Стр. 1
Страницы: Стр.1 | Стр.2 |
Зарегистрировано в НРПА РБ 5 октября 2007 г. N 5/25886
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить прилагаемую Программу развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2010 года (далее - Программа).
2. Определить:
государственными заказчиками Программы Министерство труда и социальной защиты, облисполкомы и Минский горисполком;
координатором Программы Министерство труда и социальной защиты.
3. Финансирование мероприятий Программы осуществлять за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах на соответствующий финансовый (бюджетный) год, иных источников, предусмотренных законодательством.
4. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому на основе Программы разработать и утвердить (внести изменения в ранее принятые) региональные программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2010 года.
5. Государственным заказчикам:
принять меры по выполнению Программы и ее мероприятий;
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых на реализацию Программы средств.
6. Облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно до 10 февраля представлять в Министерство труда и социальной защиты отчет о ходе реализации Программы за прошедший финансовый год.
7. Министерству труда и социальной защиты:
довести Программу до заинтересованных;
ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Программы.
8. Возложить персональную ответственность за выполнение Программы на Министра труда и социальной защиты.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы социально-культурного комплекса.
Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.09.2007 N 1229
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 2010 ГОДА
Паспорт Программы
Наименование Программы - Программа развития и оптимизации сети
учреждений социального обслуживания
до 2010 года
Основание для разработки - статьи 12 и 13 Закона Республики
Программы Беларусь от 22 мая 2000 года "О
социальном обслуживании"
Государственные заказчики - Министерство труда и социальной
Программы защиты, облисполкомы, Минский
горисполком
Государственный заказчик - - Министерство труда и социальной
координатор Программы защиты
Основные разработчики - Министерство труда и социальной
Программы защиты, облисполкомы, Минский
горисполком
Цель Программы - усиление социальной защищенности,
повышение качества жизни граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, путем совершенствования
системы социального обслуживания
Задачи Программы - ликвидация очередности на поселение в
стационарные учреждения социального
обслуживания;
приведение в соответствие с
установленными санитарными нормами
площади жилых помещений стационарных
учреждений социального обслуживания;
обеспечение преемственности перехода
выпускников из центров
коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации Министерства образования
в территориальные центры социального
обслуживания населения Министерства
труда и социальной защиты;
обеспечение социальным обслуживанием
на дому всех нуждающихся
нетрудоспособных граждан;
укрепление материально-технической
базы учреждений социального
обслуживания
Срок реализации Программы - 2007 - 2010 годы
Исполнители основных - Министерство труда и социальной
мероприятий Программы защиты, облисполкомы, Минский
горисполком, местные исполнительные и
распорядительные органы
Объемы и источники - общая сумма расходов на реализацию
финансирования Программы Программы - 213498,2 млн. рублей
(в текущих ценах);
республиканский и местные бюджеты
Ожидаемый результат - оптимизация сети и развитие
материально-технической базы
учреждений социального обслуживания,
использование их потенциала в целях
решения задач по жизнеобеспечению и
социализации граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Глава 1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Организация жизнедеятельности граждан, пребывание которых в домашних условиях по ряду причин невозможно, обеспечивается сетью стационарных учреждений социального обслуживания, которая по республике включает 70 домов-интернатов (22 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 39 домов-интернатов психоневрологического профиля, 9 домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития), в которых проживает более 16,5 тысячи человек, а также государственное учреждение "Республиканский интернат ветеранов войны и труда" на 180 мест.
Для проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания организовано медико-социальное, культурно-бытовое обслуживание, проводятся социально-реабилитационные мероприятия.
В 20002006 годах построены и введены в эксплуатацию три жилых корпуса домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития на 575 мест, а также жилые корпуса на 708 мест в психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов (всего на 1283 места).
В 2004 - 2006 годах проведена реконструкция неиспользуемых зданий, находящихся в коммунальной собственности, в результате которой введено дополнительно 494 места для проживания лиц, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.
По сравнению с 2002 годом количество учреждений, размещающихся в приспособленных зданиях, сократилось на 65 процентов, не имеющих канализации, - на 64 процента.
Наряду со стационарными учреждениями социального обслуживания социальные услуги предоставляют также 154 территориальных центра социального обслуживания населения (далее - центры), функционирующие в каждом административном районе республики, а также два центра социального обслуживания семьи и детей в г.Минске и г.Гомеле.
