Стр. 1
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
Зарегистрировано в НРПА РБ 7 декабря 2006 г. N 9/5724
На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь", постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. N 1321 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" Малоритский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Малоритского района на 2006 - 2010 годы (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением Программы возложить на постоянные комиссии Малоритского районного Совета депутатов.
Председатель В.А.БОЙКО
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Малоритского районного
Совета депутатов
10.11.2006 N 106
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА
НА 2006 - 2010 ГОДЫ
В Программе социально-экономического развития Малоритского района на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) дан анализ достигнутого уровня социально-экономического развития района за прошедшую пятилетку, определены цели и задачи, основные направления, приоритеты социально-экономического развития района на 2006 - 2010 годы, система мер правового, социально-экономического характера по их реализации, определены необходимые ресурсы и возможные социально-экономические последствия.
Глава 1
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
ЗА 2001 - 2005 ГОДЫ
1. В прошедшей пятилетке работа предприятий и организаций района была направлена на решение задач и выполнение заданий Программы социально-экономического развития района на 2001 - 2005 годы, реализацию ежегодных прогнозов социально-экономического развития.
Принятые меры способствовали увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров функционирования реального сектора экономики.
В результате за 2001 - 2005 годы район обеспечил выполнение всех прогнозных показателей, предусмотренных программами социально-экономического развития Республики Беларусь и Брестской области на 2001 - 2005 годы.
2. В 2001 - 2005 годах высокими темпами развивалась промышленность.
Темп роста промышленного производства составил 112,7% (среднегодовой прирост - 8,2%), выпуска потребительских товаров - 103,6% (8,5%).
Опережающими темпами развивались предприятия таких отраслей, как пищевая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Основные проекты, реализованные за период:
проведена реконструкция цеха сушья под цех детского питания открытого акционерного общества "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" (далее - ОАО "Малоритский КОСК");
организовано государственное лесохозяйственное учреждение "Малоритский лесхоз" (далее - ГЛХУ "Малоритский лесхоз").
3. Темп роста экспорта товаров по району составил 274,6%.
4. Темп роста импорта товаров составил 337,7%. Увеличение закупок за пределами Республики Беларусь машин, оборудования, комплектующих, сырья было обусловлено необходимостью наращивания объемов производства, экспорта.
5. Сельское хозяйство района специализируется на молочно-мясном животноводстве при развитом производстве зерна.
За 2001 - 2005 годы в отрасли произошли позитивные изменения.
Проведено реформирование агропромышленного комплекса района. Реорганизованы 3 убыточных хозяйства путем присоединения к финансово устойчивым сельскохозяйственным, промышленным и иным организациям.
Проведена реорганизация всех обслуживающих предприятий.
Прирост валовой продукции сельского хозяйства за пятилетку составил в сельскохозяйственных организациях - 36,2%, среднегодовой прирост - 5,2%. Все сельскохозяйственные организации вышли на безубыточную работу.
Значительный прирост валовой продукции сельского хозяйства получен за счет увеличения объемов производства растениеводческой продукции, в частности зерна и кормов.
В сельскохозяйственных организациях производится около 80% мяса и молока. Производство молока в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий возросло на 70%. Реализация мяса - на 20,5%. Рост обусловлен значительным повышением продуктивности общественного скота. Среднегодовой удой молока от 1 коровы увеличился на 54%, среднесуточный привес крупного рогатого скота - на 52%.
6. Предприятиями и организациями района проводилась активная работа по привлечению инвестиций в основной капитал. В результате объем инвестиций увеличился только за 2005 год на 81,6% к уровню 2004 года.
В 2005 году в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования собственные средства предприятий и организаций занимали 9,48%, кредиты банков - 20,6%, республиканский бюджет - 21,5%, местный бюджет - 12,5%.
За счет всех источников финансирования введено в действие 12,8 тысячи квадратных метров (далее - тыс.кв.м) жилья. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя района в 2005 году увеличилась до 25,3 кв.м.
7. В районе сохранялась устойчивая тенденция роста объемов розничного товарооборота. Прирост розничного товарооборота составил 80,7%, среднегодовой прирост - 16,1%.
За пятилетку в значительной части проведено реформирование предприятий торговли и общественного питания, обеспечена сбалансированность спроса и предложения на рынке товаров, расширено их предложение, в том числе за счет обновления ассортимента и улучшения качества, оказания послепродажных услуг.
Доля государственной торговли в объеме розничного товарооборота торговых организаций снизилась с 75% в 2000 году до 45,6% в 2005 году.
Увеличилась сеть организаций розничной торговли: на 1 января 2006 г. она составила 137 торговых объектов и 14 объектов общественного питания.
В районе функционирует один смешанный рынок на 157 мест.
