Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Оршанского городского Совета депутатов от 29.05.2012 № 142 "Об утверждении Программы социально-экономического развития городского поселка Болбасово на 2012 - 2016 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 20 августа 2012 г. N 9/52242 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Оршанский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития городского поселка Болбасово на 2012 - 2016 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Оршанского городского Совета депутатов и заместителей председателя Оршанского городского исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Л.А.Добрынина СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 02.08.2012 УТВЕРЖДЕНО Решение Оршанского городского Совета депутатов 29.05.2012 N 142 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА БОЛБАСОВО НА 2012 - 2016 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития городского поселка Болбасово на 2012 - 2016 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Витебской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 6 октября 2011 г. N 122 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 130, 9/45139). 2. Настоящая Программа направлена на решение социальных проблем, улучшение условий труда и жизни населения с целью создания благоприятного и привлекательного для человека места проживания. Разработанные мероприятия ориентированы на обеспечение взаимосвязанного развития городского поселка Болбасово (далее - г.п. Болбасово) и прилегающей территории при рациональном использовании имеющихся трудовых, природных, производственных ресурсов, накопленного историко-культурного наследия. 3. В настоящей Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития г.п. Болбасово за 2006 - 2010 годы с учетом региональной политики и приоритетов развития страны. Определены цели и задачи, основные направления и мероприятия по развитию г.п. Болбасово на 2012 - 2016 годы. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г.п. БОЛБАСОВО НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В 2006 - 2010 годах в г.п. Болбасово сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. 6. Промышленность г.п. Болбасово представлена открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Оршанский авиаремонтный завод". ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" является ведущим предприятием в Республике Беларусь по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), а также агрегатов различной авиационной техники. Основной ремонт авиационной техники производится в двух ангарах: ангар N 1 позволяет принимать самолеты класса Ил-76 (самое крупное специализированное сооружение для ремонта авиационной техники в Республике Беларусь, полезная площадь 7100 квадратных (далее - кв.) метров); ангар N 2 позволяет ремонтировать воздушные суда класса Ту-134 и вертолеты всех типов (полезная площадь 12800 кв. метров). Для сопровождения деятельности основного производства на предприятии имеется энергомеханический участок, который производит бесперебойное снабжение производства электроэнергией, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, стендов, подъемных механизмов, объектов теплового, водопроводного снабжения и сантехнических коммуникаций. Слесарно-механический участок, который осуществляет обеспечение производства запасными частями, болтокрепежом, изготавливает части воздушных судов, необходимые для выполнения их ремонта. Центральная заводская лаборатория осуществляет поддержание средств измерения производственных подразделений предприятия на стандартизированном уровне, что обеспечивает должное качество проводимых ремонтных работ на сложных авиационных приборах и агрегатах. Аварийно-спасательная служба обеспечивает безопасность полетов на аэродроме предприятия, охрану производственных и санитарно-бытовых объектов. Для обеспечения ритмичной работы на предприятии имеются все необходимые вспомогательные службы. Аэродром класса "Б" (длина полосы - 3000 метров) пригоден для эксплуатации воздушных судов типа Ан-124, Ил-76, сертифицирован Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь для приема воздушных судов в дневное время суток, имеет склад для хранения авиационного топлива на 300 кубических (далее - куб.) метров. За 2006 - 2010 годы производство продукции, работ и услуг на предприятии увеличилось более чем в 4,2 раза, объем ремонта вертолетов в течение 2006 - 2010 годов возрос в 1,6 раза. Объем производства промышленной продукции, работ и услуг в 2010 году составил 26055,0 миллиона (далее - млн.) рублей; был проведен ремонт 5 вертолетов. На начало 2011 года на предприятии работало 586 человек. Объем производства промышленной продукции, работ и услуг в 2011 году составил 30756, 0 млн. рублей. За последние годы на предприятии увеличилась численность работающих с 466 человек в 2006 году до 586 человек на конец 2011 года (треть от занятого в экономике населения г.п. Болбасово). За период с 2009 по 2011 год на заводе создано 45 новых рабочих мест. Предприятие расположено в г.п. Болбасово (18 километров (далее - км) от г. Орши) и является градообразующим. Расстояние от предприятия до границы Российской Федерации - около 50 км. Близкое расположение ОАО "Оршанский авиационный завод" к крупному железнодорожному узлу г. Орши и международным автомобильным трассам "Москва - Брест" и "Санкт-Петербург - Одесса" позволяет доставлять авиационную технику, нуждающуюся в ремонте, не только воздушным путем, но также железнодорожным и автомобильным транспортом. 7. Экспортная продукция предприятия за последние годы направлялась во многие страны мира как непосредственно с предприятия, так и через спецэкспортеров Республики Беларусь. Так, специалистами предприятия осуществлялся ремонт авиационной техники с выездом на базу заказчика в Латвийскую Республику, Мексиканские Соединенные Штаты, выполнялся ремонт для Словацкой Республики, Эритреи, Федеративной Демократической Республики Непал, Йеменской Республики. Для стран Ближнего Востока изготавливались учебные мишени на базе беспилотных летательных аппаратов. Также для данных стран осуществлялось производство оборудования для обеспечения аэродромного обслуживания. 8. За 2009 - 2011 годы предприятие привлекло инвестиций в основной капитал на сумму 5824,0 млн. рублей. Инвестиции были направлены на строительство котельной на местных видах топлива и природном газе для оптимизации отопления производственных и административно-бытовых зданий предприятия. Кроме того, инвестиции были использованы для создания стендового оборудования по освоению ремонта импортозамещающей продукции. В 2007 - 2010 годах инвестиции в основной капитал составили 14,8 миллиарда (далее - млрд.) рублей. 9. Значительными темпами развивалась в прошедшей пятилетке сфера торговли и услуг. Активно обновлялась материальная база торговых объектов, совершенствовались формы и методы обслуживания покупателей. В 2011 году торговым обслуживанием в г.п. Болбасово занималось 15 предприятий розничной торговли различных форм собственности (в том числе 13 магазинов с общей торговой площадью 1087 тысяч кв. метров), которые осуществляли продажу как продовольственных, так и промышленных товаров. Имеется 4 магазина фирменной торговли. В то же время не выполняется норматив обеспеченности населения местами в общедоступной сети предприятий общественного питания (фактически 4,4 места на 1000 человек при нормативе 22 места). Сфера услуг в г.п. Болбасово представлена коммунальным унитарным предприятием бытового обслуживания населения Оршанского райисполкома и индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги по пошиву и ремонту обуви, парикмахерские услуги и др. Количество жилых домов 48 (32 - многоквартирных, 13 - одноквартирных, 3 - общежития). В 2006 - 2010 годах за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 1,9 тысячи (далее - тыс.) кв. метров общей площади жилья. Обеспеченность населения жильем - 23 кв. метра на человека. 10. С начала 2006 года обеспечена тенденция роста численности населения, занятого в экономике г.п. Болбасово, до 1419 человек (за январь - декабрь 2010 года), создано более 200 новых рабочих мест, снижен уровень безработицы к экономически активному населению г.п. Болбасово с 2,1 процента (на 1 января 2006 г.) до 1,2 процента (на 1 января 2012 г.). Вместе с тем демографическая ситуация в г.п. Болбасово остается сложной. В 2006 - 2010 годах численность населения уменьшилась на 419 человек и составила на 1 января 2011 г. 3628 человек. 11. Значительной остается роль малого бизнеса в экономике г.п. Болбасово. На 22 малых и 4 средних субъектах предпринимательства занято 390 человек, или 26,6 процента экономически активного населения. Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг составляет 27,8 процента. 12. Субъектами хозяйствования г.п. Болбасово в 2010 году было создано 46 новых рабочих мест, в 2011 году - 52. Ежегодно создаваемые новые рабочие места позволили снизить уровень безработицы в 2011 году до 1,2 процента к экономически активному населению. Численность безработных, зарегистрированных по состоянию на 1 января 2012 г., составила 17 человек. Номинальная начисленная заработная плата возросла в 2,6 раза и составила в декабре 2010 года 1166,3 тыс. рублей, в декабре 2011 года - 2260 тыс. рублей. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ Г.П. БОЛБАСОВО13. Г.п. Болбасово расположен в южной части Витебской области, в 95 км от города (далее - г.) Витебска и в 18 км от г. Орши. Территория г.п. Болбасово - 853 гектара. Общая протяженность улиц и проездов г.п. Болбасово составляет 7,5 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 7,3 км (96 процентов), что соответствует нормативам. 14. Выбор рационального варианта социально-экономического развития г.п. Болбасово должен производиться при условии наиболее полного и комплексного освоения всех имеющихся природных ресурсов, расположенных на прилегающих территориях Оршанского региона. Основными минерально-сырьевыми ресурсами г.п. Болбасово, имеющими промышленное значение, являются строительные пески, глины и суглинки, пески и песчано-гравийные отложения, известняк, торф. Климат обеспечивает хорошие условия для произрастания хвойных и мягколиственных древесных пород. Суммарные запасы древесины составляют 8879 тыс. куб. метров. Г.п. Болбасово располагает определенным экономическим, трудовым и природным потенциалом для дальнейшего развития. В то же время существует ряд нерешенных проблем, основными из которых являются: неэффективная структура экономики г.п. Болбасово, фактически представленная только одним крупным предприятием; высокая материало- и энергоемкость, низкая эффективность работы организаций г.п. Болбасово, недостаток собственных инвестиционных ресурсов для развития существующих и открытия новых производств; необходимость наращивания объемов жилищного строительства, доведения до требуемого уровня обеспеченности населения услугами связи, насущность капитального ремонта и переоснащения структурообразующих объектов социальной сферы. Решение обозначенных социально-экономических проблем будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию г.п. Болбасово и росту уровня жизни населения в перспективном периоде. В г.п. Болбасово действует Болбасовская участковая больница учреждения здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника". Численность врачей - 7 человек, среднего медицинского персонала - 28 человек. Население обслуживается бригадами скорой медицинской помощи из г. Орши. В системе образования действуют государственное учреждение образования "Ясли-сад N 5 г.п. Болбасово" и государственное учреждение образования "Средняя школа N 22 г.п. Болбасово" на 650 ученических мест, оснащенное двумя компьютерными классами. По данным за 2011 год обеспеченность учащихся спортивными сооружениями соответствует социальным стандартам. В сфере культуры действуют филиал государственного учреждения образования "Оршанская детская школа искусств N 3", Дом культуры г.п. Болбасово, городская библиотека N 10 Центральной библиотечной системы г. Орши. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г.п. БОЛБАСОВО15. Цели социально-экономического развития г.п. Болбасово на 2012 - 2016 годы определены на основании анализа наиболее острых проблем с учетом основных параметров развития отраслей реального сектора экономики и социальной сферы, которых необходимо достичь к концу 2016 года, и направлены на дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики в целом. 16. Основная задача - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение достойной заработной платы. Приоритетные направления развития г.п. Болбасово в 2012 - 2016 годах - наращивание промышленного потенциала и развитие социальной сферы. 17. Задача социально-экономического развития г.п. Болбасово сформулирована с учетом конкретных мер и действий, которые предстоит провести в 2012 - 2016 годах, чтобы осуществить намеченную цель применительно к местным условиям и потребностям населения. Это дальнейший рост реальных денежных доходов населения: за счет развития производственной сферы к концу 2016 года необходимо обеспечить среднемесячную зарплату по г.п. Болбасово в эквиваленте 1000 долларов США. 18. Решение поставленной задачи предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития г.п. Болбасово: создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека, обеспечение работы органов государственного управления в интересах человека; опережающее развитие сферы услуг, выполнение системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества; улучшение демографической ситуации за счет обеспечения миграционного притока населения в г.п. Болбасово, роста рождаемости, снижения смертности; достижение к концу 2016 года численности постоянного населения в г.п. Болбасово 4,0 тыс. человек; эффективное использование возможностей малых предприятий, потенциала предпринимательства; продолжение работы по строительству жилья; внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека; совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной работы; сохранение культурного наследия г.п. Болбасово. Основные показатели социально-экономического развития г.п. Болбасово на 2012 - 2016 годы определены согласно приложению 1. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА19. Социальная политика в г.п. Болбасово в 2012 - 2016 годах будет направлена на обеспечение роста реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы, снижение вдвое доли малообеспеченного населения, недопущение расслоения общества по уровню получаемых доходов, увеличение уровня потребления благ и услуг. Показатели социального развития г.п. Болбасово определены согласно приложению 2. 20. Демографическая ситуация в г.п. Болбасово характеризуется сокращением численности населения. Предполагается, что при реализации запланированных мероприятий будет обеспечена положительная динамика роста численности населения. Так, к 2016 году среднегодовая численность постоянного населения возрастет на 5,3 процента и составит 4,0 тыс. человек. Показатели численности населения г.п. Болбасово определены согласно приложению 3. 21. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2012 - 2016 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 22. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 1750 человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 0,8 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов г.п. Болбасово определены согласно приложению 4. 23. В 2012 - 2016 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы. Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышения уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствования нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; обеспечения в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развития коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применения новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. Меры, принятые по достижению установленных параметров по уровню заработной платы, будут тесно увязаны с мероприятиями по финансовому оздоровлению организаций и обеспечению их безубыточной работы. 24. Реализуемые меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2012 - 2016 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 25. Основной целью развития здравоохранения г.п. Болбасово является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Работа будет направлена на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение качества медицинской помощи, эффективности применения и совершенствования уже известных организационных форм, внедрение и более широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения. 26. Предполагается уменьшение механической миграции населения за счет строительства крупного логистического центра с использованием возможностей аэродрома класса "Б", развития социальной инфраструктуры, дальнейшего строительства жилья. Для улучшения демографической ситуации будет продолжено строительство жилья, созданы благоприятные условия труда. Большое внимание будет уделено развитию социальной базы, продолжится реализация мероприятий по усовершенствованию материальной базы учреждений здравоохранения, повышению качества оказываемых медицинских услуг. 27. Развитие системы образования будет направлено на приведение ее в соответствие с современными потребностями граждан, обеспечение получения ими глубоких и всесторонних знаний, гармоничное развитие личности и ее творческих способностей. 28. В 2012 - 2016 годах будет продолжена работа по оптимизации сети учреждений образования, укреплению материально-технической базы. Приоритетными направлениями развития системы образования остается дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной работы, внедрение новых форм дошкольного и школьного образования, повышение качества образования, расширение использования технологий обучения, сберегающих здоровье учащихся, обеспечение дальнейшей дифференциации обучения. Основная цель развития системы образования - приведение ее в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства. Получат развитие такие новые формы дошкольного образования, как сезонные и игровые площадки, группы кратковременного пребывания. Продолжится работа по укреплению материально-технической базы кабинетов информатики и внедрению информационных технологий с целью создания более комфортных условий для изучения различных дисциплин учебного плана. Рост объемов оказания услуг в сфере образования будет достигнут за счет расширения рынка общеобразовательных, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг, компьютеризации, обеспечения доступа к сети Интернет. 29. В сфере культуры в 2012 - 2016 годах будет осуществляться работа по сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия, обеспечению доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышению их качества, развитию народного творчества. 30. Перед учреждениями физической культуры, спорта и туризма стоит задача по привлечению наибольшего количества населения и прежде всего детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В г.п. Болбасово предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт стадиона. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ31. В 2012 - 2016 годах развитие промышленности нацелено на максимальное использование созданного в г.п. Болбасово производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции, увеличение объемов промышленного производства за счет роста производительности труда при значительном снижении потребления топливно-энергетических ресурсов. Основные показатели развития промышленности г.п. Болбасово установлены согласно приложению 5. 32. ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" располагает большим транспортным потенциалом и уникальными производственными возможностями в сфере ремонта и обслуживания авиационной техники. 33. Путем рационального привлечения долгосрочных инвестиций планируется развить имеющийся производственный и транспортный потенциал предприятия, создать на земельном участке, прилегающем к аэродрому, крупный логистический центр с использованием возможностей аэродрома класса "Б", за счет модернизации и развития производительных сил существенно повысить уровень жизни населения в г.п. Болбасово, улучшить состояние его социальной сферы. Реализации данного проекта будут способствовать совместные скоординированные действия бизнеса и власти в рамках действующего законодательства Республики Беларусь. Инвесторы планируют за счет модернизации действующих и создания новых производств, развития транспортной логистики обеспечить рост производительности труда и заработной платы работников, развитие социальной сферы путем участия в развитии сферы торговли и услуг. 34. Основными направлениями маркетинговой политики ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" на ближайшую перспективу следует определить: обеспечение потребностей Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в ремонте вертолетов Ми-8, Ми-24 и их модификаций, а также гарантийное обслуживание уже отремонтированной техники, ремонт агрегатов и систем, покраска всех типов авиационной техники для этих и других ведомств; привлечение к сотрудничеству белорусских спецэкспортеров, в частности, государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника" и закрытое акционерное общество "Белтехэкспорт", которые имеют обширные контакты в вопросах поставки военной техники во многих странах мира; освоение капитального ремонта вертолета Ми-26 принадлежности Министерства обороны Республики Беларусь. В настоящее время парк вертолетов Ми-26 Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь составляет десять единиц, что позволит загрузить предприятие на несколько лет. Вместе с тем освоение ремонта вертолета Ми-26 окажет положительное влияние на производственную деятельность предприятия, так как будет расширена номенклатура ремонтируемой в Республике Беларусь авиационной техники, что в будущем позволит выйти на внешний рынок. Белорусским эксплуатантам данного вида авиатехники не придется тратить валютные средства при проведении ремонта за пределами нашей страны. В 2014 году и далее планируется выпуск из ремонта до 35 - 40 вертолетов в год. Для достижения поставленной цели предприятием планируется активизация работы на рынках стран Содружества Независимых Государств, Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Успешная работа по этим направлениям позволит ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" существенно улучшить финансово-хозяйственную деятельность. На ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" запланировано: повышение технологического уровня производства; существенное обновление основных фондов современным высокотехнологичным оборудованием; расширение технических возможностей производства; увеличение добавленной стоимости ремонта; оптимальное сокращение производственных площадей; экономия электроэнергии за счет использования высокотехнологичного оборудования; существенное улучшение условий труда и экологической безопасности. 35. На предприятии планируется реконструкция существующего производственного и бытового корпуса под размещение слесарно-механического цеха с перепланировкой помещений комплекса зданий, с частичным демонтажем внутренних перегородок, с пробивкой дополнительных проемов по технологической необходимости, создание нового гальванического участка с полной заменой гальванических ванн и автоматизацией процесса загрузки и выгрузки деталей, строительство очистных сооружений. В 2012 - 2016 годах планируется приобрести следующее технологическое оборудование: четырехкоординатный фрезерный станок с числовым программным управлением (далее - ЧПУ); токарный станок с комбинированным управлением ЧПУ; круглошлифовальный станок; пресс гидравлический; листогибочное оборудование; установку токов высокой частоты; портальный фрезерный станок с ЧПУ для обработки листовых материалов; гальванические ванны, технологическую оснастку, грузоподъемные механизмы, лабораторное оборудование для гальванического участка. 36. В 2012 - 2016 годах запланировано строительство четырех многоквартирных жилых домов по 35 - 40 квартир и двадцати одного дома усадебного типа. Общий жилищный фонд поселка вырастет на 13,8 процента и составит 95,9 тыс. кв. метров. Предусматривается наращивание объемов строительства жилья до 2,0 тыс. кв. метров в 2012 году, 0,2 тыс. кв. метров в 2013 году, 2,4 тыс. кв. метров в 2014 году, до 3,6 тыс. кв. метров в 2015 и 2016 годах. Основные показатели развития строительства в г.п. Болбасово определены согласно приложению 6. 37. В прогнозируемый период предстоит обеспечить высокие темпы развития платных услуг (планируемый рост - 350,5 процента). Данный сектор экономики призван обеспечить потребности населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Получат развитие услуги по пошиву швейных изделий, прокату, а также услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Организациями жилищно-коммунального хозяйства планируется внедрение новых видов услуг (обработка приусадебных участков, распиловка и колка дров и др.). Основные показатели развития сферы услуг г.п. Болбасово определены согласно приложению 7. 38. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 39. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 40. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2012 - 2016 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА41. Для устойчивого развития малого предпринимательства предусматривается создание благоприятных условий для доступа субъектов малого предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам, включая дальнейшее развитие механизмов микрофинансирования, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым и высоким технологиям, создания новых рабочих мест, повышения самозанятости населения. Продолжится обеспечение координации деятельности государственных органов и общественных организаций по оказанию поддержки малому предпринимательству, дальнейшее расширение и совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для предпринимательства. Приоритетными направлениями деятельности малых предприятий в г.п. Болбасово должны стать: производство потребительских товаров; торговля и общественное питание; бытовые услуги; строительство и ремонт жилья; оказание услуг в сфере отдыха и туризма; народные промыслы и др. 42. К концу 2016 года количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей увеличится до 40 и 60 соответственно. Показатели предпринимательской деятельности в г.п. Болбасово определены согласно приложению 8. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ43. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования планируется эффективная работа по поддержке малого инновационного предпринимательства, активизация сотрудничества с высшими учебными заведениями. 44. Дополнительно планируется: подготовка кадров для инновационной деятельности; защита интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ45. В 2012 - 2016 годах для обеспечения дальнейшего экономического роста и требуемого уровня параметров социально-экономического развития особое внимание будет уделено более полному использованию научно-технического потенциала г.п. Болбасово, активизации инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, развитию предпринимательства. Инвестиционная деятельность в перспективном периоде будет направлена на увеличение объема капитальных вложений, при этом преимущественное значение будет уделено эффективности использования негосударственных инвестиций. Рост инвестиций в производственную сферу будет обеспечен за счет собственных средств предприятий, включая кредитные ресурсы банков, в непроизводственную - за счет бюджетных источников, кредитных ресурсов и собственных средств населения. Инвестирование промышленного комплекса г.п. Болбасово будет направлено на реконструкцию производства, обновление техники и технологий, создание базы для повышения конкурентоспособности и эффективности производства. Продолжатся работы по газификации г.п. Болбасово, благоустройству дорог. Важную роль в увеличении объемов инвестиций будет играть привлечение в г.п. Болбасово иностранных инвестиций, использование кредитных линий иностранных банков. Показатели инвестиций в основной капитал по г.п. Болбасово определены согласно приложению 9. Инвестиции в модернизацию ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" составят порядка 12 млн. долларов США. Основной статьей дохода ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" в рамках его основного вида деятельности будут являться ремонт и модернизация вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТ и Ми-24, в том числе с использованием новейших двигателей производства публичного акционерного общества (далее - ПАО) "МОТОР СИЧ". Обеспечение со стороны инвесторов оптимальной загрузки производственных мощностей и вывод предприятия на новые рынки позволит обеспечить получение предприятием годового дохода к концу 2016 года порядка 67,0 млн. долларов США. Одновременно в целях увеличения прибыли предприятие будет осваивать новые виды выпуска продукции (оказания услуг). В целях закрепления кадров на предприятии будет проводиться следующая кадровая политика: создание системы работы с молодыми специалистами и высококвалифицированными работниками, формирование системы мотивации и стимулирования труда; модернизация рабочих мест; формирование перспективного кадрового резерва; проведение целенаправленного конкурсного отбора для направления на учебу (повышение квалификации) в учреждения образования и на предприятия Республики Беларусь, Украины, Российской Федерации. План модернизации и дальнейшего развития ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" предусматривает разработку (приобретение) и внедрение в производство прогрессивных научно-технических, конструкторско-технологических решений, опирающихся на новейшие достижения науки и техники в области авиационной техники, в том числе с учетом опыта и собственных разработок ПАО "МОТОР СИЧ". Показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования на ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" в ценах 2010 года согласно приложению 10. 46. Программа определяет основные направления развития г.п. Болбасово: в промышленности: строительство и развитие крупного логистического центра с использованием возможностей аэродрома класса "Б"; техническое перевооружение, модернизация и укрупнение действующих предприятий, внедрение нового и модернизация действующего оборудования; максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества; освоение выпуска новых конкурентоспособных потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения; наращивание объемов производства, снижение складских запасов; стимулирование инвестиционной активности предприятий; в сфере торговли и услуг: развитие придорожного сервиса; открытие и реконструкция объектов торговли и общественного питания (открытие мини-кафе на площадях фирменного магазина ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат"; реконструкция фирменного магазина ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" с переводом его на самообслуживание; открытие бара индивидуальным предпринимателем Елоновым В.Ю.); обеспечение высокого качества торгового обслуживания населения, наполнение потребительского рынка широким ассортиментом товаров; модернизация объектов культуры и здравоохранения, обеспечение качественного медицинского обслуживания населения, создание пунктов проката средств реабилитации; ремонт и оснащение учреждений образования г.п. Болбасово, предоставление качественных образовательных услуг; ремонт автомобильных дорог местного значения с использованием современных видов покрытия; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Болбасово, ремонт стадиона; привлечение населения г.п. Болбасово к занятию физической культурой и спортом, здоровому образу жизни на основе качественной организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; предоставление широкого доступа к сети Интернет; в строительстве: капитальный ремонт теплотрасс (замена тепловых сетей с применением предизолированных труб) г.п. Болбасово; прочие мероприятия по энергосбережению: замена светильников на энергосберегающие, замена насосов, установка частотно-регулируемых электроприводов; текущий ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства г.п. Болбасово; капитальный ремонт жилищного фонда г.п. Болбасово; реконструкция очистных сооружений; строительство станции обезжелезивания; комплексное благоустройство дворовых территорий (две детские площадки); благоустройство центра поселка; строительство двух парковок; во внешнеэкономической деятельности наращивание экспорта основных видов продукции; в сфере занятости населения: создание 350 новых рабочих мест; обеспечение необходимыми кадрами учреждений здравоохранения, культуры; оказание содействия безработным в переселении и трудоустройстве; организация оплачиваемых общественных работ; в области природопользования и охраны окружающей среды: охрана и эффективное использование биоресурсов; обеспечение населения качественной водой. Основные мероприятия и инвестиционные проекты г.п. Болбасово на 2012 - 2016 годы и их характеристика приведены согласно приложению 11. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ47. Целью внешнеэкономической деятельности г.п. Болбасово в 2012 - 2016 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. 48. Динамично будет развиваться экспорт услуг за счет создания крупного логистического центра с использованием возможностей аэродрома класса "Б". Объем внешней торговли товарами и услугами г.п. Болбасово установлен согласно приложению 12. ГЛАВА 11 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА49. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. Показатели природопользования в г.п. Болбасово приведены согласно приложению 13. 50. На 2012 - 2016 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в г.п. Болбасово ставятся следующие задачи: организация экологически безопасного обращения с отходами, внедрение технологий по использованию отходов; извлечение из коммунальных отходов вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот. В области охраны атмосферного воздуха предусматривается комплексный учет воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. ГЛАВА 12 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ51. В 2012 - 2016 годах экономика г.п. Болбасово сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития г.п. Болбасово. 52. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в регионе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития региона определены согласно приложению 14. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.П. БОЛБАСОВО НА 2012 - 2016 ГОДЫ---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+------+ в 2016 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦107,1 ¦110,0 ¦261,5 ¦106,8 ¦ 74,2 ¦143,7 ¦ 78,5 ¦ 233,8 ¦ ¦основной ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Доля ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ 24,2 ¦ 40,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 30,0 ¦117,1 ¦189,6 ¦140,7 ¦169,7 ¦139,5 ¦125,5 ¦ 792,6 ¦ ¦товаров <1> и ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг <2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сальдо внешней¦ млн. долларов ¦-13,4 ¦-3,5 ¦ 7,2 ¦ 10,6 ¦ 17,8 ¦ 29,0 ¦ 36,8 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Розничный ¦ процентов ¦113,5 ¦122,2 ¦112,5 ¦113,0 ¦113,5 ¦114,0 ¦114,5 ¦ 188,3 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦114,8 ¦150,0 ¦120,0 ¦118,5 ¦118,0 ¦118,0 ¦118,0 ¦ 233,6 ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 2,4 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ - ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1167,8¦2260,0¦4500,0¦5500,0¦6600,0¦7000,0¦8100,0¦ 358,4 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------+---------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли товарами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также экспорта товаров организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <2> По методологии статистики внешней торговли услугами без учета экспорта услуг организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г.П. БОЛБАСОВО-----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ в 2016 ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ году к ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+----------------------------------+---------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1167,8¦2260,0¦4500,0¦5500,0¦6600,0¦7000,0¦8100,0¦ 358,4 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Образование ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 2616 ¦ 2905 ¦ 2964 ¦ 2860 ¦ 2784 ¦ 2732 ¦ 2663 ¦ 91,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 970 ¦ 952 ¦ 950 ¦ 950 ¦ 950 ¦ 950 ¦ 950 ¦ 99,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦учреждениями ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ - ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 100,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ - ¦12,94 ¦12,93 ¦12,91 ¦12,92 ¦12,93 ¦12,94 ¦ 100,0 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Численность ¦человек на ¦ - ¦ 1,22 ¦ 1,24 ¦ 1,23 ¦ 1,22 ¦ 1,21 ¦ 1,20 ¦ 98,4 ¦ ¦врачей по ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региона, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦амбулаторно- ¦посещений в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 2,4 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ - ¦ ¦эксплуатацию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦кв. метров ¦ 21,2 ¦ 21,2 ¦ 23,9 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 24,0 ¦ 24,6 ¦ 116,0 ¦ ¦населения общей ¦на человека¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦в городских ¦кв. метров ¦ 21,2 ¦ 21,2 ¦ 23,9 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 24,0 ¦ 24,6 ¦ 116,0 ¦ ¦поселениях ¦на человека¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г.П. БОЛБАСОВО--------------+------------+----T-----+-----T----+----T----+----T----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦2016¦ в 2016 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +----+-----+-----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +-------------+------------+----+-----+-----+----T----+----T----+---------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦3,85¦3,9 ¦3,95¦4,0 ¦ 105,3 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦3,6 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦3,65¦3,7 ¦3,75¦3,8 ¦ 105,6 ¦ ¦ +------------+----+-----+-----+----+----+----+----+---------+ ¦ ¦ процентов ¦94,7¦94,7 ¦94,7 ¦94,8¦94,9¦94,9¦95,0¦ - ¦ +-------------+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+---------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦ 100,0 ¦ ¦ +------------+----+-----+-----+----+----+----+----+---------+ ¦ ¦ процентов ¦5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦5,2 ¦5,1 ¦5,1 ¦5,0 ¦ - ¦ ¦-------------+------------+----+-----+-----+----+----+----+----+---------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ Г.П. БОЛБАСОВО--------------+---------+-----T----+-------+----T----+-----T----+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦2010 ¦2011¦ 2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦2016¦ в 2016 ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-----+----+-------+----+----+-----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----T----+-----T----+---------+ ¦Экономически ¦ человек ¦1436 ¦1465¦ 1475 ¦1497¦1515¦1529 ¦1665¦ 113,6 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦1419 ¦1450¦ 1460 ¦1480¦1500¦1515 ¦1650¦ 113,8 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------+ ¦Процент к ¦процентов¦98,9 ¦98,9¦ 98,9 ¦98,8¦99,0¦99,0 ¦99,1¦ 93,9 ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦ 678 ¦683 ¦ 689 ¦694 ¦697 ¦ 701 ¦704 ¦ 103,1 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦ 741 ¦767 ¦ 771 ¦786 ¦803 ¦ 814 ¦946 ¦ 123,3 ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 1,2 ¦1,2 ¦ 1,2 ¦1,1 ¦1,0 ¦ 0,9 ¦0,8 ¦ 66,6 ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 14 ¦ 17 ¦ 29 ¦ 45 ¦103 ¦ 62 ¦ 65 ¦ 382,4 ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+-----+----+-------+----+----+-----+----+---------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г.П. БОЛБАСОВО-------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ в 2016 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем производства¦ ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ в ¦ - ¦ ¦продукции ¦ ¦ценах¦ценах¦ценах¦ценах¦ценах¦ценах¦ценах¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦года ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦млрд. рублей¦26,5 ¦30,7 ¦93,4 ¦187,2¦317,7¦443,4¦556,7¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов к ¦134,5¦115,8¦304,2¦200,4¦169,7¦139,6¦125,6¦ 1813,9 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 1,7 ¦ 3,8 ¦ 6,0 ¦12,0 ¦15,0 ¦18,0 ¦21,0 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ процентов ¦121,1¦115,9¦189,4¦125,9¦147,0¦128,0¦117,2¦ 525,8 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 14 ¦ 17 ¦ 29 ¦ 45 ¦ 103 ¦ 62 ¦ 65 ¦ 382,4 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-7,9 ¦-12,3¦-2,0 ¦-3,0 ¦-3,0 ¦-2,0 ¦-2,0 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,7 ¦-17,6¦ 1,8 ¦13,7 ¦19,8 ¦21,1 ¦28,5 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Г.П. БОЛБАСОВО-----------------+----------+----T----+----T-----+----T----+----T----- ¦ ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013 ¦2014¦2015¦2016¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +----+----+----+-----+----+----+----+ в 2016 ¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +----------------+----------+----+----+----+-----T----+----T----+---------+ ¦Количество жилых¦ единиц ¦ 48 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 55 ¦ 63 ¦ 72 ¦ 150,0 ¦ ¦строений - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирные ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ 33 ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 113,0 ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома усадебного ¦ ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 262,0 ¦ ¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общежития ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ +----------------+----------+----+----+----+-----+----+----+----+---------+ ¦Жилищный фонд - ¦ тыс. кв. ¦84,1¦84,1¦86,1¦86,3 ¦88,7¦92,3¦95,9¦ 114,0 ¦ ¦всего ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----+----+----+-----+----+----+----+---------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. ¦ - ¦ - ¦2,0 ¦ 0,2 ¦2,4 ¦3,6 ¦3,6 ¦ - ¦ ¦эксплуатацию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Из них дома ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,2 ¦0,4 ¦0,6 ¦0,6 ¦ - ¦ ¦усадебного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----+----+----+-----+----+----+----+---------+ ¦Обеспеченность ¦кв. метров¦21,2¦21,2¦23,9¦23,3 ¦23,8¦24,0¦24,6¦ 116,0 ¦ ¦населения общей ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----+----+----+-----+----+----+----+---------+ ¦в городских ¦кв. метров¦21,2¦21,2¦23,9¦23,3 ¦23,8¦24,0¦24,6¦ 116,0 ¦ ¦поселениях ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+----------+----+----+----+-----+----+----+----+---------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ Г.П. БОЛБАСОВО----------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ в 2016 ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 8 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 57,1 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200,0 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 7 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 33,3 ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем перевозок¦ тыс. тонн ¦ 7,7 ¦ 8 ¦ 9,4 ¦ 9,4 ¦ 9,4 ¦ 9,4 ¦ 9,4 ¦ 117,5 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Грузооборот ¦ тыс. тонно-км ¦24348,0¦28934,0¦36916,0¦36916,0¦36916,0¦36916,0¦36916,0¦ 127,6 ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем перевозок¦ тыс. человек ¦ 542,6 ¦ 705,4 ¦ 708,9 ¦ 709,6 ¦ 710,3 ¦ 711,0 ¦ 711,7 ¦ 100,9 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Пассажирооборот¦тыс. пассажиро-¦5907,3 ¦7472,1 ¦7524,4 ¦7531,9 ¦7539,5 ¦7547,0 ¦7554,5 ¦ 101,1 ¦ ¦транспорта ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦ 113,5 ¦ 122,2 ¦ 112,5 ¦ 113,0 ¦ 113,5 ¦ 114,0 ¦ 114,5 ¦ 188,3 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦ 113,5 ¦ 122,2 ¦ 112,5 ¦ 113,0 ¦ 113,5 ¦ 114,0 ¦ 114,5 ¦ 188,3 ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 29,1 ¦ 40,2 ¦ 40,0 ¦ 38,0 ¦ 35,0 ¦ 32,0 ¦ 30,0 ¦ - ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦частная ¦ процентов ¦ 70,9 ¦ 59,8 ¦ 60,0 ¦ 62,0 ¦ 65,0 ¦ 68,0 ¦ 70,0 ¦ - ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦из нее ¦ процентов ¦ 1,3 ¦ 1,9 ¦ 1,8 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 121,4 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Торговая ¦ кв. метров ¦ 1058 ¦ 1110 ¦ 1120 ¦ 1200 ¦ 1270 ¦ 1270 ¦ 1270 ¦ 114,4 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦ 294 ¦ 311 ¦ 320 ¦ 352 ¦ 384 ¦ 390 ¦ 410 ¦ 131,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦ 115,4 ¦ 112,0 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦ 110,0 ¦ 110,5 ¦ 111,0 ¦ 161,0 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦потребительская¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 250,0 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Число мест в ¦ мест ¦ 216 ¦ 216 ¦ 296 ¦ 346 ¦ 371 ¦ 371 ¦ 371 ¦ 171,8 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 4,2 ¦ 4,4 ¦ 4,6 ¦ 19,4 ¦ 27,5 ¦ 28,4 ¦ 30,0 ¦ 681,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦ 114,8 ¦ 150,0 ¦ 120,0 ¦ 118,5 ¦ 118,0 ¦ 118,0 ¦ 118,0 ¦ 233,6 ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Число ¦ единиц ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100,0 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 8 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г.П. БОЛБАСОВО--------------------+---------+----T----+----T----+----T----+----T----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦2016¦ в 2016 ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +-------------------+---------+----+----+----+----T----+----T----+---------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦27,4¦27,9¦28,4¦28,9¦29,4¦30,0¦30,0¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 21 ¦ 22 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 181,8 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 175,0 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 45 ¦ 51 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 57 ¦ 59 ¦ 60 ¦ 117,6 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦350 ¦390 ¦400 ¦410 ¦425 ¦442 ¦470 ¦ 120,5 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦24,4¦26,6¦27,1¦27,4¦28,0¦28,9¦26,6¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+----+----+----+----+----+----+----+---------- Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО Г.П. БОЛБАСОВО--------------+-------------+-----T-----+-----T-----+----T-----+----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015 ¦2016¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----+-----+-----+----+-----+----+ в 2016 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +-------------+-------------+-----+-----+-----+-----T----+-----T----+---------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦5,07 ¦ 9,6 ¦25,1 ¦26,8 ¦19,9¦28,6 ¦22,5¦ - ¦ ¦основной ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+---------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦107,1¦110,0¦261,5¦106,8¦74,2¦143,7¦78,5¦ 233,8 ¦ +-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+---------+ ¦Объем ¦млн. долларов¦ - ¦ - ¦6,07 ¦ 1,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+---------+ ¦Из них прямые¦млн. долларов¦ - ¦ - ¦6,07 ¦ 1,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-------------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+---------- -------------------------------- <*> В ценах 2010 года. Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОАО "ОРШАНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" В ЦЕНАХ 2010 ГОДА-------------------+-----------+-----------------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ в 2016 ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ По территории ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Инвестиции в ¦млн. рублей¦5070,0¦9600,0¦25050,0¦26762,0¦19873,0¦28640,0¦22500,0¦ 233,8 ¦ ¦основной капитал в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млн. рублей¦ - ¦1039,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млн. рублей¦ - ¦1039,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦средства местных ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦собственные ¦млн. рублей¦5070,0¦8561,0¦ - ¦15790,0¦19873,0¦28640,0¦22500,0¦ 262,8 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦средства населения¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦кредиты банков ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦(без кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦иностранные ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦25050,0¦10972,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источники - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦в том числе ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦25050,0¦10972,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦из них кредиты ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦прочие источники ¦млн. рублей¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦------------------+-----------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Приложение 11 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Г.П. БОЛБАСОВО НА 2012 - 2016 ГОДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-----------------+-------+-------------------------------------------+------------------+--------- ¦ ¦ ¦ Планируемые инвестиции, млн. рублей, ¦ ¦ Обоснование ¦ ¦ ¦ ¦ в 2012 - 2016 годах ¦ ¦ проекта, ¦ ¦ Наименование ¦ +--------+----------------------------------+ ¦ стадия ¦ ¦мероприятия или ¦ Годы ¦ ¦ в том числе ¦ Ответственные ¦ реализации ¦ ¦инвестиционного ¦ реали-¦ +---------+-------+----------------+ исполнители ¦ проекта ¦ ¦ проекта ¦ зации ¦ всего ¦собствен-¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦(реализуемый,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦кредиты+---------+------+ ¦планируется к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства¦банков ¦областной¦город-¦ ¦ реализации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестора¦ ¦ ¦ ской ¦ ¦ др.) ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Разработка ¦ 2012 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦ Коммунальное ¦Планируется к¦ ¦генерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ унитарное ¦ реализации ¦ ¦плана развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятие ¦ ¦ ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительства г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Орши" ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Строительство ¦ 2014 -¦11200,0 ¦ 11200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ПАО "МОТОР СИЧ", ¦ Проектно- ¦ ¦"Физкультурно- ¦ 2016 ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ ¦ закрытое ¦ сметная ¦ ¦оздоровительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ акционерное ¦ документация¦ ¦комплекса", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество (далее -¦(далее - ПСД)¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЗАО) "Системы ¦ отсутствует ¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций и ¦ ¦ ¦проектно-сметной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инноваций", ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет, отдел по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре, спорту и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризму Оршанского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оршанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ горисполком) ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Ремонт Дома ¦ 2012 -¦ 6000,0 ¦ 5000,0 ¦ ¦ ¦1000,0¦ ПАО "МОТОР СИЧ", ¦ ПСД ¦ ¦культуры г.п. ¦ 2014 ¦ 150,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ЗАО "Системы ¦ разработана,¦ ¦Болбасово, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций и ¦ требуется ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инноваций", ¦корректировка¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Болбасовский ¦ проекта ¦ ¦проектно-сметной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселковый ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комитет, отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оршанского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ горисполкома ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Асфальтирование ¦ 2013 -¦ 900,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 900,0¦ Коммунальное ¦ ПСД ¦ ¦дороги деревни ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ унитарное ¦ разработана,¦ ¦Барсуки по улице¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятие по ¦ требуется ¦ ¦Центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию ¦корректировка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунального ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршакомхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршакомхоз") ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Благоустройство ¦ 2014 -¦ 3450,0 ¦ 3450,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ПАО "МОТОР СИЧ", ¦ ПСД ¦ ¦центра г.п. ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЗАО "Системы ¦ разработана,¦ ¦Болбасово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций и ¦ требует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инноваций", ¦корректировки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комитет, КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршакомхоз" ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Строительство 11¦ 2012 -¦63720,0 ¦ ¦63720,0¦ ¦ ¦ Коммунальное ¦Планируется к¦ ¦800 кв. метров ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ унитарное ¦ реализации ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительства г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Орши" ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Строительство ¦ 2012 ¦ 42,0 ¦ ¦ ¦ 42,0 ¦ ¦ Болбасовский ¦Планируется к¦ ¦гражданского ¦ 2013 ¦ 450,0 ¦ ¦ ¦ 450,0 ¦ ¦ поселковый ¦ реализации ¦ ¦кладбища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет, дочернее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятие по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ритуальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спецкомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спецкомбинат") ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Снос аварийных ¦ 2013 -¦ 550,0 ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ 200,0¦ ПАО "МОТОР СИЧ", ¦ ПСД ¦ ¦зданий и ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЗАО "Системы ¦ разработана ¦ ¦сооружений, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций и ¦ на часть ¦ ¦вовлеченных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инноваций" ¦ объектов ¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Болбасовский ¦ ¦ ¦оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поселковый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комитет, КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршакомхоз", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оршанского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ горисполкома ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Капитальный ¦ 2012- ¦4286,0 ¦ 1639,0 ¦ ¦ ¦2647,0¦ КУП "Оршакомхоз" ¦ Подготовка ¦ ¦ремонт жилищного¦ 2016 ¦ ¦(средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД по мере ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ граждан)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение ¦ ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Реконструкция ¦ 2014 -¦ 2517,0 ¦ ¦ ¦ 2517,0 ¦ ¦ Коммунальное ¦Планируется к¦ ¦очистных ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ унитарное ¦ реализации. ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятие ¦ ПСД имеется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршаводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оршанского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ горисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - КУП ВКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршаводоканал") ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Строительство ¦ 2013 -¦ 4875,0 ¦ ¦ ¦ 4875,0 ¦ ¦ КУП ВКХ ¦Планируется к¦ ¦станции ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршаводоканал" ¦ реализации. ¦ ¦обезжелезивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отсутствует ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Капитальный ¦ 2013 -¦ 140,0 ¦ ¦ ¦ 140,0 ¦ ¦ КУП ВКХ ¦Планируется к¦ ¦ремонт ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршаводоканал" ¦ реализации. ¦ ¦водонапорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПСД имеется ¦ ¦башни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Реконструкция ¦ 2014 -¦ 3500,0 ¦ ¦ ¦ 3500,0 ¦ ¦ Дочернее ¦Планируется к¦ ¦котельной с ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальное ¦ реализации. ¦ ¦переводом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ унитарное ¦ ПСД ¦ ¦местные виды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятие ¦ отсутствует ¦ ¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ котельных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршатеплосети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (далее - КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Оршатеплосети") ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Ремонт магазина ¦ I ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО "Оршанский ¦Планируется к¦ ¦N 4 ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мясоконсервный ¦ реализации ¦ ¦ОАО "Оршанский ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комбинат" ¦ ¦ ¦мясоконсервный ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Строительство ¦ 2012 ¦ 3000,0 ¦ 3000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО "Оршанский ¦Планируется к¦ ¦кафе в магазине ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мясоконсервный ¦ реализации ¦ ¦N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комбинат", отдел ¦ ¦ ¦ОАО "Оршанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ торговли и услуг ¦ ¦ ¦мясоконсервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оршанского ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ горисполкома ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Газификация ¦ 2015 -¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ 250,0 ¦ ¦ КУП "Оршакомхоз" ¦Планируется к¦ ¦домов по адресам¦ 2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ул. Заводская, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 4, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Бетонная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------+ ¦Реконструкция и ¦ 2012 -¦100200,0¦ 100200,0¦ ¦ ¦ ¦ ПАО "МОТОР СИЧ", ¦Планируется к¦ ¦модернизация ¦ 2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ЗАО "Системы ¦ реализации ¦ ¦производственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиций и ¦ ¦ ¦мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инноваций", ¦ ¦ ¦ОАО "Оршанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО "Оршанский ¦ ¦ ¦авиаремонтный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ авиаремонтный ¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ завод" ¦ ¦ ¦----------------+-------+--------+---------+-------+---------+------+------------------+-------------- Приложение 12 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ Г.П. БОЛБАСОВО-----------+-------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ в 2016 ¦ ¦Показатель¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦отчет¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦107,0¦116,5¦117,0¦119,6¦140,0¦146,6¦150,0¦ 107,0 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦107,0¦116,5¦117,0¦119,6¦140,0¦146,6¦150,0¦ 107,0 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦30,0 ¦117,1¦189,6¦140,7¦169,7¦139,5¦125,5¦ 792,6 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦30,0 ¦117,1¦189,6¦140,7¦169,7¦139,5¦125,5¦ 792,6 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-4,1 ¦-1,6 ¦-2,6 ¦-3,8 ¦-6,3 ¦-7,3 ¦-11,0¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-4,1 ¦-1,6 ¦-2,6 ¦-3,8 ¦-6,3 ¦-7,3 ¦-11,0¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-9,3 ¦-1,9 ¦ 9,8 ¦14,4 ¦24,1 ¦36,3 ¦47,8 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-9,3 ¦-1,9 ¦ 9,8 ¦14,4 ¦24,1 ¦36,3 ¦47,8 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2016 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2016 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2016 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2016 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 13 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В Г.П. БОЛБАСОВО----------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ в 2016 ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦ ¦ ¦ году к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ +---------------+---------+-----+-----------------------------------+---------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +---------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T---------+ ¦Объем забора ¦млн. куб.¦0,523¦0,523¦0,523¦0,523¦0,523¦0,567¦0,567¦ 108,0 ¦ ¦воды из ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Водопотребление¦млн. куб.¦0,437¦0,437¦0,437¦0,437¦0,437¦0,481¦0,481¦ 110,0 ¦ ¦(использование ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сброс сточных ¦млн. куб.¦0,426¦0,426¦0,426¦0,426¦0,426¦0,470¦0,470¦ 110,0 ¦ ¦вод в ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поверхностные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦млн. куб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦загрязненных и ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +---------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----T---------+ ¦Выбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тыс. тонн¦ - ¦0,069¦0,069¦0,069¦0,069¦0,069¦0,069¦ 100,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦передвижных ¦тыс. тонн¦ - ¦0,103¦0,105¦0,107¦0,109¦0,111¦0,111¦ 107,8 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Установки для ¦тыс. куб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из отходящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 14 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.П. БОЛБАСОВО----------------------------------+-----------------------+----------- ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦ Организационные меры ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Разработка и утверждение ¦Организации ¦Первый квартал ¦ ¦прогнозов развития на пять лет по¦г.п. Болбасово ¦ 2012 года ¦ ¦подведомственным организациям ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение¦ ¦ ¦ ¦и реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Структурные ¦ Четвертый ¦ ¦экономического развития ¦подразделения ¦квартал 2012 - ¦ ¦г.п. Болбасово ¦Оршанского ¦ 2015 годов ¦ ¦ ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦поселковый ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный комитет ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦бизнес-планов развития на ¦Структурные ¦ 2013 - 2016 ¦ ¦очередной год по подведомственным¦подразделения ¦ годы (в ¦ ¦организациям ¦Оршанского ¦ месячный срок ¦ ¦ ¦горисполкома, ¦ после ¦ ¦ ¦Болбасовский ¦ доведения ¦ ¦ ¦поселковый ¦ показателей ¦ ¦ ¦исполнительный ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦комитет, организации ¦очередной год) ¦ ¦ ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦комплекса мер по достижению ¦Структурные ¦Первый квартал ¦ ¦годовых параметров прогноза ¦подразделения ¦ 2013 - 2016 ¦ ¦социально-экономического развития¦Оршанского ¦ годов ¦ ¦г.п. Болбасово ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦поселковый ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦комитет, организации ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦региональной страновой стратегии ¦Структурные ¦Первый квартал ¦ ¦развития экспорта ¦подразделения ¦ 2013 - 2016 ¦ ¦ ¦Оршанского ¦ годов ¦ ¦ ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦поселковый ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦комитет, организации ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦стратегии по снижению запасов ¦Структурные ¦Первый квартал ¦ ¦готовой продукции ¦подразделения ¦ 2013 - 2016 ¦ ¦ ¦Оршанского ¦ годов ¦ ¦ ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦поселковый ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦комитет, организации ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦системы мер по стабилизации ¦Структурные ¦Первый квартал ¦ ¦финансово-экономического ¦подразделения ¦ 2013 - 2016 ¦ ¦положения организаций, снижению ¦Оршанского ¦ годов ¦ ¦всех видов затрат, развязке ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦неплатежей ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦поселковый ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦комитет, организации ¦ ¦ ¦ ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Структурные ¦ 2012 - 2016 ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦подразделения ¦ годы ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦Оршанского ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 23 марта ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦2011 г. N 656 "О Национальной ¦поселковый ¦ ¦ ¦программе развития экспорта ¦исполнительный ¦ ¦ ¦Республики Беларусь на 2011 - ¦комитет, организации ¦ ¦ ¦2015 годы" (Национальный реестр ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840)¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Структурные ¦ 2012 - 2016 ¦ ¦логистической системы Республики ¦подразделения ¦ годы ¦ ¦Беларусь на период до 2015 года, ¦Оршанского ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦Беларусь от 29 августа 2008 г. ¦поселковый ¦ ¦ ¦N 1249 (Национальный реестр ¦исполнительный ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦комитет, ОАО ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 223, ¦"Оршанский ¦ ¦ ¦5/28285) ¦авиаремонтный завод" ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Программы государственной ¦Структурные ¦ 2012 - 2013 ¦ ¦поддержки малого ¦подразделения ¦ годы ¦ ¦предпринимательства в городе ¦Оршанского ¦ ¦ ¦Орше, городе Барани и городском ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦поселке Болбасово на 2010 - 2012 ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦годы, утвержденной решением ¦поселковый ¦ ¦ ¦Оршанского городского Совета ¦исполнительный ¦ ¦ ¦депутатов от 10 августа 2010 г. ¦комитет, коммунальное ¦ ¦ ¦N 24 (Национальный реестр ¦унитарное ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦консалтинговое ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 219, ¦предприятие "Оршанский ¦ ¦ ¦9/34407) ¦региональный центр ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства" ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Государственной программы ¦Отдел физической ¦ 2012 - 2016 ¦ ¦развития туризма в Республике ¦культуры, спорта и ¦ годы ¦ ¦Беларусь на 2011 - 2015 годы, ¦туризма Оршанского ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦Беларусь от 24 марта 2011 г. ¦поселковый ¦ ¦ ¦N 373 (Национальный реестр ¦исполнительный комитет ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 37, 5/33538)¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий ¦Управление по труду, ¦ 2012 - 2016 ¦ ¦по обеспечению занятости ¦занятости и социальной ¦ годы ¦ ¦населения региона; росту ¦защите Оршанского ¦ ¦ ¦заработной платы с увязкой с ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ростом производительности труда ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦ ¦поселковый ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный комитет ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной ¦Управление по труду, ¦ 2012 - 2016 ¦ ¦программы по созданию ¦занятости и социальной ¦ годы ¦ ¦безбарьерной среды ¦защите Оршанского ¦ ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦годы, утвержденной постановлением¦поселковый ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦исполнительный комитет ¦ ¦ ¦Беларусь от 1 ноября 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦N 1602 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, ¦ ¦ ¦ ¦5/32771) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------+---------------+ ¦мероприятий Программы развития ¦Отдел образования ¦ 2012 - 2015 ¦ ¦системы дошкольного образования в¦Оршанского ¦ годы ¦ ¦Республике Беларусь на 2009 - ¦горисполкома, ¦ ¦ ¦2014 годы, утвержденной ¦Болбасовский ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦поселковый ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 19 августа¦исполнительный ¦ ¦ ¦2008 г. N 1193 (Национальный ¦комитет, учреждения ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦образования ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 201, ¦г.п. Болбасово ¦ ¦ ¦5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------+-----------------------+---------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|