфабрикатов.

74. Активно развиваются предприятия по производству строительных материалов. В ближайшей перспективе внедренный обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Изоспан" в 2010 году инвестиционный проект по производству пенополиуретановых панелей позволил в 2011 году выйти на запланированную мощность до 1,0 миллиона квадратных метров в год, при положительном конъюнктурном спросе планируется дальнейшее увеличение объемов производства до 1,5 миллиона квадратных метров, что дополнительно даст городу более 50 миллиардов рублей товарной продукции в год.

75. Основной задачей развития предприятий легкой промышленности в перспективе является максимально возможное насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами собственного производства и увеличение продаж в странах СНГ и дальнего зарубежья на основе внедрения новых и высоких технологий, совершенствования конструирования и моделирования изделий легкой промышленности.

Учитывая дефицит оборотных средств, для эффективного функционирования предприятий легкой промышленности (ОАО "Могилевский текстиль", ОАО "Лента", ОАО "Кожевник", закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Могилевская швейная фабрика "Веснянка", ОАО "Обувь", ЗАО совместное предприятие "Сопотекс") в 2009 - 2010 годах были приняты меры государственной поддержки, что позволило снизить издержки производства за счет обновления технологического оборудования, нарастить объемы производства на внутренний и внешние рынки сбыта.

ОАО "Лента" продолжит дальнейшее развитие новых видов тюлегардинных и лентоткацких изделий, а также изделий медицинского назначения.

76. На предприятиях пищевой промышленности увеличится выпуск новых видов продуктов питания высокого качества в широком ассортименте, с пищевыми добавками и в современной упаковке. Приоритетным направлением развития производства товаров в ОАО "Бабушкина крынка" станет дальнейшее освоение кисломолочных продуктов с лечебно-профилактическими свойствами, расширение новых видов сыров твердых и жирных. Для решений этих задач предприятием будет привлечено около 4 миллиардов рублей инвестиций. Одновременно будут решаться вопросы развития товаропроводящей сети за пределами области и республики.

ОАО "Могилевский мясокомбинат" до конца 2015 года будет привлечено порядка 10 миллиардов рублей инвестиций для улучшения потребительских качеств выпускаемой продукции, увеличения выпуска фасованной и упакованной продукции. До конца 2015 года предприятием планируется обеспечить выпуск мясных полуфабрикатов, колбасных изделий в натуральном выражении более чем на четверть.

77. Развитие отрасли будет направлено на обеспечение общей сбалансированности спроса и предложения продукции как по объему, так и в структурно-ассортиментном разрезе. При этом прогнозируется доступность основных видов товаров и услуг для потребителей с низкими и средними доходами.

Наряду с этим увеличение объемов производства продукции промышленности будет предусмотрено также за счет создания новых производств в свободной экономической зоне:

ООО "Изоспан" - организация производства пенополиуретановых плит для утепления полов, стен и фасадов зданий, каналов труб и вентиляционных отверстий. Предприятие планирует довести объемы экспорта к 2014 году до 30 миллиардов рублей;

иностранное общество с ограниченной ответственностью (далее - ИООО) "ВМГ Индустри" - производство мебели деревянной (2013 - 2014 годы);

ИООО "СБИ Каучук" - организация производства изделий из вулканизированной резины (в 2014 году объем производства составит свыше 15,0 миллиарда рублей).

Результатами выполнения поставленных задач по развитию промышленного комплекса станут увеличение объема промышленного производства в 2015 году по сравнению с 2010 годом на 65,0 процента, снижение материалоемкости продукции на 5 - 7 процентов, повышение рентабельности продаж до 10 - 11 процентов в 2015 году.

78. Стратегической целью деятельности в области энергосбережения на период до 2015 года является снижение потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 275 тысяч тонн условного топлива и увеличение доли местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива до 29,5 процента.

79. Достижение поставленной цели будет обеспечено за счет:

совершенствования организационно-экономической политики энергосбережения;

повышения энергоэффективности на всех стадиях производства (преобразования), транспортировки и использования продуктов труда;

увеличения в топливно-энергетическом балансе города доли местных топливно-энергетических ресурсов, вторичных энергоресурсов, отходов производства, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

Основой структурной перестройки отраслей экономики станет ускорение темпов увеличения объемов производства в сфере услуг.

80. Повышение энергоэффективности будет обеспечено в первую очередь за счет внедрения новых энергоэффективных технологий во всех отраслях и отдельных технологических процессах, в том числе путем:

снижения потерь в тепловых сетях до 8 процентов;

внедрения предварительно изолированных труб из полимерных материалов с повышенными сроками эксплуатации для строительства и реконструкции тепловых сетей;

оптимизации схем теплоснабжения (ликвидация длинных теплотрасс, передача нагрузок от ведомственных котельных на теплоэлектроцентраль, децентрализация теплоснабжения);

внедрения энергосберегающих технологий и оборудования формообразования;

технического переоснащения и модернизации литейных, термических, гальванических и других энергоемких производств с созданием эффективных автоматизированных печей различных типов с коэффициентом полезного действия не менее 50 процентов (нагревательных, закалочных, обжиговых, отопительных) с максимальной утилизацией тепловых вторичных энергетических ресурсов;

создания мини-ТЭЦ на местных видах топлива;

модернизации тепловых сетей, оптимизации схем теплоснабжения, децентрализации теплоснабжения с ликвидацией длинных теплотрасс;

внедрения энергоэкономичных осветительных устройств и автоматических систем управления освещением;

тепловой реабилитации зданий;

массового внедрения индивидуальных устройств автоматизированного регулирования и учета тепловой энергии в квартирах;

вовлечения населения в процесс энергосбережения и повышения энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилом комплексе.

81. Увеличение в топливном балансе доли местных видов топлива будет обеспечено в основном за счет торфа и отходов древесины, увеличение за счет других видов возможно в незначительных объемах.

С учетом этого торфа в городе появится реальный вид топлива, за счет которого можно увеличить долю МВТ в топливном балансе.

82. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем.

83. Основными задачами строительного комплекса на период до 2015 года остается наиболее полное удовлетворение потребностей в строительной индустрии, сокращение сроков и стоимости строительства, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, прогрессивных строительных материалов, повышение их качества и конкурентоспособности.

84. Для достижения поставленных задач промышленными предприятиями города по изготовлению строительных материалов проводится масштабная работа по модернизации существующих производств. Одновременно намечен комплекс мероприятий по дальнейшей автоматизации производственных процессов с целью дальнейшего сокращения трудоемкости изготовления продукции и более рационального расхода сырья и топливно-энергетических ресурсов.

ЗАО "Могилевский комбинат силикатных изделий" до конца 2015 года планируется проведение ряда новых мероприятий, направленных на расширение и организацию новых видов продукции: строительство растворобетонного узла и цеха по производству мелкоразмерных железобетонных изделий - бордюрных камней, перемычек, блоков фундамента и других (планируемый ввод в 2013 году).