Обслуживание сельского населения в основном осуществляется предприятиями розничной торговли потребительской кооперации и индивидуальными предпринимателями.
8. Прирост объема платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, за пятилетку составил 60,4%.
Высокими темпами росли объемы услуг связи (темп роста за 2005 год - 118,8%), физической культуры и спорта (156,7%), туристских (115,93%) и услуг банков (201,2%), транспортные услуги (169,2%).
Почти в 2 раза выросли объемы бытовых услуг.
9. Развитие отраслей социальной сферы осуществлялось в соответствии с отраслевыми мероприятиями по внедрению системы государственных социальных стандартов обслуживания населения.
Развитие системы образования осуществлялось в соответствии с президентской программой "Дети Беларуси". За 2001 - 2005 годы введена в эксплуатацию пристройка Доропеевичской школы на 30 мест.
10. За пятилетку прирост количества основных телефонных аппаратов в районе составил 7,6 тысячи штук (далее - тыс.шт.) при задании 7,6 тыс.шт., в том числе на городских телефонных сетях - 4,0 тыс.шт., сельских - 3,6 тыс.шт. Количество телефонных аппаратов у населения увеличилось на 6,4 тыс.шт. (задание - 6,4 тыс.шт.). Фактически каждая семья имеет квартирный телефон.
В районе установлена современная цифровая телефонная станция.
В городе Малорита создана опорная кольцевая сеть передачи данных, необходимая для развития широкополосного доступа в сеть Интернет.
11. Дальнейшее развитие получил негосударственный сектор экономики. Количество субъектов малого предпринимательства района составили 8 субъектов. Среднесписочная численность работников на малых предприятиях за 2005 год составила 115 человек.
Численность работающих в малом и среднем бизнесе составляет 680 человек, или 4,4% от трудоспособного населения.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятиями малого предпринимательства в 2005 году составила 5065 миллионов рублей и увеличилась за 2001 - 2005 годы в 7 раз.
12. За годы прошедшей пятилетки обеспечен выход на прогнозный показатель регистрируемой безработицы. За 2005 год он снизился с 2,1% до 1,8%. Численность безработных уменьшилась на 220 человек.
За счет различных источников финансирования в 2001 - 2005 годах в области создано более 900 рабочих мест, в том числе 50 с использованием средств государственного фонда содействия занятости.
13. За 2001 - 2005 годы номинальная средняя заработная плата в целом по району возросла в 8,6 раза (с 38,3 тысячи рублей (далее - тыс.руб.) в 2000 году до 328,6 тыс.руб. в 2005 году). Реальная заработная плата за эти годы увеличилась в 2,0 раза.
В декабре 2005 года в районе обеспечен уровень заработной платы, эквивалентный 216 долларам Соединенных Штатов Америки (далее - долл. США), при задании 216 долл. США.
Основные итоги развития района в 2001 - 2005 годах приведены в приложении 1 к Программе.
Глава 2
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ
14. Основной целью социально-экономического развития Малоритского района на 2006 - 2010 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры экономики, роста ее конкурентоспособности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
создание благоприятных условий и возможностей для интеллектуального и физического развития человека;
обеспечение роста реальной заработной платы и снижение уровня малообеспеченности;
повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе технико-технологического перевооружения и обеспечение значительного роста инвестиций в развитие;
развитие сферы услуг, прежде всего образования, здравоохранения, культуры как основы эффективного накопления и использования человеческого потенциала, телекоммуникационных, информационных, финансовых, страховых и других видов услуг;
повышение эффективности агропромышленного комплекса, развитие социальной инфраструктуры села;
ускоренное развитие города Малорита.
Особое внимание со стороны государства в текущей пятилетке будет уделено развитию города Малорита и населенных пунктов, преобразуемых в агрогородки. Основной задачей является обеспечение роста благосостояния населения на основе повышения уровня комплексного развития производственных сил и конкурентоспособности экономики.
В городе Малорита и агрогородках предусматриваются создание новых рабочих мест, ускоренное строительство жилья, объектов физической культуры и спорта, развитие сферы услуг. Намечается проведение целенаправленной политики стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие малого предпринимательства.
Основные показатели социально-экономического развития района на 2006 - 2010 годы приведены в приложении 2 к Программе.
15. Главной целью развития промышленного комплекса района является более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения района в продукции производственного назначения и потребительских товаров на основе повышения эффективности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках, обеспечение устойчивых темпов наращивания производства.
Важнейшим средством достижения этой цели является продолжение создания высокотехнологического и конкурентоспособного по мировым критериям промышленного производства.
Основные направления - разработка и внедрение новой высокопроизводительной техники и прогрессивных ресурсосберегающих технологий; совершенствование внешнеэкономической деятельности на основе повышения конкурентоспособности отечественной продукции, улучшения маркетинговой деятельности.