В последние годы центры динамично развиваются благодаря внедренному в 2004 году государственному социальному стандарту. В настоящее время и в ближайшей перспективе им отводится ведущая роль в социальном обслуживании населения.
Различные формы социального обслуживания, предлагаемые центрами (нестационарные, стационарные, обслуживание на дому), максимально приближены к реальным потребностям людей, являются более экономичными: затраты на обслуживание одного человека в отделении круглосуточного пребывания в 2 раза меньше, а при обслуживании на дому - почти в 10 раз меньше по сравнению с затратами на его содержание в доме-интернате.
Деятельность центров позволяет одиноким и одиноко проживающим пожилым и нетрудоспособным гражданам максимально долго оставаться в привычной обстановке и поселяться в дом-интернат только тогда, когда все возможности нестационарных форм социального обслуживания будут исчерпаны.
По итогам 2006 года на учете в центрах состояло почти 1,5 миллиона человек (15 процентов всего населения республики), из них 150 тысяч одиноких пожилых граждан, 506 тысяч пожилых людей, проживающих отдельно от родственников, 48 тысяч одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы, 171 тысяча многодетных и неполных семей, 24 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов, 12 тысяч лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 тысяч лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Общее число структурных подразделений центров возросло за 2006 год на 18 процентов - с 663 до 782. Численность граждан, обслуживаемых на дому, за год увеличилась на 3,7 тысячи и составила 75,7 тысячи человек. Функционировало 126 социальных пунктов, 36 отделений круглосуточного пребывания.
Остается высоким спрос пожилых и нетрудоспособных граждан на социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами.
В органах по труду, занятости и социальной защите в очереди на поселение в дома-интернаты в настоящее время состоит 1370 человек. Особенно сложная ситуация с обеспечением стационарным обслуживанием психоневрологических больных - 1138 человек ожидают поселения в дома-интернаты психоневрологического профиля.
Вместе с тем существующая сеть стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в коммунальной собственности, не позволяет на сегодняшний день обеспечить в полной мере потребность населения в социальном обслуживании в стационарных условиях.
Площади спальных помещений 16 домов-интернатов (23 процента) требуют приведения в соответствие с установленными санитарными нормами. Для этого необходимо ввести в домах-интернатах дополнительно 871 место. В домах-интернатах 196 мест не оснащены канализацией, 166 мест - водопроводом.
Ввод дополнительных мест в стационарных учреждениях социального обслуживания в целях ликвидации очередности на поселение граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и приведения площадей спальных помещений в соответствие с установленными санитарными нормами планируется осуществить за счет:
нового строительства - 778 мест;
реконструкции переданных в оперативное управление комитетов по труду, занятости и социальной защите неиспользуемых зданий - 970 мест;
перепрофилирования действующих стационарных учреждений социального обслуживания - 363 места;
ввода в эксплуатацию неиспользуемых помещений действующих домов-интернатов - 50 мест.
Из 1412 зданий и сооружений, находящихся на балансе домов-интернатов, 21 объект по своему техническому состоянию непригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит демонтажу; 48 - подлежат реконструкции; 81 - капитальному ремонту.
В стационарных учреждениях социального обслуживания находится в эксплуатации 1673 единицы медицинского и 5101 единица технологического оборудования, из них имеют предельный износ и нуждаются в замене 545 единиц, или 8 процентов.
На балансе стационарных учреждений социального обслуживания находится 86 единиц специального легкового, 54 - санитарного, 153 - грузового и грузопассажирского транспорта. С учетом замены по истечении срока эксплуатации и дополнительно для обеспечения жизнедеятельности учреждений необходимо приобрести 109 транспортных единиц (37 процентов от имеющегося парка машин).
Материально-техническая база большинства центров развита слабо и финансируется в недостаточных объемах. Как следствие - она не соответствует современным требованиям, а также задаче, поставленной Президентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь по переводу государственного социального стандарта в области социального обслуживания на более высокий качественный уровень.
Так, здания (помещения) 57 процентов всех центров нуждаются в ремонте, в том числе в капитальном - 22,5 процента, 72 процента центров - в дополнительных площадях. В каждом десятом центре вопрос нехватки площадей стоит крайне остро.
Для обеспечения эффективного функционирования центров необходимо на 40 процентов обновить имеющийся автопарк, дополнительно приобрести 100 легковых автомобилей, 83 микроавтобуса, 614 велосипедов.
Существующая внутренняя структура центров на сегодняшний день не позволяет обеспечивать население необходимыми услугами в полном объеме и требуемом ассортименте.
Социальным обслуживанием на дому охвачен 51 процент сельских населенных пунктов, в том числе 40 процентов - малонаселенных отдаленных.
Только в 60 районах республики организовано оказание услуг сиделки гражданам, утратившим способность к самообслуживанию. Крайне мало структурных подразделений, предоставляющих услуги пожилым и нетрудоспособным гражданам в условиях дневного пребывания.
Существующая структура центров не обеспечивает повсеместную преемственность перехода выпускников из числа детей с особенностями психофизического развития (далее - выпускники) центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты, поскольку на сегодняшний день лишь в 25 центрах открыты отделения дневного пребывания для инвалидов.
Эти проблемы планируется решить за счет:
открытия в сельских населенных пунктах дополнительно 35 (имеется 36) отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 1106 мест в целях обеспечения постоянного ухода за гражданами, которые не могут проживать самостоятельно в силу одиночества, состояния здоровья, преклонного возраста, ветхости их жилья, отсутствия в пункте проживания жизненно важных объектов социальной инфраструктуры, невозможности и недостаточности социального обслуживания на дому;
открытия 120 (имеется 25) отделений дневного пребывания для инвалидов, что позволит обеспечить преемственность перехода выпускников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты;
организации (за счет внебюджетных средств) оказания услуг сиделки;
развития отделений социальной помощи на дому путем организации работы 347 социальных пунктов в сельской местности. Это позволит охватить социальным обслуживанием на дому дополнительно 24,4 тысячи нетрудоспособных граждан (в настоящее время обслуживается 77,5 тысячи человек). С учетом открытия 1106 мест в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов потребность в социальном обслуживании этой категории населения (по прогнозной оценке на 2011 год - 103 тысячи человек) будет обеспечена на 100 процентов.
Глава 2
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2010 года (далее - Программа) является усиление социальной защищенности, повышение качества жизни граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем совершенствования системы социального обслуживания.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
ликвидация очередности на поселение в стационарные учреждения социального обслуживания;
приведение площадей жилых помещений стационарных учреждений социального обслуживания в соответствие с санитарными нормами;
обеспечение преемственности перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты;
обеспечение социальным обслуживанием на дому всех нуждающихся нетрудоспособных граждан;
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.
Глава 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий:
по укреплению материально-технической базы, развитию сети и улучшению условий функционирования стационарных учреждений социального обслуживания согласно приложению 1;
по развитию сети стационарных учреждений социального обслуживания согласно приложению 2;
по укреплению материально-технической базы центров и развитию государственного социального стандарта в области социального обслуживания согласно приложению 3.
Глава 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
для стационарных учреждений социального обслуживания:
ликвидировать очередность на поселение граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в стационарном социальном обслуживании;
привести площади спальных помещений в соответствие с установленными санитарными нормами (7 квадратных метров на одного человека);
обеспечить безопасное проживание граждан;
осуществить вывод учреждений из зданий со значительным износом, обеспечить все учреждения водопроводом, канализацией, централизованным отоплением, подачей горячей и холодной воды, благоустроить территории;
создать для проживающих граждан материально-бытовые условия, соответствующие их потребностям;
для территориальных центров социального обслуживания:
обеспечить преемственность перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты (число отделений дневного пребывания для инвалидов увеличится на 120);
охватить социальным обслуживанием всех нуждающихся нетрудоспособных граждан, проживающих в отдаленных малонаселенных сельских пунктах, в том числе путем использования развитой социальной инфраструктуры агрогородков, малых и средних городов республики (число социальных пунктов увеличится на 347);
укрепить материально-техническую базу центров в целях создания условий для их эффективного функционирования и дальнейшего развития, а также реализации принципа доступности, индивидуального подхода и адресности при предоставлении социальных услуг.
Приоритетное развитие нестационарных форм социального обслуживания учреждений будет способствовать экономии бюджетных средств, необходимых для удовлетворения потребности населения республики в социальном обслуживании.
На укрепление материально-технической базы центров и развитие государственного социального стандарта в области социального обслуживания запланировано направить 36633,9 млн. рублей.
На укрепление материально-технической базы, развитие сети и модернизацию стационарных учреждений социального обслуживания планируется израсходовать 176864,3 млн. рублей.
Численность граждан, обслуживаемых центрами, увеличится почти на 25,5 тысячи человек только за счет роста численности граждан, обслуживаемых на дому, и расширения коечной сети (дополнительно на 1106 мест) отделений круглосуточного пребывания.
В домах-интернатах планируется ввести дополнительно 2161 место за счет строительства и реконструкции действующих домов-интернатов, переоборудования зданий и сооружений, пригодных для размещения и организации обслуживания пожилых людей и инвалидов.
В основу расчета экономического эффекта, ожидаемого от реализации Программы, заложены расходы на развитие домов-интернатов по сравнению с расходами по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях социальной помощи на дому и отделениях круглосуточного пребывания.
Организация обслуживания в отделениях круглосуточного пребывания является альтернативой проживанию граждан в домах-интернатах. Такой подход является более рациональным как с социальной, так и с экономической точки зрения.
Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы составит 198 млрд. рублей, в том числе за счет:
увеличения численности нетрудоспособных граждан, обслуживаемых на дому, - 144,2 млрд. рублей;
содержания нетрудоспособных граждан в отделениях круглосуточного пребывания - 9,3 млрд. рублей;
ввода дополнительных мест в отделениях круглосуточного пребывания - 44,5 млрд. рублей.
Глава 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, иных источников, предусмотренных законодательством (средств, получаемых учреждениями социального обслуживания от деятельности, приносящей доходы, спонсорских и других средств).
На реализацию Программы до 2010 года предполагается направить 213498,2 млн. рублей, в том числе на выполнение ее мероприятий по:
укреплению материально-технической базы домов-интернатов - 61787 млн. рублей;
развитию сети и улучшению условий функционирования стационарных учреждений социального обслуживания - 115077,3 млн. рублей;
укреплению материально-технической базы центров - 12472,2 млн. рублей;
развитию государственного социального стандарта в области социального обслуживания путем создания в центрах отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений дневного пребывания для инвалидов - 24161,7 млн. рублей, причем эта сумма представляет собой минимальные расходы из средств местных бюджетов, связанные с открытием указанных отделений.
В том числе будет направлено на открытие:
отделений дневного пребывания для инвалидов - 8509,1 млн. рублей, из них на приобретение оборудования (для трудовых мастерских, санузлов) - 5956,4 млн. рублей, мебели (стульев, столов, стеллажей, шкафов) - 2552,7 млн. рублей;
отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов - 15652,6 млн. рублей, из них на приобретение оборудования (кухонь, столовых, санузлов, котельных) - 10174,2 млн. рублей; мебели (кроватей, стульев, столов, шкафов, тумбочек) - 3913,2 млн. рублей; мягкого инвентаря (постельных принадлежностей и белья) - 1565,2 млн. рублей. В дальнейшем функционирование этих отделений будет осуществляться за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств (платы, вносимой гражданами за содержание в отделениях круглосуточного пребывания в размере 80 процентов пенсии).
Запланированные объемы финансирования Программы ежегодно уточняются на основании прогнозных макроэкономических параметров социально-экономического развития Республики Беларусь. Корректировка цен осуществляется с использованием индекса-дефлятора ВВП.
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодно составляемых и представляемых в установленном порядке государственными заказчиками паспортов.
Глава 6
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В целях повышения эффективности контроля за выполнением Программы общую координацию и мониторинг выполнения заданий осуществляет Министерство труда и социальной защиты.
Координацию и контроль за выполнением заданий, их качеством и объемами в рамках настоящей Программы на местах осуществляют облисполкомы и Минский горисполком.
