Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Хотимского районного Совета депутатов от 31.08.2012 № 18-2 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Хотимского района на 2011-2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 9 января 2013 г. N 9/55222 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Хотимский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Хотимского района на 2011 - 2015 годы. 2. Хотимскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Хотимского районного исполнительного комитета по направлению деятельности. 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель С.Ф.Шупенько УТВЕРЖДЕНО Решение Хотимского районного Совета депутатов 31.08.2012 N 18-2 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОТИМСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Хотимского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660). 2. Структура и содержание Программы базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 3. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Хотимского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 4. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики региона на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОТИМСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В прошедшем пятилетии деятельность Хотимского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения за счет повышения эффективности реального сектора экономики. Проводимая райисполкомом работа позволила обеспечить выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития района. 6. За 2010 год районом достигнута положительная динамика по прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным. 7. По итогам работы за 2006 - 2010 годы выполнение пятилетних заданий составляет: по темпам роста продукции промышленности - 240,2 процента при задании 113,7 процента; по розничному товарообороту - 168,2 процента при задании 169,8 процента; по инвестициям в основной капитал - 314,7 процента; по вводу в эксплуатацию жилых домов - 27,3 тысячи квадратных метров при задании 26,4 тысячи квадратных метров; по платным услугам - 170,4 процента при задании 144 процента. 8. На развитие экономики района за 2006 - 2010 годы освоено 202,5 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. 9. За 2005 - 2010 годы введено 8 агрогородков: 2005 год - Забелышин и Березки, 2006 - Яновка и Беседовичи, 2007 - Ельня и Липовка, 2008 год - Батаево и Боханы. 10. В прошедшем пятилетии в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства осуществлены преобразование низкорентабельных сельскохозяйственных организаций и ликвидация убыточных организаций (в настоящее время в районе убыточных сельскохозяйственных организаций нет). 11. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Среднемесячная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла на 115,8 процента. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,7 процента к экономически активному населению. 12. Работа райисполкома в 2011 - 2015 годах будет направлена на обеспечение устойчивых темпов социально-экономического развития района и дальнейшего повышения уровня благосостояния населения. ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ13. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 14. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих производств и прогрессивных видов услуг; активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций; опережающий рост сферы услуг, в том числе придорожного сервиса. 15. Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района. Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района. 16. Развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования. 17. Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих - семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни согласно приложениям 2, 3 к настоящей Программе. 18. Основная задача пятилетия - создание новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, в том числе в партнерстве с иностранными инвесторами, а также повышение эффективности существующих производств. 19. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Создание безбарьерной деловой среды позволит предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры. 20. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг. 21. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий. Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и обеспечить его рентабельность. 22. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; повышение производительности труда и рост заработной платы; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; развитие интеллектуального и культурного потенциала населения; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА23. В целом демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. Данные приведены согласно приложению 4 к настоящей Программе. Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону постарения. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков. Основными задачами демографического развития района являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми; осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов. Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, организации систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов. Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма. Оптимизация миграционных процессов предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития района, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения. Реализация названных направлений демографической политики позволит повысить рождаемость, оптимизировать миграционные потоки и стабилизировать численность населения района. 24. Основной целью развития здравоохранения является создание современной, эффективной системы, укрепление ее потенциала для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью. В 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделяться развитию высокотехнологичных методов диагностики и лечения, позволяющих повысить результативность методов диагностики, создать альтернативу хирургическим вмешательствам, обеспечить малотравматичность при хирургических вмешательствах и высокие эстетические результаты. 