Более 10 миллиардов рублей планируется освоить ОАО "Могилевжелезобетон" и ОАО "Завод ЖБК-13" на освоение новых видов строительной продукции. ООО "Изоспан" в 2011 году вышел на проектную мощность производства пенополиуретановых панелей (до 1,0 миллиона квадратных метров в год).

В ближайшей перспективе (2011 - 2012 годы) расширит свои технологические мощности до проектных показателей ИООО "СБИ Каучук" по выпуску резинотехнических изделий, используемых в качестве уплотнителя при изготовлении светопрозрачных строительных конструкций.

С целью увеличения объемов строительства строительным республиканским унитарным предприятием (далее - СРУП) "Могилевский домостроительный комбинат" планируется за счет внедрения проекта "Реконструкция завода крупного домостроения РУП "Могилевский ДСК" обеспечить выпуск более 100 тысяч квадратных метров в год жилья нового поколения.

85. В целях обеспечения к 2015 году жителей города Могилева общей площадью жилья, приходящегося на 1 жителя, в размере 24,0 - 25,0 квадратного метра предусмотрено дальнейшее ежегодное увеличение объемов жилищного строительства.

Для реализации планов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах с благоустройством территорий. Объем инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры составит 500 миллиардов рублей (прогноз) в текущих ценах 2010 года. Кроме того, в микрорайонах жилой застройки потребуется строительство учреждений дошкольного образования (не менее 14), учреждений общего среднего образования (не менее 7) и учреждений здравоохранения (поликлиники).

Указанные темпы строительства жилья, инженерной и социальной инфраструктуры требуют пропорционального увеличения мощностей как строительных организаций города, так и предприятий по выпуску строительных материалов и конструкций к 2010 году в 3 раза по сравнению с уровнем 2006 года, к 2015 году - в 2 раза к уровню 2010 года.

86. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение национальной экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и повышение экспортного потенциала страны.

Акцент должен быть сделан на ускоренное развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических, услуг рыночной инфраструктуры, развитие аутсорсинга, способствующих ускорению экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения.

87. Динамичное развитие всех отраслей экономики, а также необходимость обеспечения потребностей населения в транспортных услугах требуют устойчивого и сбалансированного развития транспорта.

В связи с этим проводятся реконструкция и модернизация транспортных коммуникаций, совершенствование системы городских пассажиропотоков, в том числе диспетчеризация с использованием современных навигационных средств, повышение доступности транспортных услуг, совершенствование нормативно-правовой базы для повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков.

88. В 2011 году в соответствии с Государственной программой обеспечения городов республики наземным городским электрическим транспортом на 2009 - 2013 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 мая 2009 г. N 686 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 136, 5/29854), приобретено 8 троллейбусов. В 2015 году прогнозируется обновление всего подвижного состава городского электрического транспорта.

С целью обеспечения населения города, в том числе в новых микрорайонах, сетью экологически чистого городского транспорта будет проведено строительство контактной сети городского электрического транспорта до микрорайонов Областная больница, Присно-1, Буйничи.

89. Целью развития отрасли связи на ближайшую перспективу (до 2015 года) является обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги информационно-коммуникационных технологий всех категорий пользователей. В этой связи будут приняты меры по развитию информационной инфраструктуры, внедрению цифровых коммуникационных систем электросвязи.

В 2011 - 2015 годы будут продолжены работы по расширению спектра услуг сетей цифровой сотовой подвижной связи, развитие цифрового телевещания, внедрение новых перспективных технологий электросвязи и автоматизация процессов почтовой связи, повышение инфраструктуры рынка услуг связи.

90. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

91. Для решения этих задач важное значение придается созданию крупных конкурентоспособных структур в сфере торговли. Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет укрупнение размеров торговых объектов, развитие гипермаркетов и супермаркетов, продолжится работа по формированию крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей. Количество магазинов увеличится с 1440 в 2010 году до 1660 в 2015 году с увеличением торговой площади с 122,5 до 144,7 тысячи квадратных метров соответственно.

92. Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам за счет сокращения затрат на их хранение и продажу). Предполагается расширение фирменной торговли и совершенствование ее функционирования, формирование сети современных фирменных магазинов, выделение площадей для организации фирменных магазинов в местах, где деятельность их может быть наиболее эффективной (в центре города, вдоль оживленных магистралей и т.п.). За пятилетку в городе прогнозируется увеличение количества магазинов фирменной торговли до 55 единиц.

93. Продолжится работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том числе перевод индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в торговые центры и иные обустроенные помещения, в которых покупателям предоставляется полный комплекс услуг и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание. Количество торговых центров планируется увеличить с 25 в 2010 году до 40 в 2015 году с увеличением торговой площади на 13 тысяч квадратных метров. Количество торговых объектов в них за прогнозируемый период увеличится до 1630.

Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

94. Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в общем количестве магазинов будет увеличиваться. Их количество в 2015 году прогнозируется на уровне 520 с торговой площадью 75 тысяч квадратных метров.

Предполагается быстрый рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Планируется расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организации торговли по образцам, заказам и каталогам.

Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации товаров и услуг будет способствовать развитие электронной торговли. Предполагается формирование инфраструктуры электронного бизнеса, включающей региональные информационные системы и сети, региональные информационно-маркетинговые центры. Будет продолжена работа по обеспечению эффективного взаимодействия всех элементов данной инфраструктуры (системы сбора, обработки и хранения информации, технических решений, программного обеспечения и т.д.).

Планируется расширение участия иностранных инвесторов в формировании потребительского рынка.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 - 1,7 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 квадратных метров на 1 тысячу жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

95. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех регионах области. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 415.

В целях удовлетворения потребностей всех слоев населения планируется решать вопросы по организации работы торговых объектов общественного питания различных типов и наценочных категорий, в том числе высшей наценочной категории.

Дальнейшее развитие и расширение сети общедоступных объектов общественного питания, особенно в спальных районах города, планируется за счет активного привлечения внешних инвестиций.

Приоритетное внимание планируется уделять открытию специализированных объектов общественного питания, в том числе для детей, семейного отдыха, культурно-развлекательных центров, особенно в местах отдыха населения, развитию мобильной сети быстрого питания в парках, на рынках и в других местах сезонного массового посещения, а также объектов, специализирующихся на выпуске блюд традиционной белорусской национальной кухни.

96. Развитие общественного питания будет направлено на обеспечение качественным горячим питанием учащейся молодежи, рабочих и служащих. Важная задача для достижения этой цели - восстановление и расширение сети общественного питания в первую очередь на производстве и по месту учебы.

В целях увеличения объемов производства и реализации продукции собственного производства и для более полного удовлетворения населения в услугах общественного питания будет продолжена работа по интеграции объектов торговли и общественного питания за счет открытия в гипермаркетах и супермаркетах соответствующих торговых объектов общественного питания (баров, кафетериев, цехов по производству кулинарных и кондитерских изделий).

Планируются качественные преобразования объектов общественного питания в части повышения культуры обслуживания, внедрения прогрессивных форм обслуживания, современного оборудования.

Будет проводиться работа по расширению и обеспечению доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления и логистических систем доставки продуктов, улучшению качества выпускаемой продукции.