Немаловажная задача, стоящая перед промышленным комплексом, - это активизация инвестиционной деятельности, в том числе за счет привлечения внешних инвестиций с целью модернизации и технического перевооружения производств, организации выпуска новой конкурентоспособной продукции.
Значимое место в повышении конкурентоспособности продукции будет уделено внедрению международных систем качества и технологий. На 1 июля 2006 г. системы качества сертифицированы на 2 предприятиях из 3. В связи с поставленной Правительством республики задачей по обеспечению практически повсеместного внедрения системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами данная работа будет продолжена на предприятиях без ведомственной подчиненности.
Реализация государственных программ по развитию консервной отрасли:
ОАО "Малоритский КОСК" планирует ввести технологическое оборудование общей стоимостью 3400,0 тыс.долл. США, или 7,3 миллиарда рублей:
"Пресс Брюхер" для отжима соков (для получения качественных соков неосветленных, выход 92 - 94%);
комплексная линия по производству сока концентрированного неосветленного и его расфасовке в бочкотару;
линия по розливу соков в ПЭТ-бутылку.
В промышленности строительных материалов планируются комплексная разработка месторождения "Хотиславское" и развитие мощностей по производству строительных материалов (поэтапное освоение).
Основные параметры развития промышленного комплекса района приведены в приложении 3 к Программе.
16. Главной задачей развития агропромышленного комплекса остается формирование эффективного, конкурентоспособного, устойчивого производства сельскохозяйственного сырья и продукции, ее переработки с целью удовлетворения спроса внутреннего рынка и увеличения поставок на экспорт.
Среднегодовой прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2006 - 2010 годах составит 6,7 - 7,3%, а в целом за пятилетку - 36,7 - 40,5%.
Развитие агропромышленного комплекса района будет осуществляться в соответствии с Программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной решением Малоритского районного Совета депутатов от 30 марта 2006 г. N 89, и другими государственными программами.
Приоритетными направлениями в развитии сельскохозяйственной отрасли останутся:
совершенствование специализации сельскохозяйственного производства;
развитие отраслей растениеводства и животноводства, крупнотоварных форм организации производства;
повышение плодородия почв и продуктивности мелиорированных земель;
развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Ведущая роль в сельскохозяйственном производстве района принадлежит животноводству. Потенциал отрасли животноводства при достаточном обеспечении кормами позволит произвести в 2010 году в их организациях молока - 96,9 тыс. тонн, мяса скота и птицы в живом весе - 44 тыс. тонн.
Достижение указанных объемов производства будет осуществляться при интенсивном развитии отрасли на базе сельскохозяйственных организаций.
Намечены реконструкция и техническое переоснащение 5 крупных молочнотоварных ферм, что позволит перейти на высокопроизводительные, кормосберегающие и энергосберегающие технологии содержания сельскохозяйственных животных.
Производство говядины будет осуществляться во всех сельскохозяйственных организациях района при некотором росте численности крупного рогатого скота за счет закупа молодняка у населения.
Для оптимизации структуры растениеводства планируются:
расширение в структуре посевных площадей зернобобовых культур - до 1600 гектаров (далее - га);
увеличение посевных площадей рапса до 1400 га и доведение объема производства маслосемян до 2450 тонн;
увеличение посевных площадей кормовых корнеплодов до 800 га и доведение валового сбора до 31,2 тыс. тонн;
увеличение производства картофеля в сельскохозяйственных организациях до 5000 тыс.га;
развитие системы кормопроизводства на основе рационального сочетания посевов высокопродуктивных культур с учетом региональных условий;
совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых до 52%, бобово-злаковых смесей - до 26%;
сохранение на уровне 6 тыс.га посевных площадей кукурузы на силос;
расширение посевов зерновых культур в смеси с горохом, люпином;
увеличение посевов однолетних трав (преимущественно бобовых и крестоцветных) до 2,6 тыс.га.
К 2010 году производство основных видов растениеводческой продукции во всех категориях хозяйств достигнет: зерна - 33,7 тыс. тонн, картофеля - 5 тыс. тонн, сахарной свеклы - 3 тыс. тонн, маслосемян рапса - 2,5 тыс. тонн.
Особая роль отводится крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам. Для их организации будут выделяться гражданам земельные участки, пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур, не требующие, как правило, дополнительных затрат на улучшение плодородия, а также сенокосы и пастбища для частного скота в установленном законодательством порядке. Также для их поддержки предусматривается создать в агрогородках коммунально-бытовые структуры для оказания услуг по возделыванию сельскохозяйственных культур и уборке урожая, заготовке кормов, обеспечению топливом, реализации выращенной продукции.