Приложение 1
к Программе развития
и оптимизации сети
учреждений социального
обслуживания до 2010 года
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
РАЗВИТИЮ СЕТИ И УЛУЧШЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
------------------------+------+---------+-----------------------------------------+-----------¬
¦Наименование ¦Срок ¦Источники¦Объем финансирования, млн. рублей ¦Исполнители¦
¦мероприятий ¦испол-¦финанси- +--------+--------------------------------+ ¦
¦ ¦нения ¦рования ¦всего ¦в том числе по годам ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+--------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦1. Текущий ремонт ¦2007 -¦Всего ¦ 17626,5¦ 3199,0¦ 3143,7¦ 5834,0¦ 5449,8¦ ¦
¦стационарных учреждений¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦республи-¦ 1301,4¦ 293,2¦ 293,2¦ 340,0¦ 375,0¦ ¦
¦ ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦местные ¦ 16325,1¦ 2821,8¦ 2850,5¦ 5578,0¦ 5074,8¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Брестская область ¦ ¦местный ¦ 2023,3¦ 474,3¦ 450,0¦ 569,0¦ 530,0¦облисполком¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Витебская область ¦ ¦-"- ¦ 3471,6¦ 497,0¦ 379,6¦ 1290,0¦ 1305,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Гомельская область ¦ ¦-"- ¦ 1620,0¦ 360,0¦ 390,0¦ 420,0¦ 450,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Гродненская область ¦ ¦-"- ¦ 683,6¦ 368,1¦ 125,5¦ 110,0¦ 80,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Минская область ¦ ¦-"- ¦ 966,8¦ 10,0¦ 238,0¦ 369,0¦ 349,8¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦г.Минск ¦ ¦-"- ¦ 4955,0¦ 895,0¦ 1050,0¦ 1490,0¦ 1520,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Могилевская область ¦ ¦-"- ¦ 2604,8¦ 217,4¦ 217,4¦ 1330,0¦ 840,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ГУ "Республиканский ¦ ¦республи-¦ 1301,4¦ 293,2¦ 293,2¦ 340,0¦ 375,0¦Минтруда и ¦
¦интернат ветеранов ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащиты ¦
¦войны и труда" ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦2. Капитальный ремонт ¦2007 -¦Всего ¦ 33444,9¦ 7090,3¦ 9287,6¦ 9386,0¦ 7681,0¦ ¦
¦стационарных учреждений¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦местные ¦ 31004,9¦ 6495,3¦ 7404,6¦ 9561,0¦ 7544,0¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦республи-¦ 2440,0¦ 570,0¦ 570,0¦ 600,0¦ 700,0¦ ¦
¦ ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Брестская область ¦ ¦местный ¦ 10718,7¦ 1015,7¦ 1427,0¦ 3357,0¦ 4919,0¦облисполком¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Витебская область ¦ ¦-"- ¦ 3592,6¦ 605,0¦ 727,6¦ 1610,0¦ 650,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Гомельская область ¦ ¦-"- ¦ 2820,0¦ 710,0¦ 1010,0¦ 650,0¦ 450,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Гродненская область ¦ ¦-"- ¦ 1490,0¦ 393,0¦ 428,0¦ 334,0¦ 335,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Минская область ¦ ¦-"- ¦ 2419,0¦ 1526,0¦ 330,0¦ 373,0¦ 190,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦г.Минск ¦ ¦-"- ¦ 4092,3¦ 473,3¦ 1510,0¦ 2109,0¦ -¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Могилевская область ¦ ¦-"- ¦ 5872,3¦ 1772,3¦ 1972,0¦ 1128,0¦ 1000,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ГУ "Республиканский ¦ ¦республи-¦ 2440,0¦ 570,0¦ 570,0¦ 600,0¦ 700,0¦Минтруда и ¦
¦интернат ветеранов ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащиты ¦
¦войны и труда" ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦3. Оснащение медицин- ¦2007 -¦Всего ¦ 10715,6¦ 2452,8¦ 2440,0¦ 3115,8¦ 2707,0¦ ¦
¦ским, технологическим ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным транспор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦том стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦республи-¦ 2168,0¦ 616,0¦ 494,0¦ 511,0¦ 547,0¦ ¦
¦ ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦местные ¦ 8547,6¦ 1836,8¦ 1946,0¦ 2604,8¦ 2160,0¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Брестская область ¦ ¦местный ¦ 1826,0¦ 400,0¦ 450,0¦ 576,0¦ 400,0¦облисполком¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Витебская область ¦ ¦-"- ¦ 2063,0¦ 456,0¦ 411,0¦ 817,0¦ 379,0¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Гомельская область ¦ ¦-"- ¦ 1371,9¦ 367,0¦ 389,8¦ 242,4¦ 372,7¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Гродненская область ¦ ¦-"- ¦ 467,9¦ 160,2¦ 174,0¦ 101,3¦ 32,4¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Минская область ¦ ¦-"- ¦ 744,1¦ 133,5¦ 160,5¦ 257,4¦ 192,7¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦г.Минск ¦ ¦-"- ¦ 893,4¦ 120,1¦ 122,7¦ 224,2¦ 426,4¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦Могилевская область ¦ ¦-"- ¦ 1181,3¦ 200,0¦ 238,0¦ 386,5¦ 356,8¦-"- ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ГУ "Республиканский ¦ ¦республи-¦ 2168,0¦ 616,0¦ 494,0¦ 511,0¦ 547,0¦Минтруда и ¦
¦интернат ветеранов ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащиты ¦
¦войны и труда" ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4. Развитие сети и ¦2007 -¦Всего ¦115077,3¦10132,7¦44454,4¦ 39370,0¦21120,2¦Минтруда и ¦