Для изготовления продукции общественного питания планируется приоритетное использование товаров отечественного производства и безусловное соблюдение установленного ассортимента товаров для объектов общественного питания.

Одним из важнейших направлений в развитии общественного питания будет совершенствование профессионального мастерства работников отрасли.

Реализация планируемых мероприятий позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза, приблизиться к европейским стандартам по обеспечению населения местами в общедоступных объектах общественного питания.

97. Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские).

Продолжится формирование сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности в районах массовых жилых застроек в городах и районных центрах. Планируется за пятилетку открыть не менее 90 новых объектов по оказанию бытовых услуг населению города, обеспечить приоритетное выделение свободных помещений субъектам частной формы собственности для организации услуг.

Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства.

В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации в 1,9 раза.

98. Работа по дальнейшему развитию рынка туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в городе Могилеве на 2011 - 2015 годы.

С целью улучшения туристической системы ориентирования в городе ежегодно обновляются в общественно значимых местах рекламные материалы, настенные информационные щиты и лайт-постеры, содержащие схемы размещения основных объектов туристического показа, а также гостиниц, объектов общественного питания, развлекательных центров, музеев и пр.

С целью маркетинга туристического продукта города и его продвижения на внешний рынок издан ряд рекламно-информационных материалов по туристической тематике.

Развитие туристических услуг и высокий уровень обслуживания туристов будет обеспечиваться за счет повышения качества этих услуг и подготовки кадров до уровня международных стандартов.

99. Стратегической целью жилищной политики на 2011 - 2015 годы является комплексный подход к решению проблем устойчивого функционирования жилищной сферы, предусматривающий реализацию конституционного права граждан на жилье, создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущих поколений граждан, и обеспечивающий доступность жилья и жилищных услуг для граждан в соответствии с их платежеспособным спросом.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

100. Первоочередными задачами жилищной политики являются:

разработка и эффективное выполнение программ развития жилищной сферы регионов, основанных на потребностях местной экономики, планирование количественного и качественного роста жилищного фонда региона исходя из спроса на жилье, возможностей местного бюджета и потребностей населения, нуждающегося в социальной защите;

уменьшение дисбаланса между территориальным размещением ведущих промышленных организаций и основным количеством нуждающихся в улучшении жилищных условий;

привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников для реализации жилищных программ;

привлечение средств местного бюджета для развития жилищной инфраструктуры;

приоритетное значение в обеспечении граждан доступным и комфортным жильем принадлежит жилью типовых потребительских качеств в первую очередь для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В целях реализации указанных задач на период до 2015 года определены территории, подлежащие освоению под жилую застройку:

многоэтажной жилой застройки: "Спутник", "Фатина", "Казимировка", по ул. Гагарина, в границах улиц Стасова, Крупской, Гришина;

индивидуальной жилой застройки: в районе деревни Городщина и областной больницы, Буйничи, Броды-Гребенево, Ямницкий, Малая Боровка, Казимировка.

101. До 2015 года предусматривается привести объекты инфраструктуры в надлежащее состояние: завершить оснащение источников и потребителей приборами расхода воды, тепла и регулирования тепловой энергии; обеспечить техническое перевооружение и реконструкцию коммунальных котельных с переводом их на использование природного газа и местных видов топлива; привести в порядок теплоизоляцию тепловых камер и сетей с применением при строительстве предварительно изолированных труб и внедрением блочных индивидуальных тепловых пунктов; продолжить развитие систем питьевого водоснабжения и канализации, снизить удельное водопотребление и неучтенные расходы и потери воды; обеспечить оборудованными местами временного складирования твердых бытовых отходов и полигонами для размещения коммунальных отходов, строительство объектов сортировки и переработки коммунальных отходов в городе.

Готовится к реализации инвестиционный проект, предложенный ООО "Европейский сервис", с участием российских инвесторов на строительство объекта "Гостиница на 40 номеров в районе пересечения проспекта Мира и улицы Суворовской с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве". Общий объем инвестиций составляет 2,5 миллиарда рублей.

Будет продолжена реализация Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2011 г. N 1234 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 106, 5/34450).

Планируется строительство главного канализационного коллектора в городе, источник финансирования - кредит Всемирного банка.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

102. На процесс развития предпринимательской среды все большее влияние оказывают внешние факторы. Повышаются требования к качеству продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес города вышел на региональные и международные рынки. Увеличение производства конкурентоспособных на региональных и международных рынках товаров, технологий, оборудования, привлечение инвестиций, поиск деловых партнеров и расширение рынков сбыта продукции являются реальными потребностями малых предприятий.

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства остаются приоритетом городской политики с учетом достигнутого уровня его развития, растущего вклада в решение задач социального и экономического развития области, приобретения им статуса равноправного с другими секторами экономики макроэкономического компонента. Малый бизнес должен стать одной из движущих сил в развитии города. Для достижения указанных целей необходимо реализовать дополнительные меры по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства.

103. Главной целью политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства является создание организационных, правовых и экономических условий, способствующих его динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности.

104. Для достижения данной цели необходимо обеспечить:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность малого и среднего предпринимательства;

минимизацию административных ограничений, сдерживающих развитие предпринимательства, совершенствование контрольной деятельности;

создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам (развитие механизмов микрофинансирования), к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям;

развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции;

повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, ее дальнейшее развитие;

расширение взаимодействия крупных и малых организаций на основе субконтрактации.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

105. Основная цель внешнеэкономической деятельности в 2011 - 2015 годах - обеспечение сбалансированности развития экономики на основе опережающих темпов роста экспорта над импортом.

106. Для выполнения указанной цели необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для области товаров и услуг за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

более полную реализацию экспортного потенциала СЭЗ "Могилев", освоение новых технологий и выход на внешние рынки с новыми видами продукции;

развитие системы поддержки экспорта на региональном уровне (льготное кредитование экспортеров, страхование экспортных рисков, использование лизинговых схем продвижения высокотехнологичных наукоемких товаров с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки и другое);

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, связь, туризм, банковские, страховые, консалтинговые и другие);

создание импортозамещающих производств;

выход в 2012 году на положительное сальдо внешней торговли товарами по организациям коммунальной собственности и юридическим лицам без ведомственной подчиненности;

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки.

107. В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию, Украину, Казахстан, Молдову и другие страны СНГ. Вторым по значимости торговым партнером области после стран СНГ является Европейский союз. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Литву, Германию, Польшу, Латвию, Швецию, Соединенное Королевство, Нидерланды, Бельгию, Италию, Болгарию и другие государства.

Развитие сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом ввиду его устойчивого экономического развития также считается одним из перспективных направлений современных международных экономических отношений. Планируется более активное освоение рынков Индии, Ирана, Китая.

Увеличение экспорта к 2015 году планируется за счет продвижения продукции на рынок Российской Федерации, а также освоения рынков других стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья, участия в выставках и ярмарках, используя товаропроводящую сеть, в том числе через созданные совместные предприятия, дилерские центры, торговые дома, а также структуры, которые будут созданы в течение 2011 - 2015 годов.