Основные параметры развития агропромышленного комплекса района приведены в приложении 4 к Программе.
17. Основное условие дальнейшего развития экономического потенциала народного хозяйства района - дальнейшее наращивание объема инвестиций в основной капитал, как за счет максимального использования собственных средств субъектов хозяйствования, так и путем привлечения инвестиций в экономику региона за счет всех источников финансирования.
В 2006 году благодаря принятым мерам ожидается значительное улучшение финансового положения предприятий и организаций района, что позволит направлять больше собственных средств и получать долгосрочные кредиты на инвестиционные цели. К 2010 году прогнозируется увеличение до 60% удельного веса собственных средств и кредитов предприятий и организаций района в общем объеме инвестиций.
Ежегодный прирост инвестиций в основной капитал составит около 15%.
В консервной отрасли с целью расширения выпуска плодоовощной продукции планируется дальнейшее техническое перевооружение ОАО "Малоритский КОСК".
В жилищном строительстве планируется ввести в эксплуатацию более 699 тыс.кв.м общей площади жилья. Основными источниками финансирования будут кредиты банков и средства населения.
В целях привлечения инвестиций в развитие района в 2006 году намечается создание и распространение электронного банка данных неиспользуемых объектов, вовлекаемых в оборот под создание рабочих мест.
Основные параметры по привлечению инвестиций и развитию строительного комплекса района приведены в приложении 5 к Программе.
18. Приоритетными направлениями в области развития связи станут развитие сетей стационарной и подвижной электрической связи (далее - электросвязи), повышение надежности их функционирования, техническое перевооружение и совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых перспективных технологий электросвязи и информационных технологий, расширение номенклатуры услуг, оказываемых населению.
За пятилетку емкость городских телефонных сетей прогнозируется увеличить на 935 номеров, или на 12,6% к уровню 2005 года, сельских - на 535 номеров, или на 15,1%.
Количество основных телефонных аппаратов у населения в 2010 году составит 8,5 тыс. аппаратов и увеличится по сравнению с 2005 годом на 4,1 тыс. аппаратов, или на 15,1%.
Планируется дальнейшее развитие сельской телефонной связи. В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы предусмотрено к 2010 году обеспечить все населенные пункты сельской местности стационарной или сотовой связью. Приоритетом развития связи в сельской местности станет обеспечение доступности и качества услуг связи.
К концу 2010 года обеспеченность телефонными аппаратами на 100 жителей составит в целом по району 32,3 телефона, в том числе в городе - 41 телефон, в сельской местности - 26,2 телефона.
Основные параметры развития транспорта и связи в районе приведены в приложении 6 к Программе.
19. Основной задачей развития торговли на текущую пятилетку по-прежнему будет стабильное обеспечение населения высококачественными товарами широкого ассортимента, а также увеличение сопутствующих услуг.
Для этого предусматриваются следующие меры:
внедрение передовых форм и методов торговли, повышение качества обслуживания;
совершенствование взаимодействия предприятий торговли и промышленности;
поддержка малого и среднего бизнеса в сфере торговли.
Сеть магазинов по району увеличится на 15 единиц и в 2010 году составит 152 магазина.
Будет развиваться фирменная торговля. Число фирменных магазинов и секций в объектах торговли составит 9 единиц.
С целью выравнивания уровня торгового обслуживания городского и сельского населения будет продолжена работа по организации торгового обслуживания жителей малых населенных пунктов, где отсутствует стационарная торговая сеть, путем восстановления работы ранее закрытых магазинов, организации развозной торговли.
Прогнозируется, что в 2010 году розничный товарооборот через все каналы реализации по району вырастет по сравнению с уровнем 2005 года на 57,4%.
Число объектов общественного питания планируется увеличить за пятилетку на 4 единицы, и в 2010 году их будет насчитываться 18 объектов.
В целях улучшения обслуживания населения г.Малориты, обеспечения его товарами в широком ассортименте планируется создание в них 8 магазинов и 4 объектов общественного питания, в том числе в системе потребительской кооперации будет открыто 4 магазина и 2 предприятия общественного питания.
В соответствии с прогнозными расчетами объем платных услуг, оказываемых населению, за 2006 - 2010 годы возрастет на 52,4%.
Предусматривается значительное увеличение услуг за счет обновления ассортимента выпускаемых изделий, оказания новых видов услуг, повышения эффективности использования действующих мощностей.
Объем реализации бытовых услуг через все каналы реализации возрастет не менее чем в 1,7 раза, в том числе в сельской местности - не менее чем в 1,6 раза.
В сельских населенных пунктах предусматриваются дальнейшее восстановление, модернизация и открытие новых комплексных приемных пунктов (далее - КПП), расширение выездного обслуживания. Жители сельской местности будут обеспечены сетью КПП из расчета 1 пункт на 1740 человек. На селе предусматривается функционирование и совершенствование работы 9 КПП.