¦улучшение условий ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцзащиты, ¦
¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполко-¦
¦стационарных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мы, Минский¦
¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горисполком¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦в том числе: ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦республи-¦ 10584,2¦ 1408,0¦ 2663,5¦ 4532,5¦ 1980,2¦ ¦
¦ ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦местные ¦104493,1¦ 8674,7¦41790,9¦ 34862,5¦19165,0¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.1. Брестская область ¦2007 -¦Всего ¦ 11642,1¦ 1815,7¦ 6961,4¦ 2865,0¦ -¦облисполком¦
¦ ¦2010 +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦местный ¦ 9264,1¦ 1815,7¦ 6015,9¦ 1432,5¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦республик¦ 2378,0¦ -¦ 945,5¦ 1432,5¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦анский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.1.1. реконструкция с ¦2007 -¦местный ¦ 5855,0¦ 984,5¦ 4870,5¦ -¦ -¦ ¦
¦капитальным ремонтом ¦2008 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санатория-профилактория¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУ "Брестский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дом-интернат" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дер. Волки Брестского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.1.2. реконструкция ¦2007 ¦-"- ¦ 1,185¦ 1,185¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦котельной ГУ "Жабчицкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дом-интернат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.1.3. строительство ¦2007 -¦-"- ¦ 1745,4¦ 800,0¦ 945,4¦ -¦ -¦ ¦
¦спального корпуса на 50¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест в ГУ "Домачевский +------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦дом-интернат для ¦ ¦республи-¦ 945,5¦ -¦ 945,5¦ -¦ -¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов" ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.1.4. проектирование и¦2008 -¦местный ¦ 1632,5¦ -¦ 200,0¦ 1432,5¦ -¦ ¦
¦строительство спального¦2009 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦корпуса на 50 мест в ГУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Пинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоневрологический +------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦дом-интернат" ¦ ¦республи-¦ 1432,5¦ -¦ -¦ 1432,5¦ -¦ ¦
¦ ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.1.5. реконструкция ¦2007 ¦местный ¦ 30,0¦ 30,0¦ -¦ -¦ -¦ ¦
¦бани с прачечной ГУ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Пинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дом-интернат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.2. Витебская область ¦2007 -¦Всего ¦ 5981,0¦ 394,0¦ 787,0¦ 3805,0¦ 995,0¦-"- ¦
¦ ¦2010 +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦местный ¦ 4176,0¦ 394,0¦ 787,0¦ 2485,0¦ 510,0¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦республи-¦ 1805,0¦ -¦ -¦ 1320,0¦ 485,0¦ ¦
¦ ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.2.1. реконструкция ¦2008 -¦местный ¦ 577,0¦ -¦ 37,0¦ 540,0¦ -¦ ¦
¦очистных сооружений ¦2009 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУСО "Бабиничский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дом-интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.2.2. строительство ¦2007 -¦-"- ¦ 2055,0¦ 50,0¦ 150,0¦ 1345,0¦ 510,0¦ ¦
¦корпуса на 105 мест ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУСО "Дуниловичский +------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦психоневрологический ¦ ¦республи-¦ 1805,0¦ -¦ -¦ 1320,0¦ 485,0¦ ¦
¦дом-интернат для ¦ ¦канский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.2.3. реконструкция ¦2007 -¦местный ¦ 637,0¦ 187,0¦ 450,0¦ -¦ -¦ ¦
¦котельной и ¦2008 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственного здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУСО "Вороновский дом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦интернат для престаре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лых и инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.2.4. реконструкция ¦2007 -¦-"- ¦ 307,0¦ 157,0¦ 150,0¦ -¦ -¦ ¦
¦банно-прачечного ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ГУСО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Браславский дом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦интернат для престаре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лых и инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+---------+--------+-------+-------+--------+-------+-----------+
¦4.2.5. реконструкция ¦2009 ¦-"- ¦ 600,0¦ -¦ -¦ 600,0¦ -¦ ¦
¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГУСО "Полоцкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦психоневрологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дом-интернат для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦престарелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы: Стр.1 | Стр.2 |
|