С целью расширения географии внешнеэкономической деятельности города в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие межрегиональных связей (проработка вопроса подписания договоров о побратимстве с городами Хайфа (Израиль), Чжэньчжоу (Китай), Аль-Райан (Катар).

108. Особое внимание в 2011 - 2015 годах будет уделено вопросу получения сертификатов соответствия в системах сертификации других государств. Увеличение экспорта планируется обеспечить за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000 версии 2000 года. Для освоения рынков Евросоюза необходимо организовать работу по получению международных сертификатов СЕ-маркировки.

На рост экспорта организаций региона существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.

В текущей пятилетке планируется увеличить объемы экспорта продукции на республиканских предприятиях: ОАО "Могилевхимволокно" - почти в 2,0 раза, ОАО "Моготекс" - в 1,6 раза, ОАО "Лента" - 1,3 раза, ОАО "Могилевский металлургический завод" - 1,25 раза и т.д.

109. В 2011 - 2015 годах планируется активное развитие СЭЗ "Могилев" с целью наращивания экспортного потенциала, развития импортозамещающих производств, внедрения передовых технологий, создания новых экспортоориентированных предприятий. Рост экспорта планируется за счет увеличения объемов ранее созданными предприятиями, такими как совместное общество с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "Джокей пластик Могилев" - за счет реализации проекта по производству пластмассовой упаковочной тары методом литья под давлением (2004 - 2012 годы); СООО "СТЛ Экструзия" - "Создание производства оконных систем "Монблан", реализация проекта рассчитана до 2012 года; ИООО "Карбелтекс" - предусматривает рост экспорта покрывал и постельного белья к 2014 году на сумму 1,8 миллиона долларов США, иностранное предприятие (далее - ИП) "Реплас - М" увеличение объемов поставок ПЭТ-хлопьев.

Наряду с этим увеличение объемов экспорта будет предусмотрено также за счет создания новых производств в свободной экономической зоне: ООО "Изоспан" - "Организация производства пенополиуретановых плит для утепления полов, стен и фасадов зданий, каналов труб и вентиляционных отверстий". В 2011 - 2015 годах предприятие планирует начать поставки продукции на экспорт и довести объемы экспорта к 2014 году до 3,8 миллиона долларов США; ИООО "ВМГ Индустрии" - производство и экспорт мебели деревянной (2013 - 2014 годы); ИООО "СБИ Каучук" - организация производства изделий из вулканизированной резины (экспорт предусмотрен с 2011 до 2014 года, объемы составят 1,9 миллиона долларов США).

Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Основные участники внешнеэкономической деятельности региона - СЗАО "Серволюкс" (выращивание цыплят бройлеров), унитарное частное научно-производственное предприятие (далее - УЧНПП) "Технолит" (производство поршневых уплотнительных колец), ИООО "Арника" - выращивание яблок, УЧНПП "Куво" - производство стекол для автомобилей и других.

110. В 2011 - 2015 годах работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров. Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности согласование закупок организациями города инвестиционных и промежуточных товаров с местными органами управления; организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников в объеме не менее 85 процентов от общего объема финансирования; ежегодная разработка и реализация региональных программ импортозамещения.

Во внешней торговле услугами сохраняется положительное сальдо внешней торговли. Данная тенденция сохранится до 2015 года. Положительное сальдо будет обеспечено за счет создания новых международных транспортных компаний, создания крупных логистических центров и реализации новых логистических проектов, увеличения объема строительства отечественными предприятиями строительной отрасли за рубежом, развития туристических услуг, расширения международного банковского сотрудничества.

Наращиванию экспорта транспортных услуг (удельный вес около 70 процентов) будет способствовать Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана.

Будет продолжена работа по оптимизации импорта транспортных услуг путем привлечения к международным перевозкам отечественных перевозчиков.



ГЛАВА 9 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

111. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

112. Анализ статистических данных по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух за последние 5 лет позволяет сделать выводы, что общая картина состояния воздушного бассейна в городе достаточно благополучна. Однако проблемы были и остаются. Так на протяжении этих лет выбросы составляли от 7900 до 7200 тонн, за исключением выбросов в 2009 году (12 тысяч тонн). Это связано с тем, что зима была суровая и предприятия теплоэнергетики использовали в качестве топлива не только газ, как в предыдущие годы, но и мазут. В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668) многие предприятия установили и перевели отопительное оборудование на местные виды топлива (дрова, древесные отходы и т.д.). Это привело к тому, что в городе увеличилось количество низких источников выбросов.

113. Основные проблемы связаны с загрязнением атмосферного воздуха вредными выбросами от автотранспорта и объектов промышленности, в первую очередь энергетики, что обусловлено технологическими и экономическими условиями развития. В 2008 году в воздушный бассейн города Могилева поступило 135,179 тысячи тонн загрязняющих веществ, в том числе от передвижных источников - 123,179 тысячи тонн (91,1 процента), от стационарных источников 12,0 тысячи тонн (8,9 процента).

114. В 2011 - 2015 годах политика в области защиты атмосферного воздуха должна быть направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников, в том числе:

поэтапный вывод из эксплуатации производства вискозной нити на ОАО "Могилевский ЗИВ" (2011 - 2013 годы);

замена 2 печей промышленной частоты ИЧТ-10/205 для производства чугуна на плавильный комплекс среднечастотных индукционных тигельных печей с преобразователем частот, оснащенный системой газоочистки отходящих газов на РУП завод "Могилевлифтмаш" (2013 год);

строительство локальных очистных сооружений на Могилевском филиале РУП "БЕЛАЗ" (2011 - 2016 годы).

Для этого необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

внедрение энерго-, ресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива, использования в чугунолитейном производстве электроплавильного оборудования;

достижение целевых показателей, установленных для республики в соответствии с международными обязательствами, в том числе по снижению выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ (ОРВ) путем совершенствования правовых актов, разработки национального кадастра парниковых газов, развития мониторинга озонового слоя, частичного выведения из обращения ОРВ групп А и В, сокращения потребления ОРВ групп С и Е;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего, топливосжигающего оборудования, работающего на твердом топливе, повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

разработку информационно-аналитической системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих ядовитых веществ, в том числе газообразных.

115. В целях реализации Национального плана выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в 2011 - 2015 годах, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. N 271 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 74, 1/12646), за счет средств государственного целевого бюджетного фонда охраны природы предусмотрено проведение мероприятий по снижению выбросов стойких органических загрязнителей:

при производстве металлов внедрение, реконструкцию, модернизацию, увеличение эффективности систем очистки отходящих газов (одно- и многоэлементные тканевые фильтры, электрофильтры) от электродуговых, индукционных тигельных печей на РУПП "Могилевский автомобильный завод им. Кирова" (на 2012 год 150,0 миллиона рублей);

при сжигании отходов химических производств внедрение, реконструкцию, модернизацию, увеличение эффективности систем очистки отходящих газов (одно- и многоэлементные тканевые фильтры, рукавные фильтры, электрофильтры, скрубберы) на ОАО "Могилевхимволокно" (на 2014 и 2015 годы 180,0 миллиона рублей).