Намечается организовать оказание новых видов услуг, в большей мере ориентированных на сельских жителей, что будет способствовать выравниванию уровня развития сферы обслуживания в городской и сельской местности.
Актуальным направлением в развитии сферы услуг станет активизация внебюджетной деятельности учреждениями социальной сферы, внедрение новых видов платных услуг, поиск и привлечение инвестиций для реализации наиболее перспективных проектов в сфере транспорта, связи, науки, образования и т.д.
Реализация намеченных мероприятий создаст дополнительные возможности для эффективного наращивания социально-экономического потенциала района, улучшения обслуживания населения, роста экспорта услуг, снижения безработицы и создания новых рабочих мест.
Основные параметры развития сферы торговли и услуг района приведены в приложении 7 к Программе.
20. За 2006 - 2010 годы экспорт товаров в районе увеличится на 57,4%, импорт сократится от уровня 2005 года на 81,6%.
С целью увеличения объемов экспорта, повышения эффективности экспортных операций, рентабельности экспортных поставок перед субъектами хозяйствования района стоят задачи по:
созданию товаропроводящей сети;
организации прямых поставок потребителю, максимальному сокращению необоснованного посредничества;
вхождению в крупные зарубежные оптово-сбытовые сети;
увеличению экспортных поставок с использованием собственной транспортной составляющей либо с использованием транспортных и страховых услуг отечественных организаций;
участию в создании торговых центров за рубежом в кооперации с другими предприятиями;
внедрению технологий электронной торговли.
Несмотря на то, что Российская Федерация (далее - РФ) в 2006 - 2010 годах останется главным рынком для продукции предприятий района, с целью расширения географии сбыта предпринимаются меры по диверсификации экспорта за счет поставок в Украину.
На рынке РФ политика сбыта предприятий района будет строиться на освоении ниш в новых регионах, выходе на потребителей без участия посреднических структур в крупных российских центрах.
Основные параметры развития внешней торговли района приведены в приложении 8 к Программе.
21. Приоритетными направлениями развития образования в 2006 - 2010 годах будут: развитие новых форм дошкольного образования, повышение качества образования, и прежде всего на селе, создание эффективных механизмов взаимодействия системы профессионального образования с организациями - заказчиками кадров, укрепление связей высшего образования с фундаментальной и прикладной наукой.
Будет проводиться целенаправленная работа по обновлению структуры и содержания образования, учебных программ, систем научно-методического обеспечения во всех его звеньях, материально-технической и учебной базы, внедрению новых информационных образовательных технологий и компьютеризации.
За счет пристроек и ввода в эксплуатацию школ в деревнях Гвозница, Луково, Замшаны на 230 мест обеспеченность населения общеобразовательными школами увеличится на 6,1%.
Главной целью развития здравоохранения останется сохранение и улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи.
В сфере здравоохранения района планируется продолжить работу по оптимизации коечного фонда, реорганизации учреждений здравоохранения, развитию амбулаторно-поликлинического звена, введению стандартов лечения.
На 2006 - 2008 годы планируются переоснащение и реконструкция операционного зала и реанимационных мест в центральной районной больнице.
Основные показатели развития отраслей социальной сферы района приведены в приложении 9 к Программе.
22. Согласно демографическому прогнозу за 2006 - 2010 годы среднегодовая численность населения района сократится на 1,9 тыс. человек и в 2010 году составит 25,7 тыс. человек. Убыль населения произойдет вследствие превышения числа умерших над родившимися.
Численность трудовых ресурсов с 2007 года будет уменьшаться в связи с вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в 90-х годах прошлого века.
Число занятых в экономике составит в 2010 году 7,6 тыс. человек. Прогнозируемые темпы роста в основных отраслях экономики повлекут за собой увеличение количества занятых. Так, численность занятых в сфере производства товаров уменьшится на 7,0%, в отраслях сферы услуг - на 1,7%.
На 2006 год и в перспективе до 2010 года стоит задача не допустить роста и принять меры по дальнейшему снижению уровня регистрируемой безработицы в районе.
На развитие рынка труда в 2006 - 2010 годы окажут воздействие следующие факторы: прирост трудоспособного населения до 2007 года и его абсолютное сокращение в последующий период, сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над спросом, недостаточный уровень развития сферы малого бизнеса, сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.).
Особое внимание будет уделено развитию города Малорита и обеспечению занятости.
Реализация активных мер содействия занятости позволит сохранить уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 2007 г. - 1,8% к численности экономически активного населения, в последующие годы - в пределах 1,8 - 1,9%.
При условии развития предприятия по разработке месторождения "Хотиславское" сокращение безработных прогнозируется до 0,9 - 1%.
Планируется дальнейший рост оплаты труда как основного источника денежных доходов и важнейшего стимула трудовой активности населения. Прогнозируется, что за 2006 - 2010 годы заработная плата в районе возрастет в 1,74 раза и в 2010 году составит 583,0 тыс. рублей. Темп роста реальной заработной платы составит 46,9%.
Основные показатели по трудовым ресурсам, занятости населения района приведены в приложении 10 к Программе.
23. В районе реализуется Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2006 - 2010 годы, утвержденная решением Малоритского районного Совета депутатов от 30 марта 2006 г. N 89, в рамках которой разработаны основные мероприятия, направленные на поддержку малого бизнеса. Количество малых предприятий в 2010 году увеличится до 18 единиц, доля промышленного производства малых предприятий в общем объеме производства района вырастет до 13%, среднесписочная численность работающих в сфере малого предпринимательства от числа занятых в народном хозяйстве района - до 7%.
Общая численность работающих в негосударственном секторе в 2010 году прогнозируется на уровне 840 человек, прирост за 5 лет составит 23,5%.
Выручка от реализации продукции (товаров, работ услуг) малых предприятий увеличится в 2010 году до 8,4 миллиарда рублей, или на 64,9%.
Основные показатели развития малого предпринимательства в районе приведены в приложении 11 к Программе.
24. В целях повышения эффективности использования государственной собственности активизируется работа по вовлечению в оборот незадействованных площадей.
По состоянию на 1 января 2006 г. в районной коммунальной собственности находилось 18,3 тыс.кв.м неиспользуемых площадей.
Утвержден перечень объектов государственной собственности города Малорита, подлежащих передаче в 2006 году в безвозмездное пользование под гарантию создания новых рабочих мест. В перечень вошли 59 объектов общей площадью более 17,5 тыс.кв.м, что позволит сократить количество незадействованных объектов коммунальной собственности на 90,0%.
В 2006 году будет проведена инвентаризация и составлен перечень неиспользуемых объектов по организациям всех форм собственности для предложения их под создание новых рабочих мест.
Основные показатели по вовлечению в оборот незадействованных площадей в малых и средних городах области приведены в приложении 12 к Программе.
25. Выбросы от передвижных источников прогнозируются стабильными. Предполагаемое увеличение объема выбросов за счет роста числа автомобилей будет компенсироваться улучшением качества моторного топлива и обновлением автомобильного парка.
Ожидаемый рост объема забора воды из природных водных объектов к 2010 году должен стабилизироваться за счет сокращения непроизводительных потерь.
Рост объемов использования водных ресурсов планируется не более чем на 0,2% за счет сокращения количества воды, используемой для производства единицы продукции.
Рост сброса сточных вод в природные водные объекты связан с наладкой приборного учета количества сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также планируется в 2009 году ввод очистных сооружений в городе Малорита (увеличение мощности до 4,0 тыс.куб.м в сутки).
В районе имеется ряд особо охраняемых природных территорий: заказник республиканского значения "Луково" (площадь - 1,5 тыс.га), заказник местного значения "Гусак" и "Хмелевка" (площадь - 4,6 и 0,6 тыс.га), заказник республиканского значения "Ореховский" (площадь - 1,6 тыс.га).
Основные показатели природопользования и охраны окружающей среды района приведены в приложении 13 к Программе.
Глава 3
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
26. Главными результатами реализации Программы станут активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения устойчивого эффективного ее развития и реализации социально-экономических приоритетов страны.
Это позволит повысить уровень и качество жизни населения.
Реальная заработная плата увеличится на 46,0 - 48,0%, номинальная заработная плата к концу 2010 года составит более 583,0 тыс.руб.
Производство потребительских товаров увеличится на 50,4 - 56,7%, объем оказываемых населению платных услуг и розничный товарооборот - в 1,5 раза.
Будет введено в эксплуатацию более 69,9 тыс.кв.м жилья, в результате обеспеченность населения общей площадью жилых домов увеличится до 29,8 кв.м на человека.
Средний уровень безработицы населения сохранится в пределах 1,8 - 1,9% с сокращением к 2010 году до 0,9 - 1% к экономически активному населению.
Будут созданы благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе приоритетного развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения уровня финансового обеспечения этих отраслей.
В промышленности будет завершена работа по расширению и реконструкции, реструктуризации важнейших экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, а также традиционных жизненно важных объектов экономики на основе внедрения современных технологий и техники, созданы новые прогрессивные производства по выпуску новой продукции. В районе появится предприятие по выпуску строительных материалов.
