Стр. 2
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
47. Мелиорированные земли составляют 30,6 процента сельскохозяйственных земель района.
В целях сохранения созданной в районе сети мелиоративных сооружений и их рациональной эксплуатации необходимо:
провести реконструкцию и восстановление мелиоративных систем;
провести для улучшения условий отвода избыточной воды по поверхности почвы и пахотному слою, создания дополнительных запасов продуктивной влаги в подпахотном горизонте, повышения биологической активности почвы агромелиоративные мероприятия;
выполнить в 2008 - 2010 годах ремонтно-эксплуатационные работы по поддержанию в нормативном состоянии мелиоративных и водохозяйственных систем.
Реализация намеченных мероприятий позволит повысить продуктивность пахотных мелиорированных земель до 5 тонн кормовых единиц с гектара, сенокосно-пастбищных - до 3 тонн кормовых единиц с гектара.
48. Рост продуктивности животноводства невозможен без дальнейшего увеличения производства всех видов кормов и организации полноценного кормления животных как одного из главных факторов увеличения продуктивности производства продукции животноводства. Для получения запланированных объемов производства продукции животноводства необходимо:
заготовить кормов на одну условную голову в 2010 году - не менее 45,5 центнера кормовых единиц;
обеспечить перевариваемым протеином в 2008 и 2009 годах в размере не менее 105 граммов, в 2010 году - не менее 106 граммов.
49. В целях повышения экономической эффективности общественного производства в отрасли животноводства намечается дальнейшее углубление специализации и концентрации производства продукции животноводства, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных.
В молочном скотоводстве планируется:
до 2010 года реконструировать и технически переоснастить 14 молочнотоварных ферм;
осуществлять постепенную замену устаревшего технологического оборудования на других фермах;
довести осеменение телок в расчете на 100 коров в 2008 году не менее 30 голов, а к 2010 году - 36 голов;
иметь растелы нетелей на 100 коров в 2008 году не менее 24 голов, в 2010 году - 28 голов;
обеспечить в хозяйствах выход телят к 2010 году до 90 голов на 100 коров;
организовать выращивание телок для воспроизводства в 2008 году не менее 40 голов, в 2010 году - 45 голов на 100 коров;
для восполнения низкой обеспеченности хозяйств ремонтными телками обеспечить закупку их у населения до 500 голов ежегодно;
в целях повышения генетического потенциала молочного скотоводства осуществлять ежегодную закупку племенных телок в количестве до 600 голов;
продолжить работу по увеличению кормовой базы, улучшению структуры кормов;
на условную голову обеспечить заготовку не менее 44 - 45 центнеров кормовых единиц;
увеличить производство молока во всех хозяйствах в 2010 году до 29022 тонн;
увеличить реализацию скота в живом весе до 10643 тонн.
50. По состоянию на 1 января 2008 г. в сельскохозяйственных организациях района насчитывалось 38725 голов свиней в 3 хозяйствах. К 2010 году численность поголовья составит 4700 голов.
Увеличение производства свинины, повышение ее рентабельности будет достигнуто за счет:
полнорационного кормления свинопоголовья;
совершенствования племенных и продуктивных качеств животных;
улучшения работы по воспроизводству стада;
проведения реконструкции свиноводческого комплекса в республиканском сельскохозяйственном унитарном предприятии "Экспериментальная база "Криничная" и свинотоварной ферме производственного сельскохозяйственного кооператива "Родина".
51. За 2007 год фактически получено 1976 тонн валовых привесов крупного рогатого скота. Удельный вес говядины составляет 23,4 процента от общего объема производства мяса.
В целях повышения экономической эффективности производства говядины в сельскохозяйственных предприятиях района планируется:
сформировать маточное поголовье крупного рогатого скота с низкой потенциальной продуктивностью в количестве не менее 500 голов для дальнейшего его использования в разведении скота мясных пород;
провести реконструкцию и техническое перевооружение во всех сельскохозяйственных организациях 15 помещений для откорма крупного рогатого скота, благоустройство территорий ферм.
Для увеличения производства говядины наряду с реконструкцией и техническим перевооружением производственных помещений для содержания крупного рогатого скота необходимо перевести животных на круглогодовой однотипный рацион кормления к 2010 году на фермах по откорму крупного рогатого скота в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии "Мозырская овощная фабрика", республиканском унитарном предприятии "Совхоз-комбинат "Заря", коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Припять", государственном сельскохозяйственном учреждении "Мозырская сортстанция". Валовые привесы крупного рогатого скота к 2010 году планируется получить в объеме не менее 3452 тонн при среднесуточном привесе крупно рогатого скота 650 грамм.