116. В связи с тем, что выбросы автотранспорта составляют более 70 процентов от объема валового выброса вредных веществ по городу, необходимо обеспечить увеличение количества зеленых насаждений в городе, строительство объездных дорог и подземных переходов.

117. В прогнозируемом периоде основной целью является сохранение гидрологических, биологических, химических, а также развитие рекреационных функций водных систем, обеспечение экономики и населения водой необходимого санитарного качества. Актуальной остается проблема сохранения качества подземных вод в основном в сельских районах, где население пользуется неглубокими колодцами.

В 2011 - 2015 годах основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; ограничение трансграничных переносов; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах.

118. В настоящее время твердые бытовые отходы города Могилева вывозятся на городской полигон твердых коммунальных отходов.

В структуре коммунальных отходов наибольший удельный вес занимают бумага и картон (28 процентов), пищевые отходы (27 процентов), стекло (13 процентов), полимеры (10 процентов), металлы (7 процентов) и текстиль (7 процентов), относящиеся к вторичным материальным ресурсам.

В 2011 - 2015 годах основной целью деятельности в сфере обращения с отходами должно стать снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Для достижения заданного уровня в предстоящей пятилетке будут ускорены работы по вводу в эксплуатацию второй очереди завода по утилизации бытовых отходов.

119. Одним из направлений в экономии вторичных ресурсов и предотвращении загрязнения окружающей среды будут являться полный сбор и вторичное использование строительных отходов - кровли, бетона, железобетона, кирпича.



ГЛАВА 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

120. Главным результатом реализации настоящей Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности реального сектора экономики города.

Во всех видах экономической деятельности произойдет переход к обновлению основных средств, сохранится доля инновационной отгруженной продукции в общем объеме отгруженной не ниже 20,0 процента.

Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию действующих производств и создание новых рабочих мест.

В текущем пятилетии планируется обеспечить увеличение объемов производства на 65 процентов, инвестиций в основной капитал - в 1,9 - 1,97 раза.

Намеченные меры позволят обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2 раза за пятилетие, сохранить комплексность в развитии социальной инфраструктуры в целях улучшения уровня и качества жизни проживающего населения.

121. В настоящей Программе определены основные показатели социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы согласно приложениям 3 - 11.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2010 ГОДА В ПРОЦЕНТАХ К 2005 ГОДУ

------------------------+---------------------------------------------
¦                       ¦ 2010 год в процентах к 2005 году в сопоставимых ¦
¦                       ¦                      ценах                      ¦
¦      Показатели       +-------------------------------+-----------------+
¦                       ¦    программные показатели     ¦   фактическое   ¦
¦                       ¦                               ¦   выполнение    ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Продукция              ¦                               ¦                 ¦
¦промышленности         ¦         148,5 - 157,0         ¦      199,8      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Производство           ¦                               ¦                 ¦
¦потребительских товаров¦         143,0 - 150,0         ¦      132,9      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Инвестиции в основной  ¦                               ¦                 ¦
¦капитал                ¦             225,0             ¦      193,3      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Экспорт товаров        ¦             165,5             ¦      171,2      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Импорт товаров         ¦             157,7             ¦      189,8      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Реальная заработная    ¦                               ¦                 ¦
¦плата                  ¦         152,0 - 158,0         ¦      152,7      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Розничный товарооборот ¦             174,5             ¦      199,5      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Платные услуги         ¦                               ¦                 ¦
¦населению              ¦         170,0 - 179,0         ¦      161,3      ¦
+-----------------------+-------------------------------+-----------------+
¦Ввод в эксплуатацию    ¦                               ¦                 ¦
¦жилья за счет всех     ¦                               ¦                 ¦
¦источников             ¦                               ¦                 ¦
¦финансирования,        ¦                               ¦                 ¦
¦миллионов квадратных   ¦                               ¦                 ¦
¦метров                 ¦         751,1 - 812,1         ¦      851,1      ¦
¦-----------------------+-------------------------------+------------------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