Совершенствование системы государственного регулирования экономики и более широкое использование рыночных механизмов хозяйствования позволит обеспечить устойчивые темпы экономического роста и повысить эффективность функционирования экономики района. Объем инвестиций в основной капитал за 2006 - 2010 годы возрастет в 1,59 раза, продукции промышленности - в 1,4 - 1,5 раза, сельского хозяйства - в 1,4 раза, экспорт товаров и услуг - в 1,5 - 1,6 раза.
Реализация намеченных программой мер будет способствовать выравниванию уровней и повышению комплексности социально-экономического развития района. В городе Малорита и сельских поселениях района планируется увеличить количество индивидуальных предпринимателей на 15,2%, снизить уровень безработицы до 0,9 - 1%, создать более 850 новых рабочих мест.
Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-экономического развития района приведены в приложении 14 к Программе.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006 - 2010 годы
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА НА 2001 - 2005 ГОДЫ
--------------------+-----------------------------------+-------------------¬
¦ ¦ 2001 - 2005 годы, проценты ¦ 2005 год ¦
¦ +-----------------------+-----------+----------+--------+
¦ ¦показатели программы ¦выполнение ¦ к уровню ¦к уровню¦
¦ +-------------+---------+показателей¦1990 года,¦ 1995 ¦
¦ ¦ областной ¦районный ¦ программы ¦ % ¦ года, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раз ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности ¦ 128 - 132 ¦ 131,6 ¦ 150,8 ¦ 295,7 ¦ 3,5 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ 137 - 143 ¦ 132,3 ¦ 143,3 ¦ 221,6 ¦ 3,7 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Продукция сельского¦ 117,4 - ¦ 113,2 - ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ 120 ¦ 116,8 ¦ 122,3 ¦ 64,1 ¦ 132 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Экспорт товаров ¦ 143 - 148 ¦ 143,0 ¦ 265,7 ¦ ... ¦ 0,9 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Импорт товаров ¦ 140 - 143 ¦ 88,3 ¦ 14,6 раз ¦ ... ¦ 0,8 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Розничный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборот ¦148,8 - 156 ¦ 155,4 ¦ 180,7 ¦ 162,3 ¦ 3,4 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Платные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 156 - 163,4¦ 165,0 ¦ 160,4 ¦ 46,6 ¦ 1,8 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Бытовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 147 - 153 ¦ 113,3 ¦ 185,3 ¦ 67,5 ¦ 2,1 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площади: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс.кв.м (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период) ¦ 1860 ¦ 59,0 ¦ 59,7 ¦ 104,1 ¦ 2,2 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦в % к 2000 году ¦ 62,7 ¦ 102,5 ¦ 111,5 ¦ х ¦ х ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основной капитал ¦ 100,2 ¦ 100,2 ¦ 176,3 ¦ 76,4 ¦ 2,2 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Реальная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата ¦ 185 - 195 ¦ 175 ¦ 195 ¦ 178 ¦ 3,3 ¦
+-------------------+-------------+---------+-----------+----------+--------+
¦Показатель по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосбережению, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(за период) ¦ -26,0 ¦ -26,0 ¦ -40,3 ¦ х ¦ х ¦
¦-------------------+-------------+---------+-----------+----------+---------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ
---------------------+---------+------------------------------------------------+---------------------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ Индексы изменения, ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ процентов ¦
¦ ¦ +-----+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------+----------+----------+
¦ ¦ ¦2000 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2005 год к¦2010 год к¦
¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+2000 году ¦2005 году ¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----T-----+-----+-----T-----+-----T------+----------+----------+
¦Среднегодовая ¦ тыс. ¦ 28,9¦ 28,0¦ 27,6¦ 27,2¦ 26,9¦ 26,5¦ 26,1¦ 25,7 ¦ 95,5 ¦ 94,6 ¦
¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦город ¦ -"- ¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,3¦ 11,3¦ 11,3¦ 11,3¦ 11,3¦ 11,4 ¦ 98,2 ¦ 100,9 ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦село ¦ -"- ¦ 17,4¦ 16,5¦ 16,3¦ 15,9¦ 15,6¦ 15,2¦ 14,8¦ 14,3 ¦ 93,6 ¦ 87,7 ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Трудовые ресурсы (в ¦ -"- ¦ 15,8¦ 15,3¦ 15,4¦ 14,8¦ 14,4¦ 14,2¦ 14,0¦ 14,2 ¦ 97,4 ¦ 92 ¦
¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Занято в экономике ¦ -"- ¦ 7,8¦ 7,9¦ 8,0¦ 8,1¦ 7,8¦ 7,6¦ 7,4¦ 7,6 ¦ 102,5 ¦ 95 ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Продукция ¦ % ¦110,5¦113,3¦112,7¦107,5¦108,5¦108,5¦108,5¦108,5 ¦ 146,7 ¦ 148,9 ¦