52. В целях укрепления производственно-технического потенциала агропромышленного производства, достижения нормативной численности машинно-тракторного парка необходимо обеспечить темпы его обновления с 3,3 процента в 2005 году до 10 процентов в 2010 году. Эффект от технического перевооружения сельского хозяйства составит 54 процента величины ежегодно требуемых капитальных вложений на технику и характеризует возможности сельскохозяйственных производителей по покрытию данных затрат собственными силами.
При обновлении парка необходимо производить не замену тракторов и сельскохозяйственных машин новыми с прежними техническими характеристиками, а внедрять технику качественно нового поколения, позволяющую снизить на 12 - 15 процентов материалоемкость сельскохозяйственной продукции, что адекватно вовлечению в производство дополнительной техники на сумму около 50 миллиардов рублей, удельную энергоемкость продукции - на 19 - 20 процентов.
53. Для обеспечения необходимого уровня качества ремонтно-обслуживающих работ требуется принять меры к приобретению технологического оборудования.
В целях повышения производительности труда в агропромышленном комплексе в 1,4 - 1,6 раза, снижения расхода топливно-энергетических ресурсов на 30 - 40 процентов необходимо довести уровень обновления технического парка до 10 процентов к 2010 году.
Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации машинно-тракторного парка и работы механизаторов в каждой сельскохозяйственной организации до 2010 года необходимо провести мероприятия по благоустройству машинных дворов, которые включают в себя:
новое строительство (реконструкцию) контрольно-пропускных пунктов, пунктов технического обслуживания тракторов, нефтебаз, домов механизаторов;
обустройство площадок для очистки техники и наружной мойки;
обустройство погрузочно-разгрузочных площадок;
асфальтирование и огораживание машинных дворов.
54. Настоящей Программой в течение 2006 - 2010 годов планируется вложить в производственную сферу агропромышленного комплекса 150,7 миллиарда рублей, в том числе на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 53,1 миллиарда рублей.
55. Для поддержки личных подсобных хозяйств граждан предусматривается:
обеспечить потребности граждан в сенокосах и пастбищах для содержания личного скота;
проводить мероприятия по профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний животных, находящихся в личных подсобных хозяйствах граждан;
оказывать гражданам помощь в реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, прежде всего через организации Белорусского союза потребительских обществ, а также посредством первоочередного предоставления им на рынках торговых мест, оборудованных в соответствии с техническими требованиями для ее продажи;
разработать систему обучения населения эффективным методам растениеводства и животноводства в частном секторе, в том числе с помощью средств массовой информации.
56. В целях обеспечения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами необходимо реализовать комплекс системных мер.
Для формирования и развития кадрового потенциала предусматривается:
провести количественный и качественный анализ состава руководителей и специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса района;
определить перспективную потребность района в специалистах сельского хозяйства, составить план-прогноз их подготовки и повышения квалификации;
разработать программу работы с кадрами, которая станет основой для соответствующего государственного заказа на подготовку кадров;
привести номенклатуры должностей руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций в соответствие с задачами совершенствования агропромышленного комплекса;
сформировать районный информационный банк резерва кадров и разработать целевую программу работы с ним;
совершенствовать механизм, формы подбора и служебного продвижения кадров на основе обучения, учета нравственно-психологических и профессиональных качеств, оценки результатов их деятельности.
57. В сфере торгового обслуживания предусматриваются мероприятия, направленные на развитие торговой сети района в целях выполнения прогнозного показателя по росту розничного товарооборота и удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах в первую очередь отечественного производства.
Развитие инфраструктуры розничной торговли и общественного питания в 2008 - 2010 годах будет основано на развитии и совершенствовании имеющейся материально-технической базы, строительстве новых объектов торговли и общественного питания, реконструкции имеющихся объектов.
Программа в части развития торговой отрасли в районе предусматривает реализацию следующих мероприятий:
обеспечение приоритетного продвижения в торговой сети района товаров отечественного производства, расширение и обновление их ассортимента в целях удовлетворения спроса населения в потребительских товарах;
установку в розничных торговых объектах и объектах общественного питания платежных терминалов для осуществления безналичных расчетов посредством банковских пластиковых карточек в количестве 30 единиц;
ремонт и реконструкцию магазинов и объектов общественного питания с целью расширения торговых площадей, обновления торгово-технологического оборудования, перевода на работу по методу самообслуживания;
строительство объекта общественного питания на 40 - 60 посадочных мест на горнолыжном комплексе;
строительство торгового центра общества с ограниченной ответственностью "ИстПал-Торговый Центр";
продолжение работы по упорядочению деятельности рынков и поэтапному переводу индивидуальных предпринимателей в обустроенные помещения с предоставлением полного комплекса расчетно-кассового управления, что позволит улучшить и систематизировать торговое обслуживание населения.
58. Целью развития бытового обслуживания является обеспечение платежеспособного спроса населения широким спектром высококачественных бытовых услуг, доступности их для потребителя на основе создания высокоэффективного производства.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
повышение качества бытовых услуг и культуры обслуживания населения;
внедрение новых видов и форм оказания бытовых услуг населению;
повышение инвестиционной и инновационной активности;
обеспечение воспроизводства действующих основных фондов и технического перевооружения;
организация разработки прогрессивных технологий новых видов услуг и оборудования для сферы бытового обслуживания населения;
обеспечение рентабельной работы организаций по всем отраслевым группам бытовых услуг, повышение коэффициента использования производственных мощностей;
формирование конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства;
создание равных условий для организаций бытового обслуживания всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей;
организация изучения спроса и рекламы бытовых услуг;
повышение квалификации кадров.
Основными направлениями развития в сфере бытового обслуживания являются: повышение эффективности работы предприятий бытового обслуживания населения в сочетании с интересами населения; техническое перевооружение производства, ремонт и повышение качества услуг; развитие сети бытового обслуживания; введение новых видов и форм обслуживания; развитие предпринимательства и создание конкурентной среды в бытовом обслуживании.
До конца 2010 года коммунальное унитарное предприятие "Мозырский районный комбинат бытового обслуживания", коммунальное обслуживающее унитарное предприятие "Визит" за счет собственных и кредитных средств оснастят необходимым современным оборудованием парикмахерские и маникюрные кабинеты, приобретут новое цифровое оборудование для оказания фотоуслуг.
Для современного и качественного выполнения заказов населения коммунальное унитарное предприятие "Мозырский районный комбинат бытового обслуживания" и коммунальное обслуживающее унитарное предприятие "Визит" проведут реконструкцию и модернизацию швейного, трикотажного и обувного производства. Данная реконструкция позволит создать дополнительные производственные мощности, улучшить качество выпускаемой продукции, нарастить ее объем.
Выполнение мероприятий в полном объеме позволит сформировать качественно новую сеть бытового обслуживания, обеспечивающую доступность оказываемых услуг, необходимый уровень и качество бытовых услуг, а также выполнение государственных социальных стандартов по бытовому обслуживанию населения.
59. Основными направлениями развития предпринимательства в районе на 2008 - 2010 годы являются реализация мер по расширению финансово-кредитной поддержки субъектов малого предпринимательства путем частичной компенсации по погашению процентов за пользование банковскими кредитами (лизингом), развитие инфраструктуры, совершенствования информационного и кадрового обеспечения, проведения центрами поддержки предпринимательства выездных семинаров (консультаций) по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, популяризации и создание условий для развития ремесленной деятельности.
Глава 5
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
60. Для охраны водных ресурсов, улучшения водоснабжения населения, восстановления и сохранения водных экологических систем необходимо:
завершить строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в городе от микрорайона 4А до очистных сооружений для улучшения экологического и санитарного состояния;
закончить начатые работы по берегоукрепительным и инженерным сооружениям по улице Советской с заменой самотечного коллектора хозбытовой канализации, что предотвратит размыв берега реки Припять в черте города и инженерных сооружений, которые улучшат качество воды в реке Припять и санитарное состояние района;
расширить водозабор "Лучежевичи" с реконструкцией водоводов 2-го подъема и станции подготовки для улучшения качества и количества потребляемой хозпитьевой воды;
реконструировать напорный коллектор от канализационной насосной станции "Пивзавод" до камеры гашения по улице Интернациональной для предотвращения аварийных сбросов хозбытовой канализации в реку Припять;
построить водопроводные сети в микрорайоне Заречный для улучшения водообеспечения жителей района питьевой водой;
реконструировать канализационные сети и сооружения в населенных пунктах Криничный, Махновичи, Скрыгалов, Михалковская Рудня, Козенки, Творичевка;
реконструировать ливневую канализацию в деревне Козенки;
построить артезианские скважины в деревнях Михалковская Рудня, Барбаров, Новики, Творичевка, Слобода, Каменка, Осовец, Романовка, Бобренята для улучшения обеспечением питьевой водой;
построить станцию обезжелезивания в населенном пункте Криничный для улучшения качества питьевой воды.
Территория города находится в овражной сети, что требует значительных вложений в организации сброса поверхностных вод, принятия мер по недопущению роста оврагов. Исследованиями Белорусского научно-исследовательского центра "Экология" подтверждается постоянный рост оврагов на территории города. С целью недопущения эрозийных процессов на склонах оврагов, вывода из строя инженерных коммуникаций, преждевременному разрушению зданий программой предусматривается значительные финансовые вложения для закрепления оврагов. За последние годы застройка города идет на равнинной территории, пустырях, что требует озеленения, устройства скверов и зон отдыха.
Важным показателем, характеризующим состояние воздушного бассейна города является индекс загрязнения атмосферы.
Анализ динамики индекса загрязнения атмосферы за период 2001 - 2005 годов свидетельствует об улучшении качества воздуха в городе и районе, поскольку снизился с показателя 6,5 в 2001 году до 4,4 в 2005 году. Для дальнейшего снижения выбросов в атмосферу и улучшения качества атмосферного воздуха приоритетными остаются мероприятия по выполнению работ по переводу котельных на сжигание природного газа в коммунальном дочернем унитарном предприятии "Мозырьтеплосеть". Это позволит исключить выбросы диоксида серы и мазутной золы и снизить валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Также для снижения выбросов диоксида серы планируется перевести коммунальные котельные и технологическое оборудование с жидкого топлива на местные виды топлива по улице В.Хоружей, улице Чапаева, 32, улице Советской, 180 в городе.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта необходимо усилить работу по переводу его на газообразное топливо.
Глава 6
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
61. Идеологическое обеспечение реализации настоящей Программы направлено на повышение эффективности идеологической работы, оценку общественно-политической ситуации на территории района, координацию деятельности всех трудовых коллективов в интересах полной реализации Программы, усовершенствование форм и методов работы с населением с учетом особенностей современных условий развития.
62. В целях выполнения поставленных задач предусматривается:
организовать встречи информационно-пропагандистских групп Мозырского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) в трудовых коллективах и по месту жительства по вопросам реализации целевых ориентиров и параметров настоящей Программы;
включить в годовую тематику единых дней информирования вопросы о ходе реализации настоящей Программы;
обобщить и проанализировать итоги работы информационно-пропагандистских групп райисполкома, осуществлять контроль за решением критических замечаний, просьб и предложений, поступивших в ходе проведения информационно-пропагандистских мероприятий;
разработать и реализовать планы информационно-идеологического обеспечения выполнения настоящей Программы;
провести обучающие семинары идеологического актива по изучению хода выполнения настоящей Программы с участием руководителей структурных подразделений райисполкома;
разработать тематику, подготовить справочно-методические материалы об основных положениях настоящей Программы, ходе и результатах их выполнения, организации выступлений лекторов;
оформить и постоянно обновлять информационные стенды в организациях района, на выставках в библиотеках, отражающих направления и ход реализации настоящей Программы в конкретных отраслях, трудовых коллективах района;
учитывать параметры социально-экономического развития района на текущий период при подведении итогов ежегодного районного соревнования между трудовыми коллективами среди отраслей народного хозяйства района и определении победителей для занесения на районную Доску почета;
информировать население через районные средства массовой информации об основных положениях и направлениях настоящей Программы;
ввести рубрики, посвященные реализации положений настоящей Программы, в районных средствах массовой информации;
организовать в районных средствах массовой информации интервью с участием руководителей районных служб по вопросам выполнения показателей настоящей Программы.
Глава 7
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
63. Главным результатам реализации Программы должна стать активизация инновационного развития экономики. Намеченные в Программе приоритеты обеспечат улучшение уровня и качества жизни населения района:
в области доходов населения заработная плата должна увеличиться на 63,6 процента;
в области занятости населения уровень регистрируемой безработицы составит 1,0 процента;
в области жилищного строительства предполагается ввести в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 355,2 тысячи квадратных метров;
производство потребительских товаров возрастет на 33,4 процента;
платные услуги населению возрастут на 58,5 процента;
розничный товарооборот возрастет на 73,2 процента;
увеличатся основные показатели социально-экономического развития всех предприятий района, средний объем производства продукции по всем промышленным предприятиям планируется увеличить на 43,3 процента;
валовое производство продукции сельского хозяйства возрастет на 39,7 процента;
инвестиции в экономику района возрастут в 2,1 раза.
64. Программа предусматривает создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала на основе использования государственных минимальных социальных стандартов.
Все отраженные в Программе приоритеты развития района на период 2008 - 2010 годов обеспечат:
динамичное развитие района;
устойчивый рост производства, создадут надежные условия для развития предпринимательской деятельности;
полноценное развитие и сохранение культурных традиций, образования, социальных гарантий;
обеспечение занятости населения;
рост уровня реального потребления материальных благ при безусловном росте качества жизни.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
-----------------+----------+----------------------------------+----------¬
¦ ¦ ¦ Год ¦ Индексы ¦
¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+изменения,¦
¦ Показатель ¦измерения ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦процентов ¦
¦ ¦ +------+------+------+------+------+----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность ¦ тысяч ¦132200¦131800¦131400¦131000¦130600¦ 98,6 ¦
¦населения (на ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экономически ¦ -"- ¦58543 ¦59498 ¦59000 ¦59500 ¦60000 ¦ 102,5 ¦
¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦население (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Продукция ¦процентов ¦110,1 ¦102,6 ¦ 110 ¦107,3 ¦107,5 ¦ 143,3 ¦
¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Производство ¦ -"- ¦106,8 ¦105,5 ¦111,5 ¦103,2 ¦102,9 ¦ 133,4 ¦
¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в ¦процентов ¦107,7 ¦ 04 ¦ 135 ¦ 115 ¦ 116 ¦ 201,9 ¦
¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем внешней ¦ -"- ¦ 93,4 ¦197,8 ¦ x ¦101,5 ¦118,9 ¦ 223,0 ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугами - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт товаров ¦ -"- ¦ 123 ¦141,1 ¦ x ¦ 99,8 ¦121,8 ¦ 210,9 ¦
¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Импорт товаров ¦ -"- ¦ 25,2 ¦836,3 ¦ x ¦103,6 ¦115,3 ¦ 251,7 ¦
¦и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная ¦ тысяч ¦ 599 ¦687,8 ¦773,8 ¦876,7 ¦970,7 ¦ 163,6 ¦
¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Розничный ¦процентов ¦113,2 ¦111,1 ¦113,3 ¦ 110 ¦110,5 ¦ 173,2 ¦
¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Платные услуги ¦ -"- ¦113,0 ¦107,4 ¦ 112 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 158,5 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 60,6 ¦ 65,6 ¦ 79 ¦ 60 ¦ 90 ¦ 151,3 ¦
¦эксплуатацию ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень ¦процентов ¦ 1,3 ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 66,7 ¦
¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(к экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------+----------+------+------+------+------+------+-----------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
---------------------+---------+-----T------+------------------+----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз ¦ Индексы ¦
¦ Показатель ¦ Единица ¦2006 ¦ 2007 +-----+-----T------+изменения,¦
¦ ¦измерения¦ год ¦ год ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦процентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Темп роста продукции¦процентов¦1,8,8¦101,3 ¦108,5¦ 105 ¦ 105 ¦ 139,7 ¦
¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зерновые и ¦ тонн ¦25715¦22087 ¦41711¦45876¦ 50461¦ 164,6 ¦
¦зернобобовые (вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦после доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦картофель ¦ тонн ¦4579 ¦ 4749 ¦9450 ¦10350¦ 12300¦ 347,9 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦овощи открытого ¦ тонн ¦2003 ¦ 1872 ¦1965 ¦1934 ¦ 2900 ¦ 173,8 ¦
¦грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦овощи зарытого ¦ тонн ¦1227 ¦ 1193 ¦1265 ¦1266 ¦ 1266 ¦ 99,9 ¦
¦грунта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦молоко ¦ тонн ¦19236¦20989 ¦25090¦26983¦ 29022¦ 163,5 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦реализация скота и ¦ тонн ¦7652 ¦ 8544 ¦9463 ¦10097¦ 10643¦ 145,5 ¦
¦птицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Урожайность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зерновых и ¦ ц/га ¦23,1 ¦ 22,2 ¦ 32 ¦35,3 ¦ 38,8 ¦ 150,9 ¦
¦зернобобовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦картофеля ¦ ц/га ¦ 132 ¦ 147 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 229,2 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦овощей ¦ ц/га ¦ 282 ¦ 334 ¦ 225 ¦ 208 ¦ 214 ¦ 81,9 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Удой молока от ¦ кг ¦3328 ¦ 3409 ¦3781 ¦3639 ¦ 4112 ¦ 191,6 ¦
¦коровы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Среднесуточный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦привес: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Крупный рогатый скот¦ граммов ¦ 473 ¦ 476 ¦ 580 ¦ 620 ¦ 650 ¦ 144,5 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Свиней ¦ граммов ¦ 556 ¦ 543 ¦ 522 ¦ 525 ¦ 527 ¦ 97,1 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Поголовье скота на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦Крупный рогатый скот¦ голов ¦18728¦18733 ¦20080¦20735¦ 21500¦ 115,2 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коров ¦ голов ¦6371 ¦ 6374 ¦6768 ¦6893 ¦ 7058 ¦ 107,9 ¦
+--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+----------+
¦свиней ¦ голов ¦39515¦387285¦42950¦44700¦ 47000¦ 121,5 ¦
¦--------------------+---------+-----+------+-----+-----+------+-----------
Примечание. Стоимостные показатели прогноза в ценах 2007 года.
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЗЫРСКОГО РАЙОНА
НА 2008 - 2010 ГОДЫ
---------------------+----------+------------------------------+----------¬
¦ ¦ ¦ Год ¦ ¦
¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T------+ Индексы ¦
¦ Показатель ¦измерения ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦изменения,¦
¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+------+ процентов¦
¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----T-----+------+----------+
¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность ¦ мест ¦1055 ¦1097 ¦1149 ¦1153 ¦ 1160 ¦ 109,1 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 990 ¦1020 ¦1080 ¦1090 ¦ 1100 ¦ 114,4 ¦
¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность ¦ коек/на ¦89,2 ¦89,6 ¦89,6 ¦89,6 ¦ 89,6 ¦ 100 ¦
¦населения ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больничными койками ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 10 тысяч человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Обеспеченность ¦посещений ¦205,8¦230,0¦230,0¦230,0¦230,0 ¦ 111,8 ¦
¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 10 тысяч человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Численность врачей ¦человек/на¦30,7 ¦32,4 ¦35,1 ¦35,3 ¦ 35,6 ¦ 120,3 ¦
¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Численность ¦ тысяч ¦10,0 ¦15,1 ¦13,7 ¦13,7 ¦ 13,7 ¦ 151,0 ¦
¦лечащихся и ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ
МОЗЫРСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
------------------+-----------+--------------------------------+----------¬
¦ ¦ ¦ Год ¦ Индексы ¦
¦ ¦ Единица +------+------+------+----T------+изменения,¦
¦ Показатель ¦ измерения ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦2009¦ 2010 ¦процентов ¦
¦ ¦ +------+------+------+----+------+----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----T------+----------+
¦Розничный ¦процентов к¦113,2 ¦111,1 ¦113,3 ¦110 ¦ 110,5¦ 173,2 ¦
¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговых ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦Удельный вес по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственная ¦ процентов ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 30 ¦ 28 ¦ x ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦частная ¦ -"- ¦ 67,5 ¦ 67 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 71 ¦ x ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦из нее ¦ -"- ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ x ¦
¦потребкооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦иностранная ¦ -"- ¦ 0,5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ x ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦Розничный ¦ тысяч ¦1891,2¦2268,8¦2570,6¦2830¦ 3130 ¦ x ¦
¦товарооборот в ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчете на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----------+------+------+------+----+------+----------+
¦Объем реализации ¦процентов к¦113,0 ¦107,4 ¦ 112 ¦108 ¦ 108 ¦ 158,5 ¦
¦платных услуг ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦через все каналы ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-----------------+-----------+------+------+------+----+------+-----------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Мозырского района
на 2008 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ МОЗЫРСКОГО
РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ
---------------------+----------+------------------------------+----------¬
¦ ¦ ¦ Год ¦ Индексы ¦
¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T------+изменения,¦
¦ Показатель ¦измерения ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦процентов ¦
¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----T------+----------+
¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Объем перевозок ¦млн. тонн ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦0,45 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 100 ¦
¦грузов транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Грузооборот ¦ млн.т.км ¦17,6 ¦14,3 ¦15,1 ¦16,0 ¦ 17,6 ¦ 100,1 ¦
¦транспорта общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Объем перевозок ¦млн.пасс. ¦38,0 ¦38,5 ¦39,0 ¦39,5 ¦ 40,0 ¦ 106,7 ¦
¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+----------+
¦Пассажирооборот ¦млн.пас.- ¦198,6¦197,5¦219,8¦220,0¦220,5 ¦ 111,0 ¦
¦транспорта общего ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |
|