---------------------------------+------------------------------------
¦          Направление           ¦              Мероприятие               ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦               1                ¦                   2                    ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Интеллектуальный ресурс         ¦Создание регионального инновационного   ¦
¦(кадровый потенциал)            ¦актива, включающего представителей      ¦
¦                                ¦власти, науки, образования, бизнеса и   ¦
¦                                ¦их подготовка в ведущих бизнес-школах   ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Образование                     ¦Изменение образовательного формата в    ¦
¦                                ¦высших учебных заведениях с целью       ¦
¦                                ¦интеграции в учебный процесс            ¦
¦                                ¦предпринимательской составляющей, в том ¦
¦                                ¦числе по коммерциализации результатов   ¦
¦                                ¦научной деятельности.                   ¦
¦                                ¦Реализация программы "Инновации здесь и ¦
¦                                ¦сейчас"                                 ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Инфраструктура                  ¦Системное развитие субъектов            ¦
¦                                ¦инновационной инфраструктуры и          ¦
¦                                ¦поддержки малого и среднего             ¦
¦                                ¦предпринимательства                     ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Финансовые и бюджетные          ¦Выстраивание непрерывной цепочки,       ¦
¦инструменты                     ¦обеспечивающей создание, становление и  ¦
¦                                ¦рост инновационных предприятий          ¦
¦                                ¦(разработок) на каждой стадии их роста: ¦
¦                                ¦а) специализированная программа "Старт" ¦
¦                                ¦для начинающих инноваторов с            ¦
¦                                ¦предоставлением безвозмездных грантов;  ¦
¦                                ¦б) предоставление льгот для             ¦
¦                                ¦предприятий, ориентированных на         ¦
¦                                ¦зарубежные рынки;                       ¦
¦                                ¦с) организация доступа растущего        ¦
¦                                ¦инновационного бизнеса к доступным      ¦
¦                                ¦долгосрочным кредитам                   ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Создание идеологии и развитие   ¦Создание благоприятной социокультурной  ¦
¦инноваций                       ¦среды путем комплекса мероприятий       ¦
¦                                ¦информационного и иного характера,      ¦
¦                                ¦включая создание специализированных     ¦
¦                                ¦телевизионных роликов, передач,         ¦
¦                                ¦газетных статей.                        ¦
¦                                ¦Культивирование моды на инновации,      ¦
¦                                ¦развитие медиапространства с            ¦
¦                                ¦применением информационно-              ¦
¦                                ¦коммуникационных технологий             ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Взаимодействие государства,     ¦Создание партнерских общественных и     ¦
¦бизнеса, образования и науки    ¦частно-государственных сетей.           ¦
¦                                ¦Создание полноценного представительства ¦
¦                                ¦ученых и инноваторов в органах          ¦
¦                                ¦государственного управления,            ¦
¦                                ¦принимающих конкретные решения          ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Правовое поле                   ¦Принятие и изменение ряда нормативно-   ¦
¦                                ¦правовых документов в сфере инноваций,  ¦
¦                                ¦в том числе касающихся: правового       ¦
¦                                ¦обеспечения создания финансовых         ¦
¦                                ¦инструментов для инновационного         ¦
¦                                ¦бизнеса;                                ¦
¦                                ¦осуществления инновационной             ¦
¦                                ¦деятельности в рамках проектов          ¦
¦                                ¦международной технической помощи,       ¦
¦                                ¦введения уведомительного порядка        ¦
¦                                ¦осуществления подобных проектов, снятия ¦
¦                                ¦административных барьеров               ¦
¦--------------------------------+-----------------------------------------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------
¦              ¦           ¦ 2010 ¦   2011 год  ¦  2012 год   ¦   2013 год  ¦  2014 год   ¦   2015 год  ¦   Индексы   ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год  ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ изменения,  ¦
¦  Показатели  ¦ измерения +------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ процентов,  ¦
¦              ¦           ¦отчет ¦                               прогноз                               ¦ 2015 год к  ¦
¦              ¦           ¦      ¦                                                                     ¦  2010 году  ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦      1       ¦     2     ¦  3   ¦      4      ¦      5      ¦      6      ¦      7      ¦      8      ¦      9      ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Среднегодовая ¦   тысяч   ¦359,9 ¦    360,5    ¦    361,2    ¦    362,0    ¦    362,7    ¦    363,5    ¦    101,0    ¦
¦численность   ¦  человек  ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦постоянного   ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦населения     ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Трудовые      ¦   тысяч   ¦244,1 ¦    243,2    ¦    242,4    ¦    241,8    ¦    240,9    ¦    240,0    ¦    98,3     ¦
¦ресурсы (в    ¦  человек  ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦среднегодовом ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦исчислении)   ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Численность   ¦   тысяч   ¦185,4 ¦    185,5    ¦    185,0    ¦    184,6    ¦    184,0    ¦    183,5    ¦    99,0     ¦
¦занятых в     ¦  человек  ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦экономике     ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Уровень       ¦ процентов ¦ 0,8  ¦     1,0     ¦     1,1     ¦     1,2     ¦     1,2     ¦     1,2     ¦      -      ¦
¦безработицы (к¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦экономически  ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦активному     ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦населению)    ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Продукция     ¦процентов к¦124,6 ¦    110,0    ¦    110,0    ¦    111,0    ¦    111,0    ¦    111,0    ¦    165,4    ¦
¦промышленности¦предыдущему¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Инвестиции в  ¦процентов к¦111,9 ¦    111,5    ¦    112,0    ¦    114,5    ¦    115,0    ¦    115,6    ¦    190,1    ¦
¦основной      ¦предыдущему¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦капитал       ¦   году    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Доля          ¦ процентов ¦ 13,8 ¦     15,0    ¦    15,0     ¦     15,0    ¦    15,0     ¦     10,0    ¦      -      ¦
¦иностранных   ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦общем объеме  ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦инвестиций    ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦139,7 ¦    121,1    ¦    112,8    ¦    113,6    ¦    117,3    ¦    115,1    ¦    202,0    ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Экспорт услуг ¦процентов к¦134,5 ¦    128,3    ¦    112,3    ¦    114,8    ¦    117,4    ¦    117,2    ¦    220,5    ¦
¦              ¦предыдущему¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦ -2,7 ¦     58,6    ¦    101,8    ¦    165,4    ¦    262,2    ¦    331,3    ¦      -      ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦товарами      ¦    США    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦ 15,2 ¦     22,2    ¦    25,9     ¦     29,7    ¦    33,5     ¦     36,5    ¦             ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦услугами      ¦    США    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Розничный     ¦процентов к¦119,1 ¦112,5 - 113,0¦110,5 - 111,5¦110,5 - 111,5¦110,5 - 111,0¦110,5 - 111,0¦167,7 - 174,7¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Платные услуги¦процентов к¦113,7 ¦109,5 - 111,0¦108,5 - 109,5¦109,0 - 109,5¦109,0 - 110,0¦109,5 - 110,5¦154,6 - 161,8¦
¦населению     ¦предыдущему¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦194,8 ¦    290,0    ¦    130,0    ¦    150,0    ¦    170,0    ¦    200,0    ¦    940,0    ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦всех          ¦   общей   ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦источников    ¦  площади  ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦финансирования¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Номинальная   ¦   тысяч   ¦1620,2¦    2150,0   ¦   2689,7    ¦    3281,4   ¦   3849,1    ¦    4468,8   ¦    275,8    ¦
¦начисленная   ¦  рублей   ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦среднемесячная¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦заработная    ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦плата         ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦работников на ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦конец года    ¦           ¦      ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦--------------+-----------+------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОГИЛЕВА

---------------------+-----------+------+------+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦ измерения +------+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦           ¦отчет ¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦      ¦                              ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦         1          ¦     2     ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем производства  ¦миллиардов ¦5401,1¦7069,8¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции           ¦  рублей   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности      +-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                    ¦процентов к¦124,8 ¦110,0 ¦110,0¦111,0¦111,0¦111,0¦  165,4   ¦
¦                    ¦предыдущему¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Удельный вес        ¦ процентов ¦  -   ¦ 20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦21,0 ¦22,0 ¦          ¦
¦отгруженной         ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инновационной       ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции           ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациями,      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основными видами    ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической       ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности которых¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦является            ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции, в общем  ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объеме отгруженной  ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленной        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции           ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост                ¦ процентов ¦126,8 ¦115,4 ¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦  165,9   ¦
¦производительности  ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда               ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 3,7  ¦ 4,5  ¦ 4,5 ¦ 4,3 ¦ 4,5 ¦ 4,4 ¦          ¦
¦продаж в            ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура           ¦ процентов ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦          ¦
¦промышленности:     ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦горнодобывающая     ¦ процентов ¦ 0,14 ¦ 0,11 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦          ¦
¦промышленность      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обрабатывающая      ¦ процентов ¦99,86 ¦99,89 ¦99,9 ¦99,9 ¦99,9 ¦99,9 ¦          ¦
¦промышленность:     ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство пищевых¦ процентов ¦ 19,2 ¦ 16,9 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦15,0 ¦          ¦
¦продуктов, включая  ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦напитки, и табака   ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и       ¦ процентов ¦ 7,9  ¦ 8,9  ¦ 9,0 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 9,6 ¦          ¦
¦швейное производство¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство кожи,  ¦ процентов ¦ 0,8  ¦ 1,0  ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦          ¦
¦изделий из кожи и   ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство обуви  ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка древесины ¦ процентов ¦ 0,5  ¦ 0,4  ¦ 3,2 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦          ¦
¦и производство      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева   ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦целлюлозно-бумажное ¦ процентов ¦ 0,2  ¦ 0,1  ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦          ¦
¦производство,       ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦издательская        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельность        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство кокса, ¦ процентов ¦ 13,1 ¦ 11,3 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦ 2,0 ¦          ¦
¦нефтепродуктов и    ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦ядерных материалов  ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦химическое          ¦ процентов ¦ 18,1 ¦ 19,2 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦          ¦
¦производство        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство        ¦ процентов ¦ 6,35 ¦ 7,24 ¦ 7,3 ¦ 7,5 ¦ 7,3 ¦ 7,4 ¦          ¦
¦резиновых и         ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦пластмассовых       ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий             ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство прочих ¦ процентов ¦ 2,8  ¦ 2,8  ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦          ¦
¦неметаллических     ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦минеральных         ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продуктов           ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦металлургическое    ¦ процентов ¦ 5,71 ¦ 6,5  ¦ 8,8 ¦ 8,7 ¦ 8,8 ¦ 8,9 ¦          ¦
¦производство и      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство готовых¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦металлических       ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий             ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство машин и¦ процентов ¦ 14,3 ¦ 13,1 ¦15,2 ¦15,2 ¦15,2 ¦15,2 ¦          ¦
¦оборудования        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство        ¦ процентов ¦ 3,1  ¦ 3,6  ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦          ¦
¦транспортных средств¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и оборудования      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие отрасли      ¦ процентов ¦ 3,9  ¦ 3,8  ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦          ¦
¦промышленности      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство        ¦ процентов ¦ 1,9  ¦ 2,4  ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦          ¦
¦электрооборудования,¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электронного и      ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦оптического         ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦оборудования        ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и      ¦ процентов ¦ 1,9  ¦ 2,4  ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦          ¦
¦распределение       ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии, газа¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и воды              ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОГИЛЕВА

----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+------+------+------
¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатели   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+------+------+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет¦            прогноз            ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦     ¦                               ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+------+------+----------+
¦       1       ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦Объем подрядных¦миллиардов ¦809,8¦882,7¦926,8¦973,2¦1021,8¦1072,9¦          ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦111,9¦109,0¦105,0¦105,0¦105,0 ¦105,0 ¦  132,5   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 6,5 ¦ 4,0 ¦ 4,2 ¦ 4,5 ¦ 4,5  ¦ 4,5  ¦    -     ¦
¦продаж         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,2 ¦ 4,7 ¦ 4,8 ¦ 5,0 ¦ 5,0  ¦ 5,0  ¦    -     ¦
¦реализованной  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+------+------+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОГИЛЕВА

----------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦ Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели   ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦          ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦       1       ¦    2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                             Водные ресурсы                              ¦
+---------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем забора   ¦миллионов ¦61,84¦63,08¦64,34¦65,63¦66,94¦68,28¦  110,41  ¦
¦воды из        ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦природных      ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источников     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Водопотребление¦миллионов ¦46,96¦47,9 ¦48,86¦49,83¦50,83¦51,91¦  110,54  ¦
¦(использование ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦воды)          ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сброс сточных  ¦миллионов ¦44,86¦45,76¦46,67¦47,6 ¦48,55¦49,52¦  110,4   ¦
¦вод в          ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦поверхностные  ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦водные         ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источники      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе    ¦миллионов ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦    -     ¦
¦загрязненных и ¦кубических¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦недостаточно   ¦  метров  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦очищенных      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                           Атмосферный воздух                            ¦
+---------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Выбросы        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦загрязняющих   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦веществ от     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦               ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦стационарных   ¦тысяч тонн¦ 6,5 ¦7,15 ¦7,87 ¦8,66 ¦9,53 ¦10,5 ¦  161,2   ¦
¦источников     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ГОРОДА МОГИЛЕВА

----------------+-----------+-----T-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------
¦               ¦           ¦2010 ¦   2011 год  ¦  2012 год   ¦  2013 год   ¦   2014 год  ¦  2015 год   ¦   Индексы   ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦  изменения, ¦
¦  Показатели   ¦ измерения +-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+  процентов, ¦
¦               ¦           ¦отчет¦                               прогноз                               ¦  2015 год к ¦
¦               ¦           ¦     ¦                                                                     ¦  2010 году  ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦       1       ¦     2     ¦  3  ¦      4      ¦      5      ¦      6      ¦      7      ¦      8      ¦      9      ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦                                                       Торговля                                                      ¦
+---------------+-----------+-----T-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Объем          ¦процентов к¦119,1¦112,5 - 113,0¦110,5 - 111,5¦110,5 - 111,5¦110,5 - 111,0¦110,5 - 111,0¦167,7 - 174,7¦
¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦торговли через ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦В том числе    ¦процентов к¦  -  ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦потребительская¦предыдущему¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦кооперация     ¦   году    ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦1440 ¦     1490    ¦    1530     ¦    1580     ¦     1620    ¦    1660     ¦    115,2    ¦
¦розничной      ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦торговой сети  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦на конец года  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Торговая       ¦   тысяч   ¦122,5¦    125,7    ¦    130,5    ¦    134,5    ¦    139,3    ¦    144,7    ¦    118,0    ¦
¦площадь        ¦квадратных ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦магазинов      ¦  метров   ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 409 ¦    430,0    ¦    470,0    ¦    510,0    ¦    555,0    ¦    600,0    ¦    146,7    ¦
¦населения      ¦  метров   ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦торговыми      ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦площадями на   ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦                                                 Общественное питание                                                ¦
+---------------+-----------+-----T-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Объем          ¦процентов к¦111,7¦111,5 - 112,0¦    109,5    ¦    109,5    ¦    109,5    ¦    109,5    ¦160,3 - 161,0¦
¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 354 ¦     365     ¦     375     ¦     390     ¦     405     ¦     415     ¦    117,2    ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦питания на     ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Число мест в   ¦   тысяч   ¦26,7 ¦      88     ¦    88,5     ¦     89      ¦     89,5    ¦     90      ¦    102,9    ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦30,1 ¦      32     ¦     34      ¦     36      ¦      38     ¦     40      ¦    132,9    ¦
¦населения      ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦местами в      ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦общедоступных  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦питания на 1000¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦жителей        ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
+---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 820 ¦     840     ¦     855     ¦     875     ¦     890     ¦     910     ¦    109,0    ¦
¦бытового       ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦обслуживания   ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦населения на   ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦             ¦
¦---------------+-----------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА

---------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦         1          ¦    2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                               ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦1620,2¦2150,0¦2689,7¦3281,4¦3849,1¦4468,8¦  275,8   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦прошлого года       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                     ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 1330 ¦ 1388 ¦ 1366 ¦ 1344 ¦ 1285 ¦ 1271 ¦   95,6   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦1000 учащихся       ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦ 1240 ¦ 1128 ¦ 1119 ¦ 1178 ¦ 1262 ¦ 1325 ¦  106,8   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦1000 детей          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦   мест   ¦  -   ¦ 1020 ¦ 562  ¦  -   ¦ 784  ¦ 1020 ¦          ¦
¦школы               ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦детские дошкольные  ¦   мест   ¦  -   ¦ 380  ¦ 615  ¦ 280  ¦ 235  ¦ 140  ¦          ¦
¦учреждения          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                   ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦ 54,7 ¦ 54,7 ¦ 54,7 ¦ 54,7 ¦ 54,7 ¦ 54,7 ¦  100,0   ¦
¦населения           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦202,4 ¦202,4 ¦202,4 ¦202,4 ¦202,4 ¦218,8 ¦  108,1   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на     ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦10 тысяч человек    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦человек на¦ 27,8 ¦ 27,8 ¦ 27,8 ¦ 27,8 ¦ 27,8 ¦ 29,3 ¦  105,4   ¦
¦                    ¦  10000   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦населения ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие:    ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больниц             ¦   коек   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦амбулаторно-        ¦посещений ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦          ¦
¦поликлинических     ¦ в смену  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждений          ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                   Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦194,8 ¦290,0 ¦130,0 ¦150,0 ¦170,0 ¦200,0 ¦          ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦ 22,0 ¦ 22,7 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 23,8 ¦ 24,3 ¦  110,5   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых домов¦ человека ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРОДА МОГИЛЕВА