¦промышленности <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Производство ¦ -"- ¦116,0¦110,0¦103,6¦107,5¦108,5¦108,5¦108,5¦109,5 ¦ 145,3 ¦ 150,4 ¦
¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Продукция сельского ¦ -"- ¦93,5 ¦117,8¦ 107 ¦104,6¦106,0¦106,0¦106,5¦107,0 ¦ 162,9 ¦ 134,4 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Инвестиции в ¦ -"- ¦ - ¦152,5¦178,8¦134,1¦102,5¦115,0¦115,0¦116,0 ¦в 4,2 раза¦ 210,7 ¦
¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Доля иностранных ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦инвестиций в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Экспорт товаров ¦ -"- ¦85,8 ¦136,8¦274,6¦110,5¦109,0¦109,0¦109,0¦110,0 ¦ 262,2 ¦ 157,4 ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Импорт товаров ¦ -"- ¦75,1 ¦142,7¦337,7¦60,0 ¦108,0¦108,0¦108,0¦108,0 ¦ в 17 раз ¦ 81,6 ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Импорт услуг ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Номинальная ¦тыс.руб. ¦38,3 ¦ 243 ¦328,6¦ 406 ¦ 450 ¦ 495 ¦ 540 ¦ 583 ¦в 8,5 раза¦ 177,5 ¦
¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Розничный ¦ % ¦99,5 ¦107,9¦126,2¦109,0¦109,0¦109,5¦109,5¦1109,5¦ 180,7 ¦ 157,4 ¦
¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Платные услуги ¦ -"- ¦95,2 ¦114,1¦114,5¦107,5¦108,5¦109,0¦109,0¦ 110,0¦ 156,3 ¦ 152,4 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс.кв.м ¦11,6 ¦ 19,4¦ 12,8¦ 16 ¦ 12,5¦ 13 ¦ 13,7¦ 14,7¦ 110,3 ¦ 114,8 ¦
¦жилья за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+-----------
--------------------------------
<*> С учетом индекса физического объема продукции промышленности.
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Малоритского района
на 2006 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА
------------------------+-----------+--------+--------------------------------------------+-----------¬
¦ Показатель ¦ Единица ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы ¦
¦ ¦ измерения +--------+--------+--------+--------+--------+--------+изменения, ¦
¦ ¦ ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2010 год к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 году) ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Объем производства ¦ % к ¦ 111,3 ¦ 107,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 148,9 ¦
¦продукции ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦В том числе г.Малорита ¦ -"- ¦ 111,3 ¦ 107,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 148,9 ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦В разрезе предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ОАО "Малоритский КОСК" ¦ -"- ¦ 106,0 ¦ 108,0 ¦ 109,0 ¦ 107,6 ¦ 109,1 ¦ 109,3 ¦ 151,0 ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦ГЛХП "Малоритский ¦ -"- ¦ 110,6 ¦ 108,0 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 149,6 ¦
¦лесхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦РММ УП "Брестводстрой" ¦ -"- ¦ - ¦ 107,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 148,9 ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Среднесписочная ¦ тыс. ¦ 0,245 ¦ 0,242 ¦ 0,233 ¦ 0,234 ¦ 0,235 ¦ 0,236 ¦ 96,3 ¦
¦численность ППП ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦В том числе г.Малорита ¦ -"- ¦ 0,245 ¦ 0,242 ¦ 0,233 ¦ 0,234 ¦ 0,235 ¦ 0,236 ¦ 96,3 ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Среднегодовая стоимость¦ млн.руб. ¦18103,0 ¦ 18600 ¦ 19200 ¦ 19700 ¦ 19900 ¦ 20000 ¦ 110,4 ¦
¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ОПФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦В том числе активной ¦ -"- ¦ 9105,8 ¦ 9300 ¦ 9600 ¦ 9850 ¦ 9950 ¦ 10000 ¦ 109,8 ¦
¦части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Рост производительности¦ % ¦ 104,1 ¦ 106,1 ¦ 106,4 ¦ 106,8 ¦ 106,9 ¦ 107,1 ¦ 138,0 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Снижение доли ¦ -"- ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 7,2 ¦
¦материальных затрат в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦себестоимости продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Уровень рентабельности ¦ -"- ¦ 11,7 ¦ 12,0 ¦ 12,5 ¦ 13,0 ¦ 13,5 ¦ 13,6 ¦ 116,2 ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦Отраслевая структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦электроэнергетика ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦топливная ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦черная металлургия ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦химическая и ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефтехимическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦машиностроение и ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦лесная, ¦ -"- ¦ 110,6 ¦ 108,0 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 149,6 ¦
¦деревообрабатывающая и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целлюлозно-бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+
¦промышленность ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительных материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |
|