25. Исходя из анализа работы за прошедшие пять лет можно сделать выводы, что поставленные перед системой образования задачи были выполнены и сделан еще один шаг на пути совершенствования и дальнейшего развития отрасли. Важными итогами деятельности стали повышение доступности и качества образования, переход системы общего среднего образования на 11-летний срок обучения, защита прав и законных интересов детей. Показатель охвата детей дошкольным образованием в целом по району увеличился с 63 процентов в 2006 году до 82 процентов в 2010 году, в том числе в сельской местности - с 49 до 72 процентов. Вырос показатель обученности учащихся: с 19,6 процента в 2006 году до 58 процентов в 2010 году. Наблюдается положительная динамика поступления выпускников средней школы в высшие учебные заведения. В 2010 году 45,5 процента выпускников стали студентами вузов (2006 год - 31,4 процента). На протяжении последних лет отдел образования райисполкома сохраняет лидирующие позиции по итогам областной круглогодичной спартакиады учащихся общеобразовательных школ (2010, 2009 годы - 1-е место, 2008 год - 3-е место, 2007 год - 7-е место). Деятельность отдела образования райисполкома и учреждений образования района в этот период будет осуществляться в соответствии с Программой развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. N 1193 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189), Программой развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007 - 2016 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 725 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 136, 5/25326). В области дошкольного образования планируется: обеспечить потребность семей в санаторных, специализированных группах; открыть новые формы дошкольных учреждений (в первую очередь на селе). Период реформирования в белорусской системе образования завершен. За следующие пять лет предусматривается обновить содержание и повысить качество образования, чтобы создать школу, откуда выходит интеллектуальная молодежь, владеющая информационными технологиями и иностранным языком. В области общего среднего образования будут созданы условия для всестороннего развития детей. Предусматривается увеличение охвата школьников кружковой, клубной деятельностью, спортивными секциями. Планируется предоставление максимальных возможностей детям с особенностями психофизического развития в получении образования по месту жительства через центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Нужны новые подходы в работе по формированию здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения учащихся. Ниже областного в районе показатель учителей школ с высшим образованием - 74 процента (областной показатель - 88,5 процента). Принимаются необходимые меры по доведению показателей по образовательному и профессиональному уровням педагогов до сложившихся среднеобластных и среднереспубликанских. На данный момент 36 процентов учителей, имеющих среднее специальное образование, получают высшее. К 2015 году есть все возможности в течение нескольких лет решить кадровую проблему. 26. Основной задачей в сфере занятости населения района является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Показатели использования трудовых ресурсов определены согласно приложению 5 к настоящей Программе. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений: содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест; стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в сфере услуг; формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины; повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями; стимулирование роста занятости в сфере услуг; содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе. Будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности. Управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома может быть оказана поддержка модернизируемым производствам и открывающимся новым производствам в виде выделения бюджетных ссуд под создание новых рабочих мест с направлением на них безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, либо в виде субсидий для безработных, желающих заняться предпринимательской деятельностью. В результате решения поставленных задач уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,0 процента к экономически активному населению. Численность занятых в экономике составит не менее 5,5 тысячи человек. 27. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне. Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда. Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций. Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,1 раза. 28. В 2011 - 2015 годах планируется усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904). Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем: усиления адресности оказания социальной помощи; расширения перечня и повышения доступности социальных услуг; создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития; улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания; укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства. Дальнейшее развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания. 29. Основной целью государственной политики в сфере культуры района станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, внедрения инновационных технологий в практику управления в сфере культуры, поддержки культурных инициатив в проектной деятельности, привлечения дополнительных внебюджетных средств в сферу культуры, развития внебюджетной деятельности. Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты. В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества. Дальнейшее развитие получит система эстетического и художественного воспитания, поддержка талантливой молодежи. 