-------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+------
¦                  ¦          ¦2010 год¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица  ¦        ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения +--------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                  ¦          ¦ отчет  ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                  ¦          ¦        ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦        1         ¦    2     ¦   3    ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллиардов¦1239,282¦1520,0¦1873,0¦2359,0¦2984,0¦3794,0¦          ¦
¦основной капитал -¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всего             ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов ¦        ¦111,5 ¦112,0 ¦114,5 ¦115,0 ¦115,6 ¦  190,1   ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них по видам   ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономической     ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности:     ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллиардов¦436,202 ¦ 631  ¦ 776  ¦ 978  ¦ 1235 ¦ 1572 ¦   224    ¦
¦(секции C, D, E)  ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦сельское          ¦миллиардов¦ 7,678  ¦  10  ¦  13  ¦  16  ¦  21  ¦  26  ¦   212    ¦
¦хозяйство, охота и¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦предоставление    ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦областях (секция  ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦A-01)             ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦строительство     ¦миллиардов¦127,409 ¦ 106  ¦ 131  ¦ 165  ¦ 209  ¦ 266  ¦   129    ¦
¦(секция F)        ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦транспорт и связь ¦миллиардов¦140,459 ¦ 191  ¦ 236  ¦ 297  ¦ 375  ¦ 477  ¦   211    ¦
¦(секция I)        ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦образование       ¦миллиардов¦ 23,734 ¦  74  ¦  91  ¦ 115  ¦ 146  ¦ 185  ¦   484    ¦
¦(секция M)        ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦здравоохранение   ¦миллиардов¦ 55,567 ¦  53  ¦  65  ¦  81  ¦ 103  ¦ 131  ¦   146    ¦
¦(секция N)        ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦предоставление    ¦миллиардов¦ 50,499 ¦  25  ¦  31  ¦  39  ¦  50  ¦  63  ¦    78    ¦
¦коммунальных,     ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦социальных и      ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦персональных услуг¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(секция O)        ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦прочие виды       ¦миллиардов¦397,734 ¦ 430  ¦ 530  ¦ 668  ¦ 845  ¦ 1074 ¦   168    ¦
¦экономической     ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦деятельности      ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем инвестиций  ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦за счет:          ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦миллиардов¦285,713 ¦ 203  ¦ 250  ¦ 314  ¦ 398  ¦ 506  ¦   110    ¦
¦консолидированного¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе:      ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦средств           ¦миллиардов¦142,858 ¦  86  ¦ 106  ¦ 133  ¦ 168  ¦ 214  ¦    93    ¦
¦республиканского  ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦средств местных   ¦миллиардов¦142,855 ¦ 117  ¦ 144  ¦ 181  ¦ 229  ¦ 292  ¦   127    ¦
¦бюджетов          ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦собственных       ¦миллиардов¦425,554 ¦ 558  ¦ 687  ¦ 865  ¦ 1094 ¦ 1392 ¦   203    ¦
¦средств           ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций       ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦собственных       ¦миллиардов¦108,166 ¦ 195  ¦ 240  ¦ 302  ¦ 382  ¦ 486  ¦   279    ¦
¦средств населения ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦кредитов          ¦миллиардов¦363,093 ¦ 459  ¦ 565  ¦ 712  ¦ 901  ¦ 1146 ¦   196    ¦
¦белорусских банков¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦из них ИКЛ        ¦миллиардов¦ 64,370 ¦  84  ¦ 104  ¦ 131  ¦ 166  ¦ 211  ¦   203    ¦
¦                  ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦иностранных       ¦миллиардов¦ 26,017 ¦  34  ¦  42  ¦  54  ¦  68  ¦  86  ¦   205    ¦
¦источников,       ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦в том числе       ¦миллиардов¦ 4,967  ¦  26  ¦  32  ¦  40  ¦  51  ¦  64  ¦   804    ¦
¦кредитов          ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦прочих источников ¦миллиардов¦ 30,739 ¦  71  ¦  89  ¦ 112  ¦ 141  ¦ 178  ¦   362    ¦
¦                  ¦  рублей  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов ¦  56,5  ¦  93  ¦ 100  ¦ 111  ¦ 120  ¦ 136  ¦   149    ¦
¦инвестиций        ¦ долларов ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                  ¦   США    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них прямые     ¦миллионов ¦   x    ¦  40  ¦  45  ¦  55  ¦  62  ¦  70  ¦    x     ¦
¦иностранные       ¦ долларов ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦   США    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦чистой основе (без¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учета             ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦задолженности     ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦за товары (работы,¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуги)           ¦          ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------------+----------+--------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГОРОДА МОГИЛЕВА

-----------+---------+-----T-------+------+------+------+------+------
¦          ¦         ¦2010 ¦ 2011  ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦          ¦ Единица ¦ год ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦Показатели¦измерения+-----+-------+------+------+------+------+процентов,¦
¦          ¦         ¦отчет¦              прогноз              ¦2015 год к¦
¦          ¦         ¦     ¦                                   ¦2010 году ¦
+----------+---------+-----+-------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦миллионов¦835,3¦1011,5 ¦1140,9¦1296,1¦1520,3¦1749,9¦  173,0   ¦
¦товаров   ¦долларов ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+-----+-------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦миллионов¦ 28,3¦ 36,3  ¦ 40,8 ¦ 46,8 ¦ 54,9 ¦ 64,3 ¦  177,1   ¦
¦услуг     ¦долларов ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+-----+-------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо    ¦миллионов¦ -2,7¦ 58,6  ¦101,8 ¦165,4 ¦262,2 ¦331,3 ¦    -     ¦
¦внешней   ¦долларов ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли  ¦   США   ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами  ¦         ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+-----+-------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо    ¦миллионов¦ 15,2¦ 22,2  ¦ 25,9 ¦ 29,7 ¦ 33,5 ¦ 36,5 ¦    -     ¦
¦внешней   ¦долларов ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли  ¦   США   ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами  ¦         ¦     ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------+---------+-----+-------+------+------+------+------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
города Могилева на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДА МОГИЛЕВА

--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                   ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели     ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                   ¦         ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Доля малого        ¦процентов¦24,1 ¦25,2 ¦25,3 ¦25,4 ¦25,6 ¦25,7 ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продуктов и услуг  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Количество микро- и¦ единиц  ¦3568 ¦3800 ¦4000 ¦4200 ¦4400 ¦4600 ¦  128,9   ¦
¦малых предприятий  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦10692¦10720¦10750¦10770¦10800¦10820¦  101,1   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность        ¦  тысяч  ¦42,9 ¦44,5 ¦46,2 ¦47,8 ¦49,3 ¦51,2 ¦  119,3   ¦
¦работающих в малом ¦ человек ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------





Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList