Стр. 1
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
Зарегистрировано в НРПА РБ 23 апреля 2007 г. N 9/7817
Чаусский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Чаусы на 2006 - 2010 годы.
2. Управлениям, отделам Чаусского районного исполнительного комитета, организациям города, индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями Программы социально-экономического развития города Чаусы на 2006 - 2010 годы, принять меры по ее выполнению.
3. Ответственность за координацию деятельности по выполнению Программы социально-экономического развития города Чаусы на 2006 - 2010 годы возложить на заместителя председателя Чаусского районного исполнительного комитета Шундалову Л.А., по отраслям и курируемым вопросам - на заместителей председателя Чаусского районного исполнительного комитета.
Председатель А.В.ЧИКАНОВ
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Чаусского районного
Совета депутатов
27.12.2006 N 24-3
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧАУСЫ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ
Глава 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ЧАУСЫ. ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2001 - 2005 ГОДЫ ПО ОСНОВНЫМ
ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Город Чаусы (далее - город) занимает часть Оршанско-Могилевской равнины площадью 1090 гектаров. Расположен на расстоянии 38 километров к востоку от областного центра - города Могилева. Является районным центром.
Территорию города пересекают железнодорожные пути Гродно - Унеча, Могилев - Кричев - Орша, автомобильные дороги Брест - Москва, Минск - Костюковичи.
Численность населения, проживающего в городе, составляет 10,6 тысячи человек, в том числе занято в экономике 5,8. По состоянию на 1 января 2006 г. уровень безработицы городского населения составил 1,6 процента.
(в ред. решения Чаусского райсовета от 06.06.2008 N 12-5)
На прилегающей к городу территории имеются месторождения мела (деревни Усушек, Бординичи, Глинище), тугоплавких глин (деревня Скварск), строительных песков (деревни Скварск, Бординичи), торфа (более 120 небольших месторождений).
Лесные земли района занимают площадь 50 тысяч гектаров (далее - тыс. га). Запасы древесины составляют 9,5 миллиона кубических метров (далее - млн. куб. метров), в том числе хвойные породы - 7,6. Спелые и переспелые леса составляют 698 тысяч кубических метров (далее - тыс. куб. метров).
2. Промышленным комплексом города в 2001 - 2005 годах обеспечено наращивание производственного потенциала, расширение ассортимента продукции, повышение ее качества, сохранение рабочих мест. Темп роста производства продукции за пятилетку составил 160,2 процента, потребительских товаров - 162,5.
Промышленность города представлена 5 предприятиями и включает в себя следующие отрасли: пищевую (открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Чаусский маслодельно-сыродельный завод", частное унитарное предприятие (далее - ЧУП) "Чаусский комбинат кооперативной промышленности"), текстильную (республиканское унитарное производственное предприятие (далее - РУПП) "Чаусский льнозавод"), промышленность строительных материалов (ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий), лесную (государственное лесохозяйственное учреждение (далее - ГЛХУ) "Чаусский лесхоз").
ОАО "Чаусский маслодельно-сыродельный завод" является ведущим предприятием города, на его долю приходится около 70 процентов общего объема промышленной продукции. Среднесписочная численность работников - 165 человек. Мощность завода рассчитана на переработку до 80 тонн молока в смену. Модернизация технологического оборудования позволила наладить выпуск 4 новых видов сыров: "Российский", "Голландский" круглый и брусковый, "Эстонский". Освоено производство цельномолочной продукции: кефир "Троицкий" с бифидодобавками, сырки плавленые "Хуторской" и "Дружба", творожный крем "Джулия".
В целях углубленной переработки вторичного сырья (обрат, пахта) основано производство сыворотки сгущенной, заменителя цельного молока.
Удельный вес продукции, реализованной на внешний рынок, составляет более 65 процентов.
Сложился положительный имидж завода, как предприятия, выпускающего высококачественную продукцию.
На ЧУП "Чаусский комбинат кооперативной промышленности" проведена значительная работа по внедрению энергосберегающих технологий (перевод котельной с печного топлива на газ), модернизации производства (обновление технологического оборудования колбасного и кондитерского цехов, установка новых печей для выпечки ржано-пшеничного хлеба и булочных изделий, приобретение оборудования для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий).
В 2003 году зарегистрировано ГЛХУ "Чаусский лесхоз", что позволило к концу 2005 года создать 98 новых рабочих мест для трудоустройства жителей города и довести удельный вес промышленной продукции предприятия в общем объеме выпускаемой продукции до 7,2 процента.
Деятельность РУПП "Чаусский льнозавод" осуществлялась в соответствии с бизнес-планом развития предприятия на 2002 - 2007 годы. В 2005 году введен в эксплуатацию льняной кудельно-производственный агрегат, позволяющий увеличить производительность труда и объемы выпускаемой продукции. Приобреталась сельскохозяйственная техника для механизированной уборки льна.
Производственные мощности ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий" предназначены для выпуска конструкций и изделий из железобетона сельскохозяйственного назначения. В 2001 - 2004 годах в связи с отсутствием спроса на указанные изделия предприятие было вынуждено изменить ассортимент продукции, увеличив его до 560 наименований (полурамы, балки, блоки фундаментные, плиты, кольца, перемычки, плитка тротуарная, камни бортовые и так далее). Начиная с 2005 года спрос на конструкции и железобетонные изделия сельскохозяйственного назначения увеличился.
ОАО "Чаусский овощесушильный завод" с мая 2005 года находится в стадии ликвидации по причине неконкурентоспособности выпускаемой продукции (морально устаревшее оборудование, большой износ основных средств).
3. Малый бизнес в городе представлен 14 юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере производства, строительства, торговли и услуг, 2 фермерскими хозяйствами и 238 индивидуальными предпринимателями.
4. Торговое обслуживание в городе осуществляют Чаусское районное потребительское общество (далее - Чаусское райпо), ЧУП "Чаусский промторг", ЧУП "Чаусский продторг", ОАО "Чаусский маслодельно-сыродельный завод", ОАО "Могилевсоюзпечать", республиканское торговое промышленное дочернее унитарное предприятие (далее - РТПУДП) "ОРС Могилевского отделения Белорусской железной дороги", республиканское унитарное сельскохозяйственное производственное предприятие (далее - РУСПП) "Приднепровская птицефабрика", частное унитарное торговое предприятие (далее - ЧУТП) "Лига", субъекты малого предпринимательства. По итогам работы за 2001 - 2005 годы темп роста объема розничного товарооборота через все каналы реализации составил 146 процентов.
5. Динамика объемов оказания платных услуг населению за 2001 - 2005 годы характеризуется ежегодным приростом, темп роста составил 169,5 процента.
Бытовое обслуживание населения осуществляют 8 предприятий, наиболее крупное из них - Чаусское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги" (далее - УКП "Бытуслуги").
В 2001 - 2005 годах открыта частная парикмахерская "Каприз", частное фотоателье.
Коммунальные услуги населению города оказывает Чаусское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" (далее - УКП "Жилкомхоз"), которым принимаются меры по содержанию жилищно-коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и правилами эксплуатации.
6. Пассажирские автомобильные перевозки в городе осуществляет республиканское унитарное дочернее Чаусское автотранспортное предприятие (далее - РУДЧАП) "Автопарк N 10" по 6 городским маршрутам.
7. Строительную отрасль города представляют 4 организации с численностью работающих 298 человек. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, увеличился к уровню 2000 года на 140 процентов. За 2001 - 2005 годы в городе введено в эксплуатацию 16,8 тысячи квадратных метров (далее - тыс.кв. метров) общей площади жилья.
8. Стационарную телефонную связь в городе обеспечивает Чаусский районный узел электрической связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" (далее - Чаусский РУЭС Могилевского филиала РУП "Белтелеком"). Городская телефонная сеть насчитывает в своем составе 6 телефонных станций общей монтированной емкостью 4644 номера, в том числе 5 цифровых станций. Плотность телефонов на 100 жителей города составляет 43,4 телефона.
Мобильная связь обеспечивается сотовыми операторами с полным покрытием города.
Почтовое обслуживание населения города осуществляется Чаусским районным узлом почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия "Белпочта" (далее - Чаусский РУПС Могилевского филиала РУП "Белпочта") через 2 городских отделения связи.
9. В городе функционируют 2 средние общеобразовательные школы, 1 базовая, учебно-педагогический комплекс - детский сад - начальная школа, 5 детских дошкольных учреждений, Дом детского творчества, учреждение образования "Чаусская базовая школа-интернат для детей с отклонениями в поведении и детей, в семьях которых неблагоприятные условия жизни", детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ), межшкольный учебно-производственный комбинат, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
В 2001 - 2005 годах произведена реконструкция кровли средней общеобразовательной школы (далее - СОШ) N 1, использовано 210 миллионов рублей (далее - млн. рублей) инвестиций, произведена замена сантехнического оборудования в СОШ N 2, отремонтирована кровля в детском саду N 3.
10. Сеть учреждений культуры представлена центром культуры и досуга, учреждением "Районный многопрофильный центр по внешкольной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства "Дом молодежи" (далее - РМЦ "Дом молодежи"), центральной районной библиотекой, детской школой искусств, районным краеведческим музеем.
11. Медицинское обслуживание населения осуществляет учреждение здравоохранения "Чаусская центральная районная больница" (далее - УЗ "Чаусская центральная районная больница") на 132 койки, поликлиника на 500 посещений в смену, учреждение здравоохранения "Чаусский районный центр гигиены и эпидемиологии".
За последние годы проведена значительная работа по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Приобретено современное диагностическое и лечебное оборудование.
12. Для занятия физической культурой и спортом в городе имеется стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом, тренажерным залом, плавательным бассейном, комнатами для игры в настольный теннис и бильярд, восстановительным центром, теннисным кортом.
13. Для обслуживания населения пенсионного возраста с 2004 года функционирует учреждение "Чаусский центр социального обслуживания населения".
Глава 2
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
14. Основной целью социально-экономического развития города на 2006 - 2010 годы является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения производства, создания благоприятной среды жизнедеятельности, развития инфраструктуры города.
В условиях ограниченности ресурсов для обеспечения сбалансированности социально-экономического развития общими перспективными направлениями для города должны стать:
в экономической сфере - повышение уровня конкурентоспособности продукции, применение ресурсосберегающих технологий, ускоренное развитие малого бизнеса и предпринимательства;
в социальной сфере - нормализация демографических процессов, повышение качества жизни населения (за счет увеличения уровня занятости и денежных доходов, обеспечения государственных социальных стандартов), увеличение объемов ввода жилья.
Программа социально-экономического развития города направлена, прежде всего, на улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы города, повышение качества достигнутых государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. Программа включает в себя решение следующих задач:
(в ред. решения Чаусского райсовета от 06.06.2008 N 12-5)
обеспечение рациональной структуры занятости населения;
достижение стабильного роста экономики;
создание условий для обеспечения социальных потребностей населения (выполнение социальных стандартов);
формирование комфортных условий проживания за счет совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения;
повышение качества образования;
сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия;
выбор соответствующих перспективных направлений развития.
Основные показатели Программы социально-экономического развития города на 2006 - 2010 годы представлены в таблицах согласно приложениям 3 - 6, 8, 10 - 21.
(в ред. решения Чаусского райсовета от 06.06.2008 N 12-5)
Глава 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
15. Основной целью инвестиционной политики является мобилизация и эффективное использование инвестиционных ресурсов для дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики города.
За 2006 - 2010 годы прогнозируется увеличить объем инвестиций в основной капитал в 2,2 раза к уровню 2005 года и привлечь на инвестиционные цели за 2006 - 2010 годы 71,5 миллиарда рублей (далее - млрд. рублей) в ценах 2006 года.
Привлечение инвестиций будет направлено на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию производств, внедрение ресурсосберегающих технологий экспортной направленности.
Приоритетом инвестиционной политики станет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу.
Предусматривается привлекать инвестиции на разработку и внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, а также в жилищное строительство.
Планируется привлечение инвестиций в социальную сферу: образование, здравоохранение, культуру, социальную защиту, спорт, туризм, на природоохранные мероприятия и создание условий для безопасной жизнедеятельности, на модернизацию коммунальной инфраструктуры на основе современных энергосберегающих технологий с улучшением качества предоставляемых услуг, в транспортную инфраструктуру.
К приоритетам развития города относятся: улучшение демографической ситуации, инновационное развитие экономики предприятий города, наращивание экспортного потенциала, развитие малого предпринимательства, наращивание объемов сельскохозяйственной продукции для увеличения загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий.
Предусматривается более масштабное привлечение частных инвестиций путем создания благоприятного инвестиционного климата.
16. Развитие производственного потенциала города будет осуществляться за счет дальнейшей модернизации производственных мощностей, увеличения объемов и повышения качества выпускаемой продукции.
17. В 2005 году производственные мощности ОАО "Чаусский маслодельно-сыродельный завод" были задействованы: по сыродельному участку на 72,2 процента, производству масла - на 64 процента, производству цельномолочной продукции - на 73 процента.
К 2010 году предусматривается увеличить загрузку сыродельного участка до 90 процентов, обеспечив прирост производства сыров на 60 процентов к уровню 2005 года.
На предприятии планируется:
в 2007 - 2008 годах внедрить инвестиционный проект по освоению производства сухой молочной сыворотки, сухого обезжиренного и цельного молока. Стоимость данного инвестиционного проекта с учетом реконструкции цеха составит 1225 млн. рублей, источник финансирования - кредит банка;
в 2008 году произвести реконструкцию сыродельного участка с внедрением в производство сыроизготовителя закрытого типа;
приобрести и установить следующее оборудование: сепаратор-сливкоотделитель, охладитель пластинчатый, установку пастеризационную автоматизированную трубчатую, воздушно-винтовой компрессор, гомогенизатор, резервуар для хранения молока емкостью 4 кубических метра, двухкамерную машину для упаковки сыра.
В настоящее время проводится работа по внедрению сертификата качества ИСО-9000.
Будет освоено производство маслица "Хуторское", сыра плавленого колбасного с растительными добавками.
18. ЧУП "Чаусский комбинат кооперативной промышленности" располагает мощностями: по производству хлеба и хлебобулочных изделий - 12 тонн в сутки, по выпуску кондитерских изделий - 80 тонн в год, по производству колбасных изделий - 80 килограммов в смену. Всего выпускается свыше 200 наименований продукции.
В 2006 - 2010 годах прогнозируется ежегодный прирост производства продукции не менее 5 - 8 процентов за счет увеличения выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов.
Большое внимание будет уделяться качеству, обновлению, расширению ассортимента выпускаемой продукции, переоснащению и перевооружению действующих производств. Выпуск подовых сортов хлеба возрастет до 40 процентов от общего объема, заварных сортов - до 30 процентов. Значительно увеличится выпуск кондитерских и хлебобулочных изделий в упаковке, фасованных мясных полуфабрикатов.
На техническое перевооружение в 2006 - 2010 годах прогнозируется инвестировать 920 млн. рублей собственных и привлеченных средств.
В 2007 году предприятием планируется использовать 76 млн. рублей инвестиций, которые будут направлены на приобретение тестомесительной машины интенсивного замеса, вакуумной упаковочной машины для колбасного цеха, термоусадочной машины для упаковки, машины автоматической для нарезки хлебобулочных изделий, изготовление проектно-сметной документации для реконструкции колбасного цеха.
Для повышения качества выпускаемой продукции на предприятии ведется работа по внедрению системы ИСО-9000.
В 2008 году предусматривается привлечь инвестиций на 700 млн. рублей. Предусматривается приобретение печи термомасляной.
В 2009 году планируется провести газификацию колбасного цеха, приобрести шприц вакуумный и куттер (42 млн. рублей).
На 2010 год запланирована реконструкция кондитерского цеха (20 млн. рублей).
19. В целях стабилизации производства, улучшения качественных и количественных показателей выпускаемой продукции, снижения ее себестоимости и энергоемкости ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий" в 2006 - 2010 годах планирует за счет средств инновационного фонда и собственных средств приобретение новой бортоснастки, технического оборудования для изготовления железобетонных изделий, приобретение нового погрузчика "Амкодор" типа ТО-18.
Для улучшения технологии выпускаемой продукции планируется применение в производстве высокоэффективных составляющих материалов: портландцемента М-500 ДО БЦЗ, арматурных сталей БМЗ, модификационных добавок производства общества с ограниченной ответственностью "Астрейд" СП-1, обеспечивающих сокращение расхода тепловой энергии на производство единицы продукции и ускоряющих процесс затвердения железобетонных изделий.
Планируется внедрение новой технологической оснастки и изделий, обеспечивающих их комплектную поставку на строящиеся объекты сельскохозяйственного назначения, что будет способствовать расширению возможностей эффективного функционирования промышленного производства, и привлечение дополнительного заказчика.
20. Работа РУПП "Чаусский льнозавод" напрямую зависит от качества поставляемой льнотресты. На финансовое состояние предприятия отрицательно влияет снижение закупочных цен на льноволокно, поставляемое в счет госзаказа.
В 2010 году планируется обеспечить производство льноволокна до 600 тонн в год (124,8 процента).
Для дальнейшего функционирования предприятия необходимо произвести реконструкцию котельной (замена котла и труб), для чего требуется привлечение инвестиций в сумме 150 млн. рублей.
21. С 2007 года производственная программа по лесохозяйственной деятельности ГЛХУ "Чаусский лесхоз" будет включать в себя лесохозяйственные, лесокультурные, лесозащитные и противопожарные работы, исключая промышленную заготовку древесины.
При организации и развитии лесного хозяйства на предстоящее пятилетие лесоустройством за основу выбрана стратегия ведения лесного хозяйства, обеспечивающая усиление и дальнейшее усовершенствование мер по охране лесов от пожаров, улучшение санитарного состояния лесов, защиту леса от вредителей и болезней, повышение водоохранной, водорегулирующей и других полезных свойств лесных насаждений, а также удовлетворение нужд народного хозяйства и населения в древесине.
В решении стоящих перед лесным хозяйством задач положительную роль сыграет намечаемый лесоустройством комплекс лесохозяйственных, лесовосстановительных, противопожарных и других мероприятий.
В связи с реформированием отрасли планируется освобождение лесной охраны от лесозаготовительных работ, обходы лесников будут укрупняться, что повлечет за собой сокращение численности лесной охраны. Освобожденные от должности лесники будут переведены на лесозаготовительные работы в качестве вальщиков леса и лесорубов.
22. Развитие строительного комплекса в 2006 - 2010 годах будет направлено на обеспечение потребностей народнохозяйственного комплекса района в строительных работах, сокращение сроков и стоимости строительства, повышение качества услуг.
Основными задачами строительного комплекса на предстоящую пятилетку должны стать реконструкция и модернизация производства, улучшение качества и резкое снижение энерго- и материалоемкости продукции, снижение объемов незавершенного строительства. В 2007 году планируется проведение изыскания проб глинистого сырья и лабораторно-технических испытаний с целью строительства в городе кирпичного завода.
Объем подрядных работ, выполняемых собственными силами строительных и ремонтно-строительных организаций всех форм собственности за 2006 - 2010 годы прогнозируется увеличить на 30,2 процента.
В городе функционируют 4 строительные организации: Чаусское унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие "Ремстрой" (далее - УКДПП "Ремстрой"), ОАО "Чаусская передвижная механизированная колонна (далее - ПМК) N 278", ОАО "ПМК-98 Водстрой", филиал коммунального унитарного предприятия "Могилевоблдорстрой" дорожное ремонтно-строительное управление N 176 (далее - филиал КУП "Могилевоблдорстрой" ДРСУ N 176).
23. Чаусское УКДПП "Ремстрой" планирует дальнейшее увеличение объемов производства за счет увеличения численности работников, более полной загрузки и расширения производственных мощностей, повышения инвестиционной активности.
Приоритеты развития предприятия на пятилетку - рост объемов жилищного строительства на селе, рост платных услуг населению и дальнейшее повышение качества выполняемых работ и услуг.
Намечено произвести техническое перевооружение производства. В 2006 году в этих целях использовано 40 млн. рублей инвестиций для приобретения техники, в 2007 году планируется реконструкция пилорамы (50 млн. рублей), приобретение оборудования для растворобетонного узла и столярного цеха (25 млн. рублей), 2009 - 2010 годах - приобретение автокрана грузоподъемностью 10 тонн (100 млн. рублей), самосвала (30 млн. рублей), штукатурной станции (30 млн. рублей). Обновление и модернизацию основных фондов предприятие планирует осуществить за счет собственных средств и кредитов банка.
24. За 2006 - 2010 годы ОАО "ПМК-98 Водстрой" планирует ежегодное увеличение объемов подрядных работ не менее 5 процентов в сопоставимых ценах. В объемах производства работ возрастает удельный вес водохозяйственного строительства и ремонтно-эксплуатационных работ, являющихся государственным заказом.
Планируется привлечение инвестиций для приобретения основных средств:
2006 год - трактор Т-170 (85 млн. рублей);
2007 год - погрузчик ТО-1864 (100 млн. рублей);
2008 год - трактор ДТ-75 (75 млн. руб.), трактор МТЗ-82 (37 млн. рублей);
2009 год - экскаватор (180 млн. рублей);
2010 год - ЮМЗ-2621 (70 млн. руб.), 2 трактора МТЗ-82 (74 млн. рублей).
Приобретение техники будет осуществляться за счет собственных средств и средств республиканского бюджета.
25. ОАО "Чаусская ПМК N 278" проводится работа по передаче в областную коммунальную собственность акций открытого акционерного общества.
Стратегия предприятия в текущей пятилетке направлена на повышение эффективности производства строительных работ путем совершенствования организации труда, внедрение более совершенных производственных технологий с использованием современных строительных материалов.
В настоящее время проблемным вопросом для предприятия является наличие (61 процент) основных средств, не участвующих в процессе производства, наличие неиспользуемых земельных участков, нехватка квалифицированных кадров основных строительных профессий, отсутствие оборотных средств для организации процесса производства.
После изменения организационно-правового статуса планируется привлечение инвестиций за счет средств республиканского и местного бюджетов на модернизацию производства и приобретение техники, в том числе по годам:
2006 год - средства малой механизации (100 млн. рублей.);
2007 год - автобус для перевозки рабочих (30 млн. рублей), экскаватор (41 млн. рублей), средства малой механизации (50 млн. рублей);
2008 год - МАЗ (35 млн. рублей), ЗИЛ (30 млн. рублей), средства малой механизации (50 млн. рублей);
2009 год - бульдозер (38 млн. рублей), средства малой механизации (50 млн. рублей).
26. Филиал КУП "Могилевоблдорстрой" ДРСУ N 176 планирует увеличение объема работ за счет выполнения программы дорожных работ, утвержденной на 2006 - 2010 годы. Источниками привлечения инвестиций будут являться республиканский дорожный фонд и средства предприятия.
В 2007 - 2008 годах планируется осуществить перевод котельной асфальтобетонного завода на использование природного газа (инвестиции 500 млн. рублей), в настоящее время собираются исходные данные для изготовления проектно-сметной документации.
27. Важнейшей целью политики в жилищной сфере является создание условий для обеспечения граждан жильем, улучшение условий проживания, обеспечение доступности жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства при соблюдении социальных стандартов, создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять потребности граждан.
За 2006 - 2010 годы в городе планируется ввести в эксплуатацию 13,1 тыс.кв. метров жилья, на финансирование которого необходимо направить 15 млрд. рублей инвестиций.
В городе все многоэтажные дома с этажностью 3 и выше этажа переведены с использования сжиженного газа на природный. Имеется возможность подключения более 200 одноэтажных жилых домов к существующему магистральному газопроводу. В 2006 году к газопроводу подключено 35 домов индивидуальной застройки, в дальнейшем планируется ежегодно прокладывать не менее 200 метров магистрального газопровода.
В 2007 году предусматривается реконструкция котельных УКП "Жилкомхоз" по улице Круговой (УЗ "Чаусская центральная районная больница") и улице Советской с переводом с использования мазута на природный газ.
28. ОАО "Агросервис" является единственным предприятием района, имеющим в своем распоряжении ремонтные бригады по техническому обслуживанию и ремонту животноводческих ферм, базу химизации для обеспечения сельскохозяйственных организаций средствами защиты растений и минеральными удобрениями.
Планируется дальнейшее наращивание объемов работ ремонтной мастерской, для чего разработана производственная программа, по которой планируется произвести ремонт:
в 2006 году - 9 тракторных и комбайновых двигателей, 18 топливных насосов;
в 2007 году - 10 комбайнов, 2 кормоуборочных комбайнов, 18 тракторов, 10 автодвигателей, 10 тракторных и комбайновых двигателей, 20 топливных насосов;
в 2008 году - 13 комбайнов, 3 кормоуборочных комбайнов, 23 тракторов, 13 автодвигателей, 13 тракторных и комбайновых двигателей, 26 топливных насосов;
в 2009 году - 17 комбайнов, 4 кормоуборочных комбайнов, 30 тракторов, 17 автодвигателей, 17 тракторных и комбайновых двигателей, 34 топливных насосов;
в 2010 году - 22 комбайнов, 5 кормоуборочных комбайнов, 39 тракторов, 22 автодвигателей, 22 тракторных и комбайновых двигателей, 44 топливных насосов.
Для выполнения данной Программы необходимо привлечение инвестиций на модернизацию производства в следующих объемах:
2006 год - 70 млн. рублей;
2007 год - 280 млн. рублей;
2008 год - 200 млн. рублей;
2009 год - 50 млн. рублей;
2010 год - 250 млн. рублей.
Для дальнейшего совершенствования производства сельскохозяйственной продукции, выполнения агротехнических работ необходимо обновить машинно-тракторный парк предприятия. Для этого планируется приобрести:
в 2006 году - 1 погрузчик, 1 машину для внесения минеральных удобрений, 2 пресс-подборщика, 1 плуг;
в 2007 году - 1 трактор, 1 комбайн зерноуборочный самоходный (далее - КЗС)-7, 1 зерноуборочный комбайн, 1 машину для защиты растений и семян, 1 пресс-подборщик;
в 2008 году - 1 КЗС-7, 1 зерноуборочный комбайн, 2 сеялки;
в 2009 году - 1 трактор, 1 комбайн зерноуборочный роторный (далее - КЗР)-10, 1 зерноуборочный комбайн, 1 пресс-подборщик;
в 2010 году - 1 трактор, 1 КЗР-10, 1 зерноуборочный комбайн, 1 льноуборочный комбайн, 1 погрузчик, 1 сеялку, 1 машину для защиты растений и семян.
Реализация мероприятий по техническому переоснащению позволит обеспечить рост производительности труда не менее чем в 1,2 раза, снизить удельный вес расхода материальных и энергетических ресурсов. Основной задачей прибыльной работы организации является снижение себестоимости, увеличение валовых доходов и, как следствие, обеспечение рентабельной работы.
Источниками финансирования программных мероприятий являются собственные средства организации, средства республиканского, областного, районного бюджетов, кредитные ресурсы.
ОАО "Агросервис" предполагает увеличить объемы следующих видов услуг:
оказания услуг по обработке и уборке сельскохозяйственных культур;
осуществления перевозок автомобильным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
ремонта и технического обслуживания оборудования животноводческих ферм, сельскохозяйственной техники;
оказания платных услуг населению по обработке приусадебных участков.
29. Основной целью развития сферы услуг в 2006 - 2010 годах является обеспечение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных и новых видов.
Предусматривается дальнейшее совершенствование инфраструктуры, стимулирование притока инвестиций в эту сферу.
В отраслях транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного комплекса прогнозируется преимущественное оказание услуг организациями государственной формы собственности.
Особое внимание будет уделено услугам, способствующим активизации человеческого фактора, - развитию системы образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также связанным с рационализацией быта, выявлению возможных резервов увеличения объемов оказываемых платных услуг населению, повышению их качества. Планируется обеспечить прирост платных услуг за 2006 - 2010 годы на уровне 50 процентов, в том числе бытовых услуг - на 91 процент.
Наиболее высокими темпами будут развиваться в городе услуги физической культуры и спорта, связи, банковских учреждений.
В расчете на 1 жителя города в 2010 году будет оказано услуг на сумму 559 тысяч рублей, в том числе бытовых - 150 тысяч рублей.
В целом реализация платных услуг населению будет осуществляться в соответствии с Комплексной программой развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2006 г. N 786 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 104, 5/22489).
30. В соответствии с республиканской Программой развития пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 2005 - 2010 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2005 г. N 675 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 103, 5/16167), предусматривается увеличение объемов пассажирских перевозок за счет дальнейшего развития маршрутной сети, организации дополнительных рейсов в праздничные и выходные дни, обновление подвижного состава пассажирского транспорта и другое.
Пассажирские и грузовые перевозки в городе осуществляет РУДЧАП "Автопарк N 10".
Основными целями предприятия являются:
обеспечение качественного обслуживания населения и организаций района пассажирскими и грузовыми перевозками;
расширение зон обслуживания;
обновление подвижного состава;
совершенствование производственно-технической базы.
Грузовой парк предприятия нуждается в обновлении на 90 процентов. Планируется ежегодно, начиная с 2006 года, приобретать автомобиль МАЗ с прицепом, приобрести автомобиль для обеспечения междугородных перевозок.
Обновление автобусного парка в 2005 - 2006 годах позволило расширить маршрутную сеть и обеспечить выполнение государственных социальных стандартов. В дальнейшем планируется ежегодно обновлять автобусный парк не менее чем на 10 процентов.
Расширению номенклатуры и повышению качества услуг будет способствовать реализация мероприятий, предусмотренных Государственной программой информатизации Республики Беларусь на 2003 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года "Электронная Беларусь", утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. N 1819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 3, 5/11734), проектом Программы развития связи Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы.
31. С целью повышения качества оказываемых услуг связи Чаусский РУЭС Могилевского филиала РУП "Белтелеком" в 2008 году планирует ввести емкость АТС городской телефонной сети на 40 номеров при объеме финансирования 47 млн. рублей, в том числе 40 млн. рублей за счет собственных средств, 7 млн. рублей - за счет средств инновационного фонда.
Расширению номенклатуры и повышению качества услуг должно способствовать ускоренное развитие сети цифровой подвижной связи, создание сети информационно-маркетинговых пунктов электронной торговли на базе отделений связи.
Планируется дополнительная телефонизация одного из микрорайонов города, дальнейшее развитие услуг электросвязи, в том числе: Интернет с обеспечением высокоскоростного доступа по технологии ADSL; электронной почты. Предусматривается модернизация сети проводного вещания; предоставление дилерских услуг сотовым операторам.
32. Основным направлением развития сферы услуг почтовой связи является расширение перечня действующих услуг и улучшение качества их предоставления, внедрение новых видов услуг, направленных на более совершенное обслуживание клиентуры.
В 2006 - 2010 годах Чаусский РУПС Могилевского филиала РУП "Белпочта" планирует дальнейшее развитие услуг электронной почты, гибридной почты, срочной почты, каталожной торговли, а также новых технологий при предоставлении существующих услуг.
Планируется ежегодно увеличивать на 8 - 10 процентов объем реализации платных услуг населению.
Значительное внимание уделяется расширению перечня действующих и освоению новых почтовых и нетрадиционных услуг:
дальнейшее развитие централизованной автоматизированной системы, позволяющей отделениям почтовой связи осуществлять прием всех видов платежей в одном окне за одну операцию;
совершенствование системы оплаты услуг, предоставляемых отделениями почтовой связи путем установки инфокиосков;
проведение работы по переходу на электронный обмен денежными переводами на территории Республики Беларусь;
переход на реализацию крупногабаритных товаров народного потребления служебными посылками с наложенным платежом, продажа через электронный магазин.
В целях внедрения новых информационных технологий разработано программное обеспечение "Автоматизированная система приема, обработки и передачи партионных переводов через систему электронных переводов от учреждений банка и других организаций", внедрение которого позволит сократить сроки обработки и пересылки партионных денежных переводов.
В 2007 году планируется произвести реконструкцию гаражей (150 млн. рублей), в 2008 году - реконструкцию административного здания РУПС (350 млн. рублей).
33. В учреждениях банков города продолжится работа по дальнейшему развитию технологий по приему платежей от населения за услуги посредством банковских пластиковых карт, оказанию услуг по приему и выплате переводов и платежей по системам "Вестерн Юнион" и "Стриж".
34. Основная цель жилищно-коммунального хозяйства - повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, качества предоставляемых услуг.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города будет осуществляться в соответствии с республиканской Программой развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2006 г. N 720 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 90, 5/22418).
Функционирование жилищно-коммунального хозяйства города обеспечивает УКП "Жилкомхоз".
В 2006 - 2010 годах планируется выполнение следующих мероприятий Программы:
в теплоснабжении:
в 2007 году - замена 4 километров тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб (2,6 млрд. рублей), строительство локальной котельной на поселке района овощесушильного завода, реконструкция котельной по улице Советской и котельной районной больницы с переводом их с использования мазута на природный газ;
финансирование энергосберегающих мероприятий на сумму 6,2 млрд. рублей, что позволит сэкономить 4,4 тысячи тонн условного топлива, в том числе 2,85 млрд. рублей направить на мероприятия по увеличению использования местных видов топлива.
в водоснабжении:
строительство водонапорной башни в жилом поселке района льнозавода и станции обезжелезивания в микрорайоне Заречье (2009 год - 0,5 млн. рублей, 2010 год - 0,7 млн. рублей в ценах 1991 года);
обеспечение водоснабжения жилого поселка района сельхозтехники за счет строительства 1,2 километра водопровода.
Данные мероприятия будут осуществляться в рамках Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г. N 208 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 58, 1/7428).
В области водоотведения разработан проект реконструкции системы канализации города с переброской городских сточных вод на очистные сооружения льнозавода. Реконструкция позволит повысить качество очистки сточных вод, будет способствовать защите реки Бася от загрязнения, позволит значительно снизить затраты на очистку стоков, будет способствовать сокращению непроизводственных расходов (экологический налог);
в благоустройстве:
реконструкция и капитальный ремонт 12 километров усовершенствованных покрытий улиц (200 млн. рублей);
установка новых (50 штук) и замена старых (45 штук) уличных светильников (14,5 млн. рублей);
приобретение трех единиц спецтехники и мусоровозов на сумму 500 млн. рублей;
благоустройство и реконструкция дворовых территорий.
Повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства позволит снизить затраты по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению в 2010 году в сопоставимых условиях к уровню 2005 года на 20 процентов.
Доля платежей населения в общих затратах на оказание жилищно-коммунальных услуг к концу пятилетки возрастет с 42 до 62 процентов.
34. Развитие торговли и общественного питания в городе будет направлено на стабильное обеспечение спроса различных категорий населения на высококачественные товары, расширение их ассортимента, повышение уровня обслуживания.
Торговая сеть системы Чаусского райпо в городе представлена 17 торговыми предприятиями с торговой площадью 2094 квадратных метра (далее - кв. метров) и 9 общедоступными предприятиями общественного питания на 253 посадочных места.
Постоянно проводится работа по открытию новых объектов торговли, совершенствованию системы торгового обслуживания, внедрению новых форм и методов торговли.
В 2006 году открыт мини-магазин "Перекресток" ЧУП "Чаусский продторг", магазин "Мебель" ЧУП "Чаусский промторг". Проведено переоснащение кондитерского цеха с частичной заменой оборудования. До конца года будет открыт мини-магазин по улице Азарова торговой площадью 76 кв. метров.
В целях увеличения объемов реализации продовольственных товаров, требующих температурного режима хранения, в 2006 году приобретено 7 единиц холодильного оборудования. Планируется приобретение в 2007 году 4 единиц холодильного оборудования, в 2008 году - 5, в 2009 году - 5, в 2010 году - 6 единиц.
С целью увеличения объемов продажи непродовольственных товаров предусматривается продажа товаров в кредит и по ссудам банка ежегодно на сумму не менее 600 млн. рублей, открытие в ЧУП "Чаусский промторг" не менее 3 фирменных секций.
Для укрепления материально-технической базы торговли в 2006 - 2010 годах в городе будет произведен ремонт и реконструкция 8 магазинов с частичной заменой торгово-технологического оборудования, в том числе в 2006 году - 1, в 2007 - 2008 годах - 3, в 2009 году - 2, в 2010 - 2 магазинов.
На 2009 год намечено открыть специализированный отдел по продаже продукции общественного питания в универсаме "Центральный", в 2010 году - павильон общественного питания в районе РУПП "Чаусский льнозавод" на 16 посадочных мест и мини-магазин торговой площадью 90 кв. метров.
В 2006 - 2010 годах для действующих предприятий общественного питания ежегодно планируется приобретение и установка не менее 4 единиц технологического и торгового оборудования.
Большое внимание будет уделяться расширению ассортимента реализуемых товаров, повышению качества выпускаемой продукции общественного питания.
Индивидуальными предпринимателями и ЧУТП "Лига" в 2007 году планируется открыть 4 объекта торговли общей площадью 170 кв. метров.
Развитие бытового обслуживания населения будет осуществляться в соответствии с Программой развития бытового обслуживания населения в Республике Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. N 761 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 94, 5/22462), с ежегодной разработкой мероприятий по ее выполнению.
Предусматривается дальнейшее привлечение индивидуальных предпринимателей к оказанию населению услуг бытового характера.
35. Значительное внимание будет уделено развитию УКП "Бытуслуги". В 2006 - 2010 годах планируются внедрение прогрессивных форм обслуживания, повышение культуры обслуживания, улучшение качества работ и услуг, сокращение сроков исполнения заказов.
Главной задачей предприятия является удовлетворение спроса населения на бытовые услуги в соответствии с требованиями нормативов социальных стандартов по бытовому обслуживанию населения комплексом услуг различного характера.
Для достижения поставленной задачи предприятием проводятся работа по разработке новых видов услуг (услуги по стирке белья, ремонт и отделка жилых помещений, изготовление новых видов памятников, венков, разработка новых моделей в швейном производстве, услуги цифрового фото, услуги по прокату), заключение договоров на оказание услуг населению с индивидуальными предпринимателями и специализированными предприятиями.
В 2007 году планируется пополнение прокатного фонда, что позволит возобновить и увеличить объемы оказываемых услуг.
Выполнение поставленных целей и задач позволит обеспечить рентабельное ведение производства, направление средств на модернизацию производства и обеспечит оказание услуг потребителям требуемого объема и качества.