30. Основная цель развития физкультуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области, улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи, совершенствование деятельности спортивных клубов, укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. 31. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития страны. Достижение цели предполагает решение следующих задач: всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию; создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества; получение качественного образования молодежью и предоставление гарантий трудоустройства; социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи. Важная роль будет отведена проведению мероприятий по всестороннему воспитанию молодежи, содействию ее гражданскому, духовному и нравственному развитию, формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактику правонарушений и преступлений в молодежной среде. В поле деятельности государства останутся вопросы содействия участию молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества, обеспечения молодежи равными возможностями для самоутверждения, профессиональной ориентации и трудоустройства молодых граждан (получение образования, предоставление первого рабочего места, поддержка предпринимательской деятельности среди молодежи, включение положений о дополнительных гарантиях молодежи в коллективные договоры предприятий, развитие различных форм занятости в свободное от учебы время и движения студенческих отрядов). Предусматривается проведение работы по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетанию родителями трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей. Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам. Будут проводиться мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ32. Единое таможенное пространство с Российской Федерацией позволяет потенциальному инвестору вкладывать свой капитал в экономику района, получая при этом широкий доступ не только к белорусскому, но и к российскому и казахстанскому рынкам. Инвестиционная привлекательность района определяется рядом факторов, среди которых выгодное экономико-географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, наличие автомобильных дорог, коммуникационных сетей, сетей газо- и энергоснабжения, свободных земельных участков. Привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и социальную сферу, повышению конкурентоспособности экономики района будут способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с ресурсосберегающими технологиями экспортной направленности. 33. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности в производственных отраслях реального сектора экономики района. Приоритетными будут следующие направления: поэтапное внедрение искусственной биологической очистки на очистных сооружениях Хотимского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз", в том числе поселковых, с последующим выводом полей фильтрации из эксплуатации; рациональное использование детально разведанных месторождений: известкового трепела месторождения "Стальное" (запасы промышленных категорий около 30 миллионов тонн), которое может обеспечить потребность всех цементных заводов республики в активных добавках для производства высокомарочных цементов, производства строительных материалов (керамический кирпич), использоваться в медицине, водоснабжении, нефтехимии, и др. Национальной академией наук Беларуси разработан проект-задание по Национальной программе "Инновационные биотехнологии" "Разработка комплексных кормовых добавок-адсорбентов (ККДА) для крупного рогатого скота, свиней, птицы и технологии их производства на основе трепела месторождения "Стальное"; глинистого сырья для производства кирпича "Тростино" (154 тысячи кубических метров) и Концевой Лог (141 тысяча кубических метров); песка строительного "Ганновка" для дорожного строительства и приготовления строительных растворов (1474 тысячи кубических метров); с целью снижения уровня использования природного газа при производстве электрической и тепловой энергии рассмотрение вопроса строительства ветровых установок; создание пунктов (линий) сортировки твердых коммунальных отходов. Показатели инвестиционной деятельности определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами. 34. В районе определены приоритетные инвестиционные направления по привлечению иностранных инвестиций: организация производств строительных материалов на основе трепела; организация производств в сфере энергосбережения; оказание услуг придорожного сервиса, включая сервисное обслуживание автомобилей; организация предприятий по оказанию туристических услуг. Для повышения инвестиционной привлекательности района продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов об инвестиционных возможностях района. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ35. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности. Структурные преобразования экономики основаны на: производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий; кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала; финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности; организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежит изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования; маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиске новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции. 36. Наращивание экономического потенциала промышленного сектора экономики в текущем пятилетии будет обеспечиваться за счет реализации высокоэффективных технологий, выпуска новых видов продукции, расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения ее конкурентоспособности, наращивания экспортного потенциала. Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного сектора экономики будет реализация инвестиционных проектов с использованием ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции. Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети и улучшения качества выпускаемой продукции. Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. В целом по району за 2011 - 2015 годы ожидается рост объемов производства в фактических ценах к уровню 2010 года - 121,5 процента. 37. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов по хранению зерна, овощей и плодов, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней, предусматривающих увеличение срока аренды объекта лизинга до полной его амортизации. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. В районе в 2011 - 2015 годах планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 153,2 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 233,9 процента, рентабельность продаж увеличить до 7,0 процента в 2015 году. 38. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции. Для технологического переоснащения хозяйств намечено: использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью, а также высоким качеством продукции; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает: расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале, зернобобовых культур; совершенствование структуры посевов многолетних трав. Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада каждого хозяйства в продовольственные ресурсы района путем внедрения рациональной специализации по производству зерновых культур, льна, картофеля, пивоваренного ячменя. 39. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечены комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат. В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех хозяйствах района как приоритетная отрасль, обеспечивающая стабильный доход. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных и иных организациях объемы производства молока до 39,4 тысячи тонн за счет увеличения продуктивности скота и введения в эксплуатацию новых молочнотоварных комплексов. Развитие отрасли животноводства планируется за счет: осуществления оценки питательности кормовых рационов и кормов; соблюдения технологических этапов получения высококачественных кормов; правильного кормления в период лактации, применения кормовых добавок, способствующих достижению пика молочной продуктивности; оптимизации затрат на получение здорового молодняка и снижения заболеваемости продуктивного скота; увеличения сроков использования животных за счет полноценного кормления в каждый физиологический период. 40. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем. В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования. Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности. Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства. Показатели развития строительства района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 37,3 тысячи квадратных метров жилья. 41. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг и эффективное использование международных транспортных коридоров, проходящих по территории района. Предусматривается обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком. В результате этого объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования к 2015 году останется на уровне 2010 года, пассажирооборот увеличится на 104,3 процента. Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном секторе экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района. Для этого предусматривается: формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории района, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы на опорной сети национального оператора; развитие цифрового теле- и радиовещания, прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории района. 42. Целью развития системы торговли является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения широким ассортиментом товаров и услуг в первую очередь отечественного производства на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения, укрупнения розничной торговой сети и расширения ее инфраструктуры. Предполагается расширение фирменной торговли и совершенствование ее функционирования. Будет продолжена работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей. В системе потребительской кооперации района особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов. Увеличится количество магазинов, работающих по методу самообслуживания. Предполагается рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами, расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам. В районе определены инвестиционные площадки для перспективного строительства объектов торговли. В 2011 - 2015 годах развитие торговли и общественного питания района будет осуществляться с учетом сохранения имеющейся инфраструктуры, выполнения государственных социальных стандартов обеспеченности населения торговыми площадями и местами в предприятиях общественного питания общедоступного типа, предложений субъектов хозяйствования всех форм собственности по открытию новых объектов. Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе. 43. Одним из приоритетных направлений сферы услуг определено развитие придорожного сервиса. В районе определены инвестиционные площадки для развития придорожного сервиса и оказания услуг. 44. Развитие бытового обслуживания населения (Хотимское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги") на 2011 - 2015 годы предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы. 45. Основными приоритетами развития туризма в районе являются продвижение туристических услуг на основе использования местного туристического потенциала, увеличение экспорта услуг, создание условий для развития агро- и экотуризма, туристско-оздоровительной работы в сельской местности, обустройство туристических зон, эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность, придание новых функциональных качеств историческим зонам. Наряду с этим в районе определены перспективные инвестиционные площадки для развития туристических услуг. 46. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов района. С 2012 года будет начато строительство газопровода высокого давления на участке Хотимск - Забелышин, что позволит в 2013 году приступить к активной газификации частного сектора, производственных и коммунальных объектов агрогородка Забелышин. Ввиду того, что на территории агрогородка Березки расположены крупные сельскохозяйственные объекты животноводческой ориентации, объекты социальной сферы и коммунального хозяйства, необходима газификация указанного агрогородка республиканским унитарным предприятием "Могилевоблгаз" в 2013 - 2014 годах и в перспективе газификация агрогородка Боханы в 2015 году. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 368 "О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 89, 1/7643) ведется газификация принадлежащих гражданам на праве собственности жилых помещений. В 2012 году планируется газифицировать 80 домовладений, в 2015 году основная часть газификации частного сектора района должна быть завершена. 47. В 2011 - 2015 годах основными направлениями энергосбережения, реализуемыми в районе в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668), будут являться внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов, увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования, внедрение систем частотного регулирования электроприводов на механизмах, работающих с переменной нагрузкой, внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения и другое. Предусматривается реконструкция существующих котельных с установкой более экономичных котлов для сжигания местных видов топлива. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ48. Важнейшими приоритетами социально-экономического развития района являются предпринимательство и инициатива, становление и масштабное развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики. 49. В связи с этим основной целью по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, дальнейшему стимулированию ее развития. 50. Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе. 51. Планируется продолжить практику выработки предложений по развитию предпринимательской инициативы на заседаниях совета по развитию предпринимательства района. ГЛАВА 8 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ52. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод. Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие. Основные показатели природопользования определены согласно приложению 12 к настоящей Программе. 53. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого предусматриваются: внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива; снижение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ; оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе, повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах; разработка информационно-аналитической системы дистанционного контроля за выбросами в атмосферу сильнодействующих ядовитых веществ, в том числе газообразных; использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработанных газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ. 54. Основной задачей, касающейся использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками, ограничение трансграничных переносов, обеспечение населения чистой питьевой водой, создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах. 55. Будет предусмотрено строительство станций обезжелезивания, строительство и реконструкция водозаборов, артскважин, водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод. 56. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полное обеспечение потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно ценными породами. Обращение с отходами производства и потребления. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах. В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети мини-полигонов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХОТИМСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-------------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦115,4¦384,0 ¦108,8 ¦107,3 ¦108,5 ¦109,4 ¦ 532,1 ¦ ¦промышленности¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦103,1¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦108,5 ¦ 156,0 ¦ ¦сельского ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦117,3¦ 90,0 ¦110,0 ¦110,0 ¦110,0 ¦110,0 ¦ 131,8 ¦ ¦основной ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Доля ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦товаров и ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней¦ процентов к ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦торговли ¦ валовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦региональному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ продукту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ процентов ¦106,8¦117,0 ¦103,0 ¦104,0 ¦103,5 ¦103,0 ¦ 133,6 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Платные услуги¦ процентов ¦115,3¦110,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦ 133,7 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 8,0 ¦ 6,3 ¦ 7,0 ¦ 7,5 ¦ 8,0 ¦ 8,5 ¦ 106,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦ квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦метров общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тысяч рублей ¦822,6¦1189,4¦2561,2¦3073,4¦3842,0¦4800,0¦ 214,9 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-------------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХОТИМСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+-----+----------------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦822,6¦1372,4¦2561,2¦3073,4¦3842,0¦4800,0¦ 3073,4 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1918 ¦ 2027 ¦ 1990 ¦ 1980 ¦ 2028 ¦ 2036 ¦ 108,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1068 ¦ 1025 ¦ 1130 ¦ 1144 ¦ 1159 ¦ 1159 ¦ 108,5 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦детские дошкольные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦66,9 ¦ 66,9 ¦ 68,5 ¦ 70,2 ¦ 71,9 ¦ 73,7 ¦ 110,2 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦445,7¦438,5 ¦448,8 ¦459,7 ¦471,1 ¦483,1 ¦ 108,4 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность врачей ¦человек на¦21,9 ¦ 21,5 ¦ 22,0 ¦ 22,6 ¦ 23,1 ¦ 23,7 ¦ 108,2 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦ 8,0 ¦ 6,3 ¦ 7,0 ¦ 7,5 ¦ 8,0 ¦ 8,5 ¦ 106,3 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ тысяч ¦ 3,4 ¦ 1,7 ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 29,4 ¦ ¦сельской местности ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ХОТИМСКОГО РАЙОНА------------+---------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦Показатели ¦измерения+-----+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-----------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 91 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 87,9 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная¦ тысяч ¦822,6¦1372,4¦2561,2¦3073,4¦3842,0¦4800,0¦ 3073,4 ¦ ¦начисленная¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+---------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 4 НАСЕЛЕНИЕ ХОТИМСКОГО РАЙОНА----------------+---------+-----T---------+----T----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 год ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+---------+----+----+----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+---------+-----+---------+----T----+----T-----+----------+ ¦Среднегодовая ¦ тысяч ¦12,8 ¦ 12,7 ¦12,6¦12,5¦12,4¦12,3 ¦ 96,1 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тысяч ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦7,0 ¦7,0 ¦7,0 ¦ 6,9 ¦ 98,6 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+ ¦ ¦процентов¦54,6 ¦ 55,1 ¦55,6¦56,0¦56,4¦56,1 ¦ - ¦ +---------------+---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+ ¦сельского ¦ тысяч ¦ 5,8 ¦ 5,7 ¦5,6 ¦5,5 ¦5,4 ¦ 5,4 ¦ 93,1 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------+ ¦ ¦процентов¦45,4 ¦ 44,9 ¦44,4¦44,0¦43,6¦43,9 ¦ - ¦ ¦---------------+---------+-----+---------+----+----+----+-----+----------- Приложение 5 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ХОТИМСКОГО РАЙОНА---------------+---------+-----T----------+----T----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 год ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+----------+----+----+----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------+-----+----------+----T----+----T-----+----------+ ¦Экономически ¦ тысяч ¦5464 ¦ 5555 ¦5555¦5555¦5555¦5555 ¦ 101,7 ¦ ¦активное ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Численность ¦ тысяч ¦5424 ¦ 5500 ¦5500¦5500¦5500¦5500 ¦ 101,4 ¦ ¦занятых в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Процент к ¦процентов¦99,3 ¦ 99,0 ¦99,0¦99,0¦99,0¦99,0 ¦ 99,7 ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦ 1,0 ¦ 142,9 ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+----------+----+----+----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 161 ¦ 150 ¦150 ¦150 ¦150 ¦ 150 ¦ 93,2 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------+-----+----------+----+----+----+-----+----------- Приложение 6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОТИМСКОГО РАЙОНА-------------------+----------+-----T----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+----------+-----+----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦миллиардов¦73,8 ¦66,4¦79,7 ¦95,6 ¦114,7¦140,0¦ 189,7 ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов ¦117,3¦90,0¦120,0¦120,0¦120,0¦122,0¦ 190,0 ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦миллиардов¦ 1,8 ¦1,5 ¦ 2,2 ¦ 2,4 ¦ 3,3 ¦ 6,2 ¦ 344,4 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦миллиардов¦42,6 ¦38,3¦44,9 ¦46,9 ¦63,7 ¦75,3 ¦ 176,8 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦миллиардов¦ 1,6 ¦1,0 ¦ 1,6 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 4,3 ¦ 268,8 ¦ ¦(секция F) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦миллиардов¦ 4,2 ¦3,5 ¦ 4,3 ¦ 4,4 ¦ 4,7 ¦ 6,8 ¦ 161,9 ¦ ¦(секция I) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦миллиардов¦ 0,3 ¦2,4 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 2,0 ¦ 666,6 ¦ ¦(секция M) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦миллиардов¦ 0,5 ¦0,4 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 2,3 ¦ 460,0 ¦ ¦(секция N) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦миллиардов¦21,9 ¦18,7¦24,5 ¦35,1 ¦35,4 ¦37,5 ¦ 171,2 ¦ ¦коммунальных, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦миллиардов¦ 0,9 ¦0,6 ¦ 1,1 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 5,6 ¦ 622,2 ¦ ¦экономической ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллиардов¦13,2 ¦12,0¦14,3 ¦17,2 ¦20,6 ¦25,2 ¦ 190,1 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллиардов¦ 5,2 ¦4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 153,8 ¦ ¦республиканского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦миллиардов¦ 8,0 ¦7,5 ¦ 8,7 ¦11,2 ¦13,6 ¦17,2 ¦ 215,0 ¦ ¦бюджетов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦миллиардов¦12,4 ¦11,3¦13,5 ¦16,2 ¦19,5 ¦23,8 ¦ 192,0 ¦ ¦средств ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦миллиардов¦ 6,0 ¦5,3 ¦ 6,4 ¦ 7,6 ¦ 9,2 ¦11,2 ¦ 186,6 ¦ ¦средств населения ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦миллиардов¦25,2 ¦22,6¦27,1 ¦32,5 ¦39,0 ¦47,6 ¦ 188,9 ¦ ¦белорусских банков¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них ИКЛ ¦миллиардов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦миллиардов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источников, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦миллиардов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦кредитов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦миллиардов¦17,0 ¦15,2¦18,4 ¦22,1 ¦26,4 ¦32,2 ¦ 189,4 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦миллионов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦инвестиций ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦миллионов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХОТИМСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем производства ¦миллиардов ¦2,76 ¦13,61¦14,81¦15,9 ¦17,2 ¦18,81¦ 532,6 ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦115,4¦384,0¦108,8¦107,3¦108,5¦109,4¦ 532,6 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-12,4¦-8,5 ¦-5,5 ¦-4,3 ¦-2,4 ¦ -1 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ процентов ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦ - ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦горнодобывающая ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обрабатывающая ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство пищевых¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦продуктов, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напитки, и табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦текстильное и ¦ процентов ¦87,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦ - ¦ ¦швейное производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство кожи, ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦изделий из кожи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство обуви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обработка древесины ¦ процентов ¦13,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦и производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦целлюлозно-бумажное ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦производство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство кокса, ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦нефтепродуктов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦химическое ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦резиновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластмассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство прочих ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦неметаллических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦металлургическое ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство готовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство машин и¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие отрасли ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ процентов ¦ - ¦58,0 ¦58,0 ¦58,0 ¦58,0 ¦58,0 ¦ - ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, газа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦электрооборудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХОТИМСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Производство ¦миллиардов ¦68,3 ¦74,4 ¦81,1 ¦88,3 ¦96,4 ¦104,5¦ 153,0 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦103,1¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦108,5¦ 105,0 ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦миллиардов ¦41,7 ¦45,4 ¦47,8 ¦51,2 ¦53,0 ¦54,5 ¦ 130,6 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦миллиардов ¦26,6 ¦29,0 ¦33,3 ¦37,1 ¦43,4 ¦50,0 ¦ 188,0 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ процентов ¦102,1¦118,4¦118,4¦118,6¦188,7¦118,5¦ 116,1 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 6 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 250,0 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тонн ¦32388¦38600¦39700¦41000¦42800¦46300¦ 142,9 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тонн ¦22330¦21000¦21600¦22100¦22600¦23000¦ 102,1 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тонн ¦1150 ¦1200 ¦1000 ¦1020 ¦1040 ¦1060 ¦ 92,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тонн ¦3190 ¦4600 ¦4700 ¦4900 ¦5000 ¦5100 ¦ 159,5 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тонн ¦2830 ¦2700 ¦2700 ¦2700 ¦2700 ¦2700 ¦ 95,4 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тонн ¦3525 ¦2500 ¦2800 ¦2800 ¦2800 ¦2800 ¦ 79,4 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тонн ¦2120 ¦2850 ¦2940 ¦3040 ¦3050 ¦3180 ¦ 150,0 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тонн ¦19103¦27600¦28755¦31000¦35030¦39400¦ 180,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ миллионов ¦4696 ¦4250 ¦4130 ¦4010 ¦3870 ¦3780 ¦ 80,5 ¦ ¦ ¦ штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-13,9¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-13,6¦ 2,5 ¦ 3,8 ¦ 5,8 ¦ 6,7 ¦ 8,0 ¦ - ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦110,0¦110,0¦110,0¦110,2¦110,5¦111,0¦ 100,9 ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0 ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 110,0 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ХОТИМСКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+-----T----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+-----------+-----+----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦миллиардов ¦20,5 ¦15,5¦18,8 ¦21,2 ¦22,5 ¦23,0 ¦ 1,12 ¦ ¦строительно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ +-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦и капитального ¦процентов к¦112,9¦75,6¦121,3¦112,8¦106,1¦102,2¦ 1,12 ¦ ¦ремонта зданий и¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,4 ¦2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 1,18 ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 8 ¦ 0 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 1,0 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 1,0 ¦1,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 10 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ХОТИМСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦10,1 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ 99,0 ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 40 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 42 ¦ 43 ¦ 44 ¦ 110,0 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт ¦ единиц ¦ 9 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦связь ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 31 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 112,9 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ миллионов ¦0,26 ¦0,26 ¦0,27 ¦0,27 ¦0,28 ¦0,28 ¦ 107,7 ¦ ¦грузов ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ миллионов ¦12,2 ¦12,4 ¦12,6 ¦12,8 ¦13,0 ¦13,2 ¦ 108,2 ¦ ¦ ¦ тонно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ миллионов ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 100,0 ¦ ¦пассажиров ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦ 4,6 ¦ 4,6 ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 104,3 ¦ ¦транспорта ¦пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ тысяч ¦0,35 ¦0,35 ¦0,35 ¦0,35 ¦0,35 ¦0,35 ¦ 100,0 ¦ ¦автомобильных ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них с ¦ тысяч ¦0,28 ¦0,28 ¦0,28 ¦0,28 ¦0,28 ¦0,28 ¦ 100,0 ¦ ¦твердым ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦106,8¦117,0¦103,0¦104,0¦103,5¦103,0¦ 133,6 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦процентов к¦112,1¦117,0¦103,0¦104,0¦103,5¦103,0¦ 133,6 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура объема розничного товарооборота торговли по формам собственности¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительская¦ процентов ¦112,1¦117,0¦103,0¦104,0¦103,5¦103,0¦ 133,6 ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 56 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 61 ¦ 61 ¦ 108,9 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 100,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦ тысяч ¦ 4,9 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ 106,1 ¦ ¦площадь ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦376,9¦411,5¦419,6¦428,0¦436,5¦445,2¦ 118,1 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦95,6 ¦114,0¦103,0¦104,0¦103,5¦104,0¦ 131,4 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦процентов к¦105,0¦114,0¦103,0¦104,0¦103,5¦104,0¦ 131,4 ¦ ¦потребительская¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 23 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 117,4 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦тысяч мест ¦1,033¦1,061¦1,081¦1,101¦1,101¦1,101¦ 106,6 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦21,0 ¦23,2 ¦25,4 ¦27,0 ¦27,5 ¦28,0 ¦ 133,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦115,3¦110,0¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦ 133,7 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ХОТИМСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T-----+-----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-----+-----+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----T----+----T----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦ 7,4 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦7,5 ¦7,5 ¦7,5 ¦ 101,3 ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 119,2 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 170 ¦ 172 ¦ 174 ¦176 ¦178 ¦180 ¦ 106,0 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 55 ¦ 57 ¦ 59 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 109,1 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦1,0 ¦ 100,0 ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+-----+-----+----+----+----+----------- Приложение 12 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ХОТИМСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-------+-------+-------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Объем добычи ¦миллионов ¦0,0020 ¦0,0027 ¦0,0032 ¦0,0035¦0,0040¦0,0040¦ 200,0 ¦ ¦полезных ископаемых ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тысяч ¦86,240 ¦86,240 ¦86,240 ¦86,240¦86,240¦86,240¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ тысяч ¦48,797 ¦48,788 ¦48,835 ¦48,880¦48,930¦48,982¦ 100,4 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тысяч ¦28,229 ¦28,184 ¦28,175 ¦28,163¦28,153¦28,144¦ 99,7 ¦ ¦земли ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тысяч ¦ 9,1 ¦ 6,9 ¦ 8,9 ¦ 9,4 ¦ 8,0 ¦ 7,0 ¦ 76,9 ¦ ¦нарушенных земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦ тысяч ¦0,00022¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦гектаров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч ¦ 27,1 ¦27,474 ¦ 27,5 ¦ 27,6 ¦ 27,6 ¦ 27,6 ¦ 101,8 ¦ ¦земель ¦гектаров в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦миллионов ¦ 38,4 ¦ 38,4 ¦ 38,4 ¦ 38,4 ¦ 38,4 ¦ 38,4 ¦ 100,0 ¦ ¦по главному ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Общий объем ¦ тысяч ¦ 56,7 ¦ 57,0 ¦ 57,0 ¦ 57,0 ¦ 57,0 ¦ 57,0 ¦ 100,5 ¦ ¦заготовки древесины ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тысяч ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,25 ¦ 0,2 ¦ 0,17 ¦ 0,18 ¦ 90,0 ¦ ¦лесоразведение ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦ Наличие и организация особо охраняемых территорий ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1 тысячу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦национальные парки ¦единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1 тысячу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦заказники ¦единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ 1 тысячу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦заказники местного ¦единиц на ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 100,0 ¦ ¦значения ¦ 1 тысячу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Объем забора воды из¦миллионов ¦1,00618¦1,0124 ¦1,0194 ¦1,0200¦1,0210¦1,0210¦ 101,5 ¦ ¦природных источников¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Водопотребление ¦миллионов ¦0,83959¦0,94960¦1,00810¦1,0170¦1,0180¦1,0190¦ 121,4 ¦ ¦(использование воды)¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦миллионов ¦0,1593 ¦0,1764 ¦0,1809 ¦0,2102¦0,2203¦0,2401¦ 150,7 ¦ ¦поверхностные водные¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦миллионов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тысяч тонн¦ 0,475 ¦ 0,490 ¦ 0,510 ¦0,520 ¦0,540 ¦0,540 ¦ 113,7 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦передвижных ¦тысяч тонн¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 2,1 ¦ 150,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦системы оборотного ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------+ ¦установки для ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+-------+-------+-------+------+------+------+----------- -------------------------------- <*> Данные приводятся по следующим видам полезных ископаемых: нефть, соль калийная, соль поваренная, мел и мергель, глина (всех видов), доломит, пески и песчано-гравийная смесь, торф, сапропели, камень строительный и облицовочный. |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|