36. В сфере здравоохранения в 2006 - 2010 годах предусматриваются приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, переоснащение центральной районной больницы, оснащение санитарным автотранспортом.
Для обеспечения населения качественной амбулаторной и стационарной лечебно-диагностической помощи планируется приобретение нового медицинского оборудования: 2006 год - 3 единицы, 2007 - 8, 2008 - 12, 2009 - 7, 2010 год - 4 единицы. Требуемый объем инвестиций на 2006 - 2010 годы составляет 5,3 млрд. рублей за счет всех источников финансирования.
В 2007 году намечено произвести капитальный ремонт операционного и реанимационного отделений с модернизацией оборудования (400 млн. рублей), текущий ремонт детской консультации и морга (45 млн. рублей).
В текущей пятилетке предусматривается приобретение санитарного автотранспорта (1 единица ежегодно).
Развитие физической культуры в 2006 - 2010 годах будет направлено на физическое совершенствование личности, восстановление и пополнение физических и духовных сил человека, продление периода его трудовой деятельности.
Для реализации этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
повышение эффективности функционирования системы физического воспитания;
привлечение различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом;
вовлечение населения в активные занятия физкультурой и спортом;
обеспечение эффективной подготовки спортсменов города для участия в соревнованиях различного уровня.
На 2006 - 2010 годы планируется открытие на базе имеющихся спортивных сооружений предприятий и организаций города оздоровительных групп, спортивных секций, школ здоровья.
В 2007 - 2010 годах предусмотрено проведение реконструкции городского стадиона.
37. Целью дальнейшего развития образования в предстоящей пятилетке будет являться приведение системы образования в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства.
Предусматривается завершение реформирования общеобразовательной школы и переход на 12-летнее обучение, создание условий для перехода к профильному обучению на старшей ступени школы.
Сохранение сети дошкольных учреждений, их дальнейшее развитие через использование новых форм дошкольного образования (семейный детский сад, сезонная и игровая площадка с кратковременным пребыванием и на постоянной основе), расширение практики разновозрастных групп позволит повысить процент охвата детей дошкольным образованием. Изменения в сети будут осуществляться за счет создания образовательных учреждений нового типа - детский сад-школа. При этом будут сохранены рабочие места педагогов, которые высвобождаются при реструктуризации сети учреждений образования.
Планируется укрепление материально-технической базы учреждений образования, к 2010 году предусматривается полностью оснастить все школы новой компьютерной техникой.
В 2007 - 2010 годах предусматривается освоение новых видов услуг: предоставление возможности посещения детских дошкольных учреждений в нерабочее время и праздничные дни, услуги тренажерного зала, компьютерных залов, посещение платных кружков, выращивание рассады в теплице. Темп роста платных услуг в сфере образования в 2010 году составит 133,8 процента к уровню 2005 года.
38. Целью государственной политики в области культуры является сохранение историко-культурного наследия и дальнейшее развитие национальной культуры, создание условий для всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей, что значительно повысит роль личности, как главной движущей силы нового постиндустриального общества.
Основными задачами развития культуры в предстоящем пятилетии должны стать: обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг культуры, увеличение их объемов, улучшение культурного обслуживания жителей.
В городе функционируют 2 клубных учреждения: Центр культуры и досуга, РМЦ "Дом молодежи" и 2 библиотеки.
В 2007 - 2008 годах планируется произвести капитальный ремонт здания Центра культуры и досуга (1,0 млрд. рублей), в 2008 году - капитальный ремонт здания библиотеки (20,0 млн. рублей).
РМЦ "Дом молодежи" заказана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания бывшего магазина "Детский мир" для последующего размещения в нем центра досуга "Агат" с танцзалом, бильярдным залом, баром. Финансирование указанного проекта будет осуществляться за счет средств районного бюджета, фонда содействия занятости населения и других источников.
39. Развитие туризма в Чаусском районе планируется осуществлять в соответствии с Национальной программой развития туризма в Республике Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2005 г. N 927 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 137, 5/16437).
Мероприятиями предусматривается получение лицензии на туристскую деятельность, строительство, восстановление и ремонт объектов экскурсионного показа, памятников Великой Отечественной войны, истории и культуры.
На 2006 - 2010 годы планируется развитие водного, делового, религиозного, познавательного туризма, агроэкотуризма. Предполагаются совершенствование международных связей, разработка новых туристических и экскурсионных маршрутов, развитие материальной базы.
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, кредитов банка, средств общественных организаций, частных отечественных и зарубежных инвесторов.
Будет активизирована работа по созданию вблизи города зоны отдыха с водоемом, переданным в аренду фермерскому хозяйству "Чистые пруды" для развития агроэкотуризма.
40. В 2006 - 2010 годах намечаются позитивные изменения в демографической ситуации города (увеличение рождаемости, продолжительности жизни, укрепление брачно-семейных отношений). Для повышения рождаемости необходимо принятие следующих мер:
совершенствование практики предоставления различных видов потребительских кредитов семьям с детьми;
расширение информационно-просветительской деятельности по повышению престижа семьи в обществе, роли отца в семье.
Для укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни населения предусматривается:
обеспечение внедрения современных стандартов качества медицинской помощи с учетом изменяющихся потребностей в медицинских услугах;
усиление информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по проблемам здорового образа жизни и профилактике заболеваний.
Улучшение условий труда, повышение его безопасности - одна из важнейших задач, для решения которой реализуется Областная целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2006 - 2010 годы, утвержденная решением Могилевского областного Совета депутатов от 17 февраля 2006 г. N 16-7 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 51, 9/5009).
Целью Программы является снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях района.
Программа предусматривает решение следующих основных задач:
внедрение систем управления охраной труда, обеспечивающих выявление производственных опасностей, оценку уровней риска травматизма и гибели работников, разработку и реализацию профилактических мер;
совершенствование организации обучения, переподготовки и повышения квалификации работников по вопросам охраны труда;
развитие экономических методов в управлении охраной труда;
улучшение обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
совершенствование информационного обеспечения организаций по вопросам охраны труда, пропаганды передового опыта.
В 2008 году учреждением "Чаусский центр социального обслуживания населения" планируется открыть отделение срочного социального обслуживания населения.
Выполнение мероприятий безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007 - 2010 годы будет способствовать улучшению доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов и граждан с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов, престарелых, беременных, детей дошкольного возраста, детей с особенностями психофизического развития.
41. Развитие предпринимательства в 2006 - 2010 годах будет осуществляться по следующим основным направлениям:
освоение производства новых видов продукции субъектами малого предпринимательства;
создание новых рабочих мест в сфере производства и услуг;
развитие ремесленной деятельности;
развитие агроэкотуризма.
В 2006 году в городе зарегистрировано 5 субъектов малого предпринимательства, в том числе 4 из них осуществляют деятельность в сфере торговли и общественного питания, 1 - в сфере производства (общество с дополнительной ответственностью "Карбонис плюс" (далее - ОДО "Карбонис плюс") - производство древесного угля).
В 2007 - 2008 годах планируется реализация инвестиционного проекта по переработке резиносодержащих отходов ЧУП "Экомаш".
В 2007 году предусматривается создание предприятия по производству полиэтиленовой бутылки на базе высвободившихся производственных площадей ликвидируемого ОАО "Чаусский овощесушильный завод".
Фермерскому хозяйству "Чистые пруды" передан в аренду пруд для интенсивного рыбоводства, планируется в последующем создание базы отдыха (агроэкотуризм) для жителей и гостей города.
ЧУП "Центр-снаб" планирует организацию фасовочного производства.
В целях привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в сфере малого бизнеса будет продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов и площадей государственной формы собственности.
К концу пятилетки планируется увеличить количество предприятий малого бизнеса на 71,4 процента, индивидуальных предпринимателей - на 21,8 процента. Доля поступлений налогов и платежей в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства возрастет с 12,3 процента в 2005 году до 17 процентов в 2010 году.
42. В 2007 - 2010 годах в городе планируется проведение реконструкции сооружений очистки сточных вод (источники финансирования: республиканский фонд охраны природы, республиканский и местный бюджет).
В 2006 - 2010 годах планируется внедрить прогрессивные технологии по утилизации сыворотки и очистки производственных сточных вод ОАО "Чаусский маслодельно-сыродельный завод" (источники финансирования: республиканский бюджет, местный бюджет, средства организации, республиканский фонд охраны природы).
Филиал КУП "Могилевоблдорстрой" ДРСУ N 176 планирует в 2007 - 2010 годах перевести технологическое оборудование асфальтобетонного завода с использования жидкого топлива на природный газ (источники финансирования - средства организации).
43. В структуре занятости населения произойдет переориентация на производственные отрасли экономики за счет увеличения объема инвестиций на их развитие, создания малых предприятий и расширения индивидуального предпринимательства в сфере производства и услуг.
Номинальную заработную плату к концу 2010 года планируется повысить на 236 процентов к уровню 2005 года. Заработная плата одного работника на конец 2010 года в долларовом эквиваленте должна достичь не менее 400 долларов США.
На рынке труда города будет уделяться особое внимание занятости трудоспособного населения, вовлечению его в активный общественный труд, развитию самозанятости, ремесленного дела и личных подсобных хозяйств. По основным показателям сохранится положительная тенденция по работе с безработным населением.
Уровень безработицы к концу 2010 года ожидается на уровне 1,4 процента к экономически активному населению.
Глава 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧАУСЫ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ
44. Выполнение Программы социально-экономического развития города Чаусы на 2006 - 2010 годы позволит повысить уровень среднемесячной заработной платы работников городских организаций в 2010 году до 860 тыс. рублей, уровень регистрируемой безработицы снизить до 1,4 процента, уменьшить количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, с 393 до 250, обеспечить качественное выполнение социальных стандартов.
В производственной сфере намечается повышение эффективности функционирования предприятий (улучшение финансовых показателей организаций, снижение материало- и энергоемкости и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции).
Внедрение запланированных мероприятий обеспечит:
динамичное и прогрессивное развитие города;
устойчивый рост производства, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, благоприятного климата для инвестиций и инноваций;
полноценное развитие и сохранение культурных традиций, образования, социальных гарантий;
обеспечение занятости населения;
рост уровня реального потребления материальных благ при безусловном росте качества жизни населения.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития города Чаусы
на 2006 - 2010 годы
ПАСПОРТ ГОРОДА ЧАУСЫ
Исключено. - Решение Чаусского райсовета от 06.06.2008 N 12-5.
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития города Чаусы
на 2006 - 2010 годы
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ПО ГОРОДУ ЧАУСЫ
Исключено. - Решение Чаусского райсовета от 06.06.2008 N 12-5.
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития города Чаусы
на 2006 - 2010 годы
(в редакции решения
Чаусского районного
Совета депутатов
06.06.2008 N 12-5)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧАУСЫ НА 2006 - 2010 ГОДЫ
-----------------+---------+------------------------------------+---------¬
¦ ¦ ¦ Год ¦ 2010 год¦
¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T-----+ к 2005 ¦
¦ Показатели ¦ Единица ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ году, ¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦
¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T---------+
¦Занято в ¦ тысяч ¦ 9,0 ¦ 9,1 ¦ 9,2 ¦ 9,2 ¦ 9,3 ¦ 9,4 ¦ 104,4 ¦
¦экономике - ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦ тысяч ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,8 ¦ 5,9 ¦ 101,0 ¦
¦городу ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Продукция ¦процентов¦128,4¦110,4 ¦105,5¦106,0¦106,0¦107,0¦ 140,0 - ¦
¦промышленности -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 148,0 ¦
¦всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦процентов¦128,4¦110,4 ¦105,5¦106,0¦106,0¦107,0¦ 140,0 - ¦
¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 148,0 ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Производство ¦процентов¦130,7¦110,2 ¦106,4¦107,0¦107,5¦107,5¦ 145,1 - ¦
¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152,0 ¦
¦товаров - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦процентов¦130,7¦110,2 ¦106,4¦107,0¦107,5¦107,5¦ 145,1 - ¦
¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152,0 ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Уровень ¦процентов¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦
¦безработицы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦процентов¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ - ¦
¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Создание новых ¦ мест ¦ 222 ¦ 227 ¦ 260 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 230 ¦ 103,6 ¦
¦рабочих мест - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦ мест ¦ 139 ¦ 172 ¦ 150 ¦ 134 ¦ 131 ¦ 128 ¦ 92,1 ¦
¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Численность ¦ единиц ¦ 14 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 171,4 ¦
¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего по району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦ единиц ¦ 14 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 171,4 ¦
¦городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦Номинальная ¦ тысяч ¦330,0¦400,0 ¦460,0¦530,0¦600,0¦660,0¦ 200,0 ¦
¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+
¦В том числе по ¦ тысяч ¦364,5¦450,0 ¦520,0¦600,0¦690,0¦860,0¦ 236,0 ¦
¦городу ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------
Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |
|